Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Lambohov Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Relevanta dokument
Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

2013-xx-xx. Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Österbymo Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ljungsbro vårdcentral Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Tannefors Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kisa Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Åtvidaberg Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ekholmen Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Ljungsbro

Verksamhetsplan Dnr

Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Skäggetorp

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Valla Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kärna Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014

Dnr NSÖ Vårdcentralen Kolmårdens Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Valla

Dnr NiF Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång. Verksamhetsplan 2014

NSC:s värdegrund. Närsjukvården i centrala Östergötland.

Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Kärna

Dnr xxxx-xx. Primärvården vårdcentralen Borensberg Ingår i Närsjukvården i västra Östergötland. Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr NSÖ Verksamhetsplan 2014 Vårdcentralen Cityhälsan Centrum

Vårdcentralen Marieberg. Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Dnr NIF Närsjukvården i Finspång Vårdcentralen Finspång Verksamhetsplan 2013

Dnr NSÖ Vårdcentralen Cityhälsan Söder, NSÖ Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr NSC Enheten för prehospital vård i Östergötland Verksamhetsplan 2014

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015

Kvalitetsbokslut VC Flen

Verksamhetsplan HSF 2014

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Vårdcentralen Brinken. Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2017

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

Att utveckla en hälsofrämjande

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Årsredovisning Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. Dnr

Personalpolitiskt program

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsplan 2014

Stöd till diskussioner kring värdegrund och bärande principer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Personalpolitiskt program

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Presentation av rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

För 2015 kommer Mål och mått att utgöras av följande områden och målvärden:

Ekonomiskt utfall och prognos

Produktionsplanering. RÖ-modellen. Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Program Patientsäkerhet

Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetskultur - Handlingsplan

Bilaga Uppföljning 2014

Innehållsförteckning

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

VARFÖR EN UTVECKLINGSSTRATEGI?

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Att utveckla en hälsofrämjande

Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande

Det balanserade styrkortet

Nutritionsdagen 2015

Framtidens hälso- och sjukvård

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Lean i Region Östergötland

Kvalitetsbokslut 2013

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt

Karlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen:

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige

Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland. Årsbudget

Varje dag lite bättre

Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Kvalitet och patientsäkerhet. Magnus Persson, utvecklingsdirektör

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)

Linköpings personalpolitiska program

Årsredovisning 2013 Årsredovisning Dnr NSC

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

Transkript:

2013-10-28 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Lambohov Verksamhetsplan Inklusive årsbudget

Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA... 1 1. VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 1 2. MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVET... 2 3. PROCESSPERSPEKTIVET... 3 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET... 4 5. EKONOMIPERSPEKTIVET... 5 6. ÅRSBUDGET... 6 7. FÖRSLAG TILL BESLUT... 7 8. NYCKELINDIKATORER... 9 MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVET... 9 PROCESSPERSPEKTIVET... 11 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 13 EKONOMIPERSPEKTIVET... 15

BILAGOR Bilaga 1 Årsbudget

Verksamhetsplan 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. NSC:s verksamhetsidé, med fokus på delaktighet, tillgänglighet, kvalitet förutsätter ett samarbete mellan alla delar av vårdkedjan. Eftersom vi är en del av NSC och därmed en del av vårdkedjan arbetar även vi med föresatsen att uppnå: En trygg och säker vård i en hel vårdkedja. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt samtidigt som de med störst behov av hälsooch sjukvård ska ges företräde i vården. Arbetet ska utföras med ett Hälsofrämjande perspektiv och med Värdegrunden som stöd i arbetet. Inför kommer vi att fokusera på: - att uppfylla de skall krav som finns i Regelboken - att fokusera på medarbetarperspektivet för att stimulera och motivera medarbetarna i det uppdrag vi har - att öka intresset och hitta möjligheter för utvecklingsarbete i samarbete med FoU

Verksamhetsplan 2 2. Medborgar kundperspektivet Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och ha hög tillgänglighet. Vården ska vara patientfokuserad. Patienten ska ha möjlighet att överblicka och påverka den egna vårdens planering och förstå den komplexitet som vården inrymmer. Vårdcentralen Lambohov är öppet måndag till fredag kl 8.00-17.00. Tele-Q är öppet för ingående samtal från kl 06.00. Vi arbetar efter LEAN principen, vilket är till fördel för medborgaren. Vi ska ha ett system som möter medborgarens behov, ett exempel på detta är möjligheten att boka tid via webben. Medborgare listade på Vårdcentralen Lambohov har redan nu möjlighet att boka tid till BVC, tympanometri, blodtryckssköterska och astma sköterska via vår hemsida. Under kommer vi att utveckla detta ytterligare. Funktionen Mina Vårdkontakter är flitigt nyttjad av våra listade patienter. Medborgarna har möjlighet att ge ris och ros via klagomålsmodulen och vi tar med dessa synpunkter i våra förbättringsarbeten. Patientsäkerhetsarbetet förbättras ständigt. Vi uppmärksammar risker i vår verksamhet samt i övergångar till annan verksamhet och dokumenterar dessa i Synergi. Alla patienter som är i riskzonen för sjukskrivning eller har pågående längre sjukskrivning diskuteras i resursteamet där Försäkringskassan, Socialförvaltingen och representanter från Rörelse o Hälsa deltager. Vårt Hälsorum används flitigt av patienterna. Där finns möjlighet att tex mäta sitt blodtryck, midjemått, längd och vikt. Det finns även information angående vardagsrisker tex, rökning, övervikt mm och hur man själv kan ta ansvar över detta eller förändra sin livsstil genom stöd från oss. Vi har en livsstilsdatorn, där vi tyvärr har en del tekniska problem och vi önskar oss ett för Vårdcentralerna gemensamt informationsmaterial framtaget för primärvård. Vi registrerar i Nationella diabetes registret, NDR och vi använder Senior Alert i vår seniormottagning. Vi kommer även att arbeta för att genomförandet av Hemsjukvårdsreformen görs på ett för patienterna tryggt och säkert sätt. Under kommer vi att samarbeta med Beroendekliniken i projektet Våga livet som riktar sig mot patienter med beroendeframkallande läkemedel.

3 3. Processperspektivet Processperspektivet beskriver hur Vårdcentralen Lambohov arbetar för att nå NSC verksamhetsidé en trygg och säker vård i en hel vårdkedja med fokus på ökad kunskapsbasering, patientsäkerhet, processorientering, bemötande och vårdkvalitet. Arbetet med att reducera vårdrelaterade infektioner pågår. Hygienobservationer pågår lokalt och vi rapporterar dem centralt. Vi har nu goda resultat som vi ska arbeta för att bibehålla. Kunskapen om var de största patientsäkerhetsbristerna finns får vi via synergi avvikelserapporteringssystem. Alla avvikelser redovisas på ledningsmöte och återrapporteras till berörda. Vi har genomfört både riskanalyser och händelseanalyser, ett bra sätt att fokusera på enskilda processer. Verktyget är ett tydligt sätt att beskriva risker och välbekant i medarbetar gruppen. Vårdcentralen Lambohov rapporterar regelbundet i Nationella diabetes registret. Vi har registrerat oss i Senior Alert och Palliativa registret och arbetet där kommer att utvecklas under bla i vår seniormottagning. Under kommer vi att arbeta för att genomförandet av Hemsjukvårdsreformen ska bli så bra som möjligt för patienterna. Med vårt kundutförda lab (KUL) har vi betydligt bättre patientflöden under dagen vilket underlättar både för patienten och för medarbetaren. Allt vårt arbete genomsyras av LEAN tanken. Vi följer patienten i olika processer för att hitta slöserier och åtgärda dem.

4 4. Medarbetarperspektivet Det är angeläget att Vårdcentralens medarbetare och chefer tillsammans utvecklar och förbättrar verksamheten utifrån mål och strategier. Vi vill att Vårdcentralen Lambohov ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och upplever sig ha medinflytande. Vi ska eftersträva ett tydligt och utvecklat medarbetarskap. Vi ska också ha ett tydligt patient- och kundfokus där medarbetarnas bemötande och förhållningssätt är professionellt. Tillsammans med ett gott ledarskap bidrar detta till en hälsofrämjande arbetsplats.

5 5. Ekonomiperspektivet Vårdcentralen Lambohov ska vara en kostnadseffektiv verksamhet. En stor medvetenhet om att en god ekonomi är en förutsättning för en trygg och säker vård i en hel vårdkedja finns hos medarbetarna. Men det krävs också att det finns balans mellan åtagande och ersättning i våra avtal med HSN och landstingsstyrelsen. Den ålderskapitering som hittills gällt som ersättningsmodell balanserar inte de kostnader som medborgare i arbetsför ålder genererar. Vårdcentralen Lambohov har en genomsnittlig medelålder på 33 år på våra listade, den yngsta medelåldern av alla Vårdcentraler i Östergötland. Så vi ser fram emot att äntligen få ersättning som speglar våra listades sjukvårdskonsumtion. Genom en månatlig uppföljning av såväl produktion som ekonomiskt resultat kan/skall produktionsmålsättningar löpande anpassas till den ekonomiska restriktion som anges i avtalen med HSN och landstingsstyrelsen. Målkonflikt uppstår mellan å ena sidan ekonomisk ram och å andra sidan mål för tillgänglighet/vårdgaranti och nationella riktlinjer. En faktor som är svår att hantera är det ökande patientflöde till primärvården som orsakas av förändringar i andra verksamheter utanför och inom NSC utan att en konsekvensanalys görs som belyser effekterna för primärvården.

6 6. Årsbudget Det nya ersättningsystemet är mera rättvist utifrån det uppdrag primärvården har. Speciellt CNI delen ger oss ersättning för de mest vårdkrävande. Vårdcentralen Lambohov räknar med att den budget vi lagt för ska spegla våra intäkter och utgifter bra. Vi kan höja vår personalstat något och det är en förutsättning för patientsäkerheten. Vi hoppas också att stressindex ska minska i nästa medarbetarenkät.

7 7. Förslag till beslut Vårdcentralen Lambohov föreslår närsjukvårdsdirektören besluta; att godkänna verksamhetsplan Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen Lambohov Marie Andersson Vårdcentralschef -------------------------------------------------------------------------------------- Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland

8

9 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 2012: 82% 2013 Q1-Q2: 78% 95 % 95 % Väntetidsu ppföljninge n 2013 jan-aug: 85% Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 2012: 98% 2013 jan aug: 97% 96 % 96 % CI Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Andel enheter som på ett överenskommet sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt Ja Ja Ja Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 2012 jan-aug. 93st 2013 jan aug: 49 st Ska öka Ska öka CI Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning. 2012 jan-aug: 21 st 2013 jan-aug 19 st Ska öka Ska öka CI

10 Strategiskt mål: Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Andel östgötar som känner förtroende för sin egen vårdcentral 84% Ska öka Patientenk äten Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten 70% Ska öka 100% Patientenk äten Stor valfrihet för patienten Antalet ärenden i "Mina vårdkontakter" 2012 jan-aug: 949 st 2013 jan-aug: 1049 st Öka med 25% janjuni (enl HSN avtal) jmf jan-juni 2013 Mina vårdkontak ter

11 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Målvärd e Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Vårdcentralen mäter följsamheten till hygien och klädregler genom observationer Följsamhet till: - hygienregler - klädregler 97% 99% 90 % 95 % 100 % 100 % Antibiotikarecept per 1000 listade 2011 2012 Minska jämfört med år 2013 I enlighet med nationellt mål Strama Vårdcentralen har kompletterat verksamhetens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet med plan för att arbeta förebyggande mot VRI. Ja Ja Ja Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen 2012. Ja Ja Ja Förbättra avvikelserapportering och -hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 6 % < 5 % < 5 % Synergi Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Verksamhetsstyrning Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering Ja Ja Ja

12 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser Nej Ja Ja Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring Påbörjat Ja Ja Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö Ja Ja Ja Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Vårdcentral med stöd för FoU Vårdcentralen har en FoU-plan Ja Ja Ja Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten 63 63* 70* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

13 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) 73 74* 75* Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten 80 85 75* Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling 73 74* 75* Medarbeta renkäten Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Fråga i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden 54 60* 65* Medarbeta renkäten

14 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak 83 72* 73* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård 0 Ska minska Ska minska Ekonomida talager Strategisk kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan 58 82 % 90 % Medarbeta renkäten Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten 86 81* 82* Medarbeta renkäten En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (skala 1-5) 4,3 4,3 4,5 Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

15 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Vårdcentralens sammanlagda resultat -900 tkr 0 mkr Positivt Ekonomida talager Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsu tveckling allmänläkemedel 507 Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomida talager Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Vårdcentralens sammanlagda egna kapital -2,6 milj Minst 0 Positivt Ekonomida talager Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Andel köp från avtalsbundna leverantörer - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp 95 % 95% Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 80% 100 % 100 %