Piteå kommun År: 2014 Period: Juli. Månadsrapport Piteå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Piteå kommun År: 2014 Period: Juli. Månadsrapport Piteå kommun"

Transkript

1 Piteå kommun År: Period: Juli Månadsrapport Piteå kommun 1

2 räkning kommunen, tkr Jan- Jul Jan- Jul 2013 Prognos helår Budget helår helår 2013 Intäkter Kostnader Avskrivningar Nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Extraordinära poster ets andel av skatter och generella statsbidrag Jan- Jul Jan- Jul 2013 Prognos helår Budget helår helår 2013 ets andel av skatter och generella statsbidrag 2.9% 1.5% 0,8% -0.3% 2.9% Kommunens månadsresultat, tkr 2

3 nämnder/styrelse, tkr Jan- Jul Jan- Apr Prognos helår helår 2013 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen KS gemensam KS förvaltningar Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden SAMHÄLLSBYGGNAD* Miljö- och byggnämnden* Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* Teknik- och servicenämnden Teknik och gator* Fastighets- och servicekontoret SUMMA NÄMNDER Nämnd/styrelse månadsresultat, tkr 3

4 Kommentarer Ekonomiskt utfall Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari-juli på 34,8 mkr och en prognos för helåret på 16,3 mkr. Samtliga nämnder redovisar överskott fram till och med juli månad, totalt 23,1 mkr. Nämndernas prognos för helåret visar underskott med -1,1 mkr. I förhållande till budgeten (-5,6 mkr) är kommunens prognostiserade resultat för helåret 21,9 mkr bättre. Det finns ett antal faktorer som gör att den totala prognosen för kommunen landar på överskott trots nämndernas samlade underskott. Bland annat blev löneökningarna för året lägre än beräknat. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste skatteprognos per april pekar på förbättring i förhållande till budget med 4,8 mkr inklusive generella statsbidrag. Förbättringen kan i huvudsak härledas till förbättrade prognoser för skatteavräkningen för år. Fullmäktige har beslutat att höja borgensavgiften med 0,15 %-enheter, vilket medfört ökade finansiella intäkter med 4,5 mkr jämfört med prognosen i april. Det låga ränteläget och avkastningen på kapitalförvaltningen förväntas försämra prognosen för finansnettot. Kommunen prognostiserar också en hög investeringstakt under året. Även det påverkar avkastningen negativt på grund av att likviditeten förväntas försämras. Fyra nämnder prognostiserar underskott, socialnämnden, TSN fastighets- och servicekontoret, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden, om tillsammans 10,0 mkr. Se respektive nämnds kommentarer nedan. Nämnderna månadsresultat, tkr Socialnämnden Socialnämnden har för perioden en budgetavvikelse på +2,1 mkr. Mycket tack vare arbetet med omställningen till framtidens äldreomsorg som är den enskilt största plusposten. Helårsprognosen är en budgetavvikelse om -0,8% eller -5,8 mkr. Det är främst institutionsvård för unga och förstärkta familjehem, samt områdena psykosocialt stöd och institutionsvård för vuxna som väntas avvika mest negativt mot budget. Läs mer i bifogad socialtjänstens Ekonomisk redovisning juli ". 4

