Aktivitetsbudgetering spår 4C



Relevanta dokument
BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Release 2014 september

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:

Jämställd budget i Göteborg

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme

Beslutsstöd för Lärosäten

Styrdokument för Hammarö kommun

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Projektkontoret Trafikverket IT. Anturadagen 27 november Christer Runsten Camilla Spång

Projektdirektiv Budgetverktyg

VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Planeringsprocessen. 1. Behovsutredning 1. Årsredovisning. 2. Planeringsunderlag 2. Delårsuppföljning. 3. Nämndens planering 3.

Vad budgeteras? AJK Resultatbudget. Lividitetsbudget. Balansbudget. Budget (AJK kap 12-15) Definition. Planering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors redovisning av verksamhet med inverkan på Agenda 2030 (Fi2016/01355/SFÖ)

Resultatstyrning. Användarkonferens STRATSYS 25 maj 2013

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Den framgångsrika arbetsplatsen

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

SKRIVELSE LS Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

Hypergene Beslutsstöd. Process- och planeringsstöd för lärosäten

Vi kan hjälpa till att lättare nå målen i förskolan och skolan

AJK Budget (AJK kap 12-15) Definition

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Utfall Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER KOSTNADER TOTALT

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens kontroll över externa kostnader

Instruktion för Kalkylering av kostnader

Vad är Strategisk Planering

7punkter för ett effektivt. budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE

Ekonomiguide. Del 1 - Budget

Retendo Academic. Översikt. Planering. Dokumentet utgör en beskrivning av Retendo Academic för tjänsteplanering.

Business Intelligence

Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem

Kontroll på ekonomin. Att ha en överblick över företagets ekonomi En budget är företagets verksamhet uttryckt i siffror, en ekonomisk plan och ett

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Ekonomistyrningens grunder. Ekonomiskt ansvar. Budget. Ekonomiska ansvarscentra NH

Begreppen bemanning och planering i Retendo 2 Två olika sätt att bemanna 3

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

Frågor och svar om EOS

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2

Var vi finns. Fakta om banken

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Detta är Minpension.se

Budgetarbete - enhetschef

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Detta är Min Pension i Sverige AB

Kommunledningskontoret

Jämställdhet en rättighet som lönar sig

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Framgångsfaktorer för en global projektverksamhet. Håkan Elvingson

Utdata i Agresso avseende uppföljning av budget/prognos

Överblick av tamigos funktioner. Senast uppdaterad Februari 2019

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni Budgetprognos

Processbaserad verksamhetsutveckling budgetprocessen vid Chalmers HfR

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Välkommen till Huddinge. En kommun i tillväxt

Sociala investeringar

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

Hypergene Beslutsstöd. Informationsmöte om ramavtalen för beslutsstödssystem. Stockholm

Protokollsutdrag. 219 Svar revisionsrapport Kommunens styrmodell Dnr KS/2018:240. Beslut Kommunstyrelsen beslutar:

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Margareta Irenaeus Mars Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning. Botkyrka kommun

UCR Uppsala Clinical Research Center

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren

Budgetförslag 2018 och plan för inkl. investeringar för Gästrike Räddningstjänst (GR)

Budgetprognos FM_2018_omslag.indd :12

Prognos 1 avseende resultat 2017

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad

Ekonomiprojektet Översyn av ekonomimodell och förberedelse inför val av ekonomiadministrativa system

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

SUS-utbildning Arrangör: Nationella rådet

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Stockholms läns landsting i (i)

Verksamhetsuppföljning SN Maj, 2018

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Budget workshop höst Eva Wessén

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

The power of simplicity

Från beslut till faktisk förändring

Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT

Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35.

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering

Stockholms lans landsting i (i)

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

Transkript:

Aktivitetsbudgetering spår 4C Stratsys användarkonferens 2015-05-29 Vegard Hölaas MUCF Fredrik Sjöholm Stratsys

Agenda Vad är aktivitetsbudgetering? Exempel från MUCF Frågor Ny funktionalitet - exempel från Skolverket Frågor

Vad är aktivitetsbudgetering? Vanligt planering i Stratsys ger svar på: Vad? Varför? När och av vem något skall göras? Ytterligare svar med aktivitetsbudgetering Hur mycket resurser som skall användas! En metod i Stratsys för att koppla ihop verksamhetensplaneringen och resursplaneringen Enkel standardfunktion i Stratsys där varje aktivitet i Stratsys kompletteras med ett mått för t ex budget, utfall och prognos Inkluderar ofta en integration mellan Stratsys och ekonomisystemet En metod som vi fortsätter utveckla

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

MUCF Ungdomspolitik / Politiken för det civila samhället Kunskap, bidrag, samverkan 70 / 4 / 1

Varför aktivitetsbudgetering i Stratsys? Ökade krav på kontroll Uppdrag: Faktiska kostnader för bidragshantering Behov av att förtydliga vad olika uppdrag kostar

Hur lösa detta? Tidsredovisning på flera uppdrag Standardisering av budget Samlad och transparent bild i Stratsys Bättre stöd för planering och uppföljning

Hur gör vi? Projektledaren har en central roll Tydligt om planprocessen och uppföljningen Egna vyer för tid/ekonomi budget/utfall

Tid Fyra vyer för budget samt budget/utfall: Avdelningens projekt Avdelningens medarbetare Projekt avdelningen deltar i Min tid

Ekonomi En planeringsvy samt en uppföljningsvy (inkl utfall)

Viktiga utmaningar framöver Slutföra integrationen Alla måste veta hur och göra det! 2015: Lära och förbättra 2016: Måste fungera 100 pst

Frågor?

Skolverket - bakgrund Skolverket myndighet med drygt 500 anställda Styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna Infört Stratsys under vinter och vår 2015. Syfte att förbättra och förenkla styrningen av myndigheten på alla nivåer Målet att implementera ett användarvänligt systemstöd för att stödja en effektiv och transparent verksamhetsplanerings- och budgetprocess som är anpassad efter Skolverkets förutsättningar Status idag Har just genomfört en verksamhetsuppföljning (T1) för hela myndigheten Fortsatt utveckling av modell och funktionalitet

Vad hanteras i Stratsys Strategisk plan (röda tråden) Aktiviteter med deltagare och budget Personalbudget Processer Verksamhetsplanering Aktivitetshantering Projekt och basuppgifter Regeringsuppdrag, Förordningsstyrt, myndighetsgemensamt, instruktionsstyrt Innebär att hela skolverkets verksamhet och budget finns inlagd Verksamhetsuppföljning Prognoser till regeringen

Fokus i denna visning Att visa: Personalbudget Skapa och budgetera en aktivitet Planera persondagar Budgetera kostnader (och intäkter) Följa upp en aktiviteter Funktioner att observera: Funktionalitet för skapande av en personalbudgen där lönekostnader och individuella löner beräknas Planering och budgetering av aktiviteter där deltagarnas lön är underlag för aktivitetens lönebudget.

Menyer

Aktivitetsplanering

Personalbudget Observera påhittade namn.

Budgetering Observera ovan att siffror och innehåll är modifierade och påhittade

Fördelar för Skolverket Planering, budgetering och prognoser görs i ett verktyg Ett verktyg för chef och medarbetare Överblick av aktuell resursåtgång och behov enkelt tillgänglig Möjlighet att gruppera, sortera och summera information på olika sätt Förenklar resursplanering och omprioritering av resurser inom och mellan avdelningar Beräkning med individuella löner ger mer relevanta budgeter

Frågor?