Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 10, 2014-12-17. Systemdokumentation och behandlingshistorik för Agresso för Konstfack



Relevanta dokument
Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 11, Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack

Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 7, Systemdokumentation och behandlingshistorik för Agresso (Unit4) för Konstfack

Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 29, Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad

FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN. Fortnox kom igång guide Praktisk bokföring. En guide för dig som vill komma igång med bokföring i Fortnox

Sammanställning över nya, ändrade och borttagna bestämmelser i förslaget till nytt allmänt råd om bokföring ( )

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten

Attestreglemente för Tjörns kommun

Regler för gallring av räkenskapshandlingar

Region Skåne. Granskning av Gemensam Service Funktion, GSF. Revision KPMG AB Antal sidor: 7

CapMan-Web, Översikt

Manual Attestering av fakturor på webb

Välkomna. Föreläsning 4 Grunderna i redovisning och bokföring. Redovisning och kalkylering ht

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Hyresfaktura Navision / Microsoft Dynamics NAV

Information inför helårsbokslutet och några övriga nyheter. Ekonomienheten

e-cm Elektronisk Cash Management dygnet runt, världen över.

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Nyheter i version , och

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 2.0 /

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013

Attestreglemente. Dokumentnamn: Attestreglemente. Dokumentansvarig: Monica Fryxå, ekonomifunktionen Godkänd av: Kommunstyrelsen

Välkommen till ikanobank.se

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest

Gränssnitt ekonomiprocesser

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben Gäller från

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2010

Attestreglemente för Borgholms kommun

Bokföringens konton. Statskontoret Föreskrift 1 (5) Dnr VK/391/00.01/2015. Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi

============================================================================

Årliga rutiner i Nyps

Dokumentnamn: Gränssnittslista. Datum PAC Koncern Användare PAC. Kommentar

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM

Kvartalsrutiner - Hyresfakturering

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

FÖRBUNDSINFO. Nr Redovisning av kollekter. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO. Handläggare:

Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Österdahl. Internkontroll, 2015

Rekommendationer - BFN R 11

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Matriks Doc 3 Import scannade leverantörsfakturor

BLOCK VI REDOVISNING KAPITEL PROV 2 PROVFRÅGOR

Rutin för hantering av privata medel inom vård och omsorg

OMLÄGGNING IT-VERKSAMHET - REDOVISNING

Anvisningar för EU-projekt

Skattedeklaration 2007

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag Presented by:

Arbetstidskonto. 1 april mars Livsmedelsföretagen

rocesser Gränssnitt bndrffi /2007 es#ming Bilaga 2 - utredniftg <5rif gemensam - Översiktlig proc^bto t* o STADSLEDNINGSKONTORET *TV«>

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Vilket år! Läs igenom noga och har ni några frågor vet ni vad ni ska göra. eller Lycka till!

Information om nya kontaktvägar Lathund för Kundwebben

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura

Ändra föreningsuppgifter i föreningsregistret i Interbook

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön.

Redovisningens normer, regler och praxis

Årsskifteskörning 2013/2014

Anvisningar webbansökan Transportbidrag

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS

Attestinstruktion DATUM Attestinstruktion för AB Familjebostäder med dotterbolag

Telefonbetalning vid parkering

Handledning Att arbeta med Webbplatser

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: (SBSC dok )

Arbetsgång för Husarbete

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Nyheter 3LPro 2015.Q3

Registrera betalning. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL

Çrona Kalendarie. I Crona Kalendarie finns en guide som steg för steg vägleder dig i arbetet med att ta fram ett arbetsgivarintyg.

Avsnitt Kassahantering, kontanta

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Finans Scala Bruk Maria Åhrberg

Lönenytt nr 5 INNEHÅLL. 1 NYHETER Lönehandboken SNÖ OCH GRÄNSSNITT MOT PAC Intermittent anställda med lön per timma...

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

Fortnox koppling i Capego Bokslut

Administration Excelimport

Att tänka på vid upplägg av företag

Arbetsbeskrivning, att förbereda för studenternas registrering kommande termin. 1. Studenter antagna på fristående kurs 2

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag

Business Check Betalmodul v1.00

1 Syfte. 2 Omfattning

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Kalenderår. Personnummer

Ekonomiska grundbegrepp

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke

Hel tjänstledighet för att prova annan anställning inom Göteborgs universitet.

Semesteromställning Personec P

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

särskilt boende/ boendestöd/ hemtjänst

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November Deloitte All rights reserved.

Fakturering & Kundreskontra

Transkript:

Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 10, 2014-12-17 Systemdokumentation och behandlingshistorik för Agresso för Konstfack 2014

2(10) 1 Grundläggande uppgifter... 3 1.1 Systemöversikt... 3 1.2 Information om betalningsförmedlare... 3 2 Systemdokumentation... 4 2.1 Redovisningsplan... 4 2.2 Samlingsplan... 4 2.3 Verifieringskedjan... 5 3 Behandlingshistorik... 5 3.1 Parameterinställningar... 5 3.2 Datorbearbetningar... 6 3.3 Arkivering av räkenskapsinformation... 6 4 Beskrivning av använda moduler i AGRESSO... 6 4.1 Leverantörsreskontra... 6 4.1.1 Registrering/bokföring... 6 4.1.2 Behandlingsregler... 9 4.1.3 Verifieringskedja mot bokslut... 9 4.2 Kundreskontra...10 4.3 Anläggningsredovisning...10 4.4 Personreskontra...10 4.4.1 Registrering/bokföring...10 4.5 Import från försystem...10 4.5.1 Transaktioner från lönesystemet Palasso...10

Systemdokumentation och behandlingshistorik för Agresso 3(10) 1 Grundläggande uppgifter Myndighet Konstfack Organisationsnummer 2021001199 Myndighetskod 130187 Löpnummer i HERMES 1052 Företagskod i AGRESSO KF 1.1 Systemöversikt Använda basmoduler i Agresso Leverantörsreskontra Kundreskontra Anläggningsredovisning Startdatum för ny modul under året Övriga moduler som används i Agresso Personreskontra (vilande från 2012) Försystem Lönesystem Palasso E-beställning, Visma Proceedo 2014-05 1.2 Information om betalningsförmedlare Kundnummer plusgiro: K5885 Kundnummer bank: 223610 Räntekontonummer i Riksgäldskontoret 17558 Räntekonto: Ja Nej SCR: Ja Nej Räntekonto In/ut Nummer Betalningsförmedlare Plusgiro IN 1835867 Nordea Plusgiro IN 41554007 Nordea (hyror) Plusgiro UT 9567843 Nordea Bankgiro IN 50521954 Nordea Bankgiro UT 50521970 Nordea SCR In/Ut Nummer Betalningsförmedlare Plusgiro IN Plusgiro UT Bankgiro IN Bankgiro UT Bankkonto IN Bankkonto UT

4(10) 2 Systemdokumentation 2.1 Redovisningsplan Baskontoplanen för statliga myndigheter utgör grunden för Konstfacks kontoplan. Den har kompletterats med några ytterligare konton som behövs för egna specificeringar. Tillåtna konton är upplagda i kontoplanen. Kontoplanen dokumenteras genom rapporten GL10 Kontoplan. Övrig konteringsdimension som bygger upp informationen i resultatredovisningen är Verksamhet (Dim 2) och Motpart (Dim 3). Konteringsdimensioner dokumenteras i rapporten GL12 Begreppsvärden. 2.2 Samlingsplan Översikt av bokföringssystemets uppbyggnad: Lönesystem Palasso HB Rese/Personreskontra HB LR Huvudbok Leverantörs- Visma Proceedo reskontra E-beställning, fakturahantering Programmet är standardversionen av Agresso, version 5.5 SP3. Verifikationsnummersättning, kontering och attest på leverantörsfakturor sker elektroniskt genom elektronisk fakturahantering, EFH (gäller Agresso t.o.m. 2014). Förutom verifikationsnummersättning, kontering och attest på manuella leverantörsfakturor samt manuell inregistrering i Agresso sker all bearbetning elektroniskt. Leverantörsfakturor som attesteras i Visma Proceedo läses över till Agresso två gånger per dygn och definitivbokförs direkt. Verifikationsnummer sätts i Visma Proceedo. Posterna uppdateras omedelbart (tekniskt var 5:e minut i bakgrundsbearbetning av Transaction Processing Server, TPS) i både respektive modul och bokföring då dessa är integrerade. Posterna lagras elektroniskt i respektive modul och i ett transaktionsregister i

bokföringen. Posterna kan efter bokföring tas ut i såväl verifikationsnummerordning (grundbok) som i systematisk ordning (huvudbok). 5(10) Verifieringskedjan Verifikationsnummer skapas automatiskt när verifikationen sparas. Flera olika verifikationsnummerserier (VS) används för att särskilja olika typer av verifikationer. Följande nummerserier per verifikationstyp (VT) används (nya verifikationsnummerserier från 2014 för Visma Proceedo): VT Beskrivning Från ver.nr Till ver.nr AN Anslagsregistrering 1100000 1199999 EH Elektronisk fakturering 2300000 2399999 HB Bokföring/omföring huvudbok 11000000 11999999 IN Inbetalningar, manuella 31000000 31999999 IP Återredovisning pg/bg 21000000 21999999 LA Leverantörsfakturor, ankomstregistrering 2180000 2299999 LF Leverantörsfakturor, bokföring 41000000 41999999 LP Personreskontra, bokföring 61000000 61999999 RE Reversering 81000000 81999999 VI Lev.fakturor Visma Proceedo 240000 2499999 YE Överföring ingående balanser 518000 529999 ZA Delårsrapport, bokföringsorder 1300000 1399999 3 Behandlingshistorik 3.1 Parameterinställningar Parameterinställningar dokumenteras med rapporterna AG13 Systemparametrar, AG14 Systemvärden samt skärmbilden Generella parametrar. Uttagsfrekvens: Vid förändringar Årligen Hantering av uttagen dokumentation: Arkiveras som övrig räkenskapsinformation ur Agresso. Förändringar under året loggas och tas ut i rapporten AG58 Loggning av fasta register. Uttagsfrekvens: Halvårsvis Årligen Vid uppgradering till ny Agresso-version Hantering av uttagen dokumentation: Arkiveras som övrig räkenskapsinformation ur Agresso.

6(10) 3.2 Datorbearbetningar För varje elektronisk transaktion sparas registreringsdatum och användare. Genom att verifikationsnummer sätts automatiskt skapas numren i registreringsordning. Behandlingshistoriken kan då följas genom verifikationsnummer och/eller registreringsdatum. Verifikationsdatum kan sättas valfritt i en upplagd period. Använda verifikationsnummer dokumenteras i rapporten AG08 Använda verifikationsnummer. Uttagsfrekvens: Årligen Vid uppgradering till ny Agresso-version Hantering av uttagen dokumentation: Arkiveras tillsammans med årsredovisningen 3.3 Arkivering av räkenskapsinformation Allt räkenskapsmaterial arkiveras på papper. Uttag av arkivrapporter följer Ekonomistyrningsverkets Agresso-meddelande 2004:1 Arkivering av räkenskapsinformation ur Agresso. Fakturor som behandlas manuellt och bokföringsordrar arkiveras i nummerordning och förvaras tillsammans med övrig räkenskapsinformation ur Agresso i myndighetens arkivlokal. Fakturor som skannas vid inläsningscentralen i Strömsund, arkiveras enligt avtal där. Motsvarande gäller arkivering av elektroniska fakturor. 4 Beskrivning av använda moduler i Agresso 4.1 Leverantörsreskontra 4.1.1 Registrering/bokföring Följande tillämpning gäller för ankomstregistrering av manuella leverantörsfakturor: Används ej Snabb ankomstregistrering utan interimsbokföring Snabb ankomstregistrering med interimsbokföring Elektronisk inläsning av fakturor Fakturorna går direkt till definitivbokföring. För skannade och elektroniska fakturor via AGRESSO (t.o.m. 2014) gäller följande: Skanning

