E-faktura till Skanska

Relevanta dokument
ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning

Information om märkning av e-fakturor som skickas till Einar Mattsson och våra förvaltningskunder

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

E-faktura adressering och fakturakrav

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Handledning anslutning till E-handel Inköpsfunktionen

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning för Stockholms stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning för Stockholms stad

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Tillägg för E-Kommunikationsavtal 2007 Teknisk bilaga (TB 2007)

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

Handledning för Fristående Svefaktura

Elektronisk fakturahantering.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Ramavtalsbilaga 9, Standarder och versioner Standarder och versioner... 3

Handledning för Örebro Kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

Handledning för efakturering

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Leverantörsportalen Användarguide

I detta blad mappas enbart kreditnota, inte faktura SFTI/ESAP6 Faktura (381) v2.8 (enbart termer i svar "2.1"

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Region Norrbotten

Integration med InExchange 1

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen

Hantering av leverantörsfakturor

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Handledning för Exder eprinter

1 Fakturering av ssystemtjänster

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus

Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB

DHL subset av SFTI Svefaktura

Göteborgs stads krav för elektronisk handel

3. Kvalificeringskrav på leverantör

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

Skapa konto. HantverksID.se C/O Seriline AB Gå in på 2. Klicka på Registrera konto.

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29

Quick guide for Basware Portal

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Kom igång med E-fakturering

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Kommentarer till fakturakopian

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ABB AB Instruction. Prepared: Prepared date: Approved: Approved date: Lang: Revision Page:

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

Internfakturaportalen

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Koncerninköp Västra Götalandsregionen Elektronisk handel

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Transkript:

Sida 1 (7) E-faktura till Skanska Vi på Skanska vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt. E-faktura är ett säkrare och snabbare sätt att hantera fakturor på och värnar om miljön. Är ni en leverantör med stora fakturavolymer till oss och har ett anpassat affärssystem för elektronisk fakturering är EDI-fakturering (e-faktura via fil) förmodligen den bästa lösningen. Denna guide svarar på dina frågor kring: Hur ni som leverantör går tillväga för att ansluta er till EDI-fakturering hos Skanska Allmän information och uppgifter som ni kan behöva för att sätta upp kommunikationen från er sida Skanska-specifika krav på leverantörsfakturor Information om felåterföringsmail/elektroniska reklamationer Teknisk information/xml-underlag Kontaktuppgifter Så här ansluter du dig till EDI-fakturering till Skanska För att anslutas till EDI-fakturering har vi en anslutningsprocess innan ni som leverantör kan börja skicka era fakturor till Skanska. Gör så här: 1. Gå in på www.skanska.se/fakturering och klicka på länken Registrera dig för EDIfakturering här och fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse 2. Vi återkommer med vidare instruktioner samt med de dokument som ni behöver fylla i och returnera till oss för att anslutas 3. Ni som leverantör säkerställer att allt är uppsatt och klart hos er VAN-operatör för att skicka EDI-fakturor till Skanska samt att våra formkrav och tekniska krav är uppfyllda 4. Ett välkomstmail skickas till er och produktionsuppsättning sker hos vår VANoperatör CGI mot samtliga Skanskabolag markerade för e-faktura i vår bolagsförteckning 5. Ni är nu godkända för att skicka EDI-fakturor till Skanska från och med det produktionsdatum som är angett i välkomstmailet

Sida 2 (7) Observera att testfakturor kan behöva skickas i vissa fall för att säkerställa att Skanskas formkrav är uppfyllda samt att flödet kommer fungera felfritt i produktion. Saknas obligatorisk information på era fakturor, som orsakar manuell hantering eller reklamationer hos Skanska, har vi rätt att stoppa det elektroniska inflödet av era fakturor tills att ni har åtgärdat felen. Vid byte av VAN-operatör eller affärssystem behöver ni som leverantör genomgå anslutningsprocessen på nytt. Allmän information Skanskas VAN-operatör: CGI Skanskas GLN-nummer: 7365560339087 Samma GLN gäller för samtliga Skanskabolag markerade för e-faktura i bolagsförteckningen Bolagsförteckning: I bolagsförteckningen hittar ni organisationsnummer samt VATnummer för Skanskas bolag. Format: Skanska kan ta emot EDI-fakturor i följande filformat. Svefaktura EDIFACT D96A/D93A SMSI XML SMSI EDIFACT D03A Skanska XML Specifika krav på fakturan Utöver skatteverkets krav på en fakturas innehåll har Skanska särskilda krav på vad som ska framgå för att fakturan ska kunna hanteras i vårt system. Skanskas formkrav Krav på märkning Skanskas fakturareferens måste framgå på fakturan och anges i korrekt fält i fakturafilen för att fakturan ska mottas av Skanska. EDIFACT RFF+ADE SVEFAKTURA <RequisitionistDocumentReference>

