Budgetförslag 2014-2016 Nässjö Kommun Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 1
Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 2
Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del I finansiering och resultat Sammanfattning För finansiering av Nässjö kommuns verksamhet 2014 föreslås en skattesats på 21,94 procent av den beskattningsbara inkomsten. Skatteväxlingen fr o m 2014 avseende huvudmannaskapsöverflyttningen för färdtjänsten innebär en minskad skattesats med 15 öre, vilket är inräknat i den föreslagna skattesatsen. Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på 29 450, en ökning med 50 invånare jämfört med budget 2013. Det nya förslaget till kommunalekonomisk utjämning i enlighet med regeringens tidigare förslag finns inlagt i budgetpropositionen och kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2014. Förändringen av intäkterna kommer att läggas in i samband med tilläggsbudget 1 2014 då effekterna för kommunen är kända. Förslaget antogs inte i sin helhet, varmed ny beräkningar förväntas. Kommunens resultat 2012 uppgick i bokslutet 46,1 mkr. Den del av resultatet som överstiger 2 procent av skatter och bidrag, justerat efter balanskravsutredningen, uppgår till 17,7 mkr. Denna del avser kommunen att använda för återställa negativa resultat framöver. Resultatet för 2014 fastställs till 2 miljoner kronor. God ekonomisk hushållning Kommunens mål och prioriterade arbetsområden framgår av mål för kommunkoncernen och styrpilar för respektive nämnd. Beslut om kommunens nya vision, Vision 2030, fattades av kommunfullmäktige 2013 och gäller från och med 2014. För att Nässjö kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning finns följande finansiella mål fastställda i Pilen för 2014: Kommunens skattekraftsutveckling ska öka minst i takt med länssnittet under 2014 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 3
Resultatnivån 2014 ska minst uppgå till 1 % procent av skatter och generella stats- och utjämningsbidrag. 2015 ska resultatet motsvara minst 1 procent och 2016 minst 2 procent. Soliditeten ska ligga på minst 55 procent vid utgången av 2014 Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 60 procent 2014, 60 procent 2015 och 90 procent 2016. På sikt ska självfinansieringsgraden vara 100 %. Förslag till beslut De finansiella målen i budget 2014 fastställs. Skattesatsen 2014 fastställs till 21.94 procent av den beskattningsbara inkomsten. Nässjö kommuns resultat för 2014 fastställs till12 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har rätt att under 2014 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 57 miljoner kronor med hänvisning till upprättad finansieringsbudget och att behov av upplåning kommer att uppstå i samband med 2014 års investeringsbudget. Kommunledningskontoret har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Beskrivning av ärendet Budgetförslaget för 2014 innebär att nämnderna får 1 516 miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 31 miljoner kronor mer än i år (tilläggsbudget II 2013). När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 12 miljoner kronor eller cirka 0,8 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. För att uppnå en acceptabel resultatnivå behövs effektiviseringar. Långsiktig behövs en resultatnivå på ca 30 miljoner. Från 2014 och framåt prövas återbesättning av alla tjänster i särskild ordning. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 4
Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,46 procent för majoriteten av kommunens anställda. För yngre och äldre arbetstagare gäller fr o m 1/7 2014, enligt regeringens budgetproposition, följande procentsatser: för anställda som vid årets ingång inte fyllt 23 år uppgår den totala arbetsgivaravgiften till 16,01 procent, för anställda som fyllt 23 år men inte 25 år 21,29 procent och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 15,81 procent. I driftsbudgetförslaget har också avgifterna inom omsorgsnämnden behandlats: Hyrorna i samtliga boendeformer höjs med 2 procent fr.o.m. 2014-01- 01. Måltidspriserna i omsorgsnämndens verksamheter, särskilt boende och matdistribution, höjs något. Fr o m 2014-01-01 höjs måltidspriset med en krona för enskilda måltider. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs med 100 kr (2,8 procent) till 3 620 kr per månad. Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 5
Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del II driftbudget Beskrivning av ärendet Utblick Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och SKL förutser att konjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dock inledningsvis svag. SKL bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar knappt 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren 2015 2016 växer skatteunderlaget med över 2 procent i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med omkring 1,5 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Kommunen Skatteintäkternas utveckling är central för den kommunala verksamheten. Dock utvecklas inte Nässjö kommuns skatteunderlag i samma takt som länet eller riket. Detta påverkar inte kommunens intäkter direkt eftersom inkomstutjämningssystemet reglerar detta, men det gör kommunen mer beroende av utjämningssystemet och det påverkar kommuninvånarnas köpkraft. Arbetslösheten har en stor betydelse för kommuninvånarnas inkomst och kommunens skatteunderlagsutveckling. Arbetslösheten i Nässjö kommun har ökat sedan 2012 och ökningen är större än för riket. I juni 2013 hade kommunen en Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 6
arbetslöshet på 7,5 procent (juni 2012: 6,1 procent), medan arbetslösheten för riket var 6,5 procent i juni 2013 (juni 2012: 6,1 procent). Nässjö kommun får tillskott i inkomstutjämningen och i kostnadsutjämningen. Utgångspunkten för inkomstutjämningen är att alla kommuner garanteras en beskattningsbar inkomst per invånare motsvarande 115 procent av genomsnittet i landet. Kostnadsutjämningen är den andra delen i utjämningssystemet. Kostnadsutjämningen utjämnar opåverkbara kostnader. Med hjälp av objektiva och mätbara faktorer beräknas ett mått på skillnaderna i förutsättningar och behov. Genom utjämningsystemet ges alla kommuner likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla en likvärdig service för sina kommunmedborgare. Därmed har antalet invånare större betydelse. Under det första halvåret ökade antalet invånare i Nässjö kommun med 134 personer till 29 516 personer. Enligt föregående års junistatistik var invånarantalet 29 451. Befolkningsstatistiken för januari-juni visar att flyttnettot, antalet inflyttade minus antalet utflyttade, är 130, detta inkluderar både inrikes inflyttningar och invandring. Födelsenettot, antalet födda minus antalet döda, är negativt,-3. Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på 29 450, en ökning med 50 invånare jämfört med budget 2013. Inkomster Resultatet för 2014 fastställs till 12 miljoner kronor. Nässjö kommuns skatteintäkter (exklusive skatteväxlingen för färdtjänsten) har för 2014 beräknats till 1149 miljoner kronor och kommunen får statsbidrag/kommunalt utjämningsbidrag på 326 miljoner kronor. Kommunen tillförs också enligt prognos 49 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift. Tillsammans uppgår intäkterna till cirka 1524 mkr. För finansiering av Nässjö kommuns verksamhet 2014 och för att undvika ytterligare besparingar inom kommunens verksamheter föreslås en skattesats på 21,94 procent av den beskattningsbara inkomsten. Skatteväxlingen fr o m 2014 avseende huvudmannaskapsöverflyttningen för färdtjänsten kommer att innebära en minskad skattesats med 15 öre, vilket är inräknat i skattesatsen. Detta innebär minskade skatteintäkter för kommunen med totalt sett cirka nio miljoner kronor i enlighet med effekterna av skatteväxlingen, samtidigt som kommunens kostnader sjunker. Beslut finns också om en mellankommunal utjämning på tre år, vilken för Nässjös del innebär ett bidrag på 530 tkr för 2014. Förändringen av kostnaderna och intäkterna kommer att läggas in i budgeten när beslut fattats av samtliga kommuner i länet och de totala effekterna på intäktssidan och kostnadssidan är kända. Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 7
Det nya förslaget till kommunalekonomisk utjämning i enlighet med regeringens tidigare förslag finns inlagt i budgetpropositionen och kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2014. Förändringen av intäkterna kommer att läggas in i samband med tilläggsbudget 1 2014 då effekterna för kommunen är kända. Förslaget antogs inte i sin helhet, varmed nya beräkningar väntas. Kommunens resultat 2012 uppgick i bokslutet 46,1 mkr. Den del av resultatet som överstiger 2 procent av skatter och bidrag, justerat efter balanskravsutredningen, uppgår till 17,7 mkr. Denna del avser kommunen att använda för återställa negativa resultat framöver. Vision/mål Kommunens mål och prioriterade arbetsområden framgår av mål för kommunkoncernen och styrpilar för respektive nämnd. Beslut om kommunens nya vision, Vision 2030, fattades av kommunfullmäktige 2013 och gäller från och med 2014. Förslaget Grunden för all kommunal verksamhet är en god ekonomisk hushållning. Det innebär att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheterna. Utifrån det rådande konjunkturläget har utgångspunkten för budgetförslaget varit: - god ekonomisk hushållning - en resultatnivå i balans - skapa förutsättningar för ökad kvalitet i verksamheten - satsning på skola (Framtidens skola ökat lärande i en effektiv organisation) - förstärkning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder - skapa resultatutrymme för att kunna öka självfinansiseringen av investeringarna 2014 års budgetförslag innebär en mycket stram budget. Kostnadsnivån har endast höjts måttligt till följd av det ekonomiska läget och den av SKL reviderade skatteprognosen. Budgetförslaget för 2014 innebär att nämnderna får 1 516 miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 30 miljoner kronor mer än i år. När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 12 miljoner kronor eller cirka 0,8 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 8
Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Taxor som behandlas inom förslaget Omsorgsnämndens förslag till avgifter behandlas inom budgetförslaget. Sammanfattning Förändringar har gjorts i nämndernas ramar efter förslag från nämnderna och diskussioner i budgetkommittén. Förslaget innebär att nämndernas ramar höjs med 30 miljoner kr 2014 jämfört med budget 2013 (TB II). Omsorgsnämndens ram kommer att justeras ytterligare i enlighet med avtalet mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om skatteväxling på 15 öre och överlåtelse av färdtjänsten. Detta kommer att göras i tilläggsbudget. I budgetförslaget för 2014 har också budgetramarna för 2015 och 2016 bearbetats. Om det skulle uppstå stora skillnader som känns angelägna för en diskussion om ramar så ska denna genomföras på samma sätt som tidigare. Ramarna för nämnderna har ökats mellan 2014 och 2015 med sammanlagt 50,9 43 mkr och mellan 2015 och 2016 med 30 mkr. För att uppnå en acceptabel resultatnivå 2016 behövs effektiviseringar. I det centrala anslaget ingår kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,46 procent för majoriteten av kommunens anställda. För yngre och äldre arbetstagare gäller fr o m 1/7 2014, enligt regeringens budgetproposition, följande procentsatser: för anställda som vid årets ingång inte fyllt 23 år uppgår den totala arbetsgivaravgiften till 16,01 procent, för anställda som fyllt 23 år men inte 25 år 21,29 procent och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 15,81 procent. Förhyrning av externa lokaler måste godkännas av kommunstyrelsens utskott I. Så kallad särskild avtalspension får endast beviljas av kommunledningskontorets personalavdelning efter särskild prövning Kommungemensamma resurser ska användas och nyttjas på effektivaste sätt. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 9
Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Nämndernas driftsbudget fastställs för 2014 till 2014 2015 2016 Budget Ram Plan Mkr Kommunstyrelse -88,380-88,616-86,450 Kommunstyrelse, bidrag -41,297-40,312-40,971 Barn- och utbildningsnämnd -626,228-619,999-613,823 Individ- och familjeomsorgsnämnd -113,011-109,423-104,496 Kultur- och fritidsnämnd -58,487-57,507-57,507 Miljö- och byggnadsnämnd -15,931-15,291-15,145 Omsorgsnämnd -478,200-478,257-477,316 Teknisk servicenämnd -51,633-63,273-64,266 Revisorer -1,036-1,036-1,026 Överförmyndarnämnd -2,665-2,790-2,855 Valnämnd -0,800-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att ev omfördela -38,481-82,623-125,831 Nämndernas nettokostnad -1 516,149-1 559,137-1 589,696 Kommunstyrelsens driftsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Kommunstyrelse 88,380 88,616 86,450 Kommunstyrelse, bidrag 41 297 40 312 40 971 Centralt anslag 38 481 82 623 125 831 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 10
Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2014-2016 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Budgeterat anslag för cityvärdar, 176 tkr, förs över från kommunstyrelsen till KS Bidrag, varför ramarna justeras med motsvarande belopp. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Kommunstyrelse Utveckling SNIKKE 3.0 300 100 100 Utveckling SNIKKE, finansiering -25-8 -8 Förstudie dokumenthanteringssystem 250 Implementering Vision 2030 200 100 50 IT-service, avgift till HIT 2 765 2 765 2 765 Upphörande lönebidrag 200 206 212 Kontrollsystem etiska och sociala krav 25 25 25 Läsplattor 185 35 Överföring till arbetsmarknadsenheten -400-400 -400 EU-samordnare -500-1000 -3000 Vidare anslås 300 tkr 2014 och 100 tkr årligen fr o m 2014 för utvecklingen av kommunens intranät SNIKKE med målsättning att det ska möta förvaltningarnas behov av intern arbetsyta, utveckla den interna kommunikationen, förbättra/förenkla tillgången till verksamhetssystem samt minska belastningen av på kommunens mailservrar. Denna utveckling finansieras genom att nämnderna frånräknas motsvarande belopp, för kommunstyrelsens del handlar det om 25 tkr. Nässjö kommuns nuvarande ärendehanteringssystem, Diabas, togs i drift 2002. Systemet upplevs av användarna som svåranvänt och det motsvarar inte heller de krav som moderna tider för med sig i annat än att särskilda moduler måste köpas till. Det finns behov av ett nytt ärendehanteringssystem som redan från Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 11
början inkluderar de funktioner som idag krävs i en modern hantering. För att kunna delta i aktuella förstudier inom detta område som initierats inom ramen för länets e-utvecklingsråd, anslås 250 tkr 2014. Hösten 2012 antog kommunfullmäktige Nässjö kommuns nya vision. För att visionen ska få genomslag och bli den ledstjärna som den i grunden är tänkt att bli anslås medel för kartläggning, kommunikation/marknadsföring samt olika aktiviteter. Inför budget 2014 införs en ny ekonomisk modell för kommunernas IT-tjänster från HIT. Underlaget för 2014 och nya modellen innebär ökade kostnader för kommunen med totalt 2 765 tkr för 2014 jämfört med 2013. Dessa läggs under kommunstyrelsen i avvaktan på tjänstekatalogen från HIT. En inventering av förvaltningarnas behov av IT-tjänster har påbörjats och kommer att leda till att nämndernas ramar kommer att anpassas till den nya modellen under 2014. Som en del i debatten kring hållbar upphandling har nu sociala och etiska krav börjat få större utrymme. Med anledning av detta har SKL etablerat ett gemensamt kontrollsystem för leveranser till kommuner, landsting och regioner. För att Nässjö kommun ska kunna ansluta sig till kontrollsystemet avsätts en årlig summa på 25 tkr. Anslaget för läsplatta som togs bort i samband med budget 2013 läggs tillbaka med start 2015. Ett årligt anslag på 400 tkr överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsenheten på omsorgsnämnden för att hitta meningsfulla aktiviteter för de ungdomar 16-20 år som avbrutit sina studier på gymnasiet. Informationsansvaret för dessa ungdomar ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Regeringen aviserar att i budgetpropositionen 2014 avsätta medel för nya och bredare vägar in i arbetslivet för unga genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar, satsning på lärlingsutbildningar och yrkesprogram. Nämndens önskemål om ökat anslag till vuxenutbildningen får därför hanteras genom de särskilda statsbidrag som kan ansökas för detta ändamål. Belopp i tkr Kommunstyrelse bidrag, förändring jmf 2013 års anslag Räddningstjänstförbundet 196 201 855 Höglandets Kommunalförbund 110 113 116 Regionförbundet 80 82 84 Emåns Ekomuseum 450 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 12
Nässjö kommuns medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund justeras i enlighet med presidiets beslut. Medlemsbidragen till Höglandets Kommunalförbund och Regionförbundet anpassas i enlighet med förbundens budgetförslag för 2014. Ett engångsanslag på 450 tkr 2014 avsätts för att tillmötesgå framställan från Emåns Ekomuseum om ett investeringsbidrag för att utveckla verksamheten. Den totala budgeten för det centrala anslaget fastställs enligt nedan: Belopp i tkr Centralt anslag att omfördela Driftskostnader för investeringar 12 525 25 025 37 525 Löneavtal 2014 21 983 29 273 29 273 Löneavtal 2015 22 525 30 033 Löneavtal 2016 23 200 BAS-/lönesatsning 2014 2 000 2 700 2 700 Avtal verksamhetsutveckling måluppfyllelse i skolan 473 1 600 1 600 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1 500 1 500 1 500 I anslaget för centrala kostnader ingår ökade kapitalkostnader i och med förslaget till investeringsbudget 2014, 2015 och 2016. Kapitalkostnaderna kommer att fördelas ut till nämnderna när investeringarna tas i bruk. Ett ökat anslag för BAS-/lönesatsning i löneavtalet för 2014 har lagts in med 2,0 miljoner kronor för 2014 och med helårseffekt fr o m 2015. De beräknade kostnaderna för löneavtalen 2014, 2015 och 2016 har lagts centralt i nuläget, och kommer att fördelas ut till nämnderna när avtalen blir klara. För att verksamhetsutveckling av metoder, arbetsordning och organisation på en skola i kommunen, finns ett anslag avsatt för att till hösten kunna teckna ett lokalt kollektivavtal i enlighet med Bilaga 6 till HÖK 12. Detta kommer att fördelas ut till barn- och utbildningsnämnden när avtalet är klart. För att skapa en effektiv organisation för att möta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna finns 1500 tkr att fördela. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 13
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med omsorgsnämnden utreda den framtida inriktningen på arbetsmarknadsenhetens insatser för att minska försörjningsstöd och arbetslösheten att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag och EU-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari 2014. kommunledningskontorets ekonomiavdelning får i uppdrag att under året göra tekniska justeringar mellan nämnderna efter samråd Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens förslag till styrpil för 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr 626 228 619 999 613 823 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2014-2016 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 14
