Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016
Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 8 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 9 Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 2(9)
Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Tkr Intäkter 326 659 300 765 326 659 0 Verksamhetens kostnader -1 336 491-1 154 648-1 329 889 6 602 Av- och nedskrivningar -50 386-42 171-50 620-234 Reavinst/förlust 5 000 522 1 000-4 000 Skatter och kommunal utjämning 1 075 773 902 107 1 069 901-5 872 Finansiella intäkter 5 345 16 894 18 000 12 655 Finansiella kostnader -8 333-3 907-5 000 3 333 Årets resultat 17 567 19 562 30 051 12 484 Det budgeterade resultatet är 17,6 mnkr och prognosen för helåret är 30,1 mnkr. Målet om en nettokostnadsandel på 98 procent uppnås. I uppföljningen för oktober gör individ- och familjenämnden en prognos på -4,8 mnkr. Omsorgsnämndens prognos är betydligt bättre än tidigare i år med -3 mnkr. Övriga nämnder räknar med att hålla budgeten eller ha ett litet överskott. Skatteintäkterna minskar med 5,9 mnkr jämfört med budget enligt senaste prognosen. Reavinster beräknas bli 4 mnkr lägre jämfört med budget och finansiella intäkter 12,7 mnkr bättre än budget. Intäkter från Kalmar läns pensionsförvaltning ger ett tillskott och överskottsutdelningen från Kommuninvest på 2,2 mnkr. Borgensavgifterna har också ökat. Potter för förändring i antal invånare, ökade internhyror och ökade sociala avgifter för unga har inte använts varför det blir överskott på dessa. Av de integrationsmedel som tillfördes kommunen 2015 har hittills 5,9 mnkr i år bokats upp. Det har varit svårt att rekrytera och anskaffa lokaler, vilket gjort att kostnaderna inte varit högre. Men i slutet av året kommer dessa kostnader öka och i samband med bokslutet kommer en ny genomgång och uppbokning ske. Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 3(9)
Riktpunkt för utfall i relation till budget. Kommunens förvaltningar ligger över riktpunkten. Dock saknas en hel del intäkter dels från externa finansiärer och dels från integrationsmedlen. Prognosen för helåret är dock 30,1 mnkr. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognosen för helåret är 30,1 mnkr, lika som i september. Omsorgsnämnden prognos är lägre än tidigare i år, -3 mnkr. Individ- och familjenämnden gör däremot en prognos på -4,8 mnkr. Övriga har budget i balans eller ett litet överskott. Finans och potter gör att prognosen på överskottet blir så pass högt. Nettokostnadsandelen blir 97,2 procent. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 4(9)
Kommunstyrelsen Intäkter 13 796 8 277 13 796 0 Personalkostnader -59 964-50 520-60 624-660 Övriga kostnader -31 373-23 659-30 713 660 Totalt -77541-65902 -77 541 0 Utfallet ligger något högt mot riktpunkten, men det är intäkter som inte är redovisade. Nu är de nya lönerna för 2016 kompenserade i budgeten. Ligger något högt på personalkostnader, vilket beror på ett antal projektanställningar kopplade till integrationsarbetet. Dessa kommer ersättas med intäkter från integrationsmedlen och externa medfinansiärer. Övriga kostnader ligger lägre än budget. Prognosen är att hålla budgetramen på totalen, även om It och ekonomi flaggar för ett underskott i prognosen.. Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden Intäkter 136 813 121 263 146 368 9 555 Personalkostnader -98 400-78 471-94 890 3 510 Övriga kostnader -116 404-109 515-129 226-12 822 Totalt -77991-66723 -77 748 243 TSN redovisar för perioden jan - okt ett underskott med 1,903 mnkr (86 %), intäkter 88 %, personalkostnader 80 % och övriga kostnader 94 %. Prognosen för helåret är ett utfall något under budget. Kostnader i samband med skadegörelse/inbrott exklusive personal uppgår till 460 tkr. TSN:s prognos är nu drygt + 200 tkr. Omsorgsnämnden Intäkter 23 447 23 725 23 610 163 Personalkostnader -222 222-185 765-224 485-2 263 Övriga kostnader -31 771-35 403-32 671-900 Totalt -230546-197443 -233 546-3 000 Prognos per den 31/10 är, -3 000 tkr Orsaken till avvikelsen är sparbetinget som fanns vid ingången av 2017. Prognosen har förändrats positivt under året med hjälp av en tilläggsbudgetering om 5 mnkr och beräkning av att nyttja de stimulansmedel som erhållits av socialstyrelsen om 5,2 mnkr. Stimulansmedlen avser ökad bemanning inom äldreomsorgen. Personalkostnaderna har budgeterats utefter det som enheterna behöver för att kunna bedriva en god och säker omvårdnad. Efter tio månader visar personalkostnaderna ett överskott av 1,8 mnkr. Positivt resultat finns inom flera olika enheter och arbetsgrupper. Urval av resultatet redovisas här då, hemtjänstens personalkostnader har överskott med 1,9 mnkr medan särskilt boende har underskott av 1,8 mnkr. I särskilt boende ligger demensverksamheten, vilken genererar underskott av 1,4 mnkr av de 1,8. Korttidsverksamheten visar underskott med 550 tkr för personalkostnaderna. Dagverksamhet, öppenverksamhet, rehabilitering och sjuksköterskorna visar överskott. Till sjuksköterskornas resultat ska driftkostnader för hyrsköterskor läggas till, vilket är en kostnad av 1 mnkr. Det verkliga resultatet för sjuksköterskorna visar då underskott av 588 tkr. Faktiska underskott som ses i driften är hyra för Trädgårdsvillan samt ökade kostnader för städ på Almen. Prognostiserat underskott för kosten är 1 300 tkr. Detta är på grund av färre antal köpta portioner än beräknat och ökade kostnader till kostverksamheten. Enheterna har i årets budget fått 15 dagar per tjänst att ta in personal från bemanningsenheten vid frånvaro. Total Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 5(9)
