Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Relevanta dokument
Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

E-faktura adressering och fakturakrav

Bilaga 13 Faktureringsrutiner

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Bilaga 12 Faktureringsrutiner Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Region Norrbotten

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Bilaga E-handel och fakturering - tjänster

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version ]

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

3. Kvalificeringskrav på leverantör

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

ÄNDRAD FAKTURAADRESS TILL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

1 Fakturering av ssystemtjänster

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning för Örebro Kommun

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Lekmaterial Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Vad bör offertförfrågan, inköpsorder och kontrakt minst bestå av för parameter?

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

6. Kommersiella villkor

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Handledning för efakturering

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Agresso AB Tillämpning SFTI

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Leverantörsportalen Användarguide

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

Handledning för Fristående Svefaktura

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Handledning för Exder eprinter

-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Information om märkning av e-fakturor som skickas till Einar Mattsson och våra förvaltningskunder

Skicka e-faktura via webben till Schenker

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Handledning anslutning till E-handel Inköpsfunktionen

RAMAVTAL. Avtalsperiod Datum

ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Yrkeskläder och skor Avropsstöd

Beskrivning av fakturan

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

Transkript:

SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142 Besöksadress: Ragnar Östbergsplan 1 www.stockholm.se

SID 2 (7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 FAKTURAADRESS... 3 3 REFERENS... 4 4 E-FAKTURA... 4 5 FAKTURERING RÖRLIGA KOSTNADER... 5 6 KUNDREGISTER... 5 7 KRAV PÅ FAKTURAINNEHÅLL... 5

SID 3 (7) 1 INLEDNING Faktura ska om inte annat överenskoms vara elektronisk i formatet Svefaktura. Pappersfakturor ska kunna utställas till de förvaltningar, stiftelser och bolag som så önskar. Faktureringsavgifter ska inte utgå, vare sig för elektroniska eller pappersfakturor. Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor är inte bindande för staden. Det ska tydligt framgå vilken förvaltning/bolag betalningspåminnelsen avser. För de förvaltningar som önskar samlingspåminnelse ska grupperingsnivå för påminnelse kunna väljas. Påminnelser ska adresseras till överenskommen adress, påminnelser bör kunna skickas till en annan adress än fakturan (gäller pappersfaktura). Annan adress meddelas av central organisation inom staden. Faktura får inte överlåtas till factoringbolag utan att detta meddelas stadens avtalsansvarige i god tid. Det ska också tydligt framgå av fakturan att den är överlåten till ett factoringbolag. Faktura ska specificera debiterade tjänster så att arten och omfattningen av utförda leveranser kan kontrolleras enligt villkoren i detta avtal. Faktura ska referera till detta avtal, till aktuell beställning, tjänst enligt tjänstebeskrivning samt till giltig fakturareferens (normalt IKB). Inom systemdrift och systemförvaltning ska det även framgå vilken miljö som avses t.ex. om det avser testmiljö eller produktionsmiljö. Normalt är det objektsägare som är beställare och dessa kan ha vissa specifika önskemål. Slutliga krav på specifikationer ska verifieras under införandet. Huvudregeln är att all väsentlig information ska finnas på fakturan. Om det inte går ska fakturamottagaren kontaktas för vidare diskussion. Kostnader som avser samma referens och tidsperiod ska kunna fördelas på olika fakturor exempelvis så att projektkostnader faktureras separat och driftskostnader separat. 2 FAKTURAADRESS För att fakturan ska kunna hanteras rationellt via skanning ska förvaltningskod/stiftelsekod/bolagskod anges i fakturaadressen. Aktuella faktureringsdresser för samtliga förvaltningar, stiftelser och bolag kommer tillhandahållas efter att avtal tecknats. Fakturaadressen (för pappersfaktura) kan ha följande struktur. Nnn-förvaltningen (ev. Stockholms Stad) Ref rrrrrr c/o Aktuell skanningoperatör/box, STH fff xxx xx Postort Förklaring:

SID 4 (7) Ref, se rubrik 1.2 Referens. STH: Den kod skanningoperatören eftersöker för att identifiera förvaltningstillhörighet/bolagstillhörighet/stiftelsetillhörighet. Förvaltningskod/stiftelsekod/bolagskod anges efter strängen STH. När det gäller elektroniska fakturor kommer information om adresseringsmöjlighet för Svefaktura meddelas i samband med påbörjat anslutningsarbete. 3 REFERENS Referens använder staden för att identifiera till vem fakturan ska skickas för godkännande och attest. Vid beställning ska alltid objektsägaren upplysa leverantören om referens. I samband med att avtal har tecknats kommer staden tillhandhålla information om aktuella referenser och vart på fakturan referenserna ska anges. En referens kan innehålla upp till 12 positioner och det kan vara alfanumeriskt. En referens kan exempelvis vara uppbyggd utifrån förvaltningskod och aktuellt IKB (kostnadsställe), diarienummer eller inköpsordernummer. Exempel Förvaltnings/Bolagskod Exempelvis; Stadsledningskontoret Förvaltnings/Bolagskod 110 Referens = IKB = Ansvar = Kostnadsställe Ett kundnummer kan ha flera IKB. Till varje IKB finns attestbehöriga och beställningsbehöriga. Samma IKB nummer kan förekomma på olika förvaltningar och bolag. Exempelvis; Stadsledningskontoret Förvaltnings/Bolagskod 110 Referens/IKB 758 som är kostnadsställe för Paraplysystemet Referens/IKB 112 som är kostnadsställe för ekonomisystemet Agresso Detta kan generera en referens enligt följande: 110758 för Paraplysystemet, eller enbart 758 vilket också avser Paraplysystemet. Observera att fakturareferens kommer överenskommas med respektive objektsägare under införandet och kan exempelvis vara uppbyggd utifrån förvaltningskod, IKB (kostnadsställe), diarienummer eller inköpsordernummer. 4 E-FAKTURA Leverantör vilka enligt anbud kan leverera elektroniska fakturor enligt stadens kriterier ska från att avtalet är tecknat påbörja anslutningsprocess för elektronisk fakturering enligt stadens krav på Svefaktura.

SID 5 (7) Leverantör som inte redan vid avtalets tecknande kan leverera elektroniska fakturor enligt stadens kriterier ska inom 6 månader från avtalstecknande påbörja anslutningsprocess för elektronisk faktura enligt stadens krav på Svefaktura. Senast 2014-08-01 ska leverantören kunna skicka elektroniska fakturor enligt stadens krav på Svefaktura till de förvaltningar, stiftelser och bolag som så önskar. Fakturameddelanden ska skickas till stadens VAN-tjänster om staden inte önskar annat. Stadens förvaltningar använder sig av en och samma VAN-tjänst. VAN-tjänsten för stadens förvaltningar ingår som en del i leveransen av systemdrift och systemförvaltning av centrala verksamhetssystem. Stadens bolag och stiftelser använder sig av olika VAN-tjänster. Aktuella VAN-tjänster för bolagen och stiftelser kommer tillhandahållas efter att avtal tecknats. För elektronisk fakturautväxling tecknas en särskild överenskommelse med staden. Staden har en GLN-kod per förvaltning och bolag. Förteckning över GLN-koder förmedlas i samband med att anslutningsarbetet påbörjas. Detaljerade tekniska krav på innehåll av Svefaktura förmedlas i samband med att anslutningsarbetet påbörjas. 5 FAKTURERING RÖRLIGA KOSTNADER Vissa tjänster som avser rörliga kostnader, exempelvis utdatatjänster eller skanningtjänster, ska kunna faktureras ut till förvaltningar och bolag i enlighet med gjord fördelning. Kostnaden som ska faktureras ska kunna bestämmas av respektive objektsägare. Gjord fakturering ska kunna återföras till objektsägaren via en kreditfaktura. 6 KUNDREGISTER Leverantör ska upprätta och underhålla ett kundregister vilket garanterar korrekt hantering av referenser och fakturaadresser för distribution av fakturor i stadens affärssystem. 7 KRAV PÅ FAKTURAINNEHÅLL En e-faktura ställd till staden ska ha följande innehåll: Allmänna fakturafält (obligatoriska) Beskrivning Leverantörens e-fakturaadress Leverantörens e-fakturaadress Leverantörens namn Leverantörens adress Leverantörens organisationsnummer Uppgift om att leverantören har F- t skattebevis Leverantörens momsregistreringsnummer Leverantörens bankgiro/plusgironummer Köparens e-fakturaadress t vid e-faktura. GLN-kod för respektive förvaltning och bolag.

SID 6 (7) Köparens namn Bolag/förvaltningskod Referens/Kostnadsställe Övrig fakturareferens Köparens adress Er Kontakt Vad varan/tjänsten avser När varan/tjänsten levererades Unikt fakturanummer Fakturanummer (debet) som krediteras Fakturadatum Betalningsvillkor och förfallodatum Fakturabelopp brutto Fakturabelopp netto Valuta Inköpsordernummer Momssats % Momsbelopp Företagets säte. Köparens/beställares namn Normalt förvaltningens eller bolagets namn. förvaltningskod 110 Exempelvis Kostnadsställe/IKB, diarienummer, inköpsorder. Avtalsnummer, diarienummer eller annan referens. Köparens faktureringsadress Referens till person som ofta är beställare så att fakturan kommer till korrekt mottagare. Faktura ska specificera debiterade tjänster så att arten och omfattningen av utförda leveranser kan kontrolleras enligt villkoren i detta avtal. Det ska tydligt framgå när varan levererades eller vilken tidsperiod fakturan avser. t. Ska vara unikt. t på kreditfakturor Fakturabelopp inklusive moms Fakturabelopp exklusive moms Valutakod Om inköpsordernummer förekommer Kan utelämnas om postorten, i adressen, är densamma som företagets säte En pappersfaktura ställd till staden ska ha följande innehåll: Allmänna fakturafält (obligatoriska) Beskrivning Leverantörens namn Leverantörens adress Leverantörens organisationsnummer Uppgift om att leverantören har F- t skattebevis Leverantörens momsregistreringsnummer Leverantörens bankgiro/plusgironummer Köparens namn. Köparens/beställares namn Normalt förvaltningens eller bolagets namn. Bolag/förvaltningskod förvaltningskod 110 Referens/Kostnadsställe Exempelvis Kostnadsställe/IKB, diarienummer, inköpsorder. Övrig fakturareferens Avtalsnummer, diarienummer eller annan referens. Köparens adress Köparens faktureringsadress

SID 7 (7) Er Kontakt Vad varan/tjänsten avser När varan/tjänsten levererades Unikt fakturanummer Fakturanummer (debet) som krediteras Fakturadatum Betalningsvillkor och förfallodatum Fakturabelopp brutto Fakturabelopp netto Valuta Inköpsordernummer Momssats % Momsbelopp Företagets säte Referens till person som är beställare så att fakturan kommer till korrekt mottagare. Faktura ska specificera debiterade tjänster så att arten och omfattningen av utförda leveranser kan kontrolleras enligt villkoren i detta avtal. Det ska tydligt framgå när varan levererades eller vilken tidsperiod fakturan avser. t. Ska vara unikt. t på kreditfakturor Fakturabelopp inklusive moms Fakturabelopp exklusive moms Valutakod Om inköpsordernummer förekommer Kan utelämnas om postorten, i adressen, är densamma som företagets säte