Skolförvaltningen - Uppföljning

Relevanta dokument
Uppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen

Skolförvaltningen - Uppföljning

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur

Region Halland: januari september 2013

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Månadsrapport september 2016

Bokslutskommuniké 2014

Region Halland: januari oktober 2013

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

Internatkostnader 2016

Månadsrapport september 2015

Ekonomisk rapport efter september månad

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

1 September

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.


Ekonomisk rapport efter november

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Ann-Christine Mohlin

Bokslutskommuniké 2015

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016

Diarienummer: DN PS140011

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

bokslutskommuniké 2013

Uppföljningsrapport, september 2018

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Sammanfattning december 2015

Uppföljningsrapport, november 2018

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Övergripande mål och fokusområden

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

Uppföljningsrapport, april 2018

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Hanna Sipovic, personalchef Laila Dufström, tf. stöd- och styrningschef Jan Lindström, kommunchef

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Koncernkontoret Koncernstab HR

Tabeller över bemanningsekonomin

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

bokslutskommuniké 2011

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Resultat per april 2017

KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Uppföljningsrapport per april 2019

Driftnämnden Regionservice

Månadsrapport december 2015

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Driftnämnden Regionservice

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Personalekonomisk redovisning

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Uppföljningsrapport, juni 2018

Ekonomisk uppföljning efter november månad

Lägesrapport april Socialnämnd

Tillsvidareanställda per förvaltning

Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport augusti 2016

Bokslut Patientnämnden

Bokslutskommuniké 2017

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Ekonomisk månadsrapport

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

bokslutskommuniké 2012

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Månadsrapport för juli 2012

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Transkript:

1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslås besluta godkänna resultatet efter tre månader och lägga ärendet till handlingarna. Sammanfattning Resultatet för skolförvaltning efter tre månader 2012 uppgår till minus 3,5 mnkr. Budgeterat resultat efter tre månader är minus 1,8 mnkr. Resultatet efter tre månader innebär en avvikelse mot budgeterat resultat på minus 1,6 mnkr. Förvaltningen som helhet arbetar aktivt med olika handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans. Dessa behöver fördjupas under året. Delar av de planerade åtgärderna ger endast halvårseffekt. De investeringar som beviljats genomförs enligt plan. Delar av investeringsutrymmet för utrustning och maskiner utnyttjas för anpassning av utbildningslokaler. Detta har varit föremål för särskilt beslut i Regionstyrelsen. Möjligheten att nå två av driftnämnden tre definierade mål bedöms som goda. Möjligheten att nå det tredje målet - höja andelen godkända betyg - kan för närvarande inte bedömas. Inom detta sista mål ska skolförvaltningen nå måluppfyllelse inom endast fem månader. Omställning av resurserna för att nå målet uppfattas som en extraordinär utmaning. En utredning avseende IT-verksamheten inom skolförvaltningen är under genomförande. Resultatet kan komma att påverka skolans nuvarande drift- och utvecklingsansvar. Innebörden presenteras under våren 2012. Personalläget avviker inte från det normala avseende sjukfrånvaro eller andra uppföljande parametrar. Mer utförligt underlag framgår av bilaga 1. Det pågår ett långsiktigt arbete inom förvaltningen att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2(4 ) I övrigt inga verksamhetsmässiga avvikelser i förhållande till gällande verksamhetsplaner. Prognosen för 2012 är ett nollresultat. Kostnads- och intäktsutveckling Förvaltningens kostnadsutveckling är positiv efter tre månader vilket innebär att kostnaderna är lägre än budget. De största avvikelserna har personalkostnaderna 0,3 mnkr, tjänster och material 0,8 mnkr och avgifter, ersättningar och bidrag 0,5 mnkr. Intäktsutvecklingen är negativ efter tre månader vilket innebär att intäkterna är lägre än budget. Detta förklaras av att stor del av intäkterna från produktionen i Naturbruk Halland kommer oregelbundet under året, och att folkhögskolorna har upplupna intäkter som inflyter i slutet av vårterminen. Avvikelsen kommer till stor del att plana ut under första halvåret, därför redovisar skolförvaltningen ett nollresultat 2012. Figur 1. Sammanfattning budget, ekonomiskt resultat och prognos för skolförvaltningen, mnkr. Naturbruk Resultatet för Naturbruk efter tre månader 2012 uppgår till minus 2,1 mnkr. Budgeterat resultat efter tre månader är minus 0,8 mnkr. Resultatet efter tre månader innebär alltså en avvikelse mot budgeterat resultat på minus 1,2 mnkr. Avvikelserna beror i huvudsak på att intäkterna från växt- och djurproduktionen kommer oregelbundet under året samt att verksamhetens kostnader koncentreras till perioden januari-maj samt september-december. Avvikelsen kommer att plana ut under första halvåret.