budget för enheterna är 11,8 mnkr. Utfallet efter tio månader visar underskott med 7,6 mnkr. Delvis beror underskottet på sjukfrånvaro. Även en del extraturer finns i verksamheten vilket också belastar denna budget. Individ- och Familjenämnden Intäkter 100 563 96 207 101 079 516 Personalkostnader -206 617-172 862-210 631-4 014 Övriga kostnader -76 864-77 827-78 164-1 300 Totalt -182918-154482 -187 716-4 798 Individ- och familjenämnden redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på -4,8 mnkr. I denna prognos är inte integrationsverksamheten inkluderad. Här har vi en eftersläpning vad det gäller utbetalningar från Migrationsverket. En omställning av platser innebär att vi kommer att få en lägre ersättning. Detta är en uppskattad prognos som bygger på de förutsättningar som är nu och kan komma att ändras framöver. Nämnden har även blivit tilldelade 15 mnkr av de integrationsmedel på 56,3 mnkr som kommunen fick i slutet av 2015. Dessa medel får användas under 3 år och förvaltningen har upprättat en tidplan för användandet. Individ och familjeförvaltningen har gjort justeringar av kostnader till kontot för integrationsmedel med 628 409 kr. Alla beslutade besparingar kommer att genomföras under året. Vissa av dem kommer inte att visa på något resultat förrän 2017. Den farhåga som förvaltningen har är bland annat Försäkringskassan indragning av ersättning till kommunen när besluten omprövas. Det visar sig i nuläget att vi saknar 3,5 mnkr som Försäkringskassan skulle betalat ut OF är den mest utsatta verksamheten med flera delar som inte ryms inom budget som t.ex. kostnader för bemanningsenheten samt barnverkställighet. Barn och familj visar på ett överskott vilket beror på att de har kunnat avsluta alla institutionsplaceringar mycket tidigare än vad som budgeterats, sannolikheten visar på att det just nu håller i sig. Ekonomi och vuxen visar på ett underskott vilket beror på utbetalning av försörjningsstöd. Central administration visar på ett litet överskott med 4 tkr vilket beror på att intäkter för oktober månad inte finns redovisade i ekonomisystemet. Lärande- och Kulturnämnden Intäkter 61 194 51 665 68 294 7 100 Personalkostnader -292 539-256 610-299 639-7 100 Övriga kostnader -147 114-128 734-147 114 0 Totalt -378459-333679 -378 459 0 Vår årsprognos i oktober visar att lärande- och kulturnämnden kommer att klara budget i balans 2016, bl.a. p.g.a de extra integrationsmedel vi har fått från Skolverket och Migrationsverket Investeringsredovisning Nämnd Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Kommunstyrelsen 6 820 5 169 76 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 65 281 12 498 19 Omsorgsnämnd 3 711 325 9 Individ- och familjenämnd 1 581 512 32 Lärande- och kulturnämnd 9 510 7 309 77 Exploatering 4 000 0 0 Totalt 90 903 25 814 30 Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 6(9)
Investeringsbudgeten är inkl. tilläggsbudget från 2015. Än har inga större investeringar gjorts. På kommunstyrelsen är det till stor del slutbetalningen på räddningsfordonet, slangtvätt, modul till personalsystemet och processverktyget 2c8. På lärande- och kulturnämnden är det IT-satsningen på gymnasiet. Inom teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 19 procent av investeringsbudgeten används. Skattkistan har varit överklagad och har därmed inte kommit igång. Hissar inom bostadsanpassningen innebär en årsprognos på - 900 tkr. Avtalstrohet Avtalstrohet Avtalstroheten har sjunkit till 87 procent, så målet uppnås inte. Det är ingen av förvaltningarna som uppnår målet, men ligger nära. Så avtalstroheten är på samma nivå som i början på året. Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 7(9)
Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Nämnd Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kommunstyrelseförvaltningen 40 49 89 7 5 12 Samhällsbyggnad 136 75 211 22 7 29 Lärande- och kulturförvaltningen 476 142 618 118 54 172 Omsorgsförvaltningen 509 29 538 67 7 74 Individ- och familjeförvaltningen 309 79 388 42 12 54 Totalt 1470 374 1844 256 85 341 Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjukfrånvaron avser september månad och ökar nu åter då sommarmånaderna är över. Motsvarande månad 2015 var utfallet 6,4 %. Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 8(9)
Sjukskrivning 28 dagar eller mer Forsatt något hög andel 4,5 % jämfört med 4,33 % samma period föregående år. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Fortsatt hög korttidsfrånvaro de senaste 12 månaderna. Nyckeltalet har dock varit lägre de senaste månaderna än motsvarande period fg år då upprepad korttidsfrånvaro låg ändå upp till 9 %. Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 9(9)