7(10) En del pappersfakturor skickas till Konstfack ordinarie postadress. Dessa skickas dagligen till ett skanningsföretag i Frösön. Flertalet fakturor skickas direkt av leverantörer till Konstfacks faktureringsadress i Frösön. Leverantörsfakturor skannas av skanningsföretaget. Dagligen skickas en fil med skannade fakturor till Agresso som läser in filen i leverantörsreskontramodulen i Agresso och lagras. Uppdatering sker i reskontran. Verifikationsnummer/ankomstnummer sätts automatiskt. Dokumentet tilldelas ett arkivnummer som sedan blir verifikatets verifikationsnummer. Ankomstregistrering Leverantörsfakturor ankomstregistreras i leverantörsreskontramodulen efter inläsning av filer från skanningscentralen i Strömsund som hämtas upp och läses in av Agresso Driftservice i vårt importbibliotek. Konstfack läser in och ankomstregistrerar under ankomstregistrering av leverantörsfaktura, elektronisk fakturahantering. Uppdatering sker i reskontran. Verifikationsnummer/ankomstnummer sätts automatiskt. Vid ankomstregistrering har man tillgång till det inskannade dokumentet på skärmen och kan utföra nödvändig registrering med detta som underlag. Ekonomienheten ansvarar för den dagliga ankomstregistreringen. Fakturor som har rätt referens, tresiffrigt nummer, distribueras direkt till rätt person. Distribution Efter ankomstregistrering sker distribution enligt fördefinierade regler. Meddelande via e-post skickas automatiskt till aktuella personer om att faktura finns att hantera. Vid implementeringen av modulen definierades regler för attest, d.v.s. vilka personer som skall hantera olika typer av fakturor och vad personerna har för behörighet. Detta regleras i en ekonomisk delegationsordning (från hösten 2010 i Konstfacks arbets- och beslutsordning). Attestering Attestering utförs via Agresso Portal-Web Services för skannade och elektroniska fakturor. Godkännande och attest sker enligt definierade regler. Olika personer kan ha olika roller d.v.s. ha behörighet att godkänna eller attestera. För manuella fakturor sker kontering, sakattest och slutattest på speciell konteringlapp som häftas på fakturan. Definitivbokföring Efter kontroll, kontering, sakattest och slutattest för fakturan, för skannade och elektroniska fakturor görs detta i Agresso Portal på webben, är fakturorna klara för definitivbokföring. Fakturorna tas om hand och definitivbokförs av ekonomienheten i en rutin för definitivbokföring av elektroniska fakturor. Uppdatering sker samtidigt i reskontran och i grundbokföringen (definitiv bokföring). Vid definitivbokföringen får fakturor som hanteras i elektronisk fakturahantering samma verifikationsnummer som vid ankomstregistreringen. För manuellt hanterade fakturor/underlag, sker motsvarande genom kontroll, kontering, attest och utbetalningsorder på underlaget.

8(10) Transaktioner från personreskontran registreras in i sin modul och överförs med automatik till leverantörsreskontran/grundboken/huvudboken och betalas som övriga leverantörsfakturor. Andra händelser som avser fakturabetalningar, såsom rättningar, kvittningar m.m. registreras i leverantörsreskontran. Andra händelser som inte avser fakturabetalningar, t.ex. korrigeringar i personreskontran görs i den modulen. För skannade och elektroniska fakturor via Visma Proceedo (fr.o.m. 2014-05) gäller följande: Skanning En del pappersfakturor skickas till Konstfack ordinarie postadress. Dessa skickas dagligen till ett skanningsföretag i Frösön. Flertalet fakturor skickas direkt av leverantörer till Konstfacks faktureringsadress i Frösön. Leverantörsfakturor skannas av skanningsföretaget. Dagligen skickas filer med skannade fakturor till E-handelsystemet Visma Proceedo. Varannan timme går filinformation från Visma Proceedo till Agressos leverantörsreskontra. Ankomstregistrering Leverantörsfakturor ankomstregistreras i Visma Proceedo efter inläsning av filer från skanningscentralen i Frösön. Verifikationsnummer/ankomstnummer sätts automatiskt. Varannan timme går filer med information från Visma Proceedo till Agressos leverantörsreskontra. Vid ankomstregistrering i Visma Proceedo har man tillgång till det inskannade dokumentet på skärmen och kan utföra nödvändig registrering med detta som underlag. Ekonomienheten ansvarar för den dagliga ankomstregistreringen. Fakturor som har rätt referens, tresiffrigt nummer, distribueras direkt till rätt person. Distribution Efter ankomstregistrering i Visma Proceedo sker distribution enligt fördefinierade regler. Meddelande via e-post skickas automatiskt till aktuella personer om att faktura finns att hantera. Vid implementeringen av Visma Proceedo definierades regler för attest, d.v.s. vilka personer som skall hantera olika typer av fakturor och vad personerna har för behörighet. Detta regleras i en ekonomisk delegationsordning och i Konstfacks arbets- och beslutsordning. Attestering Attestering utförs i Visma Proceedo för skannade och elektroniska fakturor. Godkännande och attest sker enligt definierade regler. Olika personer kan ha olika roller d.v.s. ha behörighet att godkänna eller attestera. För manuella fakturor sker kontering, sakattest och slutattest på speciell konteringlapp som häftas på fakturan.

Definitivbokföring 9(10) Efter kontroll, kontering, sakattest och slutattest för fakturan, för skannade och elektroniska fakturor i Visma Proceedo, är fakturorna klara för definitivbokföring. Informationen med färdigbehandlade fakturor går via fil till Agresso där fakturan definitivbokförs. Uppdatering sker samtidigt i reskontran och i grundbokföringen (definitiv bokföring). Vid definitivbokföringen får fakturor som hanteras i elektronisk fakturahantering samma verifikationsnummer som vid ankomstregistreringen. För manuellt hanterade fakturor/underlag, sker motsvarande genom kontroll, kontering, attest och utbetalningsorder på underlaget. Andra händelser som avser fakturabetalningar, såsom rättningar, kvittningar m.m. registreras i leverantörsreskontran. Betalning och återredovisning av fakturor Bokförda fakturor sänds för betalning som en fil till Agresso Driftservice, som vidareförmedlar filen till betalningsförmedlaren. Vid sändning av betalningsfil till betalningsförmedlaren görs samtidigt ett elektroniskt bemyndigande. Betalningsuppdraget bokförs i leverantörsreskontran och bokföringen när betalningen återredovisas. Filen från banken läses in maskinellt. Underlag är pappersrapporter från bankerna. 4.1.2 Behandlingsregler Leverantör är kopplad till leverantörsgrupp som i sin tur styr till leverantörsskuldkonto. Kontot kan ändras för enskild faktura men ett leverantörsreskontrakonto måste fortfarande användas. Betalningsvillkor och valuta är kopplade till leverantörsgrupp, men kan ändras för enskild leverantör. Alla fakturor skall normalt ankomstregistreras, bokföras och betalas genom leverantörsreskontran. Fakturor skall normalt inte bokföras och betalas förrän de är attesterade. Kreditnotor skall normalt följa samma rutin som fakturorna. Myndighetens ekonomiska delegation, regleras i Konstfacks arbets- och beslutsordning, skall följas. För avstämning av reskontran tas SU05 Periodiserad saldospecifikation ut. Förteckning över upplagda leverantörer tas ut i SU01 Leverantörsuppgifter. 4.1.3 Verifieringskedja mot bokslut Fakturor och betalningar m.m. bokförs på konton i bokföringen enligt vad som definierats i kontoplanen. De identifieras främst med verifikationsnummer. Avstämning görs av att kontosaldon i GL09 Råbalansen stämmer med saldon i reskontran i SU05 Periodiserad saldospecifikation över obetalda fakturor vid periodens utgång. Avstämda kontosaldon ingår i balansräkningen. I specifikationen till denna framgår vilka konton som ingår i respektive sammandragen bokslutspost.

4.2 Kundreskontra 10(10) Kundreskontran i Agresso används inte. Myndigheten har ett mindre antal kundfakturor som skrivs ut i Excel och följs upp manuellt. Fakturor till statliga myndigheter körs från och med 1 juli 2008 i Fakturaportalen för att skapa en elektronisk faktura. 4.3 Anläggningsredovisning Anläggningsregistret i Agresso används inte. Myndigheten använder softwin inventariesystem där anläggningarna följs upp och avskrivningar beräknas. Bokföringen i Agresso av avskrivningarna görs manuellt. 4.4 Personreskontra 4.4.1 Registrering/bokföring Reseräkningar bokförs från och med 2012 direkt i lönesystemet Palasso och utbetalas via ordinarie lön. Detta innebär att personreskontran inte används för närvarande. 4.5 Import från försystem 4.5.1 Transaktioner från lönesystemet Palasso För beräkning, redovisning och utbetalning av lön till anställda används lönesystemet Palasso. 4.5.1.1 Inläsning av transaktioner efter lönekörning Lönekörning görs månadsvis. Efter genomförd lönekörning bokförs transaktionsfil från Logica Sverige AB genom rapporten GL07 Inläsning av försystemstransaktioner i grundbok/huvudbok. 4.5.1.2 Verifieringskedja mot bokslut Lönetransaktioner bokförs på konton i bokföringen enligt vad som definierats i kontoplanen. De identifieras främst med verifikationsnummer. Avstämning av skatt och sociala avgifter görs mot skattedeklaration.