3(4 ) Vårterminens elevunderlag vid avstämning är sämre än budgeterat. Naturbruk Hallands ledningsgrupp har därför beslutat om åtgärder för att ekonomin ska komma i balans. Färre antal elever påverkar bemanningen, då lärartätheten är kopplad till elevantalet. Ledningen följer också höstterminens ansökningssiffror och om det blir nödvändigt måste bemanningen ses över igen då ansökningssiffrorna efter omvalsperioden har fastslagits. Slutligt underlag för start på höstterminen föreligger först i mitten av juli. En utredning avseende boendeförhållanden för internatelever är initierad och kommer att presenteras under våren 2012. Resultatet av utredningen kan endast i mindre delar påverka verksamheten med början från höstterminen 2012. I övrigt inga verksamhetsmässiga avvikelser i förhållande till gällande verksamhetsplaner. Prognosen för 2012 är ett nollresultat. Folkhögskolor Resultatet för folkhögskolorna efter tre månader 2012 uppgår till minus 1,4 mnkr. Budgeterat resultat efter tre månader är minus 1,0 mnkr. Resultatet efter tre månader innebär alltså en avvikelse mot budgeterat resultat på minus 0,4 mnkr. En orsak till det negativa resultatet efter tre månader beror på att budgeten inte är periodiserad. En annan orsak är att budgeten vid en folkhögskola vid ingången till året inte hade realistiska förväntningar på intäktssidan. Därför arbetas det med åtgärdsplaner på såväl intäktssidan som på kostnadssidan. Aktuell skola har sammantaget få internatelever och för få interna, Region Halland, konferensdeltagare vilket betyder att skolorna har rum som inte genererar intäkt. Vissa av åtgärderna kommer bara att få halvårseffekt under 2012 och full effekt 2013. För att inte nå ytterligare försämrat resultat på helårsbasis kommer bland annat aktiv marknadsföring genomföras för att öka intäktssidan på kursverksamheten framförallt avseende internatdelen. I övrigt inga verksamhetsmässiga avvikelser i förhållande till gällande verksamhetsplaner. Prognosen för 2012 är ett nollresultat.

4(4 ) Bilagor Bilaga 1 Personal Bilaga 2 Åtgärdsplan Skolförvaltningen Torbjörn Svanberg Förvaltningschef

1(4) Monika Sjögren Personalstrateg 070-2131077 Datum 2012-04-19 Bilaga 1 Personal Sammanfattning Skolförvaltningen har 279 medarbetare med månadslön den 31 mars 2012 vilket är i nivå med personalbudgeten. Efter tre månader så finns en budget-avvikelse på + 283 tkr för personalkostnader. Skolförvaltningens sjukfrånvaro är 4,21 procent beräknat på de senaste 12 månaderna. Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat något över tid. Vissa svårigheter att göra jämförelser med hänsyn till gjorda omorganisationer. Skolförvaltningen Inom Skolförvaltningen finns två folkhögskolor, Löftadalens folkhögskola och Katrinebergs folkhögskola samt Naturbruk Halland där de två naturbruksgymnasierna, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet, ingår. Den 1 januari 2012 fick Skolförvaltningen en ny förvaltningschef. Ett av fokus-områdena för förvaltningschefen är att leda och styra skolorna så att de blir en del av den regionala utvecklingen. Personalstruktur Skolförvaltningen har 279 medarbetare med månadslön den 31 mars 2012. Av dessa var 180 kvinnor (64,5 procent) och 99 män (35,5 procent).252 medarbetare är tillsvidareanställda och 27 medarbetare är visstidsanställda. Av de tillsvidareanställda arbetar 92 kvinnor heltid (56,8 procent) och 70 kvinnor deltid (43,2 procent). Skolförvaltningen har en relativt låg andel kvinnor som arbetar heltid trots att samtliga medarbetare i Region Halland under 2011 fick möjlighet att begära att arbeta heltid. Tillsvidare Heltid Heltid Deltid Deltid K M K M Totalt Administration-Ledning 14 16 11 1 42 Ekonomi- och transportpersonal 14 4 27 45 Hälso- och sjukvård 2 2 Lärare 55 40 29 5 129 Rehab/Paramedicin 2 2 Teknisk personal 7 22 1 2 32 Sum: 92 82 70 8 252

2(4) Visstidsanställda Heltid Heltid Deltid Deltid K M K M Totalt Ekonomi- och transportpersonal 1 1 2 Lärare 4 4 11 3 22 Rehab/Paramedicin 1 1 Teknisk personal 1 1 2 Sum: 5 6 13 3 27 Antalet månadsanställda föregående år 2011-03-31 var 264. Detta innebär en ökning med 15 medarbetare. Ökningen ligger inom grupperna Lärare och Administration-Ledning. Förvaltningen återkommer med analys av orsaken. Antal tjänster är dock i nivå med budget för 2012. Efter tre månader finns en budgetavvikelse på + 283 tkr för personalkostnader. På helår beräknas personalbudgeten vara i balans. Genomsnittligt antal anställda Genomsnittligt antal anställda under perioden 2011-04-01-2012-03-31 var 271 personer (246 tillsvidareanställda och 22 visstidsanställda). I sysselsättningsgrad motsvarar det 244 heltidstjänster. Förklaringen till att snittanställda är många fler än antal anställda under rubriken Personalstruktur är att det här är ett mått på genomsnittligt antal anställda under perioden, medan föregående rubrik behandlade antal anställda ett visst datum. Rapporten beräknar antalet anställningsdagar och jämför det med antal dagar i perioden. Om perioden är 2011-01-01 2011-12-31 och en person har haft en anställning under perioden 2011-01-01 2011-01-31 får den personen 31/365 = 0,08. Rapporten körs på samtliga anställda med månadsanställning, både tillsvidare och vikarier. Snittanställda fördelar sig på utvalda grupper på följande sätt. Genomsnittligt anställda 2011-04-01 2012-03-31 K M Summa: Administration-Ledning 26,33 16,18 42,51 Ekonomi- och transportpersonal 40,01 5,00 45,01 HoS sjuksköterskor mfl 2,75 2,75 Lärare 90,57 50,43 141,01 Rehab/Paramed 3,61 3,61 Teknisk personal 8,70 27,46 36,15 Summa: 171,96 99,07 271,04

3(4) Snittanställda per anställningstyp Anställningstyp Antal snittanställda Motsvarande heltidstjänster Tillsvidare 246,38 223,45 Visstid 21,51 18,42 Övrigt 3,14 2,49 Totalt 271,03 244,36 Sjukfrånvaro Skolförvaltningens sjukfrånvaro är 4,21 procent beräknat på de senaste 12 månaderna (mätperiod 2011-03-01-2012-02-29). Den genomsnittliga sjukfrånvaron för kvinnor är 5,02 procent och 3,14 procent för män. Från mars 2011 till juli sjönk sjukfrånvaron varje månad för att åter vända uppåt igen fram till september månad. Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat något över tid. Vissa svårigheter att göra jämförelser med hänsyn till gjorda omorganisationer. Sjukfrånvarons utveckling 2011-03-01-2012-02-29 mars april maj Juni juli aug sept okt nov dec jan febr 6,08 4,56 3,98 3,11 2,01 3,47 4,87 4,76 4,14 3,91 5,09 4,56 Tidsanvändning Antal närvarotimmar inom Skolförvaltningen under de senaste 12 månaderna är 453 805 timmar, vilket motsvarar 82,2 procent av den totala tiden (närvaro plus frånvaro). Mätperioden är 2011-03-01-2012-02-29, registreringen släpar efter en månad. Antal frånvarotimmar är 80 859 timmar, vilket motsvarar 17,8 procent av total tid. Orsak - Huvudgrupp Arbetade timmar Procentandel Närvaro 372 341,60 82,05% Studier med lön/del av lön 605,07 0,13% Totalt antal närvarotimmar 372 946,67 82,18% Semester 27 498,07 6,06% Sjukfrånvaro 16 282,57 3,59% Sjukersättning tillsvidare 640,06 0,14% Lagstadgad ledighet 14 929,13 3,29% Övrig ledighet/komp 19 891,73 4,38% Sjukersättning tidsbegränsad 1 617,20 0,36% Totalt antal frånvarotimmar 80 858,76 17,82% Summa: 453 805,43 100,00%

4(4) Timavlönade Under de senaste 12 månaderna har Skolförvaltningen haft timanställningar motsvarande 13,05 helårstjänster. Huvuddelen av dessa anställningar är elever som under sin utbildning tjänstgör på helger i djurstallarna eller har marknadsföringsuppdrag för skolorna. 2011-03-01-2012-02-29 Arbetade timmar Antal årsarbetare Mars 1 386,33 0,79 April 1 393,12 0,79 Maj 1 550,75 0,88 Juni 2 932,48 1,67 Juli 4 323,00 2,46 Augusti 2 580,05 1,47 September 1 457,50 0,83 Oktober 1 415,42 0,80 November 1 570,50 0,89 December 1 747,58 0,99 Januari 1 547,00 0,88 Februari 1 061,33 0,60 Summa: 22 965,06 13,05

Bilaga 2 - ÅTGÄRDSPLAN 2012 2012-05-03 Med hänsyn till att Skolförvaltningen vid senaste månadsrapporteringen lämnade in en negativ prognos på 0,3 mnkr på helåret följer här en övergripande åtgärdsplan för att nå ett nollresultat för 2012. Nr Åtgärd Beslut fattat* Besparing Ytterl int Fr o m Sannolikhet** Effekt 2012 1 Sänka kostnader för hyra av externa lokaler 2012-04 70.000 2012-07 100% 30 000 2 Öka intäkter genom fler internatelever 2012-04 300.000 2012-09 75% 225 000 3 Öka intäkter genom utvecklat samarbete med ABF 2012-04 100 000 2012-09 50% 50 000 Total effekt resultat*** E/A E/A E/A E/A 305 000 * Innan beslut fattats får inte effekten räknas hem. ** Även om beslut fattats är det inte 100 procent säkert att åtgärden får det genomslag man hoppas på. Precis som vid en riskanalys multipliceras den planerade åtgärdens effekt i kronor med sannolikheten för att åtgärden verkligen ger effekt. Detta gör för alla åtgärder och ger en sammantagen realistisk effekt. *** Effekten av kostnadsminskningar (-) och intäktsökningar (+) räknas samman och skillnaden mellan dessa ger total effekt på resultat.