ÅRSREDOVISNING 2010 VÅRDPROCESSCENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010 VÅRDPROCESSCENTRUM"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010 VÅRDPROCESSCENTRUM

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 VERKSAMHET... 5 ORGANISATIONSSTRUKTUR... 5 Uppdrag och Vision 6 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 7 Uppföljning av verksamhet och resultat 8 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 8 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING PER OBJEKT STATISTIK VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK 2

3 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Så kan även 2010 läggas till handlingarna och därmed dags att summera Vårdprocesscentrums sista verksamhetsår. Som vanligt har vissa saker gått bättre än förväntat, andra sämre och några inte alls. Våren präglades till stor del av förberedelsearbetet för uppgraderingen till ny version av journalsystemet Cosmic. Bland annat lades mer är 3000 timmar på tester och kvalitetssäkring. Därför var de stora problemen med driftsstabilitet och prestanda som följde på uppgraderingen oväntade. Denna incident har lett till flertalet diskussioner med leverantören vilken i sin tur förändrat sina processer för kvalitetssäkring innan leverans. Förändringar har även genomförts i vår egen förvaltning och sammantaget är jag tämligen hoppfull inför framtida programvaruuppdateringar. Ett lyckat projekt jag gärna lyfter fram är Lean i LiÖ. Tre piloter i olika verksamheter har genomförts och gensvaret har varit mycket positivt. Syftet var att skaffa erfarenheter från såväl kliniska som administrativa verksamheter men även från en process ( knöl i bröstet ). Via projektet finns nu erfarenhet, goda exempel samt en verktygslåda för att sprida filosofin Lean bredare inom landstinget. Här bedömer jag att den största utmaningen ligger i att orka hålla i och driva arbetet vidare även när den initiala entusiasmen lagt sig. Inom ramen för vårt eget förbättringsarbete Lean på VPC kan jag bocka av flera konkreta resultat inom såväl förvaltning, testning och support vilka jag hoppas kan tas med i den nya organisationen. Utrullningen av de nationella tjänsterna för IT i vården har försenats av såväl tekniska problem som sent uppkomna diskussioner kring konsekvenserna för den personliga integriteten. Det faktum att Datainspektionen stoppat Mina Vårdkontakter i Stockholm och inte godkänner nuvarande lösning för patientåtkomst i Nationell Patientöversikt, skapar förseningar även i våra lokala projekt. För att vi ska må ännu bättre på jobbet har Vårdprocesscentrum i år haft fokus på hälsa, må bra och balans och flera aktiviteter på det temat har genomförts. Bland annat har vi genomfört en hälsoenkät, utsett en friskvårdsinspiratör och som vanligt haft ett stort startfält med i Blodomloppet. Årets medarbetarenkät bekräftade det jag redan visste, d.v.s. att Vårdprocesscentrum är en arbetsplats med kompetenta och motiverade medarbetare som trivs på sin arbetsplats. 3

4 Med dessa rader vill jag tacka för sex roliga, spännande och utvecklande år som chef för Vårdprocesscentrum då enheten nu delats och verksamheten fortgår i IT-centrum samt Centrum för vård- och hälsoutveckling. Själv har jag nu lämnat landstinget och sökt mig tillbaka till konsultbranschen Vårdprocesscentrum 4

5 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN VERKSAMHET Vårdprocesscentrum, som är landstingets centrala resurs för verksamhetsutveckling, driver centrala utvecklingsprojekt och förvaltar landstingets vårdstödjande processer. Inom enheten finns strategisk utvecklingskompetens inom process, organisation och IT. Vårdprocesscentrums medarbetare arbetar över hela länet. Vårdprocesscentrums uppdrag innefattar hela Östergötland men verksamheten utgår från lokalerna på Klostergatan 19 i Linköping. Vårdprocesscentrums verksamhet kan delas in i förvaltningsuppdrag, projekt och övriga linjeuppdrag. I tillägg bedrivs kontinuerlig kunskapsuppbyggnad via kompetensteam. ORGANISATIONSSTRUKTUR Vårdprocesscentrum är en egen produktionsenhet och produktionsenhetschefen rapporterar till utvecklingsdirektören. Enheten är organiserad i en matris med två personalgrupper (kallas av historiska skäl för Vårdsystem och Konsultgruppen) samt en mindre stab. PE-chef Stab Projekt Uppdrag Förvaltning Konsultgruppen Vårdsystem Även om enhetens verksamhet kan grupperas i förvaltningsuppdrag, projekt och övriga linjeuppdrag så är det en kritisk framgångsfaktor att samverka över de interna kompetensgränserna. Exempelvis i projekt Lean i LiÖ finns ett nära beroende till Cosmics funktioner för resursplanering och utdata (statistik och uppföljning). Några korta fakta om enheten: Antal anställda i heltidsmått 52 Omsättning, mkr 120,3 Resultat 2010, mkr 0,1 Eget kapital, mkr 0,4 5