Regeringen aviserar att i budgetpropositionen återföra 1 360 mkr 2014, 1 930 mkr 2015 och 1 460 mkr 2016 av det minskade statsbidraget för gymnasieskolan då effekterna av besparingen inte blivit så stor som man ursprungligen räknat med. För Nässjö kommun handlar det om 4,131 mkr för 2014, 5,860 mkr 2015 och 4,358 mkr 2016, vilka kommer att återföras till nämnden i samband med tilläggsbudget I 2014. I regeringens budgetproposition finns också en utökning av statsbidragen avseende utökad undervisningstid i matematik för att också omfatta eleverna i åk 4-6. Detta kommer också att tillföras nämnden i samband med tilläggsbudget. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknat med belopp: Belopp i tkr Gymnasieskolan * * * Förstelärare/utvecklingslärare 1 600 1 600 1 600 Ökad mobilitet 200 200 200 Ökad hyra träslöjdssal 100 200 200 Kostnad för uppföljningsansvaret 450 450 450 SNIKKE 3.0 finansiering -120-40 -40 * Nämndens önskemål om anslag till gymnasieskolan tillgodoses genom det ökade statsbidraget, vilket kommer att inrymmas i nämndens ram i samband med tilläggsbudget. Barn- och utbildningsnämndens begäran om pengar för tillsättande av tjänst för att tillgodose det kommunala informationsansvaret om sysselsättning för ungdomar upp till 20 år beviljas. För 2014 450 tkr, 2015 450 tkr och 2016 450 tkr. I samband med tilläggsbudget 1 2013 anslogs 450 tkr 2013 för de arbetsuppgifter som inte inryms inom ramen för de karriärstjänster som tillskapats. För det fortsatta genomförandet fr o m 2014 anslås nu 1,6 mkr årligen under förutsättning att nämndens ansökan om statsbidrag hos Skolverket beviljas. Totalt motsvarar satsningen 17 tjänster. För att underlätta för vårdnadshavare att kunna kommunicera med personalen i förskola, skola och fritidshem behövs en utbyggnad av mobiltelefonin så att smsfunktioner och tillgång till appar kopplade till frånvarosystemet Dexter fungerar. Därför anslås 200 tkr årligen för utökade inköp och drift av mobiltelefoner. För att kunna ge bra förutsättningar för att nå höga resultat i ämnet slöjd krävs Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 15
lokaler som är väl anpassade för att arbeta i olika material. De bästa förutsättningarna för att arbeta med trä- och metall kommer eleverna i åk 7-9 på Brinellskolan tillgodo genom en inre förändring av befintlig yta på Träcentrum som idag hyrs av Brinellgymnasiet. 100 tkr 2014 och 200 tkr fr o m 2015 anslås för att möta de ökade hyreskostnader som anpassningen medför. Nämndens önskemål om anslag för verksamhetsutveckling och måluppfyllelse tillgodoses genom det som finns avsatt för detta ändamål under det centrala anslaget. Detta kommer att fördelas till nämnden under när avtalet är tecknat. Informationsansvaret för de ungdomar 16-20 år som avbrutit sina studier på gymnasiet ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Arbetsmarknadsenheten får ansvar för att hitta meningsfulla aktiviteter för dessa ungdomar. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fullfölja och verkställa arbetet med skolutredningen tillsammans med tekniska servicenämnden att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari 2014. Individ- och familjeomsorgsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr 113 511 109 923 104 996 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 16
Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2014-2016 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Ett kraftfullt arbete med att minska antalet presoner som behöver försörjningsstöd inleds. Målet är att inledningsvis halvera behovet och därefter tillhöra de kommuner som har lägst kostnader för ekonomisk bistånd. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Försörjningsstöd, minskade kostnader -1 000-6 000-11 000 Prestationsbaserad ersättning/ jobbstimulans enl budgetprop -4 750-4 425-4 400 Psykosocial enhet 200 200 200 SNIKKE 3.0 finansiering -20-10 -10 Fältass/brottförebyggare 800 800 800 Ett kraftfullt arbete med att minska antalet presoner som behöver försörjningsstöd inleds. Målet är att inledningsvis halvera behovet och därefter tillhöra de kommuner som har lägst kostnader för ekonomisk bistånd. I budgetpropositionen finns förslaget att de kommuner som tar emot många nyanlända i förhållande till kommunens storlek ska få relativt högre ersättning. Samtidigt förväntas beslut fattas om jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet. Sammantaget beräknas dessa båda åtgärder innebära förstärkt ersättning för Nässjö kommun beräknat till 4 750 tkr för 2014. Nämndens önskemål om anslag för en utökning av handläggarresurserna inom myndighetsutövningen mot äldre- och funktionshinderomsorgen har tillgodosetts i och med beslut i tilläggsbudget II 2013. Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 17
En första linjens verksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa, med syfte att först ta emot ett barn, ungdom eller dess familj som söker hjälp för ett problem, oavsett om problemet har medicinska, psykosociala eller pedagogiska orsaker kommer att startas på höglandet under 2013. Finansiering av denna verksamhet, som på höglandet kommer heta psykosocial enhet, sker gemensamt av socialtjänst, skola och landstinget. Nämnden tillförs 200 tkr för att möta kostnaden som inrättandet av denna enhet innebär. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda en gemensam på beredskapsjour, där även alternativa samverkanslösningar ska beaktas. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att utreda möjligheter till förstärkta öppenvårds insatser inom missbruksvården att utreda möjligheter till försträkt öppenvårdsinsatser inom barn och ungdomsvården att ta fram en handlingplan, senaste i maj 2014, för att anpassa ambitionsnivån senast 2016 till den i de kommuner med de 25 % lägsta kostnaderna. att utreda effekten av ev. ökade anslag till kvinnofridsarbetet att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari 2014. Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 18
Kultur- och fritidsnämndens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2014 godkänns Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr 58 487 57 507 57 507 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2014-2016 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Energikostnad Skogsvallen 400 400 500 Minskning av administrionskostnader -500-500 Överföring underhållsansvar till TSN -500-500 -500 SNIKKE 3.0, finansiering -15-5 -5 För att möta de ökade energikostnaderna på Skogsvallen tillförs 500 tkr årligen fram till 2019, då anslaget reduceras till 350 tkr per år. Underhållsansvaret för idrottsanläggningarna förs över till tekniska servicenämnden. Med anledning av detta överförs också 500 tkr årligen till tekniska servicenämnden för att till del möta de ökade kostnader som detta för med sig. Nämndens önskemål avseende meningsfulla sommaraktiviteter tillgodoses inte i budgetförslaget, men frågan får aktualiseras när behov uppstår Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 19
att tillsammans med idrottsföreningarna utreda behov och lösning avseende omklädningsrum på Skogsvallen. att se över hyresnivån på idrottsanläggningarna. att utreda om det är lönsamt att upphandla städtjänster att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari 2014. Miljö- och byggnadsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr 15 931 15291 15145 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2014-2016 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 20
Belopp i tkr Dåligt underhållna fastigheter 200 Projekt för ovårdade fastigheter 100 150 Bostadsanpassningsbidrag 250 250 250 SNIKKE 3.0, finansiering -5-2 -2 Översyn och förvaltningens taxer/avgifter samt att införande av indexering Anslag tillförs 2014 för fortsatt arbete till med dåligt underhållna fastigheter. För att möta de ökande kostnaderna för bostadsanpassning anslås 250 tkr årligen. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att utreda och verkställa ett arbetsmarknadsprojekt för ovårdade fastigheter avseende sortering och bortforsling av skräp. Detta ska återrapporteras i samband med kvartalsuppföljning 3 2014 att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari 2014. Omsorgsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Omsorgsnämnden förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr 478 200 478 257 480 316 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 21
Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2014-2016 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: Omsorgsnämndens ram kommer att sänkas i enlighet med avtalet mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av färdtjänsten. Detta kommer att läggas in i budgeten när beslut fattats av samtliga kommuner i länet och de totala effekterna på intäktssidan och kostnadssidan är kända. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Trygghetslarm 950 950 950 Gruppbostäder 4 500 8 500 Arbetsmarknadsenheten (överföring) 400 400 400 SNIKKE 3.0, finansiering -100-30 - Samordningsvinster en förvaltning 1 000 1 500 2 000 Upphandling av drift särskilt boende/ funktionshinderomsorgen 7 000 9 500 10 000 Kommunens trygghetslarm kommunicerar via analoga telefonnät. Då dagens analoga telefonnät gradvis kommer att släckas ned i stora delar av kommunen tillförs nämnden kompensation på 950 tkr årligen för att möta kostnaderna för omställning från analog till digital teknik. Med anledning av det ökade behovet av gruppbostäder enligt LSS inom en nära framtid, kommer två nya gruppbostäder med totalt tolv lägenheter att tillskapas. Därför anslås 4 500 tkr 2015 och 8 500 tkr fr o m 2016 för de ökade kostnaderna för den löpande verksamheten. Ett årligt anslag på 400 tkr överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsenheten på omsorgsnämnden för att hitta meningsfulla aktiviteter Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 22
för de ungdomar 16-20 år som avbrutit sina studier på gymnasiet. Informationsansvaret för dessa ungdomar ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Nämndens önskemål om utökad ram till arbetsmarknadsenheten har lagts under det centrala anslaget i avvaktan på resultatet av uppdraget att se över kommunens insatser för att minska försörjningsstödet och arbetslösheten Måltidspriserna i omsorgsnämndens verksamheter, särskilt boende och matdistribution, höjs något. Fr o m 2014-01-01 höjs måltidspriset med en krona för enskilda måltider. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs med 100 kr (2,8 procent) till 3 620 kr per månad. Omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret och utreda den framtida inriktningen på arbetsmarknadsenhetens insatser för att minska försörjningsstödet och arbetslösheten. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra en upphandling av särskiltboende på minst två av enheterna i kommunen att genomföra en upphandling av funktionshinderomsorgen på minst en av enheterna Specialisering inom hemtjänsten samt möjligöra köp av städ och tvätt från externa aktörer Utreda införande av olika valfrihetmodeller, (LOV) Samordningsvinster med en sammanslagen av förvaltningen ger lägre kostnader. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu inom området. att bevaka särskilda satsningar i budgetpropositionen inom ansvarsområdet Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 23
att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari 2014. Tekniska servicenämndens driftsbudget Förslag till beslut Tekniska servicenämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr 51633 63273 64266 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2014-2016 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag är inräknade med belopp: Belopp i tkr Höjd standard kommunens vägnät 3 000 Enskilda vägar 300 Omställningskostnad skolutredning 450 3 000 1 000 Åtgärder Ingsbergssjön 220 220 220 Underhållsansvar idrottsanläggningar 1 000 1 000 1 000 Reservkraftverk 75 75 75 SNIKKE 3.0, finansiering -15-5 -5 Ny upphandling av entreprenör gata/parkverksamhet -500-700 -1000 Ett årligt anslag på 3 000 tkr medges fr o m 2016 för att höja standarden på kommunens vägnät. Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 24
Ett anslag på 300 tkr anslås under 2014 för iståndsättningsbidrag till enskilda vägar. För att möta de uteblivna hyresintäkterna när barn- och utbildningsförvaltningen träder ur lokaler med anledning av skolstrukturutredningen anslås under en treårsperiod 450 tkr (2014), 3 000 tkr (2015) och 1 000 tkr (2016). I enlighet med det åtgärdsprogram som tagits fram för Ingsbergssjön anslås 220 tkr årligen. För att hantera alla kommunens fastigheter på ett likartat sätt överförs ansvaret för fastighetsunderhållet av kommunens idrottsanläggningar som tidigare legat under kultur- och fritidsanläggningen. Ansvaret för kommunens tre reservkraftverk överförs till tekniska servicenämnden. Då dessa medför driftskostnader i form av hyra för förvaring, underhåll, testkörning, bränsle, försäkringar mm, anslås ett årligt belopp på 75 tkr. Byggnadsavdelningen får höja hyrorna enligt avtalat index, dock lägst 2 procent för att upprätthålla det planerade underhållet. Om socialförvaltningen väljer att erbjuda två alternativa middagsrätter till sina äldre i enlighet med den antagna policyn för kostverksamheten, kommer den ökade kostnaden som detta medför att belasta socialförvaltningen. Tekniska servicenämnden får i uppdrag att se över framtida behov och regelverket för enskilda vägar. att sälja fastigheter med anledning av ny/ombyggnation i samband de strukturutredningar som pågår och som kommer att innebära tomma lokaler. Målsättningen är att sälja i samma takt som lokalerna lämnas. att fullfölja och verkställa arbetet med skolutredningen tillsammans med barn- och utbildningsnämnden. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu inom området. att sälja skogsfastigheter för en nettovinst på 9 milj under 2014 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 25
att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari 2014. Övriga styrelser och nämnders driftsbudget Förslag till beslut Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Överförmyndarnämnd 2 665 2 790 2 855 Valnämnd 800 10 10 Revisorer 1 036 1 036 1 026 Revisorernas anslag fastställs av kommunfullmäktige efter förslag från presidiet. Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Med anledning av de svaga resultaten kommande år görs inga generella uppräkningar av ram 2015 och av plan 2016. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2014-2016 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag är inräknade med belopp: Belopp i tkr Förstärkning arvoden ställföreträdare 125 250 340 Föreningsbidrag Nässjö Godman- och Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 26
Förvaltarförening 25 25 25 Valnämnden 100 För att gradvis anpassa nivån på arvoden till ställföreträdare till övriga höglandskommuner anslås 125 tkr 2014, 250 tkr 2015 och 340 tkr fr o m 2016 till överförmyndarnämnden. Ett årligt anslag på 25 tkr medges överförmyndarnämnden för föreningsbidrag till Nässjö Godman- och Förvaltarförening. Valnämndens ram förstärks med 100 tkr 2014 för genomförandet av val till Europaparlamentet samt allmänt val under året. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Överförmyndarnämnden får i uppdrag att följa Nässjö Godman- och Förvaltarförenings verksamhet samt årligen inhämta årsredovisning Kommunens revisorer, valnämnden och överförmyndarnämnden får i uppdrag att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari 2014. Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 27
Budget 2014, ram 2015, plan 2016 Budgetförslag Moderaterna 2013-11-04 2014 2015 2016 Budget Ram Plan Mkr Kommunstyrelse -88,380-88,616-86,450 Kommunstyrelse, bidrag -41,297-40,312-40,971 Barn- och utbildningsnämnd -626,228-619,999-613,823 Individ- och familjeomsorgsnämnd -113,011-109,423-104,496 Kultur- och fritidsnämnd -58,487-57,507-57,507 Miljö- och byggnadsnämnd -15,931-15,291-15,145 Omsorgsnämnd -478,200-478,257-477,316 Teknisk servicenämnd -51,633-63,273-64,266 Revisorer -1,036-1,036-1,026 Överförmyndarnämnd -2,665-2,790-2,855 Valnämnd -0,800-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att ev omfördela -38,481-82,623-125,831 Nämndernas nettokostnad -1 516,149-1 559,137-1 589,696 Interna räntor/avskrivningar 86,600 86,600 86,600 AFA 13,000 0,000 0,000 Löpande pensioner -38,000-38,000-38,000 Avskrivningar -50,600-50,600-50,600 Verksamhetens nettokostnad -1 505,149-1 561,137-1 591,696 Skatteintäkter* 1 149,265 1 200,982 1 264,634 Kommunal utjämning/statsbidrag 325,939 314,833 306,151 Fastighetsavgift 48,950 48,950 48,950 Finansnetto -7,000-7,000-7,000 Resultat före extraordin k/i 12,005-3,372 21,039 Extraordinära kostnader/intäkter Årets resultat 12,005-3,372 21,039 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 28
Investeringsbudget 2014-2016 2013-11-05 Tekniska servicenämnden 2014 2015 2016 Utbyte av trygghetslarm 450 Mindre ombyggn av kök pga ny livsmedelslag 500 500 500 Verksamhetsförändring Räddningstjänsten 500 Ospecat TSF 1 000 1 000 1 000 Nytt centralkök Tuvan 12 200 Ombyggnation av kök till mottagingskök Åkerskolan 500 7 000 Brandlarm skolor 500 500 500 Björkholmen ny förskola i Åker 17 000 Väpnaren ny förskola 13 000 13 822 Konvertering av oljeuppvärmning 1 000 1 000 1 000 Hultetskolan reinvestdelar 2 700 1 300 3 000 Norråsaskolan ventilation till följd av ökat elevantal 250 10 000 Summa byggnadsavdelningen 49 600 25 122 16 000 GC-vägar och trafiksäkerhet 500 2 000 2 000 Gatubelysning energisparprojekt 1 000 500 Tillgänglighetsåtgärder 500 500 500 Ospec gata/park 2 000 2 000 2 000 Ospec Centrumgruppen 500 500 500 Förstudie Södra vägen 500 2 000 5 000 Infrastruktur industrimark 2 500 2 500 2 500 Iordningsställande av bostadsmark 500 500 500 Förstudie Industrigata Gamlarp 650 Specialfordon och maskiner 150 150 150 Luftanordning Ingsbergssjön 150 Åtgärder koloniområde 0 Hundrastgård 50 GC- och TS- åtgärder pga Skolstrukturutredning 2 500 Exploatering av bostadsomr. Mastbacken 500 4 500 Flyttning av Fredriksdalsvägen ink. Rondell 4 300 Stadsparksstråket 500 Järnvägstunnel Forserum 5 500 Handskerydsskolans IP 400 Exploatering av Nässjö Folkets park 500 Utveckling tätortens ytterområden 1 000 Försäljning av industrimark -3 000-3 000-3 000 Försäljning av bostadsmark -1 000-1 000-1 000 Summa samhällsbyggnadsavdelningen 8 000 8 050 24 450 Kost- och städverksamheten 1 000 1 000 500 Summa tekniska servicenämnden 58 600 34 172 40 950 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 29
Kultur- och fritidsnämnden Omklädningsrum på Skogsvallen Omklädningsrum till Fredriksdals idrottsplats 1 600 Utredning ny scen stadsparken 100 Simhall 500 5 000 25 000 Konstinköp 100 100 100 Maskiner mm ospec. på anläggningar 300 300 300 Utrustning för utställningsverksamheten 100 Robotgräsklippare 100 Skatepark centrum 100 400 Näridrottsplats 250 Utveckling befintliga Näridrottsplatser 100 100 Digitala lås på anläggningarna 200 200 Malmbäck läktare 2 500 Toppbeläggning allvädersbanor 1 100 Summa kultur- och fritidsnämnden 3 100 7 050 28 400 Individ- och familjeomsorgsnämnden Ombyggnad av förvaltningshuset Vipan 5 000 5 500 5 500 Summa individ- och familjeomsorgsnämnden 5 000 5 500 5 500 Omsorgsnämnden Ombyggnation av förskola till gruppbostad 2 800 9 600 Ombyggnation av förskola till gruppbostad 3 800 9 000 Summa omsorgsnämnden 2 800 13 400 9 000 Kommunstyrelsen Stadskärneutveckling 1 000 1 000 1 000 Reservkraftverk 150 Utveckling, kransorter 1 000 1 000 1 000 Åtgärder stadstrafik 300 Summa kommunstyrelsen 2 450 2 000 2 000 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 30
Barn- och utbildningsnämnden Annebergsskola, tillbyggnad skola och förskola 6 000 8 050 Annebergsskolan - inventarier 1 480 Hultetskolan till förskola 3 000 3 000 Hultetskolan - inventarier 300 300 Runnerydsskolan renovering och nybyggnation 4 500 35 500 35 500 Runnerydsskolan - inventarier 3 000 3 000 Runnerydsskolan - brandtekniska installationer 600 Norråsaskolan ombyggnation 2 150 Norråsaskolan - inventarier 215 Ombyggnation hus 2 Brinell 10 500 Brinell 7-9 - inventarier 1 135 Ombyggnation hus 5 Brinell 370 Ny detaljplan Björksoppen 1, 1 100 Åker, ny förskola inventarier 3 382 Tuvan, ny förskola inventarier 3 460 Åkersskolan, expedition bibliotek 650 6 850 Åkerskolan inventarier 750 Bu-lokaler, ospecat 1 000 1 000 1 000 Inventarier, förskola/grundskola 1 000 1 000 1 000 Inventarier, gymnasieskola 1 000 1 000 1 000 Lekplatsutrustning 500 500 500 Säkerhet förskolor- tex staket 250 250 250 Summa barn- och utbildningsnämnden 37 652 62 840 45 550 TOTALT 109 602 124 962 131 400 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 31
Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 32