Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.



Relevanta dokument
Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Pågående arbete till försäljningspris rapport Pågående arbete till kostpris rapport

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner

Nedan kommer vi att gå igenom:

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar

Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör.

Innehållsförteckning

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING

Körningen hittas under Lager Reservdelar Prisbehandling Uppdatera försäljningspriser från ej lagerförda artiklar.

Plockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder.

Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:

Beställningsmetod, (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager,(Beställningsgräns)

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Förloppet kan se ut enligt följande:

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla.

Inbetalade kundfakturor

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet.

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

Maskinkassajournal. Upplupna omkostnader

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Förloppet kan se ut enligt följande:

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Beställningsmetod (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager (Beställningsgräns)

Inköpsförslag används för att på ett enkelt sätt se vad som behöver köpas hem.

Räntor och påminnelser kunder

Lathund för er som kör mot Coop

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Versionsdokumentation juni 2011

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.

Avtalsfakturering. Avtalsfakturering är en funktion som stödjer periodisk fakturering. Exempel på lämpliga användningsområden är:

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

PDF-utskrift av externa dokument

Arbetskort. Arbetskort. De angivna meny-hänvisningarna refererar till Navisionfönstret i Navision.

Skattereduktion för husarbete

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order Bokföra order... 3

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Handledning för Fristående Svefaktura

Ersättningsartiklar. Ersättningsartiklar

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Alternativa kundfakturaadresser

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Kom igång med fakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Leverantörsbetalningar

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Handledning för Örebro Kommun

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Lathund för er som kör ICAs grossistflöde

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Räntefakturering. Systeminställningar

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Kundfakturors sändsätt

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Ny version av Exder

A gare/administrato r pa en besta llning

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Kom igång med fakturering

OBS! Ersättning, kräver en aktiverad varning för negativt saldo (i Försäljningsinställning).

Handledning för COOP SET-order

Offerter, order och kundfakturor

Krav/Påminnelsefakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Inställning För att en inläsning ska kunna utföras måste det göras vissa inställningar i systemet.

ABBs leverantörsfakturaportal. Handledning - Användare. Version: 1.0 Datum:

ABB AB Instruction. Prepared: Prepared date: Approved: Approved date: Lang: Revision Page:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

23.02 FÖRSÄKRING - MASKINSKADEKALKYL

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Uppdatering av Exder

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Nyhetsbrev Exder

Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Kreditering i Pyramid

Praktiska exempel Matriks Automate. Dokumenttyp Manual Område NAV AddOn/Matriks Automate

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Transkript:

Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där välja Bokför (eller Bokför och skriv ut) och då välja Leverera och fakturera. Då levereras/bokförs endast den försäljningsorder som är aktuell just då. I systemet går det också att massbokföra de försäljningsorder, som är utlevererade men ännu inte fakturerade, i en massbokföringsfunktion. Antingen som en samlingsfaktura eller som enskilda fakturor. Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.order): Lägg märke till att Utlevererat antal och Fakturerat antal är tomma och statusen är Öppen. Härefter klickar du på knappen Bokföring Bokför (eller tryck F11), och markerar fältet Leverera: 10.5.11 1

Tryck OK. Då ser ordern ut såhär: Observera att Utlevererat antal nu är ifyllt och statusen är ändrad till Släppt. Ordern kan nu också ses under menypunkten (Lager Historik Bokförda förs.utleveranser. På detta sätt skapas och levereras reservdelsorder löpande tills de faktureras ut samlat, t.ex. veckovis eller månadsvis. Massfakturering med samlingsfakturor Inställning på kunden Om du vill göra en samlingsfaktura, måste du först markera det på kundkortet (Ekonomi Kundreskontra Kunder fliken Leverans). 10.5.11 2

Välj den önskade kunden och sätt därefter i en bock på Samlingsfakturering: Observera att detta fält måste vara markerat på kunden INNAN du skapar reservdelsordern, eftersom koden för samlingsfakturering överförs till försäljningsordern när du skapar den. Fakturering När det ska göras en massfakturering av reservdelsorder med samlingsfakturor görs följande: Under Ekonomi Kundreskontra Samlingsfaktura väljs Saml leveranser till faktura. Där finns tre flikar som ska fyllas i. På första fliken kan det eventuellt anges ett intervall av kundnummer till fakturering, men i regel fylls fälten angående kundnummer inte i, eftersom alla kunder ska faktureras. Statusen ska vara Släppt. 10.5.11 3

Observera att om du använder Ansvarsenhet så ska det fältet fyllas i med den ansvarsenhet du önskar att fakturera för/till, eftersom utleveranser från flera olika ansvarsenheter annars kommer bli samlade på samma faktura. Om fältet inte syns under fliken kan det hämtas genom att trycka F6 i kolumnen Fält. På nästa flik anges den period då du vill fakturera utleveranserna. Ans t.ex...100731 kommer alla utleveranser till och med den 31 juli bli fakturerade. På den sista fliken anges önskat bokföringsdatum och dokumentdatum. Lägg märke till att här är det dokumentdatumet som styr förfallodatumet. Om det ska beräknas fakturarabatt, sätts det en bock i fältet Beräkna fakturarabatt. I fältet Bokför fakturor kan det väljas om de fakturor, som görs vid körningen, ska bokföras direkt eller om du vill kunna gå igenom fakturorna innan den slutgiltiga bokföringen. Om du inte sätter en bok i fältet Bokför fakturor kan alla fakturorna ses under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Fakturor och ska då bokföras härifrån. Sätts det en bock i fältet bokförs fakturorna direkt. Om det används obligatoriska fält på ansvarsenheten och försäljningskoden är det nu möjligt att ange standardvärden. Detta görs varje gång du kör körningen, genom att trycka på knappen Std. Värden. (Annars kan man låta bli att bokföra försäljningsfakturan.) 10.5.11 4

När körningen är färdig kommer der fram en kvittering. I exemplet är det gjort 1 faktura Utleveranser med fel Om det finns fel på några utleveranser, kommer det komma fram ett meddelande om detta. Om det är satt en bock i fältet Bokför fakturor kommer de utleveranser som inte har några fel bli samlingsfakturerade som vanligt. De utleveranser, som hade något fel, kommer nu ligga under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Fakturor. Gå dit och försök bokföra fakturorna en för en då kommer ett mer detaljerat felmeddelande upp där du kan se vilka problemen är så att du kan rätta till dem. Utleveranser utan fel Utleveranser utan fel kommer nu ligga under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Bokförda fakturor, klar för att skrivas ut. Försäljningsordern kan fortfarande läsas under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Order: 10.5.11 5

Observera att kolumnen Fakturerat antal nu är ifyllt. Skriv ut fakturor Nu ska fakturorna skivas ut. Det görs genom att gå in under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Bokförda fakturor. Klicka på knappen Skriv ut så öppnas det här fönstret: 10.5.11 6

I fönstret på den första fliken föreslås det fakturanummer som är aktuellt. Det fältet ska tömmas, eftersom vi vill skriva ut samtliga fakturor vi just har gjort. VIKTIGT: Fältet Utskriven ska fyllas i med 0, annars kommer alla fakturor i hela systemet bli utskrivna, också fakturor från tidigare fakturering. Nästa flik ska det endast matas in uppgifter på, om du vill få utskrivet några extra kopior. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut fakturorna. 10.5.11 7

Utrensning Som tidigare nämnt så ligger försäljningsorderna kvar under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Order. Men de kan tas bort genom att starta en körsel under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Ta bort fakturerade försäljningsorder. Startbilden ser ut såhär: Observera att om du använder en ansvarsenhet, så ska det fältet fyllas i med den ansvarsenhet du vill städa ut för, då körseln annars kommer att omfatta samtliga amsvarsenheter. Om fältet inte syns under fliken kan det hämtas genom att trycka F6 i kolumnen Fält. Övriga fält fylls vanligen inte i, så att utrensningen kommer gälla alla fakturerade försäljningsorder. När de fakturerade försäljningsorderna är borttagna, finns det en rapport, (6052037 Försäljningsorder per säljare) som ger en snabb överblick över återstående order som finns i systemet. Det är en A4-lista med fälten: ordernr, kundnummer, namn, status, bokföringsdatum och säljarkod. Massfakturering utan samlingsfakturor 10.5.11 8

Fakturering När det ska göras en massfakturering av reservdelsorder utan samlingsfakturor ska du göra följande: Under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Order klickar du på knappen Bokför. Välj Bokför batchjobb. Det finns två flikar som ska fyllas i. På första fliken kan det eventuellt anges ett intervall av kundnummer till fakturering, men vanligtvis fylls det fältet inte i då alla kunder ska faktureras. Den period då man önskar fakturera utleveranser ska matas in i fältet Datumfilter. Anges t.ex...100731, kommer utleveranser till och med den 31 november bli fakturerade. Statusen ska vara Släppt. Observera att om du använder Ansvarsenhet så ska det fältet fyllas i med den ansvarsenhet du önskar att fakturera för/till, eftersom utleveranser från flera olika ansvarsenheter annars kommer bli samlade på samma faktura. Om fältet inte syns under fliken kan det hämtas genom att trycka F6 i kolumnen Fält. Om du vill massbokföra enskilda fakturor till de kunder som inte har Samlingsfakturering markerat, ska fältet Samlingsfakturering vara ifyllt med Nej. Om fältet inte syns under fliken kan det hämtas genom att trycka F6 i kolumnen Fält. 10.5.11 9

Under nästa flik sätts en bock i fältet Faktura. Fältet Leverera ska vara omarkerat, eftersom vi vill fakturera tidigare utleveranser. Önskat bokföringsdatum ska matas in i fältet Bokföringsdatum. Sätt en bock i fältet Ersätt bokföringsdatum då kommer det fram en varning som vidrör order i valuta. Tryck OK till meddelandet. Sätt dessutom en bock i fältet Ersätt dokumentdatum. Lägg märke till att här är det dokumentdatumet som styr förfallodatumet. Om det ska beräknas fakturarabatt sätt det en bock i fältet Beräkna fakturarabatt. Fältet Meddela kund om utleverans ska vara omarkerat. Detta fält hänger samman med fältet Leverera (det kan automatiskt skickas ett mejl till kunden om utleverans). Tryck OK för att starta körseln. När faktureringen är klar kommer det fram en kvittering. I exemplet är det bokfört 12 ordrer. 10.5.11 10

Skriv ut fakturor Nu ska fakturorna skivas ut. Det görs genom att gå in under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Bokförda fakturor. Klicka på knappen Skriv ut så öppnas det här fönstret: I fönstret på den första fliken föreslås det fakturanummer som är aktuellt. Det fältet ska tömmas, eftersom vi vill skriva ut samtliga fakturor vi just har gjort. VIKTIGT: Fältet Utskriven ska fyllas i med 0, annars kommer alla fakturor i hela systemet bli utskrivna, också fakturor från tidigare faktureringar. 10.5.11 11

Nästa flik ska det endast matas in uppgifter på, om du vill få utskrivet några extra kopior. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut fakturorna. Det ska inte göras någon utrensning som vid samlingsfakturering, orderna är automatiskt borttagna från Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Order. 10.5.11 12