6 UPPDRAG OCH VISION Vårdprocesscentrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2010 var ca 11 miljarder kronor. Vårdprocesscentrums uppdrag Vårdprocesscentrums övergripande uppdrag är att: arbeta med strategisk verksamhetsutveckling initiera, driva och stödja centrumövergripande utvecklingsprojekt sprida kunskap, erfarenheter och goda idéer ansvara för förvaltning av gemensamma vårdsystem, arbetssätt och rutiner förvalta och utveckla vårdstödjande processer Vårdprocesscentrums vision Vårdprocesscentrum bidrar till en säker, effektiv och mer tillgänglig hälso- och sjukvård. 6

7 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med snabbt växande efterfråge- och/eller behovsökning baserad på medicinsk utveckling samtidigt som vi får en allt äldre befolkning. En förbättrad informationsförsörjning och utveckling av IT-stöd, bedöms vara den åtgärd som har störst potential att öka vårdens kapacitet, se rapport från Gartner Group - ehealth for a Healthier Europé - opportunities for a better use of healthcare resources. En EU-utredning, The socio-economic impact of the regional integrated EHR and eprescribing system in Kronoberg, Sweden, visar på mycket stora vinster med införandet av ett gemensamt journalsystem (i detta fall Cambio Cosmic). Den understryker vikten av insikten i att införandet av nya ITstöd inte i huvudsak handlar om teknik en kritisk framgångsfaktor är att även arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Ovanstående bekräftar att vår investering i ett gemensamt journalsystem var ett steg i rätt riktning. Med detta som grund, tillsammans med liggande strategi för sammanhållen journalföring, har vi skapat en bra plattform för en fortsatt utveckling. Nationella vårdtjänster såsom Nationell Patientöversikt, Pascal m.fl. förutsätter en konsoliderad systemarkitektur men även om mer integrerade system innebär stora vinster såväl patientsäkerhetsmässigt som tidsmässigt, så innebär det även en större komplexitet att förvalta. Nya patientdatalagen, privata vårdaktörer och vårdens ökande specialisering är faktorer som påverkar hur framtidens lösningar för informationsförsörjning skall utformas. En ökad mängd huvudmän skapar intressekonflikter för vad som skall vara styrande och enskilda utförares krav måste ofta ställas mot den övergripande vårdprocessens. Här kan Nationell Patientöversikt spela en viktig roll för tillgång till vital journalinformation men den hanterar inte avsaknaden av ett processtöd. Ett stöd för nationell remisshantering, är en förutsättning för att utveckla effektiva och säkra vårdkedjor i ett allt mer fragmenterat vårdsverige. Ett påbörjat insatsområde är nationella invånartjänster där möjligheter till personliga tjänster via Internet, ärendehantering, bokning och ombokning av tider samt åtkomst till egna journaluppgifter kan öka patientens delaktighet i den egna vården men som också kommer ställa krav på förändrat arbetssätt i vården. 7

8 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Verksamheten i Vårdprocesscentrum kan delas in i projekt, förvaltning och uppdrag. Nedan redovisas utfallet tidsmässigt för respektive kategori. Projekt Summa timmar projekt Kommunalportal Kortinloggning Patientportal Patienttjänster på webben VÖS 2.0 Webbtidbok Studentmedverkan Kontext-logg Värdehemtagning PJ 08 Nationell patientöversikt Standardiserad journal Cytodose Mina vårdkontakter Cosmic Publicering - CCP Lean inom LiÖ Kapacitetsplanering Kommunportal Pilotprojekt med Norrköpings kommun för att tillgängliggöra vårdinformation. Avslutades under 2010 Kortinlogg Projekt för att införa stark autenticering vid sammanhållen journalföring Patientportal Pilotprojekt som syftar till att tillgängliggöra journalinformation till patienter via Internet Patienttjänster på webben Program för utveckling av e-tjänster för patienter. VÖS 2.0 Vidareutveckling av interna vårdöversikter Webbtidbok Projekt för att utveckla en funktion för bokning/avbokning av tid till besök. Studentmedverkan I samverkan med HU ta fram modell för hur studenter praktisk kan delta i förbättringsprojekt Kontext logg - Syftet med kontext logg projektet är att skapa en lösning som kan bidra till att uppfylla lagstiftarens intentioner med logguppföljning Värdehemtagning PJ08 Säkerställa största möjliga värde av det gemensamma journalsystemet. Avslutades under 2010 Nationell patientöversikt Östergötlands lokala projekt för anslutning till den nationella tjänsten Standardiserad journal projekt för att standardisera vad som dokumenteras i journalen Cytodose Införande av IT-stöd för cytostatikahantering 8