5 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden visar överskott på 0,2 mkr för perioden och för helåret prognostiseras underskott på 0,7 mkr inklusive Studio Acusticum (SA). SA drivs som egen resultatenhet och visar underskott på 1,8 mkr för perioden och underskott på 2,8 mkr för helåret. Studio Acusticums ökade underskott jämfört med 2013 beror till stor del på personalförstärkningar. Kultur- och fritidsnämnden exklusive SA visar överskott för perioden på 2,0 mkr. I detta ingår kapitalkostnader med 0,4 mkr. För övrigt består överskottet av medel avseende SM2016 som till största delen kommer att användas under 2015, samt medel som är avsedda att användas till egna arrangemang under Kulturhuvudstadsåret. Dessa arrangemang är planerade att ske under hösten. Det prognostiserade helårsresultatet exklusive SA uppgår till 2,1 mkr. I överskottet ingår kapitalkostnader med 0,5 mkr samt större delen av medlen för SM2016. Fastighets- och servicekontoret Fastighets- och servicekontoret redovisar totalt i månadsbokslutet överskott för perioden på 3,7 mkr, varav kapitalkostnader 0,8 mkr. Överskottet i månadsbokslutet beror på eftersläpning av drift- och underhållskostnader. För helåret prognostiseras 3,3 mkr varav kapitalkostnader + 0,6 mkr. Måltidsservice prognostiserar 4,0 mkr på helåret, varav livsmedelskostnader -1,5 mkr samt förlorade intäkter från måltidskort -1,7 mkr. Helårsprognosen är totalt 1,4 mkr sämre än april månads prognos, vilket beror på ökade kostnader för vattenskadorna under juli månad samt minskat överskott på kapitalkostnader. Räddningsnämnden Räddningsnämndens resultat för perioden visar överskott på 0,2 mkr. För helåret prognostiseras underskott på 0,2 mkr. Att prognosen för helåret vänt från positivt till negativt resultat beror på ca 40% fler larm/bränder - olyckshändelser under juli månad än föregående år. Exempelvis har antalet bränder stigit från 11st till 26st medan antalet trafikolyckor ökat från 7st till 11st. Det absolut största underskottet kommer från en större skogsbrand som varade från och till under 3 dygn med stora kostnader för inhyrda helikoptrar samt övertidsersättningar för egen och extern personal. Utöver detta kommer flera kompetens- och befälsutbildningar att genomföras under året. Barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens positiva utveckling av ekonomin fortsätter och förstärks. Rektorer och förskolechefer visar en kompetent och effektiv resursstyrning vilket ger en stabil och gynnsam ekonomisk utveckling för hela förvaltningen. et per juli visar överskott på 9,1 mkr, varav 1,4 mkr avser minskad semesterlöneskuld, vilket är en förbättring jämfört med april på 4,1 mkr och 2,3 mkr bättre än samma period Överskottet per juli beror på större intäkter än budgeterat, främst avgifter till förskola, ersättning för moms samt diverse bidrag som ej är budgeterade, bland annat eftersläpning av bidrag från Migrationsverket som avser sista två kvartalen för 2013 (ca 1 mkr). Kostnaderna är också lägre jämfört med samma period i fjol. Förvaltningen har bland annat lägre kostnader för skolskjuts, hyror samt administration, men den största kostnadsminskningen ses för köp av huvudverksamhet inom gymnasieskolan (interkommunal ersättning och fristående skolor). Den stora resultatförbättringen beror också på något lägre personalkostnader (främst inom förskolan) under sommaren än tidigare år. Förvaltningen har också ett betydligt större överskott på materialbudgeten per juli eftersom det är få inköp som görs under sommaren. Helårsprognosen beräknas till överskott på 5,0 mkr. Överskottet beror på samma saker som är beskrivna ovan. Att överskottet inte blir högre beror på att stora inköp av läromedel kommer att göras under augusti-september. Personalbemanningen kommer också att öka hösten. Både inom dansklassen och språkslussen, på grund av fler elever, samt inom högstadiet för ökad grundbemanning, för att till viss del försöka säkerställa behovet av behöriga lärare de närmaste åren. From hösten har utbildningsförvaltningen också en ökad kostnad inom administration eftersom förvaltningen måste finansiera 25% bemanningsplanerare efter överföring av PA-resurs till personalkontoret. Volymökningen för förskola ( platser jämfört med budgetprognos) kvarstår. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige redovisar överskott på 0,5 mkr för perioden januari-juli, detta till följd av ej nyttjade medel till valnämnden. Helårsprognosen visar på marginellt överskott. Stora kostnader i samband med höstens val förklarar resultatutvecklingen. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-juli på 6,8 mkr, varav 2,0 mkr härrör från överskott av kapitalkostnader på ej påbörjade centralt budgeterade investeringar. Kommunledningskontoret redovisar överskott på 4,3 mkr som förklaras bland annat av ej nyttjade medel i den sociala investeringsfonden och i den tillväxtpolitiska reserven. Sammantaget uppvisar Strategiskt stöd överskott på 0,3 mkr tom juli. Fortsatt ökade kostnader finns för drift av personal- och lönesystem, marknadsföring och rekrytering samt ett högt nyttjande av kommunanställdas friskvårdsbidrag. Överskott uppvisas för avskrivna fordringar, ökade intäkter för utförda ekonomitjänster och lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst på ekonomiavdelningen. 5

6 Kommunstyrelsen räknar i helårsprognosen med totalt överskott på 3,4 mkr, varav överskott för centralt budgeterade kapitalkostnader på 1,0 mkr. Kommunledningskontorets helårsprognos uppgår till +2,9 mkr, medan Strategiskt stöd prognostiserar underskott på -0,5 mkr för helåret. Kommunledningskontoret räknar med fortsatta stora utredningskostnader för planprojekt och ökade kostnader för kommunens telefonitjänster. Strategiskt stöds underskott i helårsprognosen är i huvudsak relaterat till personalavdelningens kommunövergripande uppdrag med drift av personal- och lönesystem, marknadsföring och rekrytering samt ett högt nyttjande av kommunanställdas friskvårdsbidrag. Underskottet kompenseras till viss del av lägre personalkostnaderna på grund av vakanser. Ekonomi- och inköpsavdelningen prognostiserar ett överskott på 0,5 mkr och IT-avdelningen prognostiserar ett nollresultat. SAMHÄLLSBYGGNAD* Samhällsbyggnad prognostiserar överskott på 0,5 mkr för samtliga tre nämnder för helåret. Trycket på verksamheterna är stort med många samhällsbyggnadsprojekt, såväl inom exploatering som social hållbarhet. Samhällsbyggnad är en relativt ny organisation och fokus ligger på att utveckla nya roller, samarbete och processer. Det är en utmaning att använda resurserna på ett effektivt och flexibelt sätt för att uppnå bästa nytta. Miljö- och byggnämnden* Miljö- och byggnämnden redovisar nollresultat för perioden och prognosen för helåret. Bygglovsintäkterna har återhämtat sig under sommaren och ligger nu i fas med föregående års period. Miljö och hälsa visar underskott på -0,2 mkr till följd av bristande kostnadstäckning för den utökande alkoholhandläggningen i samverkan med Älvsbyn och ökad utbildningskostnad på grund av nyrekrytering. Geografiskt informationssystem (GIS) väntas gå med underskott med cirka 0,3 mkr som beror på ökade driftskostnader till följd av investeringen av WebGIS och utökad verksamhet. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning redovisar överskott för perioden med 0,3 mkr och prognosen på helåret är 0,5 mkr. Överskottet på helår härrör sig från feriejobb. Samtliga ungdomar som sökt har erbjudits arbete men antalet som tackat nej till arbete är stort. Prognostiserat intäktsöverskott från projekten Norrsken och UTAN ger möjlighet att erbjuda fler ungdomsjobb. Statsbidragen för vuxenutbildning bedöms högre än budgeterat. Prognosen förutsätter fortsatt söktryck på vuxenutbildningen och att matchningen fungerar mellan deltagare och platser för subventionerade anställningar. Det extra anslaget för kommunala ungdomsjobb samt arbete för personer med funktionsnedsättning kommer att upparbetas. Teknik och gator* Teknik och gator (TSN) prognostiserar nollresultat för helår, men visar för perioden ett överskott på 0,3 mkr, på grund av senarelagda investeringar. Avdelningen har fått utökad budgetram på 0,8 mkr samt priskompensation för ökade priser vilket ger goda förutsättningar att kunna arbeta med eftersatt barmarksunderhåll och mot långsiktig planering för vägunderhåll. Årets prognos på vinterväghållningen visar underskott på 1,5 mkr om det följer tidigare års utveckling resten av året, där snöröjningen minskat i omfattning och sandupptagning ökat i omfattning mot tidigare år. Investeringar Investeringsbudgeten för år uppgår till 420,8 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknades att 330,4 mkr skulle tas i anspråk under året. Per sista juli har 161,1 mkr investerats. Helårsprognosen per april pekar på att 361,2 mkr kommer nyttjas, vilket utgör 86 procent av investeringsbudgeten (109 procent av kassaflödesbudgeten). Det innebär att 200,1 mkr ska upparbetas under årets resterande fem månader. Nedan visas större investeringsprojekt under året. Investeringsprojekt Prognos per april (mkr) Löjan parkeringshus 98 Noliahall 1 24 Reinvestering Stadshuset 19 Pitholm sporthall 19 Ombyggnad måltidsservice 17 Elektrifiering industrispår 16 Bondökanalen 16 Reinvesteringar fastigheter 13 Reinvesteringar gator och vägar 13 Äldrecenter 8 6

7 Befolkning och Arbetslöshet Befolkning Ett av kommunens övergripande mål är att Piteå år 2020 ska ha invånare. Befolkningen i Piteå uppgick vid den senaste mätningen i juni månad till personer. Det är en ökning på 58 personer sedan december 2013 och en ökning på 54 personer sedan i maj. Öppet arbetslösa En av kommunens nyckeltal på övergripande nivå är att andelen öppet arbetslösa år ska vara högst 4 procent. I juni var den öppna arbetslösheten 1,9% vilket är marginellt lägre jämfört med samma period förra året. 7

8 Arbetslöshet Ungdomsarbetslöshet Piteå kommun har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Andelen ungdomar i öppen arbetslöshet var 3,1% i juni, vilket är samma som föregående år. Andelen ungdomar i program var 6,5% jämfört med 6,9% samma period Jämfört med länet har Piteå en något högre arbetslöshet bland ungdomar till och med juni månad. Arbetslöshet utrikesfödda Den öppna arbetslösheten bland den utrikesfödda befolkningen var i juni månad 5,3% och andelen i program var 5,5%. Sammantaget var den totala arbetslösheten bland utrikesfödda 10,8% jämfört med 13% samma period

9 Försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd ackumulerat Antalet hushåll i försörjningsstöd minskar i alla åldersgrupper förutom bland pensionärerna där antalet är exakt samma som förra året. I juli var det 201 hushåll under 25 år som hade försörjningsstöd jämfört med 241 hushåll i juli Bland hushåll med personer över 25 år var samma siffra 359 vilket är en minskning med 39 hushåll. För pensionärer var det 31 hushåll som hade försörjningsstöd. Förbättrad arbetsmarknad och aktiva insatser så som Norrsken mm är troliga förklaringar till varför försörjningsstödet har minskat. Nettokostnaderna för försörjningsstöd är knappt 2,1 mkr lägre än vid samma tidpunkt ifjol. 9

10 Hemtjänst Antal personer Antal timmar Antalet personer i behov av hemtjänst är fortfarande kvar på samma höga nivå som tidigare under året. En trolig orsak till detta är den omställning till framtidens äldreomsorg som pågår för närvarande där ett antal vård- och omsorgsplatser omvandlas till trygghetsboenden. Jämfört med samma månad föregående år så är det nu 60 st fler som har hjälp av hemtjänsten. Under har antalet personer som har hjälp från hemtjänsten varit relativt konstant men timmarna har ökat mer. 10

11 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: Ekonomisk redovisning juli Förslag till beslut Att godkänna den ekonomiska redovisningen till och med juli Analys månadsbokslut juli Socialförvaltningen visar överskott för perioden januari till juli på + 2,1 mkr. Motsvarande siffra 2013 var -13,0 mkr. Politik förvaltningsledning och administrativa avdelningen. Förvaltningsövergripanden verksamhet genererar ett överskott för perioden på + 1,0 mkr vilket är enligt förväntan eftersom förvaltningsövergripande medel avsatta för förebyggande verksamhet inte förbrukats ännu samt att endast en liten del av rehabiliteringspengarna hitintills har använts. Stöd och omsorg Ger ett underskott för perioden med -2,7 mkr. Avdelningsledningen redovisar ett stort överskott om 2,2 mkr. Detta består till största delen av planerade utvecklingsinsatser senare i år samt kvarstående del av budgetökningen om totalt 4 mkr. Stöd till försörjning genererar för perioden överskott om 0,3 mkr. En stor del av detta hör till sysselsättning enligt avtal och en annan del till intäktssidan vid SAVO. Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett överskott på 0,1 mkr. Bostadsanpassningen och hemtjänsten ger ett överskott på perioden om 0,4 mkr, medan färdtjänsten fortsatt visar ett stort underskott. Barn och familj exkl. Institutionsvård/förstärkta familjehem redovisar ett överskott om 1,8 mkr. Det är främst familjehemmen som visar överskott men även att man sparat in på vikarietillsättning vid personafrånvaro samt senarelagt inköp som området kan visa detta överskott. Psykosocialt stöd redovisar ett underskott om knappt -0,8 mkr där hemtjänsten och boendena med extrabemanning är stora underskottsposter. Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem samt Institutionsvård vuxna Personlig assistans redovisar till och med juli månad en budgetavvikelse om -0,3 mkr. Privata assistansanordnares sjuklöner är det som står för större delen av underkottet. Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -1,2 mkr jämfört med 1,7 mkr för samma period Årets underkott är mindre trots att budgeten för är lägre jämfört med 2013, vilket beror på att utbetalningarna är lägre. Hushåll med personer under 25 år i försörjningsstöd har minskat från 241 juli 2013 till 201 i år. Även hushåll år har minskat från 398 personer 2013 jämfört med 359 juli. Trenden av lägre antal hushåll som erhållit stöd fortsätter. Det är endast bland pensionärerna det inte är en nedgång utan samma antal hushåll 31 hushåll juli 2013 och 31 nu. En anledning till att inte pensionärerna minskar är att utlandsfödda som inte har bott här tillräckligt länge får en otillräcklig pension. Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem visar för perioden underskott om -2,1 mkr. Trenden så här långt i år är att placeringarna minskar jämfört med tidigare år. I juli var det sju barn placerade på institution och åtta på förstärkta familjehem. Institutionsvård vuxna genererar för perioden ett kraftigt underskott om -3,2 mkr. Vid årets ingång fanns, förutom mer allmänna placeringar, fyra LVM-placeringar som vardera kostar ca 100 tkr per månad och person. LVM placeringarna har nu upphört. Äldreomsorgen Gör ett resultat för perioden till och med juli på +5,4 mkr exkl. semesterlöneskuldens förändring jämfört med 3,8 mkr 2013.

12 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: Äldreomsorgens avdelningsgemensamma verksamhet genererar ett överskott jämfört med budget om 2,0 mkr för perioden. Beroende på anslagsöverföringar, och att medel till fortbildningar, och arbetskläder inte har förbrukats än. Framtidens äldreomsorg genererar ett periodresultat resultat med + 3,5 mkr under hösten kommer det in förslag till nämnden om flytt av medel allt eftersom projektplanen i framtidens äldreomsorg startar upp. Vård och omsorgsboendena går med underskott om -0,9 mkr för perioden beroende på att boenden som minskat på antalet platser inte ännu har anpassat verksamheten efter den senaste budgetförändringen. Utredning, bedömning och avlastning har fått förstärkt ram i och med flytten av budgetmedel från farmtidens äldreomsorg och har för perioden i stort sett ett nollresultat. Fast det är ett stort underskott på beställare hemtjänst -2,5 mkr vilket beror på fler timmar och ärenden under sommaren på grund av neddragningar av boendeplatser. Underskottet vägs upp av övriga verksamheter inom området främst bostadsanpassning, biståndshandläggning, kärnhuset och betalningsansvaret. Ordinärt boende går med överskott på 0,6 mkr. Hemsjukvården, som också ingår i området ordinärt boende, genererar fram till juli ett underskott på 1,1 mkr. Främst beroende på interna köp av hemtjänst samt personalkostnader. Hemsjukvårdens underskott kompenseras av utförare hemtjänst. Sammanfattande årsprognos På samma sätt som 2013 har socialnämnden även en stor del verksamhet som är ofinansierad vilket gör att prognosen för helår läggs till 5,8 mkr inkl. semesterlöneskuldens förändring. Prognosen är bättre än resultatet 2013 trots att budgeten för försörjningsstödet sänkts och att lagstiftningen blivit förmånligare för den enskilde. Detta på grund av att äldreomsorgen väntas gå med ett stort överskott istället för med underskott. Samt att placeringarna inom barn och familj väntas gå med mindre underskott än ifjol. Stöd och omsorg Området prognostiserar ett samlat underskott för om -10,8 mkr. Inom avdelningsledningen har reservationer gjorts för övriga verksamhetsområdens personalförstärkningar och redovisar nu en årsprognos om +3,2 mkr. Skillnaden mot maj prognosen är att det inte har behövts användas något från budgeten för betalningsansvar gentemot NLL hitintills under året så därför har prognosen förbättrats. Prognosen för psykosocialt stöd har förbättrats från förra månaden med 0,4 mkr. Det är främst Områdesstödet och för institutionsvård för vuxna. Totala årsprognosen är ändå fortsatt kraftigt negativ och slutar på -3,0 mkr. Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem samt Institutionsvård vuxna Personlig assistans väntas generera ett underskott om -0,8 mkr. Det är främst inom området privata assistansanordnare som underskottet ligger. Försörjningsstödet visar även i år på en fortsatt positiv trend där prognosen, trots budgetminskning om -2,6 mkr, i dagsläget uppskattas till -1,8 mkr. För perioden januari tom juli så är nettokostnaderna för försörjningsstödet 2,1 mkr lägre än för samma period ifjol. Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem väntas även i år avvika starkt negativt mot budget. Trenden av lägre antal placeringar jämfört samma period ifjol består. Total prognos -5,6 mkr. Tack vare det samt kostnadseffektiva placeringar sker ingen förändring av prognosen mot maj månad och är därmed fortsatt -5,6 mkr. Inom institutionsvård vuxna finns 11 placeringsärenden, sedan majuppföljningen har inga nya LVM placeringarna tillkommit. I och med att placeringarna minskat har prognosen förbättrats med 0,2 mkr från maj månad till -3,0 mkr.

13 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: Äldreomsorgen På kostnadssidan väntas framtidens äldreomsorg gå +3,0 mkr, avdelningsgemensamt+ 0,5mkr och på intäktssidan väntas omvårdnadsintäkterna ge + 0,7 mkr och semesterlöneskulden uppskattas till +0,3 mkr. Totalt för äldreomsorgen +4,5 mkr. Övriga verksamheter förväntas gå plus/minus noll. Under våren har socialnämnden fattat beslut angående start av nya verksamheter inom projektet framtidens äldreomsorg som kommer att minska överskottet på framtidens äldreomsorg och nya beslut väntas till hösten enligt projektplan. I kalkylen kommer hemtjänsttimmarna att öka. Prognosen för hemsjukvården är -1,0 mkr för året. Förändring semesterlöneskuld Beräknas till ett underskott på 0,2 mkr för hela året. Thomas Persson Controller /avd. chef

14 Periodbokslut & årsprognos för Socialtjänsten. Tkr. Perioden januari t.o.m. juli ÅRS- BUDGET PERIODENS FÖRBRUKNING PERIOD- RESULTAT PROGNOS ÅRSRESULTAT Förändring från föreg. månad Månadsbokslut maj Prognos avvikelse mot budget % PROGNOS ÅRSRESULTAT Juli 2013 PROGNOS ÅRSRESULTAT Juli 2012 POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM ,39% Politisk verksamhet ,00% 0 0 Förvaltningsledning ,64% Administrativ avdelningen ,54% STÖD O OMSORG ,51% Avdelningsgemensamt ,78% Stöd till försörjning ,11% Stöd till vuxna med funktionshinder ,20% Stöd till barn och familjer ,68% Institutionsvård/Först. fam.hem ,57% 0 0 Psykosocialt stöd ,37% Institutionsvård vuxna ,57% Omvårdnadsintäkter ,88% ÄLDREOMSORG ,99% Avdelningsgemensamt ,25% Framtidens äldreomsorg ,94% 0 0 Ordinärt boende ,00% Vård och omsorgsboende ,00% Utredning/bedömning/avlösning ,00% Omvårdnadsintäkter ,29% Intäkter motorvärmare ,00% 0 0 Intäkter trygghetslarm ,00% SOC.TJ exkl pers.ass, förs.st., sem ,47% Personlig assistans ,84% Försörjningsstöd ,64% Semesterlöneskuld ,26% SOCIALTJÄNSTEN totalt ,80%

Piteå kommun År: 2014 Period: Oktober. Månadsrapport Piteå kommun

Piteå kommun År: 2014 Period: Oktober. Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: Period: Oktober Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Okt Jan- Okt 2013 Prognos helår Budget helår helår 2013 Intäkter 363 749 394 913 408 735 368 464 514 893 Kostnader

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun

Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: 2014 Period: Mars Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Mar 2014 Jan- Mar 2013 Prognos helår 2014 Budget helår 2014 helår 2013 Intäkter 111 834 111 261 432 890 368 464

Läs mer

Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun

Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: 2013 Period: Juli Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Jul 2013 Jan- Jul 2012 Budget helår 2013 helår 2012 Intäkter 255 156 270 998 365 989 490 536 Kostnader -1 366

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun

Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: 2013 Period: Oktober Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Okt 2013 Jan- Okt 2012 Prognos helår 2013 Budget helår 2013 helår 2012 Intäkter 394 913 357 125 459 284 367

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari oktober 2011

Månadsrapport Piteå kommun januari oktober 2011 Datum -11-14 Sida 1 (1) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari oktober 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-okt jan-aug Prognos helår Budget jan-dec 21 Intäkter 33 563

Läs mer

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun Datum 212-2-3 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec Budget Avvikelse mot budget Utfall jan-dec 21 Intäkter 43

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Piteå kommun År: 2015 Period: April. Månadsrapport Piteå kommun

Piteå kommun År: 2015 Period: April. Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: 2015 Period: April Månadsrapport Piteå kommun 1 Månadsrapport april Från 2015 upprättas ekonomiska rapporter med utgångspunkt i Rådet för Kommunal Redovisnings, RKRs rekommendation 22,

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Datum Sida 1 (17) Månadsrapport. april 2017

Datum Sida 1 (17) Månadsrapport. april 2017 Datum -04-14 Sida 1 (17) Månadsrapport april Ekonomi Kommunen (tkr) Utfall jan-apr Budget jan-apr Avvikelse jan-apr Prognos helår Budget helår Verksamhetens intäkter 193 235 242 868-49 633 577 120 386

Läs mer

Månadsrapport. Juli 2016

Månadsrapport. Juli 2016 Månadsrapport Juli Resultaträkning kommunen (tkr) Avvikelse Jul Jul Utfall Jan- Periodbudget Jan- periodbudget Jan- Jul Utfall Jan- Jul 2015 Prognos helår Budget helår Utfall helår 2015 Intäkter 342 267

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Månadsrapport. Piteå kommun, oktober Ekonomi- och inköpsavdelningen

Månadsrapport. Piteå kommun, oktober Ekonomi- och inköpsavdelningen Månadsrapport Piteå kommun, oktober 2015 Ekonomi- och inköpsavdelningen Sammanfattning Från 2015 upprättas ekonomiska rapporter med utgångspunkt i Rådet för Kommunal Redovisnings, RKRs rekommendation 22,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Månadsrapport. november 2017

Månadsrapport. november 2017 Månadsrapport november 1 Ekonomi Övergripande resultat Piteå kommun redovisar för perioden januari-november resultat på 87,6 mkr (70,0 mkr samma period föregående år). Skillnaden mellan åren förklaras

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen går sakta uppåt. Hittills i år är ökningen 41 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2017-09-28 ALN 2017-0201 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2017 Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Ansvarig nämnd 1 5. Bedömning 2 6. Sammanfattning

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport. Oktober 2016

Månadsrapport. Oktober 2016 Månadsrapport Oktober Resultaträkning kommunen (tkr) Avvikelse Okt Okt Utfall Jan- Periodbudget Jan- periodbudget Jan- Okt Utfall Jan- Okt 2015 Prognos helår Budget helår Utfall helår 2015 Intäkter 457

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Delår april Kommunfullmäktige KF

Delår april Kommunfullmäktige KF Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Månadsrapport oktober 1 Ekonomi Övergripande resultat Piteå kommun redovisar för perioden januari-oktober resultat på 88,2 mkr (78,6 mkr samma period föregående år). Skillnaden mellan åren förklaras av

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer