Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Relevanta dokument
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars med prognos

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport september och prognos

DANDERYDS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Kvartalsrapport mars med prognos

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar per programomra de

DANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning. Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2019/0049

Nämndens synpunkter på ramar

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Verksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget och prognos

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Månadsuppföljning. Maj 2012

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Nyckeltal och Statistik

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion

Bokslutsprognos

Budget 2016 med plan Kultur- och fritidsnämnd , Dnr: KFN 2015/0002

Verksamhetsberättelse Nämndversion

Verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Budget 2013 Kultur och fritid

Ks /1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad , anmäles.

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Reviderad budget 2018

Månadsuppföljning. April 2012

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen

Månadsuppföljning. November 2012

Uppföljning per

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Delårsbokslut och prognos Kultur- och fritidsnämnd , Dnr KFN 2015/0051

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS

BEGÄ RÄN OM TILLÄ GGSÄNSLÄG INVESTERINGÄR FRÄ N 2014 TILL 2015

Budget 2019 med plan , Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0061,

Delårsrapport med prognos , Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0062,

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Delårsbokslut och prognos , Kultur- och fritidsnämnd

Underlag för revidering av årsplan 2020

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

Kommunkontoret, Silen, 27 mars kl

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien :00-17:30 Beslutande

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl Beslutande

2 Val av protokolljusterare, justering kommunkansliet Allmänhetens frågestund

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur och fritidsnämnden Administrativ enhet

Gem Servicenämnden IS/IT

Kommunstyrelsens bokslut KS

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden

Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Överföring av centrala budgetmedel. KS

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Ekonomisk rapport per

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Ekonomisk rapport per

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen !

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice Payman Garmiani (S), ej tjänstgörande ersättare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Transkript:

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) 2(5)

1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2017-09-05 uppgick till 93 700 tusen kronor i enlighet med de planeringsförutsättningar och direktiv som beslutades av kommunstyrelsen 2017-05-29 72. Kommunfullmäktige antog till sin helhet, 2017-11-27/30, kommunstyrelsens förslag i ärendet som innebar en sänkning av ramen till 92 729 tusen kronor med uppdrag att göra nödvändiga omprioriteringar inom ram. Ombudgeteringar från 2017 Förvaltningen föreslår inga ombudgeteringar. Tilläggsanslag 2018 Förvaltningen föreslår inga tilläggsanslag. Omdisponeringar inom ram Jämfört de budgetramar för verksamheterna som kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 2017-09-05 föreslår förvaltningen i huvudsak följande omdisponeringar: Nämnd och administration Nettoramen har minskats med 1 601 tusen kronor. Bildandet av den nya Bildnings- och omsorgsförvaltningen 4 september 2017 har medfört förändringar såtillvida att kultur- och fritidsnämnden från och med 2018 inte kommer att fakturera utbildningsnämnden avseende gemensamma kostnader för central administration. Budgeterade intäkter och kostnader har därmed minskats. I samband med den nya organisationen har även personalkostnader (1 890 tkr) som tidigare legat under centraladministration flyttats ut till sina respektive verksamhetsområden vilket medfört att nettoramen justerats ned motsvarande. De verksamheter som påverkats är anläggningar och kultur där nettoramarna ökats. Anläggningar Nettoramen har ökats med 1 145 tusen kronor. Ökningen är till sin sin helhet en följd av överförda lönekostnader (1 480 tkr) från central administration för fritidschef och fritidssamordnare. Ursprungligt budgetförslag inkluderade uppskattade kostnader avseende effekter av tillkommande nyttjanderätts- och driftsavtal. I och med nämndens beslut om driftavtal 51 2017-11-07 samt retroaktiv ersättning 61 2017-12-12 har dessa kostnader minskats (-370 tkr). Intäktsnivån har justerats med hänsyn till senaste prognos och därtill hörande kostnader har justerats motsvarande. Föreningsstöd Nettoramen har justerats ned med 500 tusen kronor. Aktivitetsstödet har minskats med 160 tusen kronor gentemot ursprungligt budgetförslag som föreslog en höjning om 460 tusen kronor. I och med utbetalning av föreningsbidrag för 2017 kan konstateras att aktivitetsnivån beräknad som antalet deltagartillfällen samt sammankomster per relevant åldersgrupp ligger lägre än helåret 2016 samt att utbetalad ersättning per deltagartillfälle 7-20 år blev 4,50 kronor. Aktivitetsstödet är inte ett "pengsystem" utan fördelas utifrån anslag vilket medför att ersättningen varierar mellan åren beroende på den totala aktivitetsnivån (2017: Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) 3(5)

4,50 kr, 2016: 4,33 kr, 2015: 5,00 kr). Reviderad budget bygger på antagandet om utbetalning baserad på ett snitt av aktivitetsnivåerna 2015-2017 samt en ersättning om 5,00 kronor per deltagartillfälle 7-20 år. En post för personalkostnad om 150 tusen kronor avseende pensionsavgång har reducerats 75 tusen kronor samt resterande belopp (75 tkr) överflyttats till anläggningar där helheten av lönekostnaden bokförs. Intäkterna avseende lokalhyror har justerats upp 120 tusen kronor utifrån utfall 2017. Fritidsgårdar och Ungt Fokus Oförändrad nettoram. Bibliotek Oförändrad nettoram. Kulturskola och kulturstöd Nettoramen har ökats med 410 tusen kronor och avser till sin helhet överförda personalkostnader från centraladministration. Träffpunkt Enebyberg Nettoramen har justerats ned med 425 tusen kronor. Mot bakgrund av att deltagarantalet på fritidsträffen de senaste åren har legat på en konstant låg nivå och pendlat mellan 2 och 3 deltagare har en översyn gjorts av Träffpunktens samtliga kostnadsposter vilket bland annat inkluderar personalkostnader, uppsägning av leasingbil samt bättre nyttjande av gemensamma lokalkostnader med kyrkan. Åtgärderna bedöms rimliga och styrks av utfallet för bokslut 2017 som visar en positiv avvikelse om 401 tusen kronor. Sammanfattningsvis har nettoramarna per verksamhetsområde justerats enligt vad som framgår av bilaga 1. INVESTERINGSBUDGET Ramförändringar Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2017-09-05 uppgick till 12 850 tusen kronor. Kommunfullmäktige godkände nämndens förslag med tilläggande av 3 050 tusen kronor som föreslås användas till konstnärlig utsmyckning i samband med upprustningen av utomhusmiljöerna i Mörby centrum, och då framför allt de båda torgen (södra och norra). Omdisponeringar inom ram Förvaltningen föreslår inga omdisponeringar. Tilläggsanslag 2018 Förvaltningen föreslår inga tilläggsanslag. Ombudgeteringar från 2017 Förvaltningen föreslår att 8 255 tusen kronor ombudgeteras från investeringsbudget 2017 till 2018. Detta avser elva projekt som försenats eller inte kommit till stånd 2017. Se tabell nedan. Projekt Grunduppgifter Redovisning 2017 Förslag till ombudgetering till 2018 Drift / Invest Anslag Redovis at Avvikels e Belop p Kommentar / Motivering Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) 4(5)

Grunduppgifter Redovisning 2017 Förslag till ombudgetering till 2018 8818, Tillgänglighetsanpassni ng utomhusbad Inv 200 0 200 200 För slutförande. 1) 8822, Skateyta Inv 1 410 1 392 18 18 För slutförande. 2) 8826, Servicebyggnad Stockhagen 8828, Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP 8829, Motions- och ridspår 8835, Servicebyggnad Enebybergs IP 9502, Inventarier inomhusidrott 9548, Meröppet bibliotek Enebyberg 9552, Ljudinstallationer kulturscener 9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg Inv 6 606 65 6 541 6 541 För genomförande. 3) Inv 379 339 40 40 För avslut. 4) Inv 421 49 372 372 För slutförande. Inv 300 0 300 300 För uppstart. 5) Inv 200 0 200 200 För inköp Inv 255 33 222 222 För slutförande. 6) Inv 140 0 140 140 För genomförande. 7) Inv 100 0 100 100 För inköp 9574, Konst Inv 166 44 122 122 För genomförande. 8) Totalt 10 177 1 922 8 255 8 255 1) Upphandling gjord. Avvaktar installation under våren 2018. 2) Projektet är till stora delar slutfört och skateytan invigd. Kvarstår asfaltering av angränsande yta till våren 2018 samt i samband med kulturen installera belysning som konstinstallation. Projektet inväntar tillkommande donation om 100 tkr. 3) Förankringsarbete pågår i anläggningsrådet på Stockhagen och ansökan om bygglov beräknas ske under våren 2018. Projektet har senarelagts då projektgruppen i uppstartsskedet hade svårt att komma till en samsyn beträffande projektets omfattning och innehåll. Detta gjorde det möjligt att under 2017 omdisponera medel till mer akuta investeringsåtgärder i kylanläggning i Enebybergs ishall. 4) Projektet pågår men har blivit försenat. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för framdragning samt anslutning av el och FC Djursholm ansvarar för installation av planvärme. Kostnaderna består av anslutningsavgift, kabeldragning, grävning och konsultkostnader. Till följd av anslutningsproblem har kostnader tillkommit. Diskussion pågår om hur dessa ska fördelas mellan ingående parter. 5) Fas1 för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Projektet ej startat. Planering avses påbörjas våren 2018. 6) Installation pågår. Projektet beräknas slutföras våren 2018. 7) Installationer av användarvänligt system där befintligt ljudsystem kompletteras med en "uthyrningsdel". 8) Som tidigare aviserats i budget 2018 önskar förvaltningen att ombudgetera kvarstående belopp för att ingå i konstprojekt i offentlig utomhusmiljö. Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) 5(5)