Verksamhetsberättelse Nämndversion
|
|
- Jonathan Lindberg
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsberättelse Nämndversion
2 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomi Utmaningar inför framtiden Prestationer och nyckeltal Uppdrag Övrigt Bilagor Nämnd och administration Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Utmaningar inför framtiden Anläggningar Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomi Utmaningar inför framtiden Föreningsstöd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomi Utmaningar inför framtiden Fritidsgårdar och Ungt Fokus Inledning Periodens resultat Verksamhetsberättelse Nämndversion 2(51)
3 5.3 Viktiga händelser i verksamheten Mål Utmaningar inför framtiden Bibliotek Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomi Utmaningar inför framtiden Kulturskola och kulturstöd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomi Utmaningar inför framtiden Träffpunkt Enebyberg Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Utmaningar inför framtiden Verksamhetsberättelse Nämndversion 3(51)
4 1 Kultur- och fritidsnämnd 1.1 Inledning Förvaltningschefen har ordet: "När vi nu blickar tillbaka på år 2014 kan vi konstatera att verksamheten har utvecklats bra inom alla programområden och inom ram för budget. Aktivitetsutbudet för Danderydsborna är brett; de omfattande insatserna som frivilliga gör inom idrottsrörelsen kompletteras i allt högre utsträckning med satsningar på kultursidan. Olika åtgärder för att förbättra fritid för funktionshindrade är på gång. Medvetna satsningar för att nå samverkan mellan anställda i kommunen, fristående verksamhet och organisationer sker i allt högre utsträckning." 1.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 14,7 16,0 1,3 Verksamhetens kostnader 95,4 94,7 0,7 Nettokostnader -80,7-78,7 2,0 Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv nettoavvikelse om 2,0 miljoner kronor (2,5 %) vilket är 0,9 miljoner kronor över prognosen i september. Avvikelsen från prognos ligger huvudsakligen på kostnadssidan (0,7 mnkr) och fördelar sig på samtliga kostnadsslag och verksamheter. Avvikelsen gentemot budget härrör huvudsakligen från högre högre intäkter inom samtliga verksamheter om totalt 1,3 miljoner kronor. Främst inom bibliotek (ersättning förtidsval, bidrag kulturrådet), Kulturstöd (upplöst finansiering skulptur) och Träffpunkt Enebyberg (ersättningar från socialkontoret). Kostnadssidan bidrar till den positiva avvikelsen motsvarande 0,7 miljoner kronor främst genom lägre kapitalkostnader vilket påverkade flera verksamheter dock huvudsakligen anläggningar. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Anläggningar Föreningsstöd Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskola och kulturstöd Träffpunkt Enebyberg Totalt Nämnd och administration redovisar en positiv nettoavvikelse om 427 tusen kronor (9,8 %) vilket Verksamhetsberättelse Nämndversion 4(51)
5 ligger 227 tkr över prognosen i september. Avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna för rekryterings- och konsulttjänster blev lägre än budgeterat. Anläggningar redovisar en positiv nettoavvikelse om 420 tusen kronor (1,7 %) vilket är 130 tusen kronor under prognosen i september. Den positiva avvikelsen ligger huvudsakligen på kostnadssidan och beror på lägre kapitalkostnader till följd av att investeringsprojekt inte slutförts under året. Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 307 tusen kronor (2,3 %) vilket ligger motsvarande över prognosen i september. Avvikelsen beror såväl på högre intäkter som lägre lokalkostnader för inomhushallar. Fritidsgårdar och Ungt Fokus redovisar en positiv nettoavvikelse om 158 tusen kronor (2,4 %) vilket är 107 tkr över prognosen i september. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre lönekostnader till följd av vakans och föräldraledighet. Bibliotek redovisar en positiv nettoavvikelse om 126 tusen kronor (1,0 %) vilket ligger motsvarande över den prognos som redovisades tredje kvartalet. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kostnader för kapital samt avtalstjänster kommunledningskontoret. Intäktssidan avviker positivt till följd av intern ersättning avseende förtidsröstning i valen, medel från statens kulturråd samt vidarefakturerade kostnader för skolbibliotekstjänster. Dessa intäkter möts huvudsakligen av motsvarande tillkommande kostnader för löner samt medieinköp. Kulturskola och kulturstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 285 tusen kronor (2,4 %) vilket var 85 tusen kronor över den prognos som redovisades tredje kvartalet. Avvikelsen ligger i sin helhet på intäktssidan och beror huvudsakligen på att tidigare års uppbokningar avseende finansiering av skulpturen i Stig Dagermans park har lösts upp. Träffpunkt Enebyberg redovisar en positiv nettoavvikelse om 315 tusen kronor (4,5 %) vilket är 225 tusen kronor över prognosen i september. Avvikelsen ligger till sin helhet på intäktssidan och beror huvudsakligen på intäkter från socialkontoret. För ytterligare kommentarer hänvisas till underliggande verksamhetsrapporter Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster Utgifter 25,8 15,9 9,9 Nettokostnader 25,8 15,9 9,9 Investeringsbudgeten visar en positiv avvikelse om 9,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på att några större projekt som servicebyggnad på Djursholms IP samt Skateyta vid Mörbyhallen inte avslutats respektive påbörjats. Medel har begärts för ombudgetering till 2015 för färdigställande av projekten. 1.3 Viktiga händelser i verksamheten Under våren rekryterades en fritidsutvecklare med uppdrag att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättningar. Ett antal investeringar genomfördes under året, en utökad parkering på Enebybergs IP, servicebyggnaden på Danderydsvallen blev klar, ett utegym i anslutning till motionsspåren i Altorp färdigställdes, den konstfrusna hockeybanan på Danderydsvallen fick en ny belysning, maskinparken förnyades, energieffektiviseringarna avseende kylaggregaten på Stockhagen och Enebybergs IP slutfördes. Under november startade IFK Stocksund arbetet med en uppvärmd konstgräsplan på befintlig Verksamhetsberättelse Nämndversion 5(51)
6 grusplan vid Danderyds gymnasium. Kultur- och fritid svarar för belysning och framdragning av el, ny grusad yta för skolans isverksamhet, utrustning i form av mål och underhållsmaskiner mm En seminarieserie om två tillfällen arrangerades under våren av Ungt Fokus i samarbete med SISU (idrottens studieförbund). Samtliga idrottsföreningar inbjöds till träffarna med temat idrottens utmaningar. Projekteringen av Djursholms nya Ridhus har pågått under året och under 2015 påbörjas byggnationen. Initierat första steget till att DASK ska söka Allmänna Arvsfonds-pengar i projektet Jämlik Ishall, så att även funktionsnedsatta kan få prova på att åka skridskor Föreläsningen "Unga och Internet", samarbetsprojekt mellan Djursholms fritidsgård och elever på Viktor Rydbergs gymnasium, har under året hållits vid sex skolor. Lucia cup på Fribergagården som i år döptes om till Lucia natt lockade över 500 ungdomar. Antal innebandylag ökade från 20 till 40 och i stora salen på Fribergagården var det disco. Livsstilsstudien (Stockholmsenkäten) genomfördes i mars månad och visade på försämrade resultat vad gäller bruk av alkohol och narkotika. MerÖppet invigdes i Stocksund 6 september. Nu kan allmänheten nyttja biblioteket dagligen Bibliotekets dag firades i Mörby i april med många aktiviteter för alla åldrar. Satsningen på barn genom tydligare tjänster så som samordnare barn- och skolverksamhet, barnbibliotekarier och ungdomsbibliotekarie har gett ett gott resultat i bland annat fler barnlån. Projektet Läskula 2.0 pågår i samarbete med Kevingeskolan. Vänföreningarna har arrangerat flera mycket uppskattade författarbesök på biblioteken. På Djursholms bibliotek hölls en Bokmässa i december med 23 författare och fler än 400 besökanden. Kulturen tog plats i Mörby centrum 17 oktober och blev en stor succé både vad gäller artistutbudet och antalet besökare. 12 föreningar medverkade och allmänheten kunde ta del av 20 programpunkter. Skulpturen, Manuskript av Lars Kleen till minne av Stig Dagerman invigdes i Dagermanparken 18 maj. Skulpturen, Energi av Carl-Gustaf Ekberg invigdes i rondellen Vendevägen/Mörbyleden 24 oktober. I samarbete med FUB Södra Roslagen anordnades 3 discon på Danderydsgården. 1.4 Mål Inriktningsmål Budgeterad måluppfyllnad I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Verksamhet drivs inom ram. Medborgarna ger verksamheterna goda betyg. Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. 95 % av planerade underhållspunkter har genomförts. Höga och stabila omdömen i Medborgarenkäten avseende utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt belysning i kommunens motionsspår. Anläggningarna besiktigas av extern konsult vart annat år. Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att Verksamhetsberättelse Nämndversion 6(51)
7 Inriktningsmål Budgeterad måluppfyllnad under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Dubbelt bidrag lämnas för deltagare i åldergruppen år. Antalet bidragsberättigade sammankomster har ökat liksom deltagartillfällen åringars andel närvarotillfällen är 30 %. Måluppfyllelse bedöms dock som något sämre än budgeterat då statistik över en treårsperiod från Riksidrottsförbundet visar på nedgång i antalet deltagartillfällen i samtliga åldergrupper. Trots detta ligger Danderyd klart över länssnittet i samtliga åldergrupper. Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern år Besöksantalet ökar vilket bekräftas av undersökningen Pilen där en allt större andel i årskurs 8 säger att de besöker fritidsgårdarna eftermiddagar, kvällar och helger. Pilen visar också att en allt större andel är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet och öppettider. Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar Livsstilsstudien visar att Danderyds ungdomar har en hög konsumtion av alkohol samt höga siffror för användning av narkotika, främst cannabis. Andelen storkonsumenter av alkohol har ökat sedan förra undersökningen Åtgärdsplan håller på att tas fram. Angeläget att alla vuxna (föräldrar, skola, föreningsliv etc) i kommunen samarbetar för att nå resultat. Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare Målet om ökat antal fysiska besök har uppnåtts, likaså målet om antalet aktiviteter för barn och unga. Den totala utlåningen ligger på en stabil nivå och har inte följt den nationella trenden som är vikande. I Medborgarundersökningen ger invånarna fortsatt goda omdömen över snitt. Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form Stort utbud av ämneskurser hos kommunal och fristående utförare. Enkäter visar att 100 % av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med undervisningen. Andelen elever i ämneskurs ligger stabilt runt 24 % av aktuell åldersgrupp. Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet Närheten till Stockholm erbjuder rikt kulturliv av världsklass. Utbudet kompletteras lokalt av Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar, konstutställningar och bibliotekens vänföreningar. I Medborgarundersökningen får kulturen omdömen runt och under snitt. Bristen på lokaler för kulturaktiviteter bedöms som orsak till att medborgarnas omdömen inte ökar. Här kommer det planerad kulturhuset i Mörby centrum att spela en viktig roll. I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet Verksamhet från år. Mål beträffande besöksantal och helhetsintryck av verksamheten är uppnådda och överträffade. Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Förutsättningarna för att idrotta och motionera är mycket goda. I Medborgarundersökningen får möjligheterna att utöva fritidsintressen ett högt betyg över snitt. Förutsättningarna att främja aktivitetsutbudet för personer med funktionsnedsättningar har förbättrats med en projektanställd fritidsutvecklare. Antalet besök på inomhusbaden ökar. En femte utomhusanläggning håller på att skapas vid Danderyds gymnasium. Danderyd har en god utomhusmiljö. Verksamhetsberättelse Nämndversion 7(51)
8 Inriktningsmål Budgeterad måluppfyllnad Årlig kontroll sker av kylsystem på anläggningarna. Riktlinjer finns för omhändertagande av granulat på konstgräsplanerna. Bilen för persontransport på Träffpunkten är inte klassad som miljöbil. Danderyd har en god inomhusmiljö. Ingen avvikelse rapporterad avseende vattenkvaliteten på Mörbybadet och Vasabadet. Mätning av ljudnivåer inomhus på fritidsgårdar har ej skett. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Investeringar i energiåtervinning från ishallarnas kylsystem pågår enligt plan. Oljepannor på anläggningarna byts ut enligt plan i samband renoveringsåtgärder. Källsortering sker till stor del men i olika omfattning på enheterna allt beroende på förutsättningar. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Inriktningsmålen är till sin karaktär mycket omfattande och inkluderar i princip samtliga aspekter av verksamheterna. Underliggande resultatmål är förhållandevis få, mycket exakta och speglar en relativt snäv del av inriktningsmålen. I de flesta fall följs resultatmålen upp med ett nyckeltal. Nivåer för inriktningsmålens uppfyllnad är baserade på en sammanvägd bedömning där flera faktorer räknats in såväl hårda som mjuka, objektiva som subjektiva. Då flera faktorer vägs samman tenderar ofta resultatet att bli "genomsnittligt" vilket kan sägas spegla resultatet av den bedömda måluppfyllelsen ovan. 1.5 Ekonomi Investering Projekt (tkr) Budget Avvikelse 8805, P-plats Enebybergs IP , Belysning Danderydsvallens isbana , Servicebyggnad Djursholms IP , Motionsspår Altorp , Energieffektivisering ishall Stockhagen , Energieffektivisering ishall Enebyberg , Servicebyggnad Danderydsvallen , Skateyta , Belysning konstgräs Dagy , Belysning "SP-vallen" , Maskininköp IP , Inventarier inomhusidrott , Inventarier bibliotek SDM , Armaturer Stocksunds bibliotek , Webbportal bibliotek , MerÖppet bibliotek , Utlåningsapparater Verksamhetsberättelse Nämndversion 8(51)
9 Projekt (tkr) Budget Avvikelse 9551, Inventarier Danderydsgården , Skulptur Stig Dagerman , Skulpturen Energi Totalt Projekt 8809, Servicebyggnad Djursholms IP. Projektet pågår och kommer att ombudgeteras till 2015 för slutförande. Projekt 8819, Projektet är avslutat och visar på ett underskott motsvarande 161 tkr. Installationen innebar ett omfattande arbete där tilläggskostnaderna blev betydligt högre än väntat. Exempel på kostnader som inte var budgeterade är ett antal VVS- och elinstallationer, pumpbyten mm. Projekt 8822, Skateyta. Projektet är inte påbörjat då placering av skateyta har ifrågasatts. Projektmedel har begärs för ombudgetering till Projekt 8823, Belysning konstgräs Danderyds gymnasium. Projektet pågår och kommer att ombudgeteras till 2015 för slutförande. Budget lite osäker. Projekt 8824, Belysning SP-vallen. Projektet är inte påbörjat. IFK Stocksund har ej utfört aktuella åtgärder enligt nyttjanderättsavtalet. Projektmedel har begärts för ombudgetering till Projekt 9501, Maskininköp IP. Återstår en multimaskin till Djursholms IP som ännu inte är beställd. Projekt 9502, 124 tkr har begärts för ombudgetering till 2015 för fortsatta kompletterings- och ersättningsinköp. Projekt 9540, Inventarier bibliotek SDM, kompletterings- och ersättningsinköp pågår. Kvarstående medel har begärts för ombudgetering. Projekt 9545, utbyte av armaturer på Stocksunds bibliotek är färdigställt. Kvarstående medel kommer inte att nyttjas. Projekt 9546, webbportal dröjer i avvaktan på utredning från Stockholms stad beträffande möjlighet till en gemensam plattform och webbportal för Stockholms län. Starttidpunkt är i nuläget osäker. Beviljade medel har begärts för ombudgetering. Projekt 9548, MerÖppet bibliotek inkluderar investeringsanslag för såväl Stocksund (220 tkr) som Enebyberg (220 tkr). Projektet i Stocksund avslutades i september och överskred ram med 99 tkr till följd av högre kostnader för larm- och elarbeten, varför 121 tkr återstår av beviljade projektmedel. Dessa medel har inte begärts för ombudgetering. Införande av MerÖppet i Enebyberg senareläggs och aktualiseras ånyo i samband med budget Projekt 9549, Utlåningsapparater, projektet är avslutat. Tre stycken utlåningsapparater har köpts in, en till Stocksunds bibliotek och två till Danderyds bibliotek. Projekt 9551, Inventarier Danderydsgården avser uppfräschning av foajén där möbler behöver renoveras alternativt ersättas. Projektet har påbörjats under 2014 och kommer att slutföras under Projekt 9573, Skulptur Stig Dagerman avser skulpturen Manuskript som invigdes under våren till minne av Stig Dagerman. Projektet finansierades via en gåva till kommunen om 120 tkr från en insamlingskommitté samt en avsättning 2012 från kultur- och fritidsnämnden om 80 tkr. Projektet har överskridit finansieringen med 48 tkr motsvarande kostnader för transporter och markarbeten. Finansieringen om 200 tkr redovisas under drift på verksamhetsområdet kulturstöd. Projekt 9575, Skulpturen Energi. Projektet färdigställdes och skulpturen invigdes i rondellen Mörbyleden/Vendevägen oktober Finansiering av skulpturen har skett via donation (1 500 Verksamhetsberättelse Nämndversion 9(51)
10 tkr) som redovisas av kommunen centralt. Kostnader för installation, transport med flera redovisas av tekniska nämnden. 1.6 Utmaningar inför framtiden Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde uppmärksammades i överenskommelsen mellan (M), (FP) och (KD) för perioden Här framgår bland annat att kommunen ska lösa in de återstående lån, där kommunen gått i borgen, gällande de ishallar som föreningarna byggt inom ramen för den så kallade Danderydsmodellen. Föreningsstödet till idrottsföreningarna ska utformas så att de föreningar som tar ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna ska ges ett högre bidrag än idag. Om- och tillbyggnaden av Djursholms ridhus ska genomföras som planerat. Kommunen ska skaffa nya lokaler för kulturverksamhet i Mörby centrum ett Kulturhus i samband med utbyggnaden av centrum. Om möjligt ska lokalerna samnyttjas med biblioteket och annan kommunal verksamhet. Ett ökat bostadsbyggande i kommunen ställer krav på fortsatt bra utbud av kultur- och fritidsmöjligheter i anslutning till bebyggelsen. Ett nytt styrdokument för nämnden ska tas fram eftersom nuvarande kultur- och fritidsplan upphör. Samtidigt har kommunens målstyrda budget utvecklats och utgör ett bra verktyg för styrning. Begrepp som tillgänglighet och valfrihet, kompetens och entusiasm är allt jämt bra policy-begrepp och guide-lines, till grund för fortsatt verksamhetsutveckling. Några områden som står i fokus är bland andra: Livsstilsfrågor bland ungdomar, elitsatsningar och den höga alkoholkonsumtionen. Vad kan kommun och föreningsliv göra för att förbättra situationen? Fritidsaktiviteter för funktionshindrade har länge varit eftersatt men på god väg att finna olika lösningar i samverkan med andra kommuner och olika organisationer. Utveckla samverkan mellan bibliotek, kultur, förskolor och skolor för att stötta läsutveckling och inlärning. Skapa rättvisa ersättningsmodeller för kulturskoleverksamheten i första hand inom kommunen men också undersöka möjligheten att skapa kommunövergripande lösningar Nämnden har i samband med budgetförslag 2015 aviserat tillkommande kostnader om 2,6 miljoner kronor för Kostnadsökningen utgörs huvudsakligen av ökade kapitalkostnader. Övriga tillkommande kostnader är löneuppräkning 2015 avseende perioden januari till och med mars 2016, projektmedel "Bibliotek och kultur för våra äldre", projektmedel biblioteksutveckling, höjt verksamhetsbidrag till fristående musikskolor, projektmedel "Kreativa Danderyd", Träffpunktens löpande underhåll. Osäkerhet råder fortfarande beträffande driftavtal för Mörbybadet samt tillkommande kostnader för ett flertal stora fastighetsprojekt: Nybyggnation sporthall i Enebyberg Tillbyggnad friskvårdslokal/renovering dusch- och omklädningsrum i Mörbybadet. Kulturhus i nya Mörby centrum 1.7 Prestationer och nyckeltal Se bilaga "Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnden" 1.8 Uppdrag Inga uppdrag enligt uppdragsplan. 1.9 Övrigt Kontroll av fakturor Verksamhetsberättelse Nämndversion 10(51)
11 Förvaltningarna har i uppdrag att genomföra stickprov via kontroll av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation det vill säga kontona , samt Under 2014 uppgick summan av dessa poster till 569 tusen kronor motsvarande 0,6 procent av nämndens kostnader för perioden. Förvaltningen har granskat de tio fakturor med högst belopp dessa uppgick till ett belopp om 172 tusen kronor och utgjorde 30 procent av totalbeloppet. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura. Tre av fakturorna var att betrakta som ofullständiga då syfte och/eller deltagare inte framgick. Konterare och beslutsattestanter har under hösten fått information om vad som gäller beträffande redovisning av förtroendekänsliga poster samt en lathund för hur nödvändiga bilagor kopplas till leverantörsfakturor Bilagor Bilaga 1: Prestationer och nyckeltal 2014 Bilaga 2: Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan 2015 Bilaga 3: Intern kontroll - gemensamt granskningsområde Verksamhetsberättelse Nämndversion 11(51)
12 2 Nämnd och administration 2.1 Inledning Förvaltningschefen har ordet: "Nuvarande organisation med ett gemensamt kansli för kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har fungerat väl. Personalläget har varit stabilt, med många högpresterande medarbetare. Beställar - utförar - konceptet har utretts av extern konsult med fokus på Produktionsstyrelsens framtida roll. Utredningen gav en positiv bild av det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs här." 2.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 7,2 7,2 0,0 Verksamhetens kostnader 11,5 11,1 0,4 Nettokostnader -4,3-3,9 0,4 Nämnd och administration redovisar en positiv nettoavvikelse om 427 tusen kronor (9,8 %) vilken ligger 227 tkr över prognosen i september. Avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna för rekryterings- och konsulttjänster blev lägre än budgeterat. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd Administration Totalt Nämnd: Ingen avvikelse. Administration: Positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på lägre personalkostnader (86 tkr) till följd av vakanser och föräldraledigheter samt på lägre övriga verksamhetskostnader (310 tkr) huvudsakligen avseende rekrytering och konsulttjänster. 2.3 Viktiga händelser i verksamheten Under våren rekryterades en fritidsutvecklare med uppdrag att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättningar. Studieresa till Umeå, 2014 års kulturhuvudstad, för personal på kontoret med syfte att inspirera till gemensam verksamhetsutveckling. Verksamhetsberättelse Nämndversion 12(51)
13 2.4 Mål Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningens sammanvägda bedömning är att samtliga programområden inom kultur- och fritidsnämnden bedriver kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. Den officiella statistiken inom området är på mycket övergripande nivå vilket gör att resultatet kan påverkas av att organisation och ekonomisk styrning skiljer sig åt mellan kommuner. Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2013" kan konstateras att nettokostnaderna för fritidsverksamhet ligger över snitt i länet samt högre än NOS-kommunerna. När det gäller kultur ligger nettokostnaderna lägre än snitt i länet, men högre än Täby och Österåker. Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2014 samt i de egna enkäter som förvaltningen gör. Totalbudget för Kultur- och fritidsnämnden ska vara i balans Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Senaste mätning (2014) 97 procent av nettobudget. Den positiva avvikelsen beror i all väsentlighet på lägre kapitalkostnader samt högre intäkter. Förvaltningen bedömer inte att dessa förhållanden har resulterat i en sämre måluppfyllelse under perioden än vad som var budgeterat/förväntat. Nettoutfall som andel av nettobudget 97% 97% 100% 100% 100% Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Materialåtervinningen för kansliet är god. Papper, kartong och glas separeras i för ändamålet avsedda behållare bakom slottet. Återvinningen av datorer med tillbehör samt toners samordnas med IT-avdelningen. Sedan hösten 2013 sker samordning med kommunledningskontoret beträffande återvinning av batterier samt glödlampor och lysrör. Samtliga idrottsplatser har tillgång till sortering av matavfall. Stockhagen kan även sortera ut papper. Enebyberg nyttjar återvinningsstationen vid idrottsplatsens parkering. Övrigt avfall läggs i huvudsak i containrar för blandat avfall. Förutom tekniska kontorets insatser avseende hållbar resursanvändning så följer fritidsgårdarna de miljökrav som verksamheten kräver. Fribergagården har inte tillgång till källsortering i ordnad form. Man beställer hämtning av elektroniskt avfall ett par gånger per år. Annat miljöfarligt som saneringsvätskor, färg och lösningsmedel transporterar personalen till tippen. Djursholms fritidsgård har möjligheter att sortera papp och papper samt försöker i begränsad omfattning att hantera glas. Verksamhetsberättelse Nämndversion 13(51)
14 Materialåtervinningen i biblioteksverksamheten är god. Verksamhetsidén för biblioteket bygger på främjande av hållbar resursanvändning i lokalsamhället. En tryckt bok kan återanvändas/utlånas cirka 70 tillfällen innan den måste kasseras på grund av slitage. E-medier som ökar och utgör en allt större del av bibliotekets utbud kan lånas ut oändligt antal tillfällen. Huvudbiblioteket har tillgång till Mörby centrums miljöstation där allt utom papper kan lämnas. Pappersåtervinning sker separat via tekniska kontoret. Övriga bibliotek saknar idag möjlighet till sopsortering. Förutom tekniska kontorets insatser avseende hållbar resursanvändning så följer Träffpunkt Enebyberg de miljökrav som verksamheten kräver. För källsortering används det gemensamma soprummet som finns i anslutning till fastigheten ska samtliga verksamheter ha tillgång till källsortering. Antal verksamheter: 11 st (1 kansli, 2 fritidsgårdar, 1 Träffpunkt, 3 bibliotek, 4 IP). Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Måluppfyllelsen bedöms sammantaget för nämndens verksamhetsområden till 50 procent. Enheter med tillgång till källsortering, andel 50% 50% 100% - - Resultatmålet utgår från och med Inriktningsmål: Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Förvaltningen har idag inget systemstöd som möjliggör att följa upp andel inköp av varor som är miljömärkta varför kunskapen om detta är liten. För största effektivitet och tillförlitlighet anser kontoret att inriktningsmålet behöver stödjas av kommungemensam utbildning, uppföljning och policy. Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Krav ställs Ja Ja Ja Ja Ja 2.5 Utmaningar inför framtiden Förvaltningsövergripande projekt Bemanningen är i dagsläget fortsatt trimmad. Flera angelägna förvaltningsövergripande Verksamhetsberättelse Nämndversion 14(51)
15 förändringar pågår där förvaltningen är delaktig samtidigt som det är angeläget att ha en god omvärldsbevakning, förbättra gransknings- och analysarbetet, samt effektivisera IT-stöd för att underlätta kontakten med medborgare. Permanenta tjänsten som projektanställd fritidsutvecklare Ramarna för inkluderar fortsatt kostnader för fritidsutvecklare. Utvärdering av tjänsten kommer att ske under våren 2015 då projektet fortlöpt ett år och resultatet kommer att inkluderas i budget Verksamhetsberättelse Nämndversion 15(51)
16 3 Anläggningar 3.1 Inledning Fritidschefen har ordet: "Kommunen har goda förutsättningar avseende utomhusanläggningar då det finns en anläggning i varje kommundel. Samverkansmodellen där föreningen svarar för t ex konstgräs och kommunen för servicebyggnader, parkering, belysning mm har varit en framgångsfaktor för idrotten i kommunen. Anläggningen vid Danderyds Gymnasium är det senaste tillskottet och diskussioner mellan IFK Stocksund, förvaltningen och skolan pågår nu för att lösa mer praktiska uppgifter rörande anläggningens infrastruktur. Under året installerades ett utegym vid motionsspåren i Altorp och på tur 2015 står motionsspåren i Rinkeby. En rad olika investeringar och underhållsåtgärder har under året genomförts för att ytterligare förbättra för kommuninvånarna och föreningslivet. Intresset från kommuninvånarna att använda motionsspåren, besöka anläggningarna, besöka strand- och sjöbad mm ökar i omfattning. Föreningslivet som idag gör en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar kommer likaså att framöver ha väldigt många ungdomar i sin verksamhet. Blickar vi in i 2015 är det några saker som ska prioriteras, avtalet med Medley AB, handikappanpassa något av strandbaden/bassängbaden, förbättra motions- och ridspår, nya bryggor vid Ösbysjön, fortsätta det planerade underhållet." 3.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 2,9 3,0 0,1 Verksamhetens kostnader 28,2 27,9 0,3 Nettokostnader -25,3-24,9 0,4 Anläggningar redovisar en positiv nettoavvikelse om 420 tusen kronor (1,6 %) vilket är 130 tusen kronor under prognosen i september. Den positiva avvikelsen ligger huvudsakligen på kostnadssidan och beror på lägre kapitalkostnader till följd av att investeringsprojekt inte slutförts under året. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Centralt IP Danderyd IP Djursholm/Stocksund IP Enebyberg Totalt Centralt: En negativ nettoavvikelse som främst beror på att kostnaderna för byggunderhåll har överskridit budget. Högre intäkter härrör från idrottslyftet och matchas huvudsakligen av motsvarande tillkommande kostnader. Verksamhetsberättelse Nämndversion 16(51)
17 IP Danderyd: Positiv avvikelse på kostnadssidan som till sin helhet beror på lägre kapitalkostnader till följd av att investeringsprojekt inte har slutförts under året. IP Djursholm/Stocksund: Positiv nettoavvikelse som till sin helhet beror på lägre kapitalkostnader till följd av att investeringsprojekt inte har slutförts under året. Lägre intäkter än budgeterat avseende efter- och försäsong i ishallen matchas i huvudsak av motsvarande lägre kostnader för energi. IP Enebyberg: Positiv avvikelse på intäktssidan som beror på högre intäkter än budgeterat avseende efter- och försäsong. 3.3 Viktiga händelser i verksamheten En fortsatt intensiv verksamhet på samtliga anläggningar där arrangemangen avlöser varandra. Ett antal investeringar genomfördes under året, en utökad parkering på Enebybergs IP, servicebyggnaden på Danderydsvallen blev klar, ett utegym i anslutning till motionsspåren i Altorp färdigställdes, den konstfrusna hockeybanan på Danderydsvallen fick en ny belysning, maskinparken förnyades, energieffektiviseringarna avseende kylaggregaten på Stockhagen och Enebybergs IP slutfördes. Ett stort antal underhållsåtgärder genomfördes under året, klubbhuset på Enebybergs IP renoverades avseende panelbyte, målning av fönster och yttertak, ett förråd byggdes till Danderyds Sjöscouter, nytt låssystem installerades i Mörbyskolans gamla gymnastikhall, nya basketkorgar och ett nyslipat golv i Fribergahallen, fotbollsmål och nya avbytarbås till Djursholms IP, byte av dåliga belysningsstolpar samt seriebyte av ljuskällor på eljusspåret i Altorp, nytt staket och skjutgrind för arbetsområdet på Enebybergs IP mm. Under november startade IFK Stocksund arbetet med en uppvärmd konstgräsplan på befintlig grusplan vid Danderyds gymnasium. Kultur- och fritid svarar för belysning och framdragning av el, ny grusad yta för skolans isverksamhet, utrustning i form av mål och underhållsmaskiner mm Energieffektiviseringarna av kylmaskinerier visar på tydlig nedgång i elförbrukning En vinterperiod utan snö och kyla samt en mild november/december innebar att det varken blev skidspår eller is på Edsviken, vilket var till glädje för alla fotbollsspelare som kunde använda konstgräsplanerna i större utsträckning. Hjärtstartare är inköpt till samtliga 4 idrottsplatser. Nedgrävningen av kraftledningen i Rinkebyskogen har upprört många kommuninvånare med anledning av bristande återställningsåtgärder. SDE Hockeys damer kvalificerade sig under våren för Riksserien (den högsta) för damhockey vilket medför ytterligare krav på kommunens anläggningar. 3.4 Mål Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningens sammanvägda bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. Kontinuerlig uppföljning av ekonomin tillsammans med ansvariga platschefer innebär en god kontroll över ekonomin. Verksamheten håller budget inom ram trots att övriga kostnader inte har räknats upp för Kommunens invånare ger verksamheten fortsatt goda omdömen i SCB:s medborgarundersökningar. Verksamhetsberättelse Nämndversion 17(51)
18 Inriktningsmål: Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Förvaltningens sammanvägda bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. En god förvaltning och utveckling säkerställs genom att anläggningarna besiktigas vart annat år av extern konsult samt att förvaltningen har egen idrottsplatspersonal med stor kunskap om anläggningarna. Frågan om underhåll är en stående punkt på samtliga personal- och platschefsmöten vilket leder till en mycket god kontroll över anläggningarnas status. Underhållsplan upprättas årligen. Under året är det endast en underhållsåtgärd som inte blev genomförd och det är allvädersbanorna på Djursholms IP. I SCB:s medborgarenkät våren 2014 får kommunen fortsatt höga och stabila omdömen beträffande idrotts- och motionsanläggningar. I SCB:s Medborgarundersökning ska Danderyd få höga och stabila omdömen vad gäller utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Senaste mätning 2014 (7,0). Värdet ligger över snitt (6,2) för deltagande kommuner och värdet är stabilt i förhållande till tidigare års mätningar 2013 (7,3), 2011 (7,0). Betygsfaktor i NMI. 7,3 7 7,3 7,4 7,4 I SCB:s Medborgarundersökning ska Danderyd få höga och stabila omdömen vad gäller belysning i kommunens motionsspår. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Senaste mätning 2014 (6,8). Värdet ligger över snitt (6,2) för deltagande kommuner och värdet är stabilt i förhållande till tidigare års mätningar 2013 (7,0), 2011 (6,8). Betygsfaktor i NMI. 7 6, ,2 Inspektion av extern konsult vart annat år. Utifrån denna görs en årlig underhållsplan och objekten åtgärdas. Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Verksamhetsberättelse Nämndversion 18(51)
19 Under året har 95 % av planerade underhållsåtgärderna genomförts vilket motsvarar 21 av 22 åtgärder. Återstår reparation av allvädersbanorna på Djursholms IP som till följd av tidsbrist hos entreprenör är uppskjuten till Andel (%) planerade underhållspunkter som genomförts under året. - 95% 100% 100% 100% Nytt resultatmål från Inriktningsmål: Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Förvaltningens sammanvägda bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att nya anläggningar byggs gör att kommuninnevånarnas möjlighet att främja en god hälsa är utmärkt. Enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 7,9. Motsvarande för övriga deltagande kommuner är 7,3. Belastningen på anläggningarna är fortsatt hög men tack vare personalens närvaro och uppmärksamhet så förekommer väldigt sällan några driftstopp. En svaghet har varit att stötta föreningslivet när det gäller att främja aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. I och med att en fritidsutvecklare projektanställdes under våren har dessa förutsättningar markant förbättrats. Viss osäkerhet råder huruvida besökarna i Mörbybadet även fortsättningsvis anser att badet är ett trevligt familjebad. Dusch och omklädningsrum börjar bli slitna och är i behov av renovering. Antalet badtillfällen per invånare har dock ökat jämfört SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar skall fram till 2015 öka till var index 66. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Senaste mätning 66 (2014) vilket är en återgång till 2011 års nivå. Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd utan ligger inom ett 95-procentigt konfidensintervall (63,6-68,4) varför resultatmålet bedöms vara uppfyllt. Snittet för samtliga deltagande kommuner var 60. Kan även konstateras att svarsfrekvensen endast var 49 % och att andelen svarande var störst i de äldre åldersgrupperna. Resultatet påverkar i stort inte förvaltningens sammanvägda bedömning att inriktningsmålet är uppfyllt. NMI Verksamhetsberättelse Nämndversion 19(51)
20 Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till 8 fram till Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Senaste mätning 3 stycken (2014). Förvaltningen bedömer att nedanstående tre föreningar regelbundet erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar: EnebybergsGymnasterna med Upp-och-ner för barn med Downs Syndrom Friluftsfrämjandet med Äventyrare Special för ungdomar med NPF och utvecklingsstörning Djursholms Curlingklubbs rullstolsgäng Dialog pågår med Stocksunds IF fotboll, Djursholms Indians basket och Danderyds Sim om att starta träning för personer med funktionsnedsättningar. Då målgruppen är begränsad kan det vara svårt att inom en enskild kommun erbjuda ett stort urval av aktiviteter. Samarbete mellan kommuner är en nödvändighet för detta. Resultatmålet kan med anledning härav behöva revideras eller omformuleras. Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus är lägst 3,2 på en skala mellan ett och fyra Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Senaste mätning 3,3 (2008). Någon enkät till berörda ledare inom föreningslivet har inte genomförts under året. Frågeställningarna i den tidigare enkäten är inte längre relevanta. Resultatmålet togs bort i samband med budget Förvaltningen har en nära dialog med berörda föreningar och upplever att man inom föreningslivet är nöjda med den service som erbjuds. Genomsnitt för granskning - - 3,2 - - Resultatmålet utgår från och med Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,5 på en skala mellan ett och fyra Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Verksamhetsberättelse Nämndversion 20(51)
21 Senaste mätning 3,5 (2013) Mätning har inte gjorts under Viss osäkerhet råder om det höga resultatmålet kommer att kunna uppfyllas mot bakgrund av att dusch- och omklädningsrum är i behov av renovering. Antalet badtillfällen per invånare har dock ökat jämfört 2013 och ligger nu på 3,57 (3,52). Antalet besök i de båda baden ökade till st från st. Genomsnitt för granskning 3,5-3,6-3,5 Inriktningsmål: Danderyd har en god utomhusmiljö. Förvaltningens sammanvägda bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. Inom programområdet anläggningar förekommer användande av ämnen som kan ha en negativ inverkan på luft, mark och vatten såsom ammoniak i ishallarnas kylsystem, freon, gödningsämnen med mera. Verksamheten arbetar via sina resultatmål för en minskad miljöpåverkan. Årlig kontroll av kylsystemens säkerhet ska ske. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kontroll utförs enligt lagkrav dels av ordinarie serviceföretag dels av auktoriserat besiktningsföretag. Årlig kontroll uförd Ja Ja Ja - - Resultatmålet utgår från och med 2015 Riktlinjer ska finnas för omhändertagande av konstgräsplaner för att minimera miljöpåverkan från granulat. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Skriftliga riktlinjer finns. Riktlinjer finns Delvis Ja Ja - - Verksamhetsberättelse Nämndversion 21(51)
22 Resultatmålet utgår från och med 2015 Inriktningsmål: Danderyd har en god inomhusmiljö. Förvaltningens sammanvägda bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. Förvaltningen arbetar för att säkerställa att barns inomhusmiljö prioriteras. Vid nyproduktion följer förvaltningen de krav som ställs avseende en god inomhusmiljö. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med berörda föreningar avseende ishallarnas inomhusmiljö. Vid behov ser föreningarna till att komplettera med ytterligare avfuktare. Som hyresvärd avseende sport- och gymnastikhallar ansvarar tekniska kontoret för inomhusmiljön i berörda lokaler. Provtagningar på vattenkvalitet görs regelbundet i inomhusbaden och under perioden juni till augusti vid utomhusbaden. Vattenkvaliteten i inomhusbaden ska vara godkänd. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Medley redovisar i sin årsberättelse 2014 inga avvikelser avseende vattenkvaliteten på Mörbybadet och Vasabadet. Vattenkvalitet godkänd Ja Ja Ja - - Resultatmålet utgår från och med 2015 I det årliga budgetförslaget ska framgå att kontoret tagit i beaktande ekonomiskt försvarbara möjligheter för att minska effekter av ljud och ljus från idrottsplatserna. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Förvaltningen konstaterar i förslag till budget 2014 att verksamheten har de ekonomiska förutsättningar som behövs för att inom rimliga gränser hantera effekten av ljud och ljus på idrottsplatserna. Förvaltningen följer de riktlinjer som KFN beslutat om avseende högtalaranläggningarnas utnyttjande samt när belysningsmasterna ska vara släckta. I samband med nyinstallation/ utökad verksamhet har förvaltningen en dialog med berörda grannar. Beaktande framgår Ja Ja Ja - - Resultatmålet utgår från och med 2015 Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Förvaltningens samlade bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. Verksamhetsberättelse Nämndversion 22(51)
23 För att minska energiförsörjningen har nämnden i investeringsplanen för äskat och erhållit medel för energieffektivisering av ishallarna i Stocksund och Enebyberg. En oljepanna på Djursholms IP har tagits bort och ett mer fördelaktigt alternativ kommer att installeras i den nya servicebyggnaden som byggs under första halvåret Investeringar avseende energiåtervinning från kylsystem skall ske beträffande ishallen i Stockhagen 2012 och ishallen i Enebyberg Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Energieffektiviseringsprojekten på Stockhagen och Enebybergs IP del ett och två är driftsatta. Åtgärder enligt plan Ja Ja Ja - - Resultatmålet utgår från och med 2015 Plan utarbetas för att de fyra oljepannorna på idrottsplatserna byts ut. Uppföljning av plan sker årligen i samband med budgetförslag. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Plan för genomförande: 1. En oljepanna på Stockhagens IP togs bort under andra halvåret 2014 i samband med att energieffektiviseringen från kylkompressorerna färdigställts. 2. En oljepanna på Djursholms IP tas bort i samband med investeringen av en ny servicebyggnad. Byggnaden klar Den andra oljepannan på Stockhagen kommer att tas bort 2015 i samband med investeringen av en ny servicebyggnad. 4. Förvaltningen kommer under 2015 att undersöka möjligheterna att ta bort den enda kvarvarande oljepannan som finns på Enebybergs IP. Åtgärder enligt plan Ja Ja Ja Ja - Resultatmålet är omformulerat från och med Ekonomi Investering Projekt (tkr) Budget Avvikelse 8805, P-plats Enebybergs IP , Belysning Danderydsvallens isbana , Servicebyggnad Djursholms IP Verksamhetsberättelse Nämndversion 23(51)
24 Projekt (tkr) Budget Avvikelse 8815, Motionsspår Altorp , Energieffektivisering ishall Stockhagen , Energieffektivisering ishall Enebyberg , Servicebyggnad Danderydsvallen , Skateyta , Belysning konstgräs Dagy , Belysning "SP-vallen" , Maskininköp IP Totalt Investeringsanslaget uppgick 2014 till tusen kronor. Av dessa medel nyttjades under året tusen kronor. Medel har begärts för ombudgetering till 2015 för slutförande av projekt. Projekt 8809, Servicebyggnad Djursholms IP. Projektet pågår och kommer att ombudgeteras till 2015 för slutförande. Projekt 8819, Projektet är avslutat och visar på ett underskott motsvarande 161 tkr. Installationen innebar ett omfattande arbete där tilläggskostnaderna blev betydligt högre än väntat. Exempel på kostnader som inte var budgeterade är ett antal VVS- och elinstallationer, pumpbyten mm. Projekt 8822, Skateyta. Projektet är inte påbörjat då placering av skateyta har ifrågasatts. Projektmedel har begärs för ombudgetering till Projekt 8823, Belysning konstgräs Danderyds gymnasium. Projektet pågår och kommer att ombudgeteras till 2015 för slutförande. Budget lite osäker. Projekt 8824, Belysning SP-vallen. Projektet är inte påbörjat. IFK Stocksund har ej utfört aktuella åtgärder enligt nyttjanderättsavtalet. Projektmedel har begärts för ombudgetering till Projekt 9501, Maskininköp IP. Återstår en multimaskin till Djursholms IP som ännu inte är beställd. 3.6 Utmaningar inför framtiden Klara en fortsatt nolluppräkning för övriga kostnader och samtidigt möta en ständigt pågående utökning av befintliga men också nya verksamheter. Driftavtalet med Medley AB avseende Mörby- och Vasabadet går ut med en ömsesidig möjlighet till 2-års förlängning. Förvaltningen kommer under våren 2015 att påbörja diskussionerna med Medley AB. Förutsättningarna för idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium som togs i bruk vid årsskiftet måste klargöras. Kommunens femte utomhusanläggning saknar servicebyggnad, förråd, plats för snöupplag mm. Nytt planuppdrag för området välkomnas under våren Inlösen av ishallarna som majoriteten lovat innebär att nuvarande gråzoner avseende ansvarsfrågan inte längre är aktuella. Ishallarnas eftersatta underhåll oroar förvaltningen och måste regleras i samband med att kommunen tar över ishallarna. Att enligt majoritetens överenskommelse utforma ett föreningsstöd som ger ett högre bidrag än idag till de föreningar som tar ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningar. Nuvarande Nyttjanderätts- och samarbetsavtal för konstgräsplanerna ska, om föreningarna önskar det, skrivas om med längre avskrivningstider. Friskvårdslokal/renovering Mörbybadet Mörbybadet är ett attraktivt bad som erbjuder kommuninvånarna många olika verksamheter. Avtalet med Medley AB går ut med en ömsesidig möjlighet till 2 års förlängning. Hur Verksamhetsberättelse Nämndversion 24(51)
Kvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Verksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd
Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 4 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar
Kvartalsrapport september och prognos
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 4 2013, dnr KFN 2013/0037. Kultur-
Nyckeltal och Statistik
Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697
Verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-25 Dnr. KFN 2013/0039 Kultur- och fritidsnämnden, 2014-03-06 Ärendet Föreligger årsredovisning i kort- och långversion 2013 för kultur- och
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar
Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de
Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt
Medborgarundersökning våren 2016
-08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens
Delårsbokslut Kultur- och fritidsnämnd
Delårsbokslut 2012 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten under det första halvåret... 3 2 Uppföljning av mål... 3 2.1 Inriktningsmål... 3 2.2... 7 2.3 Uppdrag... 10 3 Det ekonomiska
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Budget 2016 med plan 2017-2018 Kultur- och fritidsnämnd. 2015-09-03, Dnr: KFN 2015/0002
Budget 2016 med plan 2017-2018 Kultur- och fritidsnämnd 2015-09-03, Dnr: KFN 2015/0002 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)
Nyckeltal Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 245 Antal 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 762 Antal 13-16 år (föreningsstöd)
Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål
Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål
Delårsbokslut och prognos Kultur- och fritidsnämnd , Dnr KFN 2015/0051
Delårsbokslut och prognos 2 2015 Kultur- och fritidsnämnd 2015-09-01, Dnr KFN 2015/0051 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser
Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014
Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014 Syfte och mål... 3 Policy... 4 Strategi... 5 Uppföljning... 10 Koppling till andra dokument... 10 Kultur- och fritidsplan 2010 2014 mål 1. Syfte och mål Kultur
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga
Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd
Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet
Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2009. Verksamheten under det första halvåret
Kultur- och fritidsnämnden Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2009 Driftbudget Verksamheten under det första halvåret Anläggningar Det har varit ett intensivt halvår med hög aktivitetsgrad
Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, Verksamheten under det första halvåret
1(10) KFN 2010/0024 Kultur- och fritidsnämnden Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2010 Driftbudget Verksamheten under det första halvåret Anläggningar En ovanligt kall och snörik vinter
Ordförandens förslag Bilaga 7. Målbilaga. Kommunfullmäktige. Sammanställning måluppfyllelse i budgetförslag 2014
. Ordförandens förslag Bilaga 7 Målbilaga Kommunfullmäktige Sammanställning måluppfyllelse i budgetförslag 2014 Bilaga 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Nämndernas målnedbrytning...
BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018
BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målredovisning... 3 Kommunfullmäktige, Målbilaga Delår 2018 2(8) 1 Inledning 2 Målredovisning Övergripande mål Danderyd
Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd
Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga
DANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning. Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2019/0049
1 (7) Nämndens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inbegriper ett flertal områden som förutom ett folkbibliotek är frivilliga åtagande för kommunen. Jämförande
Nämndens synpunkter på ramar
1(7) Kultur- och fritidsnämnden, 2014-02-04 Nämndens synpunkter på ramar 2015-2016 Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer
Verksamhetsberättelse Nämndversion
Verksamhetsberättelse 2015 - Nämndversion 2016-02-16 KFN 2016/0002, 2016-02-23 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser
Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening
1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds
Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 4 3 Viktiga händelser
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Tertialrapport, januari-april FN
Tertialrapport, januari-april 216 7 FN 216.31 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 216-5-19 PROTOKOLLET ÄR OJUSTERAT 35 Tertialrapport, januari-april 216 (FN 216.31)
Driftbudget för programområdet vuxenutbildning
Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300
Södertörns nyckeltal för år 2011
Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet
Verksamhetsberättelse 2012 långversion
Verksamhetsberättelse 2012 långversion Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-25 Dnr: KFN 2012/0015 Kultur- och fritidsnämnden, 2013-03-14 Ärendet Föreligger årsredovisning i kort- och långversion 2012 för kultur-
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Delårsbokslut och prognos , Kultur- och fritidsnämnd
Delårsbokslut och prognos 2 2016, Kultur- och fritidsnämnd 2016-08-29 KFN 2016/0087, 2016-09-08 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga
Budget 2019 med plan , Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0061,
Budget 2019 med plan 2020-2021, Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0061, 2018-09-11 Budget 2019 med plan 2020-2021 2(42) Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd...6 1.1 Inledning...6 1.2 Övergripande
Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion
Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion Kultur- och fritidsnämnd 2017-02-22 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser i verksamheten...
Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Delårsbokslut och prognos Avfall
Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Klas Nilssson (M) Ingela Dahlberg (C) Rolf Lundgren (FP) Christian Klingspor (KD) Rolf Hansen (MP) Jesper Isaksson (C) tj ers
1(10) Plats och tid Danderydsvallen, kl 19:00-20:45 Paragrafer 57-65 Beslutande Anders Bergstrand (M) Ersättare Lovisa Eriksson (C) Marianne von Porat (M) Torun Hegardt (FP) Katja Isacsson (M) Christer
Danderyds modellen Danderyd i siffror. Folkmängd Danderydsbor med arbete i Danderyd Danderydsbor som pendlar från. ca 3.
Danderyds modellen 1 Enebyberg Danderyd i siffror Danderyds yta 28 km2 Folkmängd 2018 32.888 Danderyd Stocksund Djursholm Danderydsbor med arbete i Danderyd Danderydsbor som pendlar från Danderyd In-pendlande
Aktiv Fritid Vallentuna
Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-
Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020
Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3
Budget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Ombudgetering av investeringsanslag 2018
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ombudgetering av investeringsanslag 2018 Ärende Av tilldelade investeringsmedel 2018 begär nämnderna ombudgetering om totalt 88,2 miljoner kronor. Orsaken är att
Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall
Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7
Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning
2018-09-19 Elisabet Lunde Kultur och fritidschef elisabet.lunde@ekero.se Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 Dnr KFN18/6-021 Nr. 1 Aktivitetshus vid
Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7
Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742
Kommunens Kvalitet i Korthet 2015
KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden
2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige
Kommunens Kvalitet i Korthet 2016
Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas
Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd
Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget
Verksamhetsberättelse 2018 kultur- och fritidsnämnden, nämndversion KFN
Verksamhetsberättelse 2018 kultur- och fritidsnämnden, nämndversion KFN 2019-03-12 Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion 2(58) Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 8 1.1 Inledning... 8
Delårsrapport med prognos , Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0062,
Delårsrapport med prognos 2 2018, Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0062, 2018-09-11 Delårsrapport med prognos 2 2018 2(61) Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd...6 1.1 Inledning...6 1.2 Periodens
Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna
Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010.
1(5) KFN 2010/0025 KFN 2010-03-16 INTERNAVTAL 1 Parter Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010. 2 Verksamhetsområde
Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsplan 2011-2013 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Planerad verksamhet och aktiviteter 5 Budget 6 Drift
Konst i Danderyds kommun (reviderad 2014-01-10)
1 Konst i Danderyds kommun (reviderad 2014-01-10) Ärendet Kommunstyrelsen gav 2013-05-20 i samband med budget 2014 nämnderna i uppdrag att göra en utförligare analys inom ett av sina verksamhetsområden.
MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun
Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Månadsrapport per september 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag
PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067
-04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former
Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017
Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas
Kvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget
Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Avfall
Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...4 3 Viktiga händelser i verksamheten...4
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen
Delårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Verksamhetsplan kommunstyrelsen
Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 2 Utvärdering och uppföljning... 6 sidan
Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun
Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...
Preliminärt budgetförslag KFN 2015
Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal
Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde,
Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhetsberättelse 2014 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar
Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden
Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4
Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.
2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden
Program för fortsatt utveckling av Sportcentrum
Program för fortsatt utveckling av Sportcentrum 2017-2027 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18 25 Sida 1 Sammanfattning Sportcentrum i Vänersborg är en levande mötesplats där alla människor,
qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf
qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk
Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.
SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer
Årsanalys 2014 Fritidsnämnden
1 (6) Datum 2015-02-03 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-81 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys 2014 Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare
Delårsrapport med prognos Avfall
Delårsrapport med prognos 2 2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4 4 Övergripande
Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet?
2013-03-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2011/109-041 Fritidsnämnden Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet? Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014
RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:
BILAGA 8 Målbilaga Miljöprogrammet delår 2018
BILAGA 8 Målbilaga Miljöprogrammet delår 2018 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målredovisning Miljöprogrammet... 3 Kommunfullmäktige, Målbilaga Miljöprogrammet delår 2018 2(10)
2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET
2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och
55 Tjänsteskrivelse 1 (5)
55 Tjänsteskrivelse 1 (5) 2009-08-18 Dnr FRN 2009/55 Fritidsnämnden Brukarundersökning fotbollsplaner 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning En målstyrd
Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011
Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom
IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01
IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv
Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn