Arbetsgång för olika verifikationsserier

Relevanta dokument
Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering

Kom igång med E-fakturering

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Registrera kundfaktura

Skapa bokslutstransaktioner (kortperiodiska och årsbokslut)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som inte har vår tilläggsmodul Husarbete)

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Krav/Påminnelsefakturering

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad

Arbetsgång för Husarbete

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

ROT + RUT = HUSAVDRAG

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Gäller från Användarinstruktion för ekonomer som arbetar med Hogia Approval Manager

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Nyheter i version och

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Hogia Affärssystem version

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

1. Kontrollera att det finns en aktuell säkerhetskopia. G» 2. Skapa ett nytt räkenskapsår i Hogia Admin eller direkt i ekonomisystemet (se punkt 3).

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Momsrapport med avstämningsunderlag

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Kom igång med Avtalsfakturering

Kom igång med Avtalsfakturering

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Fortnox koppling i Capego Bokslut

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Fakturering/Kundreskontra

Årsrutin. Visma Control

Nyheter i version , och

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Snabbinstruktion Månadsavstämning

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar.

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Avstämning av periodiseringar

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra

Lägga upp nytt projekt

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Handbok för HUS modul. i Fazett Kund

Finans Scala Bruk Maria Åhrberg

Smarta tips i ekonomisystemet

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

2007 års nyheter i Hogia Ekonomi

Nyheter i version , och

Nedan kommer vi att gå igenom:

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Betala Rebus-faktura via betalsite

Manual för Readsoft Online Admin användare

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Nyheter i version , och

Inbetalade kundfakturor

Nyheter i version , och

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Så här fungerar avskrivningarna i anläggningsredovisningen

Nyheter i version , och

Nyheter i version , och

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning

Nedan ser du vilka huvudfunktioner som finns i de olika varianterna av Visma Compact. Visma Compact 750. Visma Compact x x x.

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

Versionsdokumentation juni 2011

Användarhandledning för Exder Small Business

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso

Enklare samarbete med Visma eekonomi.

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Likviditetsanalys i Entré Windows

Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4

Ny version av Exder

Transkript:

Arbetsgång för olika verifikationsserier Att arbeta med olika verifikationsserier underlättar och strukturerar upp det dagliga arbetet i Hogias ekonomisystem och förenklar ditt avstämningsarbete. Grundinställningen i programmet är verifikationsserie A som också är den serie som föreslås när du ska registrera verifikationer i Bearbeta - Grundboksregistrering - Redovisning (Affärssystem: Bearbeta - Redovisning - Verifikation). Det går att skriva in en annan seriebokstav mellan A-S i denna registreringsbild, men programmet kommer alltid att föreslå serie A. Bild enligt det nya grundboksutseendet: Bild enligt det ursprungliga grundboksutseendet: 1

För möjligheten att använda egen verifikationsserie för Rättningsverifikat och Preliminärregistrering väljer du Arkiv Företagsinställningar Redovisning Grundbok (Affärssystem: Inställningar Företag Redovisning Grundbok). För möjligheten att använda andra verifikationsserier i dina reskontror väljer du Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Kundreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Kundreskontra). I exemplet nedan har vi valt både egen verifikationsserie för fakturor och egen verifikationsserie för betalningar. Det är vanligt förekommande att använda serie B både för kundbetalning och för leverantörsbetalning men det kan också vara lämpligt att välja olika serier om du vill skilja kundreskontra mot leverantörsreskontra. 2

För att ändra serie för leverantörsfakturorna väljer du fliken Leverantörsreskontra. Använder du ankomstregistrering har du även möjlighet att ange olika serier för ankomst- och definitivregistrering. När du gjort dina förändringar klickar du OK för att spara ändringarna. För att underlätta arbetet och möjliggöra antedatering i och mellan de olika serierna kan du göra ytterligare en inställning i företagsinställningarna och det är under fliken Redovisning. Där kryssar du för Periodindelning och väljer månadsvis vilket öppnar upp möjligheten att börja registrera inbetalningar i t ex serie B för mars månad medan du fortfarande registrerar in leverantörsfakturor i serie L för februari månad. Inställningen ger också möjlighet till antedatering i en och samma serie, d.v.s. även fast du bokat betalningar för mars i serie B kan du registrera inbetalning i serie B för januari eller februari månad. 3

Har du angett exempelvis serie F för kundfakturor så kommer serie F föreslås när du går in i Bearbeta - Grundboksregistrering - Kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta - Reskontra - Kund - Kundfaktura). Skulle du vilja använda en annan serie vid något tillfälle går det att skriva in en annan seriebokstav mellan A-S. Bild enligt det nya grundboksutseendet: Bild enligt det ursprungliga grundboksutseendet: Samma serie kommer även upp när du skrivit ut och godkänt fakturautskriften i fakturaunderlaget under rutinen fristående faktura/fakturaunderlag. Skulle du vilja så går det givetvis ändra till en annan serie innan du godkänner fakturan. 4

I Bearbeta - Grundboksregistrering - Kundbetalning (Affärssystem: Bearbeta - Reskontra - Kund - Kundbetalning) kommer den förvalda serien för betalningar upp och om du använder dig av funktionen Bearbeta - Kundreskontra - Bokför inbetalning så kommer även den förvalda serien upp där. Bild enligt det nya grundboksutseendet: Bild enligt det ursprungliga grundboksutseendet: Samma förfaringssätt gäller för leverantörsfakturor och leverantörsbetalningar. Använder du modulen Anläggningsredovisning kan du ställa in egen verifikationsserie för anläggningar i fliken ANL. 5

I menyn Rapporter - Rapportcentral under Redovisningsrapporterna kan du sedan välja att ta ut kontoutdrag, huvudbok eller verifikationslista för en specifik serie eller för alla. Vid avstämning kan det vara bra att kunna välja en speciell serie. Vid utskrift av resultat- och balansräkning tar programmet alltid med samtliga serier. 6

Även dina fakturajournaler och betalningsjournaler kan väljas för specifik serie eller för alla serier. 7