Sida 3 (7) Fakturareferens är en 3-ställig kombination bestående av siffror enligt följande: (5-6 siffror)-(1-15 tecken)-(4-5 siffror) åtskilda av bindestreck, ex 123456-1-5001. Om fakturan avser en inköpsorder med inköpsordernummer eller ett projektavtal ska fakturan märkas så som anges på ordern. Om du saknar information om märkning, kontakta er beställare. Felåterföringsmail Fakturor som inte uppfyller kraven enligt fakturaspecifikationen kommer inte registreras som mottagna. I dessa fall kommer ni få en elektronisk reklamation via e-post till den mailadress som ni angivit er Transaction Order vid anslutning. Det är ert ansvar att säkerställa att angivna e-postadresser hålls uppdaterade och under bevakning, samt att nödvändiga aktiviteter genomförs för att rätta och skicka om de felåterförda fakturorna. Om ni önskar byta mailadresser för felåterföringsmail, uppdatera er Transaction Order och skicka in i Word-format till affarsstod@skanska.se och ange uppdatering av felåterföringsmail i ämnesraden. Vad betyder felåterföringsmailet? Nedan följer några av de vanligaste orsakerna till att en elektronisk faktura avvisas. Projektnummer "Y" på rad "X" är inte giltigt Fakturareferensen är felaktig eller saknas i korrekt fält i fakturafilen. Om fält Y är blankt, kontrollera att ni angett en fakturareferens på fakturan samt att den är angiven i korrekt fält i fakturafilen enligt XML-underlaget i denna guide. Om en referensperson finns angiven i fält Y istället för en fakturareferens, korrigera genom att lägga fakturareferensen i det fält där ni angivit referenspersonen och skicka en ny korrekt faktura. Kontakta er VAN-operatör eller IT-part för eventuell hjälp. Om en fakturareferens finns angiven i fält Y men ni ändå får detta felmeddelande, kontrollera att referensen är giltig genom att kontakta er beställare. Felaktigt Skanskabolag "Z" fakturerat avseende projektnummer "Y" på rad X Den angivna referensen tillhör ett annat Skanskabolag än det som ni ställt ut fakturan till. Kontrollera vilket Skanskabolag som ska faktureras och att ni mottagit korrekt referens från er beställare. Leverantören är inte ansluten till tjänsten Leverantörens organisationsnummer finns inte med som godkänd leverantör för EDIfakturering. Kontrollera att ni angett ert organisationsnummer i korrekt fält i fakturafilen.

Sida 4 (7) Mottagaren av ert dokument har nekat filen (skickas vanligen från CGI till leverantörens VAN-operatör) Felmeddelandet tyder på någon av följande felorsaker: Ni har inte gått igenom anslutningsprocessen och är således inte godkänd till att skicka EDI-faktura till Skanska. Er elektroniska avsändaradress stämmer inte överens med det som vi har satt upp enligt den Transaction Order som ni fyllt i vid anslutning Teknisk information Nedan XML-underlag visar hur informationen ska anges i fakturafilen. Skickar ni i annat format än Svefaktura och EDIFACT får ni motsvarande information i samband med anslutningen till EDI-fakturering. Fakturahuvud Fält EDIFACT SVEFAKTURA Från Org. nr VAT nr Adress NAD+SE 3036 NAD+SE 3039 RFF+VA under NAD+SE NAD+SE 3042, 3164, 3251, 3207 <cac:partyname> cac:taxscheme\cac:id=swt cac:taxscheme\cac:id=vat <cac:address> <cbc:cityname> <cbc:postalzone> PG/BG/IBAN FII+RH <cac:paymentmeans> <cac:payeefinancialaccount> Vår referens CTA+AR COM+ under NAD+SE <cac:contact> <cbc:telephone> <cbc:electronicmail>

Sida 5 (7) Vårt ordernr RFF+VN <AdditionalDocumentReference> Om identificationschemeid = ACD eller CT Type Arch.no Fakturanr BGM 1001 Transferid från Logica BGM 1004 <InvoiceTypeCode> Transferid från Logica <ID> Fakturadatum DTM+137 <cbc:issuedate> Förfallodatum DTM+13 <cac:paymentmeans> <cbc:duepaymentdate> Betalningsvillkor PAT+1 <cac:paymentterms> <cbc:note> Krediteras RFF+IV <InitialInvoiceDocumentReferenc e> Leveransdatum DTM+35 <cac:delivery> <cbc:actualdeliverydatetime> Till Org. nr VAT nr Adress NAD+BY 3036 NAD+BY 3039 RFF+VA under NAD+BY NAD+BY 3042, 3164, 3251, 3207 <cac:partyname> cac:taxscheme\cac:id=swt cac:taxscheme\cac:id=vat <cac:address> <cbc:streetname> <cbc:cityname> <cbc:postalzone> Leveransadress Er referens NAD+DP 3042, 3164, 3251, 3207 CTA+PD COM+ under NAD+BY <cac:delivery> <cac:deliveryaddress> <cbc:streetname> <cbc:cityname> <cbc:postalzone> <cac:contact> <cbc:telephone> <cbc:electronicmail>

Sida 6 (7) Ert ordernr RFF+ON <cac:orderlinereference> <cac:orderreference> <cac:buyersid> Innehar F-skattebevis Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller Fakturarader Radnr Artikelnr Beskrivning FTX+GEN FTX+REG LIN 1082 PIA+SA 7140 IMD 7008 <cbc:exemptionreason> <cbc:exemptionreason> <cac:item> <cac:sellersitemidentification> <cac:item> <cbc:description> Endast Ordernr RFF+ON <cac:orderlinereference> <cac:orderreference> <cac:buyersid> Lev.datum DTM+35 <cac:delivery> <cbc:actualdeliverydatetime> Följesedel nr RFF+AAK <cac:despatchlinereference> <cac:documentreference> Kodsträng / Inköpsordernummer Period Mängd och enhet A-pris RFF+ADE DTM+194 och DTM+206 QTY+47 el. QTY+12 6060 och 6411 PRI+ABB elller PRI+AAA <RequisitionistDocumentReferen ce> n/a <cbc:invoicedquantity>(kvantitet) quantityunitcode(enhet) <cac:item> <cac:baseprice> <cbc:priceamount> Belopp MOA+203 <cbc:lineextensionamount> Tillägg/Avdrag MOA+8 <cac:allowancecharge> <cbc:amount> Fritext på rad FTX+SUR n/a

Sida 7 (7) Fakturafot Momskod Momskategori Avgår/Tillkommer TAX+7 5305 TAX+7 5153 Belopp: MOA+131 eller MOA+8 för ALC på huvud Beskrivning: ALC 7160 <cac:taxscheme> <AllowanceCharge> <cac:reasoncode> name(beskrivning) <cbc:amount> Momssats TAX+7 5278 <cbc:percent> Momsgr. Belopp MOA+125 <cac:legaltotal> <cbc:taxexclusivetotalamount> Moms Valuta Summan av alla förekomster av MOA+124 CUX 6345 Summan av alla förekomster av <cbc:taxamount> <InvoiceCurrencyCode> Totalt netto Beräknas av Skanska Beräknas av Skanska Total moms MOA+176 <cbc:totaltaxamount> Avrundning MOA+165 <cac:legaltotal> <cac:roundoffamount> Faktura total MOA+9 <cac:legaltotal> <cbc:taxinclusivetotalamount> Kontaktuppgifter Har du övriga frågor, vänligen kontakta Skanska Affärsstöd: Telefon: 010 448 01 00 Mail: affarsstod@skanska.se Läs mer om e-fakturering till Skanska: www.skanska.se/fakturering