Handlingsplan utifrån rekommendationer från KPMG
|
|
- Jan Pettersson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Handlingsplan utifrån rekommendationer från KPMG Bakgrund KPMG genomförde under våren 2018 en granskning på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna av socialnämndens ekonomistyrning med förslag på åtgärder att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober att uppmana socialnämnden att följa revisionsrapportens rekommendationer genom att genomföra de åtgärder som krävs för styrning, samt återkomma till kommunstyrelsen i november 2018 med detaljerad handlingsplan utifrån revisionsrapportens rekommendationer. Socialnämnden redovisade i november 2018 en handlingsplan som innehöll 9 strategier för att komma tillrätta med problematiken KF beslutade i dec 2018 att godkänna planen samt att uppdra till Socialnämnden att återkomma med en redovisning i samband med första delårsrapporten 2019 Uppföljning de 9 strategierna Bokslutet 2018 visade på ett underskott motsvarande -712tkr vilket är nära ett 0-resultat. De vidtagna åtgärderna under 2018 har därmed gett önskad effekt. I budgetskrivelsen redovisade Socialnämnden bedömda kostnadsökningar 2019 i form av prisökningar, löneökningar och volymökningar motsvarade 49mkr. Trelleborg2000, v 1.0, I dec 2018 beslutade KF om en budget i nivå med 2018 års budget. Socialnämnden bedömdes därför gå med nytt underskott 2019 motsvarande de beräknade ökningarna dvs 49mkr. En handlingsplan för att nå budget i balans har tagits fram och beslutades av Socialnämnden i feb Handlingsplanen utgår i stort utifrån grundtankarna i de 9 strategierna dvs att på olika sätt drifta verksamheten mer kostnadseffektivt. Strategi 1 stordrift Socialförvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:
2 2 (6) Strategin har som mål att minska personalkostnaderna genom att ändra lokalutformningen och uppnå stordrift. En lokalkapacitetsutredning är gjord för gruppbostäder inom LSS av dåvarande Serviceförvaltningen. Utifrån den är en plan lagd för att kunna utöka samtliga LSSgruppboenden från dagens med 4-5 platser till maximalt 6 platser per boende med bibehållen personal. Denna lokaloptimeringsplan avser även övriga delar av LSS verksamheten utifrån optimeringsperspektiv av lokaler. Planen beslutades av Socialnämnden i december En lokalkapacitetsutredning är beställd av Teknisk Serviceförvaltning även för särskilda boenden. När Familjens hus i Anderslöv är färdigställt är det möjligt effektivisera genom att samlokalisera tre mindre befintliga boenden till de nya lokalerna och därmed uppnå effektivare bemanning. Lokalerna beräknas stå klara kv 2, Diskussion om samutnyttjande av lokaler pågår. Ovanstående ger inte något förbättrat ekonomiskt resultat 2019 då inga lokaler för stordrift färdigställs under året. Om samtliga särskilda boenden lokaloptimeras kommer det, enligt Planums beräkningar, teoretiskt kunna innebära en besparing motsvarande 8mkr i minskade personalkostnader. (Planum är konsultföretaget som genomlyste socialförvaltningen 2018) Strategi 2 tidsplanering Under hösten 2018 tog HR-avdelningen fram ett underlag från systemet Heroma, kvalitetssäkrat av konsult, som visade att förvaltningen använder en betydande omfattning övertid och fyllnadstid. Effektiviseringspotentialen har Socialförvaltningen bedömt till ca 14,5 mkr. En viktig förutsättning för att lyckas med effektiviseringen är att det finns tillräcklig tillgång till personal samt att det finns effektiva system för att planera personalens tid. En bemanningsenhet med en vikariebank är uppbyggd. Syftet är att garantera och kvalitetssäkra tillgången till vikarier samt ha överblick över vikariernas arbetstid för att undvika övertidskostnader. Vikarier på övertid är sedan 1/3 inte längre möjlig boka i systemet. En projektledare för heltid som norm är tillsatt och en plan för arbetet är beslutad och klar. De enhetschefer som har behov av utökat stöd för bemanningsplanering får detta och kommer att få kontinuerligt under Organisationen gör under 2019 en resa från deltidsorganisation till heltidsorganisation. Detta utifrån perspektivet heltid som norm men också utifrån att fyllnadstid inte längre skall användas för att bemanna frånvaro ex semester och sjukdom. Så kallade bemanningsområden inom såväl vård och omsorg som LSS är nu organiserade för att hantera den tid som uppstår när medarbetare går upp i tjänstgöringsgrad. Detta innebär att man arbetar över
3 3 (6) enhetsgränserna inom sitt bemanningsområde. Detta administreras idag som tidbankare i vikariebanken och dessa personer är visuella och möjliga för alla enheter inom ett bestämt bemanningsområde att boka. Det pågår försök med utökad grundbemanning på vissa enheter för att på detta sätt arbeta med såväl kort- som långvarig frånvaro. Under 2019 kommer förvaltningens projektledare också att arbeta med alternativa arbetstidsmodeller tillsammans med Kommunal och chefer inom vård och omsorg och LSS Socialnämnden har i handlingsplanen för budget i balans föreslagit för Kommunstyrelsen att säga upp det lokala kollektivavtalet. Centralt beslut i frågan är ännu ej fattat. Ett schemaläggningssystem har ännu ej kommit på plats vilket är nödvändigt om tiden ska kunna planeras effektivt. Samarbete med andra kommuner har också upprättats för att få tillgång till såväl bra som dåliga erfarenheter i uppbyggandet av en mer effektiv personalplanering. Strategi 3 inhyrd personal Under 2018 var kostnaden för inhyrda sjuksköterskor 10 mkr. Som en del i handlingsplan för budget i balans är målsättningen att under 2019 minska kostanden motsvarande 5 mkr. Sjuksköterskeenheten har ny enhetschef. Ett intensivt rekryteringsarbete pågår och ett antal vakanser har åtgärdats. Diskussion om arbetstidsförkortning för den mest svårrekryterade gruppen pågår med kommunens HR-chef som äger mandatet för att lösa även dessa vakanser. Strategi 4 samverkan med föreningslivet Ett arbete är påbörjat för ett utökat samarbete med föreningslivet för driften av verksamheterna. Kontakter med föreningar har tagits för att utröna intresset för utökat samarbete. Arbete pågår med att rekrytera volontärer till verksamhet inom vård och omsorg. Strategi 5 minska externt köpt vård Kostanden för externt köpt vård till barn och unga på HVB minskade med ca 5 mkr Kostanden ligger i paritet med riket. Totalt under ett år är ca 20 barn och unga placerade på HVB. För närvarande är 13 barn placerade och ett lägre antal placeringar är inte realistiskt i en kommun av Trelleborgs storlek och med nuvarande socioekonomiska faktorer. Individ och familjeomsorgen utvecklar sin egen öppenvård för att möta de behov av vård som finns för barn och unga. Målet är att kunna
4 4 (6) hantera fler ärenden i egen regi istället för att köpa externa öppenvårdsinsatser. Redan under 2018 minskade kostnaderna för externt köpt öppenvård för barn och unga med ca 2 miljoner kr vilket är ett resultat av arbetet som pågår i den egna öppenvården. Planum föreslog en investering motsvarande 5 mkr i såväl den egna utförarsidan som i förebyggande arbete i samarbete med skolan riktat till de yngre barnen. Syftet är att arbeta mer proaktivt och på lång sikt minska HVB-kostnaderna genom att färre barn placeras framöver. Då årets budget inte medger sådana satsningar har de inte kunnat utföras. Tidigare år har förvaltningen haft kostnader för externt köpt korttidsvård inom vård och omsorg. Med ett nytt sätt att arbeta under 2018 har förvaltningen inte behövt köpa korttidsplatser externt sedan september Målet är inte köpa externa platser framöver, utan lösa det i egen regi. Strategi 6 Förbättrad statistik och uppföljning Uppföljningar ska redovisas till nämnd månadsvis, antingen genom en verksamhetsrapport eller i en delårsrapport. Rapporteringen ska ge nuvarande status på ekonomi och nämndens måluppfyllnad. Nämndens mål kommer att tas fram av socialnämnden i maj månad och beslutas i samband med budget i juni. Första resultatet för 2019 redovisas efter utgången av mars i delårsrapport I med helårsprognos. Nyckeltal som jämför kommunen med andra kommuner i Kolada inhämtas och analyseras en gång per år under hösten när nya siffror finns att tillgå. Vi redovisar då nyckeltal både per invånare och per brukare för att dels påvisa effektiviteten i produktionen men även omfattningen av produktion vilket påverkar budgetresultatet. Enhetschefer genomför månadsvisa uppföljningar tillsammans med ekonomer sedan mars Förutom uppföljning kommer nu även enhetschef att rapportera resultat, åtgärder vid eventuell avvikelse, samt prognos för resterande del av år. Rapporteringen sker månadsvis inför uppföljning med ekonom och är tillgänglig även för avdelningschef och förvaltningschef. Nästa planerade steg i uppföljningen är att även HR-personal medverkar med frågor som kort- och långtidsfrånvaro, övertid, resursbrist etc. Ett arbete för att ta fram effektiva driftsmodeller är påbörjat där de verksamheter som uppvisar bäst resultat får stå modell för övriga En genomgripande analys ska också göras på detaljnivå av avdelningschef för olika verksamhetsområden för att bättre förstå de mekanismer som påverkar kostnaderna. Ett projekt är startat i samarbete med ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen för att pröva ett nytt uppföljningssystem för bemanning som förutom uppföljning, även
5 5 (6) stödjer planering och prognos. En pilot är planerad att starta under maj månad. Socialförvaltningens ekonomifunktion är nu förstärkt enligt Planums rekommendationer. Strategi 7 Ny modell för biståndsbedömning IBIC En analys av förvaltningens ekonomi- och verksamhetssystem är gjord som visar att dagens upplägg är komplext. Det kommer att krävas extra resurser för en övergång till IBIC. En osäkerhet finns dessutom huruvida en övergång innebär ökade kostnader. Ett införande av IBIC innebär en risk för ökade omvårdnadskostnader, då ansvaret för att bedöma förändrat behov i pågående biståndsärenden förflyttas från handläggare till omvårdnadspersonal ute i verksamheterna. Ökade kostnader kan även bli ett faktum om man väljer att lägga ut verksamheten privat, eftersom de då kan styra sin ersättningsnivå från kommunen i hög grad. Dessa osäkerhetsfaktorer har påverkat införandet av IBIC. Förvaltningen är i grunden positiv till att effektivisera beslutsprocessen och bättre nyttja myndighetens biståndshandläggare till uppföljningar. Det nuvarande systemet är överadministrativt och resurskrävande i sig. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med införandet av BBIC i den omfattning och takt ekonomin tillåter. Framtagande av nya riktlinjer pågår avseende biståndsbedömning för både vård och omsorg och LSS. Beslutsunderlag för riktlinjer kommer till nämnden under våren Strategi 8 Processen in- och utskrivning från sjukhus. Förvaltningen arbetade under 2018 fram en ny process för utskrivningsklara patienter som innebär att ett planeringsteam bestående av biståndshandläggare, fysioterapeut och sjuksköterska bildar ett tvärprofessionellt planeringsteam med uppgift att skapa en trygg hemgång med bistånd till hemstödsteamet. Den nya arbetsprocessen har inneburit att fr.o.m. oktober månad 2018 köper socialförvaltningen inte några externa korttidsplatser och kommer inte heller att göra det Förvaltningen kommer även att minska omfattningen av egen korttid med 5 platser. Besparingen för detta är totalt 8 mkr och är en del av handlingsplanen för budget i balans. Modellen gör att socialförvaltningen idag klarar kravet på 2,8 dagar för utskrivningsklara och därmed får vi i nuläget inga kostnader för personer som blir kvar på sjukhus. Strategi 9 Nyttjandegraden via Intraphone
6 6 (6) Intraphone är ett system som på ett jämförande sätt registrerar utförd personaltid. Intraphone håller nu på att införas inom hela vård och omsorg, dvs både inom hemvård och särskilda boenden. För att Intraphone ska fungera enhetligt även på särskilda boende anpassas systemet i näras samarbete med leverantören. Arbetet med att ta fram statistiskt jämförbara variabler ur systemet kopplade till ekonomin är också påbörjat. Samtliga hemvårdsområden inför ett enhetligt upplägg i Intraphone som beräknas vara klart i maj Sammanfattning Samtliga ovanstående strategier går enligt planering med undantag för IBIC. Några strategier ger inte ekonomisk effekt i år, utan först på längre sikt, då förvaltningen är beroende av dels centrala beslut samt nya lokaler och ombyggnader. Det saknas fortfarande system som är nödvändiga för att få full effekt. Dels ett system för ekonomiskuppföljning som fungerar för enhetscheferna. Ett sådant ska testas i maj månad. Dels ett IT-system för effektiv schemaplanering. Man har idag inget IT-stöd alls och om man ska bemanna gemensamt i bemanningsområden, större än den enskilda enheten, så krävs ett gemensamt system. Kan man inte planera personalens tid så att man täcker upp för varandra mellan enheterna når man inte önskad nivå av effektivitet. Schemaplaneringen är nyckeln till en effektiv bemanningsekonomi. En utmaning för att få fullt genomslag är även att det finns god tillgång till personal. Bristen på personal är påtaglig. Främst i de legitimerade grupperna men även undersköterskor inom hemvård och särskilt boende. Annikki Tinmark Förvaltningschef
Handlingsplan budget i balans 2018
Tjänsteskrivelse 1 (8) Datum 2018-05-10 Diarienummer Handlingsplan budget i balans 2018 Bakgrund Efter kvartal 1 visar delårsrapporten ett underskott helår på -15,7mkr mot budget. Socialnämnden fick ett
Ekonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Delårsrapport Socialnämnden 1 (2) Datum. Delårsrapport Socialnämnden 2019
Delårsrapport 1- Socialnämnden Datum 1 (2) Delårsrapport 1- Socialnämnden 2 (8) Innehållsförteckning 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat... 3 2 Årsprognos för nämndens investeringar... 6 3 Årsprognos
Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016
Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt
Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.
1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under
Ekonomisk rapport efter februari månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten
Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande
www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...
Socialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Uppföljande granskning av hemtjänsten
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljande granskning av hemtjänsten Jenny Engelmark Cert. kommunal revisor Kalix kommun Uppföljande granskning av hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Ekonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN
7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden
Förslag till beslut Förslag till handlingsplan antas
TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2017/586/02 Sida 2018-03-27 1 (2) Kommunstyrelsen Heltid som norm - Heltidsresan - handlingsplan KS2017/586/02 Förslag till beslut Förslag till handlingsplan antas Sammanfattning
Lägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Handlingsplan för heltid som norm
Handlingsplan för heltid som norm Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning Innehållsförteckning Fler ska arbeta heltid i framtiden...
Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015
Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån
Revisionsrapport granskning av socialnämndens ekonomistyrning
Tjänsteskrivelse 1(7) Socialtjänsten 2018-03-27 SN-2018-00117-3 Anette Ståby Ekonomichef Revisionsrapport granskning av socialnämndens ekonomistyrning Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden
Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...4 - Prognos...4 Effektivisering...5
Fler ska arbeta heltid i framtiden
HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens
Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden
1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538
Ekonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Revisionsrapport - Socialnämndens ekonomi Ledning och styrning
1(6) Sn 67 Dnr 2018-000074 Revisionsrapport - Socialnämndens ekonomi 2017 - Ledning och styrning Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden godkänner svar på revisionsrapport Socialnämndens ekonomi 2017 Ledning
HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1
Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter
Resultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Ekonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat maj Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Analys
Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID
VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Uppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 2018 års
Uppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 208 års budget och trovärdiga prognoser 3 5 SN 208.038 4 VALLENTUNA
Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Ekonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Ekonomisk rapport efter mars månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Verksamhetsuppföljning SN Augusti, 2018
Verksamhetsuppföljning SN Augusti, 2018 0 Innehållsförteckning Information... 1 Ekonomisk prognos... 2 Externvård, antal pågående insatser och förändring inom året... 4 Vård som verkställs av Vård- och
Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden
Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145
Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88
Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30 Ärende 5 SN 2018/88 Sida 4 av 108 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-10-08 Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30 Förslag till beslut Socialnämndens
Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten
Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1 Sn 165 Dnr SN 2015/0082 Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Beslut Socialnämnden beslutar att - godkänna förvaltningens
Ekonomisk rapport efter mars 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska
Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
ST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut
Handlingsplan för omsorgsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE beslutsärende Datum 2012-10-22 Sida 1(1) Omsorgsförvaltningen Eija Kilpala, 0591-64238 eija.kilpala@hellefors.se Omsorgsnämnden Handlingsplan för omsorgsförvaltningen Sammanfattning Omsorgsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88
Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 Ärende 5 SN 2018/88 Sida 4 av 80 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-04-10 Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 Förslag till beslut Socialnämndens
Revisionsrapport avseende Socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll.
MARIESTAD KOMMUN Revisorerna Till Socialnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende Socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll. Kommunrevisorerna i har granskat
SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-19 DNR SN 2014.187 VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF VILDANA.ZORLAK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning
Resultat per april 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och
Uppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Ekonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden
Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande
SOCIALFÖRVALTNING DNR SN MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-10-22 DNR SN 2014.187 MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF MONIKA.FERNLUND@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning
KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE
KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE Ordförande: Socialchef: Kjell-Åke Nilsson Jhonas Nilsson REDOVISAT HELÅR 2018 2018 2017 Driftintäkter Driftkostnader Nettoram Kalk kapitalkostnad
Ekonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen
Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Uppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Datum Äldrenämnden
Uppsala T "KOMMUN Handläggare Ylva Opard Datum 2013-10-23 Diarienummer ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden o Åtgärder för hållbar ekonomi Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna de åtgärder
Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-12-11 Ks/2015:225 043 Statsbidrag/kommunbidrag Svar på
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.30 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande Anders Gustafsson (KD) Lars-Eric Andersson (C) Johanna Söderberg
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Personalfakta 218 Varje dag är viktigast! Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen Vid frågor kontakta HR-controller Karin Lidén, karin.liden@malmo.se. HR-AVDELNINGEN Hälsa, vård & omsorg Innehåll Inledning...
Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans
s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen
TJÄNSTESKRIVELSE. Handlingsplan för en ekonomi i. balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 2019-04-27 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 Förvaltningens förslag till beslut
SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201807 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -7 351-6 486 865-11 236 65% 1 350 450 Driftprojekt
Ekonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Time Cares Bemanningsakademier. Vår erfarenhet för din framgång
Time Cares Bemanningsakademier Vår erfarenhet för din framgång Nu när vi har Time Cares konsultteam till vår hjälp med sin breda kunskap och tydlighet i vad som krävs av oss för att lyckas i vårt förändringsarbete
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Verksamhetsuppföljning och prognos 1
FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen
Ekonomisk rapport efter oktober 2013
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den
Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare
Ekonomisk rapport efter september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden
6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN
6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2017-09-28 ALN 2017-0201 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2017 Förslag till beslut Äldrenämnden
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse
Tid: Måndag 2018-11-26 klockan 14:00 Plats: Klarälvsrummet Justerare: Minoriteten Tid för justering: Föredragningslista: Socialdemokratiska gruppen samt vänsterpartiet måndag den 26 november klockan 13:00
BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER
BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER - GÄLLER EGEN REGI RIKTLINJE KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsdirektör Ansvarig samt fr.o.m: Utvecklingsledare 150530 Uppdateras: 160130
Uppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 143 Dnr KS/2016:237. Personalutskottets arbete - information
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 1 (1) Sida 143 Dnr KS/2016:237 Personalutskottets arbete - information Information, personalchef informerar kort om personalutskottets arbete,
Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet
KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 08:30 12:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson (C)
Handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka åren
HANDLINGSPLAN 2017-12-18 Dokument nr: MK 2017/xxx 1(8) Kommunledningskontoret Personalenheten Handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka åren 2018-2021 Varför handlingsplan om
Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse 2015-03-02 BUN 2015.0123 Handläggare: Lotta Frisk Barn- och utbildningsnämnden Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen
Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, vård- och omsorgschef Malin Hedberg Soini, ekonom
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Sten-Inge Olsson (S) Ulla Lundh (S) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Jan Klarström (SD)
Uppföljning av Team trygg hemgång
Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...
Utskottskansliet, direktjustering. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Elmqvist
1(40) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.10 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande Anders Gustafsson (KD) Lars-Eric Andersson (C) Birgitta Eklund
Utbildningsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-26 Utbildningsnämnden Josefine Alan Ekonom Telefon 08 555 010 38 Josefine.alan@nykvarn.se 2019-03-31 för utbildningsnämnden UN/2019:66 Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljning
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.
Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård
2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat