Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3



Relevanta dokument
Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik

Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Artikelsök - Analysera artikel. Artikelsök - Analysera artikel. Under Lager Planering och utförande Artikelsök kan du söka efter artikelnummer.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Inköpsförslag används för att på ett enkelt sätt se vad som behöver köpas hem.

Arbetskort. Arbetskort. De angivna meny-hänvisningarna refererar till Navisionfönstret i Navision.

Manual. Momsrapportering NAB Solutions

Rapportering till FORA 2016

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Confidence ticket 1.2

(12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING Höganäs kommunen@hoganas.se

Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande:

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

KOM IGÅNG MED EN LATHUND TILL DE VANLIGASTE FUNKTIONERNA

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

KeyControl Efterbeställning av nycklar och cylindrar

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Så här leveransmottar du

Ange eventuellt sökväg till

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Uppdaterad: Lathund. Varukorgen avgifter

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Kundkategorisering i Rebus

Instruktioner för rapportering i Payroll

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Användarmanual. OrderOnlineWeb

Startguide - Moms tillkommer (Res)

Introduktion till Winbas. produkt och prisinläsning

Uppdaterad: Lathund. Varukorgen avgifter

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Ny version av Exder

Delegering i Procapita

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Alternativa kundfakturaadresser

Momshantering i Pyramid

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Handledning för Artikelimport

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version Sida 1 av 7

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

CAB Plan. Release Notes 5.2

Utbildningsmodulen Förening

Lathund till Dexter IUP

Instruktion för suggringsnav

CSN-rapportering, gymnasiet

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Semesteromställning Personec P

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM

Leverantörsbetalningar

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014

Telefonist i 3Växel webb.

Logga in med din användaridentitet och lösenord.

Kreditering i Pyramid

Årsskifteskörning 2013/2014

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

Selma - Manual Programtillfälle

Att använda Stava Rex i Word 2007

Kassarutiner Mat&Kalas

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Manual för version V2

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

excellence PRO Butiksdatasystem

En lathund inför utvecklingssamtalet

Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.

Administratörer Det finns tre typer administratörer i Websurvey:

Lathund för bokning av rum. Logga in på webkonto/hemsida. Hyres- och betalningsvillkoren.

Transkript:

Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella verksamhetsområdet. Detta är en så kallad lathund, som enkelt beskriver en uppsättning normalflöden och som presenterar ett minimikrav på information som måste fyllas på i register och på dokument för att de ska gå att hantera i systemet.

1. Registrera Order Hitta funktionen: Avdelningar Inköp Orderbearbetning Listor Inköpsorder Tryck på knappen Ny(1) under fliken Start. En ny, tom order öppnas upp för redigering Tryck Enter för att få fram ett Nr. för att börja arbeta med ordern Fyll i minst nedanstående fält för att kunna bokföra på ordern 1. Inköpsleverantörsnr, när detta fält fylls i fylls även övriga fält inom rutan i med information som hämtas från leverantörskortet, stämmer inte informationen finns två vägar att gå, antingen ändrar ni på ordern men då gäller endast ändringen på denna order. Eller så ändrar ni på leverantörskortet, görs detta blir ändringen permanent och informationen kommer med till alla dokument som skapas från och med att ändringen gjorts. 2. Bokföringsdatum, lämnas fältet blankt kommer systemet utgå från att dagens datum ska användas, skall annat datum än dagens datum användas måste fältet uppdateras manuellt.

3. Orderdatum, om inget anges, anges systemets arbetsdatum. Visar det datum då valutakursen gäller för priser som anges i en utländsk valuta på ordern. 4. Dokumentdatum, om inget anges, anges systemets arbetsdatum. Detta datum används vid beräkning av förfallodatum, ränta, rabatter etc. 5. Radtyp, styr vad för typ av nummer som kan anges i fältet Nr, möjliga alternativ är Redov.konto, Artikel, Resurs, Anl.tillgång och Omkostnad. Om Redov.konto anges kan endast redovisningskonton anges, om Artikel anges kan endast nummer från artiklar anges etc. 6. Nr, är numret på exempelvis den Artikel som bokningen ska ske emot. Om numret inte finns upplagt som Artikel kommer systemet säga ifrån. Beskrivning hämtas in automatisk från respektive kort men kan anpassas efter behov 7. Antal, styr hur många gånger siffran i a-pris multipliceras, står det något än 1 kommer radbeloppet att skilja sig från beloppet i a-prisfältet. 8. Inköpspris exkl moms, här anges det belopp ex moms som fakturerats per enhet. 9. Radbelopp exkl moms, visar radens totalsumma exkl moms, dvs vad som kommer bokföras i redovisningen exkl moms. Detta fält behöver inte fyllas i utan uppdateras utifrån vad som står i fälten antal och inköpspris exkl moms. 10. Ant. att inleverera, anger hur många enheter av artikeln som ska levereras när ordern bokförs. Innehåller alltid återstående antal att leverera. Ändras vid delleverans till aktuellt antal som ska levereras. Observerat att de ej är möjligt att leverera fler enheter än vad som finns angivet i fältet Antal. 11. Inlevererat antal, anger antalet enheter som har levererats. 12. Ant. att fakturera, anger hur många enheter av artikeln som ska faktureras när ordern bokförs. Innehåller alltid återstående antal att faktureras. Ändras vid delfakturering till aktuellt antal som ska faktureras. Observerat att det ej är möjligt att fakturera fler enheter än vad som levererats. 13. Fakturerat antal, anger antalet enheter som har fakturerats. Utöver dessa fält finns en rad andra fält som kan fyllas i beroende på vilken uppföljning som önskas. När alla fält är ifyllda måste Ordern bokföras för att redovisningen ska påverkas. 2. Bokföra order Hitta funktionen: Avdelningar Inköp Orderbearbetning Listor Inköpsorder Öppna upp den order som ska bokföras.

Tryck på Bokför(1) eller Bokför och skriv ut(2) för att bokföra ordern. Det kommer nu upp fråga på skärmen: Inleverera, innebär att det antal som finns angivet i fältet Antal att inleverera kommer att inlevereras till systemets lager och en Bokförd inleverans kommer registreras i systemet. Ingenting kommer att faktureras. Fakturera, innebär att det antal som finns angivet i fältet Antal att fakturera kommer att bokföras som fakturerade och en Bokförd faktura kommer registreras i systemet. Leverera och fakturera, innebär att det antal som finns angivet i fältet Antal att inleverera kommer att inlevereras till systemets lager och en Bokförd inleverans kommer registreras i systemet samt att det antal som finns angivet i fältet Antal att fakturera kommer att bokföras som fakturerade och en Bokförd faktura kommer registreras i systemet. Om endast delar av ordern ska levereras eller faktureras måste fälten antal att leverera och antal att fakturera minskas eller nollas ut.

Om ni klickar OK(1) registreras ordern inte i bokföringen utan läggs då endast i listan för ej bokförda order. Ej bokförda order kan fortfarande ändras.