Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari



Relevanta dokument
Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Månadsrapport. Socialnämnden

Delårsrapport tertial

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

T IKommunledningskontoret

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport.

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Granskning av delårsrapport

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsens budgetberedning

Delårsrapport. För perioden

Granskning av socialnämndens verksamhet

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Granskning av delårsrapport 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Kommunkontoret, Karpen kl

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Stensdalens ordenshus, kl , med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Barn- och utbildningsnämnd

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Utskottet för omsorg Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, , kl

Delårsrapport. För perioden

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

Lönenämnden

Granskning av delårsrapport

Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI

Socialnämnden (12)

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S)

Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

2015: Ett förlorat år för Stockholm?

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Åtgärder för en ekonomi i balans

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Socialnämnden

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

Budgetinstruktion för år 2014

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Granskning av bokslut och årsredovisning

Månadsrapport juli 2012

Miljökontoret Miljönämnden

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, , kl Anders Nilsson

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Månadsrapport maj 2014

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Protokoll från Socialutskottets sammanträde Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Sammanträdesdatum

Granskning av årsredovisning 2009

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen ( 5 ) KS040119

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015

Eric Henriksson, S Gunilla Sundqvist, S Birgit Nilsson, C Åsa Törnqvist, FP Vanja Persson, FP. Håkan Larsson, S

Granskning av årsredovisning 2010

Socialnämnden

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

BEFOLKNINGS- PROGNOS

KF MARS Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (13)

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Treårsplan för kommunens bolag,

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Datum Delårsbokslut och helårsprognos 2012 för Uppsala kommun och Uppsala kommunkoncern

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:15

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Transkript:

sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret. Förvaltningschefen/Kommunchefen gör en samlad bedömning för hela kommunen sammantagna prognos och åtgärder vid underskott. Centrala ekonomienheten publicerar rapporten via hemsida/politikersida och lämnas till Årsprognosen i samband med februariuppföljningen visar på ett prognostiserat underskott för Munkedals kommun om -13,041 mnkr (avvikelse mot budget inkl. resultat). Kommunstyrelsen visar en årsprognos på -14,077 mnkr, Byggnadsnämnden, lönenämnden samt övriga nämnder visar en årsprognos på +0. Största underskottet ligger inom Sektor stöd som redovisar en prognos på -16,645 mnkr, varav IFO -11,990 mnkr. År: 2015 Årsprognos Feb Kommunledningskontor 1,625 Tillfälligt tilläggsanslag 2015 KS 9,600 Samhällsbyggnad -0,999 Sektor Barn och utbildning 0,001 Sektor Vård och Omsorg -7,660 Sektor Stöd -16,645 Summa Kommunstyrelsen -14,077 Övriga nämnder 0,000 Byggnämnden 0,002 Finans exkl. budgeterat resultat -0,350 Finans, inkl budgeterat resultat 1,384 Lönenämnd 0,000 Enligt de ekonomiska styrprinciper som Munkedals kommun antagit, ska nämnd som redovisar ett underskott, lämna kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet skall täckas och vilka konsekvenser det får inom två månader. Med tanke på underskottets storlek är det viktigt att åtgärder vidtas skyndsamt. Förvaltningen vill därmed återkomma till kommunstyrelsen redan i april med förslag till åtgärder. Om kommunen redovisar ett underskott/negativt eget kapital vid årets slut skall detta underskott avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen ska delges

sida 2 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Se bilaga 2. Miljö Nej 3. Folkhälsa Kan påverkas. Kommer att framgå av konsekvensbeskrivningarna 15 mars. 4. Facklig samverkan enligt FAS Information på nästa sammanträde 30 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen konstaterar att kostnadsutvecklingen är mycket oroväckande. Kommunstyrelsen konstaterar att synpunkter och påpekanden i KPMG samt Public partner rapporterna om sektor Stöd ska ligga som grund för åtgärdsförslagen. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att komma i budgetbalans med tillhörande konsekvensanalys till kommunstyrelsens sammanträde den 15 april-15, för budget 2015. Maria Strömberg Controller Ekonomienheten Mats Tillander TF Kommunchef, Samhällsbyggnadschef Beslutet expedieras till: Sektorchefer, ekonomienheten

2015-03-10 Period: Årsprognos Februari År: 2015 Organisation: Munkedals kommun Månadsrapport Enligt ekonomistyrningsprinciperna i Munkedals kommun skall månadsavstäming genomföras utöver delårsboksluten i april o augusti och årsbokslut. Dessa görs för perioderna februari, mars, maj, juli, september, oktober och november. Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret. Respektive budgetansvarig skall göra en bedömning av översiktlig karaktär av enhetens prognos och rapportera detta med kommentarer och eventuell åtgärd vid avvikelse. Förvaltningschefen/Kommunchefen gör en samlad bedömning för hela kommunen sammantagna prognos och åtgärder vid underskott. Centrala ekonomienheten publicerar rapporten via hemsida/politikersida och lämnas till Detta sker i början av nästkommande månad. År: 2015 Årsprognos febr. Årsprognos Feb Kommunledningskontor 1,625 Tillfälligt tilläggsanslag 2015 KS 9,600 Samhällsbyggnad -0,999 Sektor Barn och utbildning 0,001 Sektor Vård och Omsorg -7,660 Sektor Stöd -16,645 Summa Kommunstyrelsen -14,077 Övriga nämnder 0,000 Byggnämnden 0,002 Finans, inkl budgeterat resultat 1,034 Lönenämnd 0,000

Kommentar årsprognos: Munkedals kommuns årsprognos visar på ett prognostiserat underskott om -13,041 mnkr (avvikelse mot budget inkl. resultat). Kommunstyrelsen visar en årsprognos på -14,077 mnkr, Byggnadsnämnden, lönenämnden samt övriga nämnder visar en årsprognos på +/- 0. Inom finansen ligger det budgeterade resultatet på +1,384 mnkr samt KF buffert på +2,300 mnkr där 0,550 mnkr är riktade till projektet Klara. Totalt finns en buffert på 3,134 mnkr, dock visade SKL:s en försämrad skatteprognos som resulterar i -2,100 mnkr mot budget så nu ligger årsprognosen på +1,034 mot budget. Största obalansen inom kommunstyrelsen uppvisar Sektor stöd som redovisar en årsprognos på -16,645 mnkr. Största underskottet ligger inom IFO verksamheten. Bokslutet 2014 visade IFO ett underskott om -11,700 mnkr och årsprognosen för år 2015 är i stort sett densamma. Främst är det köpta platser institution, familjehem samt på personalsidan och då först och främst inom barn och ungdomsvården. Inom LSS är det först och främst köpta tjänster i form av korttidsboende utanför hemmet för barn och unga samt vuxna som visar på underskott. LSS boende visar underskott pga. ökande omvårdnads behov på några boende vilket medför ökande personalinsatser. Även inom vård och omsorg finns ett stort underskott på -7,660 mnkr. Underskottet beror på ökat behov inom hemtjänst och hemsjukvård. Prognosen är beräknad utifrån att den beviljade tiden i hemtjänst fortsätter att ligger på samma nivå som genomsnittet januari-februari. Fler som vårdas i hemmet kräver mer sjuksköterskeinsatser. Även hjälpmedelskostnaderna ökar i samband med ökad vård och omsorg i hemmet. Sjukfrånvaron inom flera utav sektorns enheter är fortfarande hög. Samhällsbyggnadssektorn visar på ett prognostiserat underskott om -1,000 mnkr. Främsta orsaken är bostadsanpassningsåtgärder som tenderar att överskrida budget, likt 2013 och 2014. Inom barn och utbildning förväntas en årsprognos på +-0. Inom kommunledningskontoret ligger det ej fördelade tilläggsanslaget till kommunstyrelsen på 9,6 mnkr. Ett prognostiserat överskott redovisas inom kommunledningskontoret på 1,625 mnkr. Orsaken till överskottet är främst vakanshållning av vissa tjänster, samt sjukskrivningar som inte är möjliga att täcka upp.

Åtgärder vid underskott Enligt kommunens ekonomi/verksamhetsstyrningsregler, ska en nämnd som redovisar större budgetavvikelser bli föremål för en särskild genomgång/ analys och beslut om särskilda åtgärder. Detta sker på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd. I anslutning till den ekonomiska uppföljningen ska nämnden lämna en skriftlig analys och kommentar till över-/underskottets uppkomst. Om resultatet innebär ett underskott ska nämnden senast inom två månader lämna kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet skall täckas och vilka konsekvenser det får. Med tanke på underskottets storlek i februariprognosen är det viktigt att åtgärder vidtas skyndsamt. Förvaltningen vill återkomma till kommunstyrelsen redan den 15 april med förslag till åtgärder. Nämnderna och styrelserna ska i samband med behandlingen av uppföljningen göra ett antal konstateranden, d v s slutsatser av uppföljningen vilka protokollföres. Det räcker alltså inte att besluta att lägga uppföljningen till handlingarna. Vid bokslut 2015: Om kommunen redovisar ett underskott/negativt eget kapital vid årets slut skall detta underskott avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen ska delges