Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Relevanta dokument
Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Handledning för Stockholms stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 18)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS09)

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

3. Kvalificeringskrav på leverantör

1 Fakturering av ssystemtjänster

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Handledning för Stockholms stad

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 18)

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Kom igång med Fakturaportalen!

Ny fakturaadress och tre bolag blir ett

Kom igång med Fakturaportalen!

Fakturaskanning -processen ver 1.1

MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Inköp i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

ÄNDRAD FAKTURAADRESS TILL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

AVROP. Avrop från ramavtal 12KS0231 mellan Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret och. Projektering VA Ingarö 13 Varvsvägen

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

Kom igång med E-fakturering

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

VALEA AB, Allmänna affärsvillkor

Handledning för efakturering

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version ]

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

2. Kvalificering och obligatoriska krav

Anbudsförfrågan gällande upphandling av projektledare samt processledare med genuskompetens till Compare.

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

E-faktura adressering och fakturakrav

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

Avropsförfrågan/Uppdragsbekräftelse/Beställning i enlighet med ramavtal avseende byggtjänster för Polismyndigheten, Hallands län

Hantering av leverantörsfakturor

A. Parter. Beställare (konsument) Hantverkare (näringsidkare) B. Omfattning. Personnummer. Adress. Organisations-/personnummer.

OpusCapita Business Network Portal

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Leverantörsportalen Användarguide

Ekonomimeddelande 2019:2

KONTRAKT PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2016

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

För uppgifterna 1 13 gäller att ABK 09 avtalats. Alla svar ska motiveras med stöd av tillämplig paragraf där så är möjligt.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, , nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Anbudsförfrågan Renovering Flottningsmuseet, ref nr DU 2018/02. Vi önskar anbud på vara/tjänst enligt följande Upphandlande enhet Kontaktperson,

Integration med InExchange 1

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

1 ENTREPRENADKONTRAKT

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun

B9 - Upphandling av konsulter

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Lösningsförslag B1 - Upphandling av konsulter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Yrkeskläder och skor Avropsstöd

Transkript:

Till Ekonomiavdelningen/Kundreskontra Göteborg 2019-04-09 Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB Vi på Akademiska Hus vill förtydliga våra krav på fakturainnehållet som gäller från och med 1 april 2019. Uppfyller inte fakturan dessa krav så kommer vi att returnera fakturan för komplettering. Observera att kraven endast gäller innehåll och inte layouten. Exemplen nedan visar de uppgifter som är obligatoriska för att fakturan skall kunna behandlas på bästa sätt. Nedan finns generell information som gäller för samtliga av Akademiska Hus samarbetspartners som skickar bolaget en faktura. Notera att särskilda krav finns på bilagda fakturamallar för: Projekt Konsulter Entreprenörer (Fast pris) Entreprenörer (Löpande räkning) Entreprenörer (Löpande räkning för exempelvis samverkansprojekt) Faktureringsalternativ Nya avtal Fr o m 1 april är det ett lagkrav att alla inköp i ett företag eller myndighet som tillämpar lagen om offentlig upphandling (LOU) ska faktureras med elektronisk faktura. Vid frågor och referenskrav gällande e-faktura kontakta efaktura@akademiskahus.se (OBS! Lagkravet gäller för alla nya upphandlingar som genomförs fr.o.m. 1 april 2019) Faktureringsalternativ Befintliga avtal Även för befintliga avtal skall i första hand e-faktura tillämpas. Då detta ej är möjligt uppskattar vi om ni istället väljer att maila era fakturor till: faktura@akademiskahus.se Filformaten skall vara PDF, samt att nedan punkter skall uppfyllas: Faktura och bilaga ska ligga i samma dokument (en fil) Flera filer kan bifogas i samma mail Krav och påminnelser skickas endast till: ror.reskontra@akademiskahus.se Vid behov av att skicka pappersfaktura har vi en gemensam fakturaadress för hela bolaget och vi ber er vänligen att uppdatera ert system med nedan angiven fakturaadress: Akademiska Hus AB FE35 838 73 FRÖSÖN

Följande leverantörsuppgifter skall alltid anges oavsett fakturatyp: Företagsnamn: [Anders Anderssons Bygg AB] Adress: [Storgatan 22] Postadress: [111 11 Storstad] Organisationsnummer: [556400-2222] Fakturadatum: [2019-04-01] Fakturanummer: [123456789] Betalningsvillkor: [minimum 30 dagar] Förfallodatum: [2019-05-01] Referens (leverantörens): [Anders Andersson] Leverantörens e-mail för kontakt vid ev. frågor. Momsregistreringsnummer: [SE5564022222201] Bank-/plusgiro: [12345678] Referenskrav för giltig leverantörsfaktura till Akademiska Hus För att fakturan skall kunna godkännas skall följande uppgifter alltid anges: Giltig beställarreferens är inköpsnummer och beställarens användarnamn som skall finnas i e- fakturafilen vid taggen i nedan ordning: <RequisitionistDocumentReference><cac:ID>INR123456</cac:ID></RequisitionistDocumentRefe rence> <RequisitionistDocumentReference><cac:ID>ABCDE12</cac:ID></RequisitionistDocumentRefer ence> Märkning på fakturan Beskrivning Exempel Ert ordernr. INR + 6 siffror INR123456 och Er referens Användarnamn: 4-5 bokstäver + 1-2 siffror ABCDE12 Position i e- fakturafilen Beställarreferens 1 Beställarreferens 2 Även vid befintliga avtal där e-faktura inte tillämpas märks faktura med INR och användarnamn enligt ovan exempel. Med vänliga hälsningar Akademiska Hus inköpsavdelning 2

Fakturainformation - Projekt Information som skall finnas på faktura till Akademiska Hus: Vårt Organisationsnummer: 556459-9156 Fastighetsområde: [x] Projektbenämning: [Åtgärder projektering, ombyggnad hus 12:34] Projektnummer: [1234567] Beskrivning av beställd tjänst/vara 3

Fakturainformation Konsulter På samtliga fakturor skall framgå; roll, antal timmar, à-pris och summa. Exempel på roller: Handläggare; antal timmar, à-pris, summa Konstruktör; antal timmar, à-pris, summa CAD-ansvarig; antal timmar, à-pris, summa Expert; antal timmar, à-pris, summa Uppdragsansvarig; antal timmar, à-pris, summa Medverkande arkitekt/projektör/konstruktör; antal timmar, à-pris, summa Junior administrativt stöd; antal timmar, à-pris, summa Projektledare; antal timmar, à-pris, summa Biträdande projektledare; antal timmar, à-pris, summa Projekteringsledare; antal timmar, à-pris, summa Byggledare; antal timmar, à-pris, summa Installationsbyggledare; antal timmar, à-pris, summa Besiktningsman; antal timmar, à-pris, summa Specifik information som skall finnas på faktura gällande; Löpande räkning mot budget Roller enligt ramavtal antal timmar, à-pris, summa (se ovan exempel på roller) Budget (anges vid rörligt arvode), exkl. moms Tidigare fakturerat belopp, exkl. moms Totalt fakturerat inkl. denna faktura, exkl. moms Utlägg Påslag utlägg i procent Fakturabelopp Mervärdesskatt Att betala Specifik information som skal finnas på faktura gällande; Fast pris Roller enligt ramavtal antal timmar, à-pris, summa (se ovan exempel på roller) Kontraktssumma (anges vid fast pris), exkl. moms Tidigare fakturerat belopp, exkl. moms Totalt fakturerat inkl. denna faktura, exkl. moms Fakturabelopp Mervärdesskatt Att betala Övrig information gällande fakturering avseende konsulter: Underlag så som ev. tidslistor och utlägg skall biläggas till fakturan. OBS! Månadsvisa tidrapporter skall alltid bifogas fakturan. Fakturering sker månadsvis Vid arbeten med fastprisavtal får ej à-conto anges på fakturor. Till fakturan skall redovisas att projekteringstidplanen och betalningsplanen ligger i fas. Kopieringskostnader skall faktureras Akademiska Hus direkt från oss utsedd kopieringsfirma och får således inte faktureras såsom utlägg på annan faktura (gäller ej egen plottning). 4

Fakturainformation Entreprenörer (fast pris) Kontraktssumman faktureras enligt godkänd prestationsbunden betalningsplan. Lyftnr Kontraktssumma Tidigare fakturerat belopp Fakturabelopp Fakturamall Entreprenörer (löpande räkning) Lyftnr Kontraktssumma Nedlagda kostnader enligt bifogade dokument Eget arbete Underentreprenader Material, maskinhyror etc. Hittills fakturerat (lyft nr) inkl. denna faktura X kr. Fakturainformation Entreprenörer (löpande räkning för exempelvis samverkansprojekt) Lyftnr Kontraktssumma Nedlagda kostnader sedan föregående faktura, genomgångna och godkända av beställaren: Eget arbete Underentreprenader Material, maskinhyror etc. Avgår prognos föregående faktura Tillkommer prognos kommande periodens kostnader Hittills fakturerat (lyft nr) inkl. denna faktura X kr. Forts. nästa sida 5

Instruktioner till fakturainformation Entreprenörer Saknas någon av ovanstående angivna uppgifter har beställaren rätt att returnera fakturan. För den fördröjning som härvid uppkommer skall inte dröjsmålsränta erläggas. Leverantörens prestation skall ligga i fas med den tidplan på vilken betalningsplanen bygger på. Avstämd tidplan ska bifogas fakturan Leverantören skall bifoga följande underlag till fakturan; Kopior på fakturor, följesedlar etc. vad gäller underentreprenörer, material och maskiner. Tidssedlar för egen personal som arbetat i entreprenaden. À-contofakturor kan accepteras under förutsättning att de bedöms motsvara utfört arbete efter avstämning mot upprättad kalkyl. À-contofaktura ska följas av en preciserad faktura med verifikat enligt ovan. Flera à-contofakturor efter varandra accepteras inte. Undantag är prognostiserad del av löpande räkningsfakturor i samverkansentreprenader eller motsvarande. Se nedan. Vid fakturering av arbeten på löpande räkning med särskild etablerad rutin mellan leverantör och beställare för granskning av underlag och överlämnande av dessa till beställaren vid särskilda ekonomigenomgångar (vanligen samverkansprojekt) gäller följande: Fakturan delas upp i poster för eget arbete, underentreprenader och material inkl. maskinhyror I det fall entreprenadavtalet medger fakturering av prognostiserad kostnad, skall föregående fakturas prognosbelopp dras av och nytt prognosbelopp läggas till. I de fall entreprenadavtalet omfattar fast pris faktureras denna separat i enlighet med vad som avtalats. Ev. ändrings- och tilläggsarbeten skall faktureras separat och ges särskilt nummer för identifiering och skall märkas enligt ovan. 6