9 Mina Vårdkontakter Syftar till att införa tjänsten Mina Vårdkontakter på alla mottagningar i Landstinget. Cosmic Publicering - Projektet syftar till att kunna publicera vårdinformation från Cosmic för att kunna presentera i olika översiktslösningar, ex Patientöversikt, Nationell Patientöversikt, Patientportal mm Lean inom LiÖ Landstingets övergripande projekt för att införa arbetsmetoder som baseras på ett leaninspirerat arbetssätt Kapacitetsplanering Utveckling av stöd och metoder för verksamhetsplanering utifrån det verksamhetsmässiga behovet. De projekt där vi lagt mest tid är Kapacitetsplanering och Lean i LiÖ vilket är helt i linje med vad som är planerat. Andra större områden är e-tjänster för patienter samt grunderna för att kunna publicera journalinformation nationellt, internt och till patienten. Förvaltning Summa timmar förvaltning ViLm Operationskalender VÖS-Vårdöversikter BMS-arkiv Tid direkt IPÖS LEO enkätverktyg Meddix Master bef reg Förbättringsutbildning VGP/IRIS Synergi Testledning Bastjänster gemensamt Xros Journalportalen HSA Cosmic VILm Utveckling av ett vårdinformationslager för att tillgängliggöra journalinformation via vårdöversikter. Operationskalender System för planering av operationer VÖS Vårdöversikter BMS arkiv Arkiv för historisk journalinformation från primärvården Tid direkt System för direktbokning av tider för behandling på vårdcentraler IPÖS Intern patientöversikt LEO - Verktyg för att göra webbaserade enkäter (förvaltningen flyttad till Resurscentrum under 2010) Meddix System för samordnad vårdplanering Master Befolkningsregistret Förbättringsutbildning VGP/IRIS - Vårdgivarportalen 9

10 Synergi Avvikelsehanteringssystem Testledning Funktion för att utveckla och effektivera arbetet med applikationstester Bastjänster gemensamt Styrning och ledning av förvaltningsobjektet XROS- En vidareutveckling av LabRoS för att även hanterar remiss och svar från röntgen, klinisk fysiologi samt neurofysiologi Journalportalen Stöd för engångsinloggning och synkronisering av patientkontext HSA- Förvaltning av Östergötlands HSA-katalog Cosmic Förvaltning av landstingets gemensamma journalsystem Uppdrag Summa timmar uppdrag Analysmått Landstinget Effica PDMS BI Uppdrag landstingsledning epsos SKL - HSA och SITHS Vårdsamverkan kommuner It-relation Privata Vårdgivare SKL- Nationell arkitektur IT-arkitektur Info-säkerhet Analysmått landstinget Utveckling av landstingsövergripande analysmått. Uppdraget slutfördes vid halvårsskiftet. Effica Tandvårdens journalsystem (konsultstöd till förvaltningen) PDMS Förstudie gällande ett eventuellt införande av patientadministrativt IT-stöd för intensivvård BI Arbete med utveckla landstingets funktion för Business Intelligence (Avslutades under 2010) Uppdrag landstingsledning Stöd till LL epsos Europeisk patientöversikt SKL-HSA och SITHS SKL-uppdrag att koordinera den nationella förvaltningen av HSA Vårdsamverkan kommuner Nätverk för samverkan IT-relation privata vårdgivare Nätverk och avtal SKL-Nationell arkitektur SKL-uppdrag (uthyrd resurs) IT-arkitekur Utveckling av arkitekturen för landstingets vårdsystem Info.säkerhet. - Informationssäkerhetsarbete 10

11 Bedömning av måluppfyllelse Utrullning av e-tjänster för patienter går enligt plan, målet är delvis uppfyllt Arbete med värdehemtagning pågår på flera kliniker och vårdcentraler. Arbetet omfattar bland annat kapacitetsplanering i kombinationen med nyttjande av resursplaneringsstödet i Cosmic. R7.3 Cosmic driftsattes i april Akutmodulen med stöd för akutmottagningarnas arbete driftsattes under hösten Meddelande modulen är på grund av problem med funktionaliteten ännu inte driftsatt. Målet är delvis uppnått. Lean i LiÖ har övergått från pilotfas till en driftsfas. Projektet pågår fram till halvårsskiftet 2011, men drivs parallellt med att nya enheter startas. Målen har uppfyllts, dvs att pilotprojekten är avslutade och att planerat antal nya verksamheter har startat. Nationell patientöversikt är försenad och målet med en komplett läkemedelslista är inte uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Vårdsamverkan med kommunerna har under året intensifierats. Vi har tillsammans med företrädare från länets 13 kommuner tagit fram en ny modell för informationsöverföring i samband med att äldre patienter skickas in från ett särskilt boende till akutmottagningarna. Arbetet i sig har lagt en grund för och möjliggör ett tätare samarbete mellan LiÖ och kommunerna i frågor som rör termer, begrepp och informationsstruktur vilket kommer att underlätta informationsdelningen i NPÖ. Projektet Lean i LiÖ fortgår enligt plan.tre pilotprojekt (Barn på ViN, Bröstcancerprocessen samt Resurscentrum) har avslutats med i stort sett förväntat resultat. Förutom de planerade piloterna är ett stort antal mindre och större leanarbeten igångsatta och så här långt kan vi möta efterfrågan på ett tillfredställande sätt. Projektet Kommunportal avslutades vid halvårsskiftet, p g a att de kommunala verksamheter som ingått i stället fick läsbehörighet i Cosmic. Projektet har varit mycket framgångsrikt och visar på stora kvalitetsförbättringar inför NPÖ:s breddinförande. Innan sommaren uppgraderades Cosmic till en ny version R7.3 och under hösten driftsattes akutmodulen med funktionalitet för länets akutmottagningar. Arbetet med att rulla ut Mina Vårdkontakter (MVK) går snabbare än planerat och hittills har ca medborgare skaffat konto. Följs aktuell plan kommer MVK att finnas på alla landstingets mottagningar till våren Arbete med att ta fram ytterligare tjänster är påbörjat och under 2011 kommer både en listningstjänst och webbtidbok att driftsättas. Arbetet med att tillgängliggöra journalinformation till patienterna har fortgått och bland annat har en riskanalys genomförts. Denna visade på risker för såväl patient (ex kan ta del av känslig/allvarlig information innan besked av vårdgivaren) och för vårdverksamheten 11

12 (ex i ökat antal förfrågningar från patienten). Slutsatsen är att det i dialog med vårdgivare och patienter behöver tas fram ett regelverk för när olika informationsmängder kan visas samt att nuvarande pilot behöver utvidgas för att få ytterligare underlag för utvärdering av effekter. Ett samarbete med Universitetet är uppstartat och ansökningar om forskningsmedel pågår. Analys och reflektion Samarbetet med kommunerna visar tydligt att vägen kan också vara målet. Utrullningen av de nationella tjänsterna för IT i vården har försenats av såväl tekniska problem som sent uppkomna diskussioner kring konsekvenserna för den personliga integriteten. Det faktum att Datainspektionen stoppat Mina Vårdkontakter i Stockholm och inte godkände dåvarande lösning för patientåtkomst i Nationell Patientöversikt skapade förseningar även i våra lokala projekt. De genomförda leanpiloterna har varit ett stöd i arbetet med att ta fram en arbetsmetod som är anpassad till vårdverksamheten, vilket kommer att underlätta genomförandet i kommande leanarbeten. Arbetet med värdehemtagning och att nyttja stödet för resursplanering i Cosmic på ett optimalt sätt kräver stora insatser av såväl verksamhet som stödresurser. Ett drygt tiotal enheter, både vårdcentraler och kliniker på sjukhusen, inom landstinget i Östergötland har under året startat arbeten med kapacitetsplanering. En del i detta arbete omfattar att optimera resursplaneringen med hjälp av Cosmic. Genom att strukturera tidböcker och designa vårdtjänster utifrån behov och krav på tillgänglighet för olika patientgrupper skapas möjligheter till ett bättre produktionsstöd i Cosmic. För flera av enheterna har det inneburit bättre kontroll över väntelistor, bättre flöden för olika patientgrupper ibland också nya arbetssätt för att ta hand om vissa patientgrupper. Även i utvecklingsarbetet med vårdprocesser finns Patientjournalen med för att, utifrån vårdprocessens krav, tillvarata systemets möjligheter till stöd. Det omfattar både bättre stöd i remissmallar, optimering av resurplaneringen, genomgång och revision av mallar i vårddokumentationen. En del av den funktionalitet meddelandehantering i Cosmic som skulle kunna bidra till ökad effektivitet och stöd för vårdverksamheten har på grund av olika problem inte levererats och driftsatts enligt plan. 12

13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: BIDRA TILL MÅLET DELAKTIGHET I MÅLBILD 2012 Framgångsfaktor Utveckling och införande av e-tjänster för patienter/medborgare Underlätta patientens tillgång till egen journalinformation Nyckelindikator/annan uppföljning Införande av Mina Vårdkontakter, mäts via antalet anslutna enheter Mäts via antalet medborgare som använder landstingets e- tjänster Driftsättning av webbtidbok, mäts via antalet anslutna enheter Driftsätta en Patientportal Senast Q3 Beslut ej fattat Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt föreg. utfall 3 60 st 110 st 66 st Dec st st st Dec 10 1 st 1 st 1 st Dec 10 Beslut ej fattat Dec 10 Strategi 2: BIDRA TILL MÅLET TILLGÄNGLIGHET I MÅLBILD 2012 Framgångsfaktor Arbeta med värdehemtagning i Patientjournalen Införa leaninspirerat arbetssätt Utveckla funktionaliteten i Cosmic och därigenom effektivisera vårdprocesserna Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Utveckla användningen av 25 % 12 % 1 % Resursplaneringsstödet i Dec 10 Cosmic., mäts via andel vårdcentraler och kliniker som nyttjar stödet enligt föreslagen modell Etablera en central 20 enheter/ 12 4 stödfunktion för programmet vårdprocesser Dec 10 Lean i LiÖ och genomfört projekt på prioriterade enheter/vårdprocesser Driftsätta R7.3, Akutmodulen och Meddelanden. I alla verksamheter 0 Dec 10 Strategi 3: BIDRA TILL MÅLET KVALITET I MÅLBILD 2012 Framgångsfaktor Tillgängliggöra relevant vårdinformation Nyckelindikator/annan uppföljning En så komplett läkemedelslista som möjligt för LiÖ. Mäts genom andelen (av de som ska) som nyttjar läkemedelsmodulen i Cosmic. Att länets kommuner använder Nationell Patientöversikt. R7.3 och akutmodul ej meddelande Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 100 % 80 % 80 % Dec 10 Norrköping och Linköping 0 0 Dec 10 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 13

14 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Satsningen på implementering av lean-filosofin har fortsatt och en fungerande lean-tavla finns. Målet är delvis uppfyllt. Kompetensteamen arbetar med omvärldsbevakning och i två av teamen har detta lett till beslut om förändringar/förbättringar. Målet är delvis uppfyllt. Andelen förbättringsförslag från medarbetarna har inte uppnått målvärdet. Väsentliga insatser och resultat Vårt deltagande i nationella nätverk har resulterat i att vi 2011 kommer att vara värdlän i vårt största nätverk som då också utvidgas med två nya län. Vårt deltagande i den sk Innovationsslussen har intensifierats och delvis integrerats i satsningen Lite bättre hela tiden. Analys och reflektion Vår satsning på att införa ett leaninspirerat arbetssätt har under hösten inte avstannat men minskat väsentligt i intensitet. Skälet till detta, enligt vår bedömning, är att den till 2011 planerade omorganisationen har tagit mycket tid och kraft från vårt planerade interna utvecklingsarbete. Ett mer systematiskt arbetssätt behöver utvecklas för att dra lärdom av våra erfarenhetsrapporter från genomförda projekt. En modell för spridning av erfarenheterna behöver också utvecklas. Metoden för att fånga förbättringsförslag från medarbetarna behöver förändras och integreras i vårt interna leanarbete. 14

15 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: SYSTEMATISKT UTVECKLINGSARBETE Framgångsfaktor Införa ett arbetssätt inspirerat av Lean Administration Utvärdera PM3 för all systemförvaltning inom LiÖ. Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Under året skall enhetens alla Alla God God kunskap medarbetare ha god kunskap genomförda kunskap Dec 10 om lean, VPCs lean-hus skall vara definierat, 5S inom dokumentationshantering genomförts samt nyckeltal visualiseras på en VPC-tavla. Beslutsunderlag inkl plan för Senast Q2 Ej påbörjat genomförande tas fram. Dec 10 Strategi 2: VERKSAMHET MED GOD FRAMTIDSBEREDSKAP Framgångsfaktor Bevaka aktuella trender, nationella arbeten och standards inom relevanta områden Nyckelindikator/annan uppföljning Kompetensteam beskriver aktuella trender / standards och utarbetar beslutsunderlag. Samverkan med andra kontaktytor, lokalt, regionalt och nationellt Överfört till nytt ITcentrum Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 3 st 2 2 st Dec 10 Formaliserat samverkan med 4 nya 1 1 Dec 10 Medarbetare engagerade i enhetens utvecklingsarbete Lärande via erfarenhetsanalys Alla medarbetare på VPC ska bidra med förbättringsförslag Systematisk uppföljning av alla genomförda projekt, uppdrag och relevanta utvecklingsinsatser Minst ett per medarbetare Analys av alla slutrapporter i Verksamhetsstyrningsgruppen inkl ev handlingsplan 7 10 st 8 st Dec 10 Alla avslutad e projekt Inga projekt avslutade under perioden Dec 10 4 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 7 Genomförs inom ramen för internt leanarbete 15

16 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Arbetet med våra prioriterade processer test, förvaltningsstyrning och support som ska identifieras, standardiseras och implementeras av resp leanteam har delvis avstannat. Orsaken till detta är dels att den dagliga driften av Patientjournalen har krävt stora resurser och dels att omorganisationen till IT-centrum och Centrum för hälso- och vårdutveckling har gjort målbilden otydlig. Målen har delvis uppfyllts. Under året fullföljdes utvecklingen av vår interna planeringsprocess, inkl arbetet med vår årliga kapacitetsplanering. Målet är uppfyllt. Vi har delvis genomfört en kompetensinventering som har resulterat i att kompetensöverföring pågår t ex mellan Cosmics olika moduler. Målet är delvis uppfyllt. Målen i förvaltningsplanerna är till stor del uppfyllda. Arbetet med att definiera, standardisera och implementera processer för test, förvaltningsstyrning och support pågår. Målet är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Våra insatser i Lean i LiÖ har också påverkat vår interna kompetensuppbyggnad i leankonceptet. VPC har upparbetat bra rutiner för ledning, styrning och kommunikation inom enheten. Analys och reflektion Det finns behov av att utveckla vårt interna leanarbete och arbeta på ett mer strukturerat sätt. Vi kan se att flera av våra arbetsprocesser skulle kunna förenklas och förbättras. En spridning av vår projektstyrningsmodell till resten av landstingets verksamheter skulle underlätta våra insatser i verksamhetsnära projekt. 16

17 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: EFFEKTIVA VERKSAMHETSPROCESSER FÖR ENHETENS UPPDRAG Framgångsfaktor Förmåga till ledning och styrning av projekt, förvaltning och uppdragsverksamhet Välkända och definierade processer Nyckelindikator/annan uppföljning Följsamhet till projektstyrningsmodell Uppnå målen i förvaltningsplanerna Definiera, standardisera och implementera processerna för: - Test - Förvaltningsstyrning - Support (standardisera och implementera) Målvärde 8 Utfall 9 Senast Mättidpunkt 10 föreg. utfall 100 % av 100 % 100 % Dec 10 projekten 80 % 80 % 80 % Dec 10 Nämnda processer i alla förvaltningsobjekt Pågår i leanteam Pågår i leanteam Dec 10 Standardiserade arbetsrutiner Definiera gemensamma rutiner/mallar för budgetering, rapportering och uppföljning. Alla projekt och förvaltningsobjekt Pågår i leanteam Pågår i leanteam Dec 10 Strategi 2: TILLHANDAHÅLLA ADEKVAT KOMPETENS FÖR ENHETENS UPPDRAG Framgångsfaktor Balans mellan behov och tillgänglig kompetens Nyckelindikator/annan uppföljning Årlig kapacitetsplanering inom enhetens förvaltningsverksamhet Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall Alla objekt Alla Alla Dec 10 Årlig kompetensinventering och gap-analys med åtgärdsplan för kompetensförsörjning Plan för Plan delvis kompetensförsörjning genomförd Plan under uppförande Dec 10 Kompetensöverföring för att skapa redundans. Mäts via åtgärdade områden Dec 10 8 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 17

18 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Resultatet från årets medarbetaruppföljning var mycket bra, även om det är svårt att jämföra med förra årets resultat pga att svaren redovisas på olika sätt. Strategin att Vårdprocesscentrum ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats får anses vara uppfylld till stor del. Väsentliga insatser och resultat Under det gångna året har vi haft flera aktiviteter igång i syfte att behålla den låga sjukfrånvaron och fokusera på det som främjar hälsa t ex: genomfört en livsstilskartläggning med hjälp av friskvårdspedagog samt erbjudit samtliga medarbetare att genomföra hälsoprofilsbedömning genom företagshälsovården. Flera medarbetare deltog i Blodomloppet och i landstingets satsning Frisk Effekt (cykla eller gå till jobbet). Vi har även tagit tekniken till hjälp och installerat pausprogrammet DOIT i datorerna. Några medarbetare har initierat en egen viktgrupp för att sporra varandra och två medarbetare har axlat uppdraget som friskvårdsinspiratörer på ett mycket förtjänstfullt sätt! På vårens VPC-dagar lyssnade vi på en föreläsning om mindfulness. Det var en uppskattad föreläsning som även innehöll några praktiska övningar, samt material att kunna arbeta vidare med på egen hand. Analys och reflektion 2010 har gått i hälsans tecken och många medarbetare är regelbundet fysiskt aktiva (72 % jämfört med 57 % inom LiÖ), vilket har en stor påverkan på såväl fysisk som psykiskt välbefinnande. Lite överraskande är det dock färre som nyttjat friskvårdssubventionen jämfört med 2009! Resultatet av medarbetaruppföljningen har analyserats och diskuterats på personalmöte och i samverkansgrupp och resulterat i en aktivitetsplan. Med medelvärden som generellt sett ligger mellan konstaterades många styrkor, som förhoppningsvis förs vidare in i de nya organisationerna när Vårdprocesscentrum from årsskiftet upphört som produktionsenhet. 18

19 Utfall nyckelindikatorer Ett gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat uppföljning Andel medarbetare som känner förtroende för närmaste chefs sätt att leda verksamheten 90 % 79. föreg. utfall 75 % (2009) Strategi 1: VÅRDPROCESSCENTRUM SKA VARA EN ATTRAKTIV OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATS Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 11 Utfall 12 Senast Mättidpunkt 13 Maj -10 Andel medarbetare som anser sig ha god kunskap om verksamhetens uppdrag 65 % - 56 % (2009) Gott medarbetarskap vilja och möjlighet att vara delaktig i verksamhetens utveckling Andel medarbetare som upplever att de öppet kan säga vad de tycker Andel medarbetare som känner sig delaktiga i kvalitets- och utvecklingsarbetet på VPC. (upplevelse av medinflytande) 80 % % (2009) 75 % % (2009) Maj -10 Ta tillvara och vidareutveckla medarbetares kompetens Andel medarbetare som har genomfört utvecklingssamtal och undertecknat en individuell utvecklingsplan de senaste 18 månaderna 100 % 95 % (samtal) 97,9 % (plan) 100 % (av de som arbetat minst 18 månader) Maj -10 Medarbetare med god hälsa som trivs på arbetsplatsen Andelen medarbetare som är helt nöjda med sin nuvarande arbetssituation 70 % % Maj -10 Andel som nyttjar friskvårdsbidraget 60 % 50% (29 pers) 63% (39 pers) Helår 2010 jämfört med helår 2009 Medarbetare som känner stolthet och arbetsglädje Total sjukfrånvaro Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete Andel medarbetare som känner stolthet över att vara en del av den verksamhet där man arbetar < 2 % (< 5% LiÖ) 100 % 1,1 % 100 % 1,79 % 100 % 85 % % (2009) Helår 2010 jämfört med helår 2009 Maj Enligt enhetens verksamhetsplan Siffror anger medelvärde, inte %, vilket gör det svårt att relatera utfall till målvärde 13 År och månad för mätning av senaste utfall 19

20 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Att verksamheten inom Vårdprocesscentrum ska vara kostnadseffektiv är något vi hela tiden strävar efter, både vad avser projektdelar och förvaltningsdelar. Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning av både projekt och förvaltning. Målet är uppfyllt. En ekonomi i balans är det ledmotiv som gäller för vårt landsting och inom vårdprocesscentrum har årets lönekostnadsutveckling stannat på -5,2 procent beroende på att personal flyttats över till annan produktionsenhet inom landstinget. Men om vi eliminerar den förändringen så är lönekostnadsutvecklingen 0 %. Detta har sin förklaring i att vi nyanställt personal med lägre ingångslöner än personal som avslutat sin anställning. Därmed anser vi målet uppfyllt för den framgångsfaktorn. Den andra framgångsfaktorn att uppnå kostnadskontroll genom tätare uppföljning har vi inte riktigt nått fram till ännu. Men vi arbetar vidare med detta under Sammantaget för strategin får vi anse målet som delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Vårdprocesscentrum har i samband med bokslut 2010 lämnat tillbaka 3 mkr av de totalt tkr infrastrukturmedel som finansierar den förvaltningsverksamhet som enheten ansvarar för. Då har VPC under 2010 lämnat bidrag till verksamheten för införandet av e- tjänstekort med ca 3 mkr. Vårdprocesscentrum har ytterligare en finansieringskälla, utöver infrastrukturen och det är bidrag från landstingsstyrelsen. För 2010 har enheten haft tkr i bidrag som avser projektdelarna. Nedan presenteras ett diagram som visar fördelningen mellan de projekt som drivits under Under 2010 har samtliga bidrag förbrukats. Analys och reflektion Infrastrukturen består av två delar, grund-it och vård-it. Grund-it medel kommer från verksamheten inom LiÖ i form av procentpåslag på utbetalad lön från alla produktionsenheter och ifrån de privata vårdgivare som utnyttjar grund-it. Vårdande produktionsenheter inom LiÖ betalar ett vård-it påslag som tillsammans med ersättning från privata vårdgivare utgör infrastruktur vård-it medel. Medicinska serviceenheter är undantagna från vård-itpåslaget eftersom de har egna produktionssystem. Förvaltningen av grund-it inom vårdprocesscentrum har nu stabiliserats på en nivå av ca 10 mkr per år och resten av infrastrukturen avser då vård-it. Under 2010 har de två största projekten varit Lean i LiÖ, Kapacitetsplanering och Nationell patientöversikt. Nedanstående bild visar alla projekt som VPC under 2010 lagt ner kostnader på i någon form, och det har blivit sammanlagt 22 stycken. En del av dessa är investeringsprojekt och finansieras alltså inte av bidrag. 20

21 Kostnadsandel per projekt 2010 Patientportal Akutprojektet Studentmedverkan Förbättringsutbildning Lean inom LiÖ PDMS Cosmic Publicering - CCP Cytodose Kontext-logg Standardiserad journal Kapacitetsplanering Nationell patientöversikt Vårdsamverkan kommuner Värdehemtagning PJ 08 Resursplanering inom LAH Patienttjänster på webben XRos VÖS 2.0 IT-arkitektur Mina vårdkontakter Webbtidbok Kortinloggning Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: VERKSAMHETEN SKALL VARA KOSTNADSEFFEKTIV Framgångsfaktor Effektiv projekt- och förvaltningsstyrning Nyckelindikator/annan uppföljning Kontinuerlig uppföljning av dess ekonomi. Målvärde 14 Utfall 15 Senast Mättidpunkt 16 föreg. utfall 100 % 100 % 100% Dec 10 Strategi 2: : EKONOMIN SKALL VARA I BALANS Framgångsfaktor Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckelindikator/annan uppföljning Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 7 % -5,2-4,3% Dec 10 Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 Till delårsrapport gång/månad Till delårsrapport Dec Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 21

22 Blankett Vårdprocesscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Bokslut 2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Not Intäkter Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster ) Statsbidrag 1 2) 0 33 Övriga bidrag ) Försålt mtrl varor övr intäkt ) Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader ) Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader ) Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) I försäljning övriga tjänster ingår ersättning från gem IT-infrastruktur med tkr. 2) Statsbidrag avser momskompensation för köpta vårdtjänster i samband med Cosmic-införande. 3) Övriga bidrag avser ersättning från landstingsstyrelsen. 4) I sålt material varor övr intäkter ingår tkr som avser sålda bemanningstjänster till Sveriges kommuner och landsting och Sjukvårdsrådgivningen för insatser i nationella projekt. 5) I övriga verksamhetskostnader ingår driftkostnad för IT-system med tkr. 6) Ränta på VPC:s bankkonto hos Finansförvaltningen ingår med 470 tkr.

23 Blankett Vårdprocesscentrum i Österg Kassaflödesanalys Bokslut 2010 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 62 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 18 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital 0 Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:

24 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Bokslut 2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Not Immateriella tillgångar ) Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen: 1) Årets investering avser journalsystemet Cosmic där investeringarna påbörjades Spec av tidigare gjorda investeringar se nedan: , , , , ,47

25 Blankett Vårdprocesscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Bokslut 2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Not TILLGÅNGAR Immateriella ) Inventarier Summa Anläggningstillgångar ) Förutbet kostn upplupna intäkt Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital 426 3) Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder ) Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Immateriella anläggningstillgångar består av följande system: Läkemedel 36 Synergi Pågående investering Cosmic ) Anläggningstillgångarna är värderade till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar. 3) Eget kapital består av: - rörelsekapital anläggningskapital ) Övriga kortfristiga skulder består av likvidkonto hos finansförvaltningen.

26 Investeringar Belopp tkr Belopp tkr Immateriella tillgångar Patientjournal 08: Journalportalen 847 PJ08 Applikation investering Cytodose Xros Summa immateriella tillgångar

27 Investeringssammanställning 2010, per objekt Produktionsenhetens namn: Vårdprocesscentrum 2010 Budget 2010 Totalt investeringsbelopp (tkr) (tkr) (tkr) Beräknat slutår investering 1) Specifikation av objekt överstigande tkr: (ej förkortningar) Cosmic/PJ Övriga objekt < tkr Summa (tkr) Eventuell kommentar: 1) Totalt investeringsbelopp anges endast om investeringen löper över flera år, då anges även det år då investeringen beräknas vara slutförd.

28 Specifikation av ersättning från LiÖ 2010 Bidragsfinansierad verksamhet Projektnamn Bokslut 2010 Övr bidragsfinansierad verksamhet Bokslut 2010 Patientportal 360 Ledning och gemensamt VPC Studentmedverkan 182 Säkerhet Förbättringsutbildning 302 Utveckling integrerad i förvaltning Lean inom LiÖ Standardiserad journal 342 Summa Kapacitetsplanering Nationell patientöversikt Summa bidrag Vårdsamverkan kommuner 265 Värdehemtagning PJ IT-arkitektur 682 Investeringsprojekt Mina vårdkontakter 932 Webbtidbok 454 Patientjournal 08 Kortinloggning 101 BI 123 Delprojekt Uppdrag lt-ledning 164 Nationella projekt(cehis) 850 Cytodose 683 Mindre projekt och uppdrag 463 XRos 654 PJ08 Applikation investering Summa Summa Förvaltning Infrastrukturfinansierad Förvaltning vård-it Förvaltning grund-it Summa infrastruktur

Delårsrapport jan-mars 2010 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Vårdprocesscentrum 2010-04-28 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

V å r d p r o c e s s c e n t r u m verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

V å r d p r o c e s s c e n t r u m verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget V å r d p r o c e s s c e n t r u m verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. Medborgar kundperspektivet 4 3. Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland

Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång

Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Vårdprocesscentrum verksamhetsplan 2010

Vårdprocesscentrum verksamhetsplan 2010 Vårdprocesscentrum verksamhetsplan 2010 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 6 4. Processperspektivet 7

Läs mer

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014 -11-15 Dnr NiF -66 Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2010 563 Lunnevads folkhögskola 2010-04-19 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Informationscentrum

Årsredovisning 2011. Informationscentrum Årsredovisning 2011 Informationscentrum 2012-02-28 sidan 2 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och Vision

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget 2013-10-24 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Delårsrapport Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

2013-xx-xx. Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Österbymo Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

2013-xx-xx. Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Österbymo Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget 2013-xx-xx Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Österbymo Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti år 2010 Närsjukvården i Finspång

Delårsrapport Januari - augusti år 2010 Närsjukvården i Finspång Delårsrapport Januari - augusti år 2010 Närsjukvården i Finspång 2010-09-22 sidan 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och

Läs mer

NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009

NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009 NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009 H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården

Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården 2011-04-18 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer