Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Relevanta dokument
Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen. februari 2013

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Landstingets månadsrapport. maj 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Förvaltningarnas tertialrapporter T1 - sammanfattning och styråtgärder med fokus på kostnadskontroll

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter (T1)

Fastställande av resultatmål och budgetar 2013

Ekonomi- och verksamhetsrapporter

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen

Förvaltningarnas ekonomirapporter - sammanfattning och styråtgärder med fokus på kostnadskontroll och produktion

Produktionsstyrelsens sammanträde den 20 december 2012

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Dagens kostnad jämfört med ny modell

Landstingets månadsrapport. Mars 2012

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Landstingets månadsrapport. Februari 2012

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport November 2010

Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014

Ekonomi- och verksamhetsrapporter

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2012

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Bokslutskommuniké 2016

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport mars 2013

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Ledningsrapport april 2018

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Bokslutskommuniké 2017

Ledningsrapport september 2018

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport november 2013

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Ledningsrapport december 2018

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 29 april 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsrapport mars 2014

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl , landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Ledningsrapport december 2017

Bokslutskommuniké 2011

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport division Länssjukvård

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport september 2014

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl , landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Månadsrapport juli 2014

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Ledningsrapport januari 2019

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2013

Månadsrapport juli 2015

Förvaltningarnas månadsrapporter november 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 23 juni 2015 kl , Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Landstingets novemberrapport 2011

Månadsrapport maj 2014

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Månadsrapport maj 2016

Periodrapport OKTOBER

Månadsrapport september 2016

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Bokslutskommuniké 2015

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Samlad rehabilitering och utlandsrehabilitering tillägg till tidigare uppdrag

Resultat per maj 2017

Månadsrapport Region Norrbotten

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Landstingsstyrelsens förvaltning

Ledningsrapport januari 2018

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Ledningsrapport april 2017

Transkript:

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 29 Dnr PS 2013-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter till handlingarna. Ärendet Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter för mars månad presenteras vid sammanträdet. Bilaga 29 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK 2013-04-17 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen mars 2013

2 (8) Ekonomi Landstinget beräknar efter mars månad att årets resultat kommer att uppgå till 191 miljoner kronor. Jämfört mot budget 1 är det en negativ avvikelse med 36 miljoner kronor. Den största anledningen till den negativa budgetavvikelsen är en försämrad prognos gällande Finansförvaltningen. Trots en prognostiserad ökning av skatteintäkter visar prognosen en negativ avvikelse då statsbidragen totalt har försämrats med 80 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 9 419 9 432-35 Personalkostnader -6 290-6 198 94 Övr kostn (inkl avskr) -11 550-11 649-51 Nettokostnad -8 421-8 413 8 Skatteintäkter 7 333 7 369 35 Statsbidrag 1 420 1 340-80 Övrigt -105-104 -1 Finansiering 8 648 8 604-44 Årets resultat 227 191-36 Landstingets nettokostnad Prognosen för nettokostnadsutvecklingen är 5,9 procent, vilket i stort sett är i nivå med budget. Anledningen till den höga nettokostnadsutvecklingen 2013 beror på de satsningar som görs inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, med den nya SL-pendeln. I och med dessa satsningar höjdes skatten med 30 öre vilket motsvarar 200 miljoner kronor. Till följd av detta ökar även nettokostnaderna med 200 miljoner kronor. Bortser man från denna särskilda satsning är nettokostnadsutvecklingen 3,4 procent. Procent Prog Budg 2012 2011 2010 2013 2013 Nettokostnutv 5,9 6,0 3,2 4,0 5,8 1 I LPB 2013-2015 är budgeten 227 mnkr. I den budgeten är utgångspunkten att alla förvaltningar har ett nollresultat i budget. PS har dock tagit beslut om resultatmål för vissa förvaltningar. Detta innebär att budgeten förbättras med totalt 17 mnkr. För att den totala budgeten ändå ska vara 227 mnkr så har Finansförvaltningen en budgetpost på minus 17 mnkr. Ekonomi förvaltningar under produktionsstyrelsen Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott mot budget med 7 miljoner kronor. Det är förvaltningar inom hälso- och sjukvård som har en negativ budgetavvikelse medan Landstingsservice har en positiv avvikelse. Förvaltningar under PS, mnkr Prog jmf budget Förändring jmf föreg prog AS 0 0 LE -2,6 0 PV -2,7 0 HoH -2,8 0 FTV 0 0 LSU 1,1 0 LRC 0 0 Summa -7,0 0 Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets prognostiserade årsresultat efter årets tre första månader bedöms bli i nivå med budget. De negativa avvikelserna avseende riks- och regionintäkter på grund av lägre produktion än planerat uppvägs till stor del av lägre läkemedelskostnader. Signaler finns dock att nationella rekommendationer kommer att vara kostnadsdrivande under året och genomlysningar av berörda verksamhetsområden pågår. Hänsyn har inte tagits till återbetalning av målrelaterad ersättning 2012. Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping prognostiserar ett årsutfall på minus 2,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Avvikelsen beror på att den rörliga ersättningen från HSS kommer att avvika med minus 2,6 miljoner kronor. Detta beror på att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour föreslås justeras från Lasarettets beställning då det tillhör Primärvårdens vårdåtagande. Detta var inte beslutat vid fastställandet av budgeten. Fast ersättning från HSS förväntas understiga budget med 1,3 miljoner kronor till följ av återbetalning av 2012 års målrelaterad ersättning då vissa av målen inte upp-

3 (8) fylldes. För att möta detta underskott beräknas en ökad produktion av koloskopier. Primärvården Primärvårdens prognos är plus 6 miljoner kronor. Prognosen är 2,7 miljoner kronor sämre än budget. Den främsta förklaringen till den negativa avvikelsen är att såväl listningsutvecklingen som antal besök är lägre än budgeterad nivå. Efter mars månad noteras ingen förstärkt utveckling av vare sig listning eller besök varför februaris lämnade prognos kvarstår. Resultatet för vårdcentraler uppfyller inte uppställda resultatkrav. Åtgärder planeras och bedöms få viss effekt under 2013. Det är dock för tidigt att se resultatet av planerade och genomförda åtgärder. Habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel kommer enligt prognos att redovisa ett underskott om 2,8 miljon kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Orsaken till underskottet är ökade hjälpmedelskostnader. Folktandvården Folktandvårdens prognos kvarstår på den budgeterade nivån. Budgeterat resultat för 2013 är 3,8 miljoner kronor. Landstingsservice Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2013 som innebär ett underskott på 25 miljoner kronor, vilket är 1 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen på en miljon kronor kan hänföras till lägre räntekostnader. Landstingets resurscentrum Landstingets resurscentrums prognos kvarstår på den budgeterade nivån. Produktion Akademiska sjukhusets och Lasarettets i Enköping förväntade vårdproduktion för det egna länets medborgare, C- länspatienter, utgår ifrån den överenskomna produktionsvolymen i vårdavtalen. Denna budget, i DRG-poäng, antal vårdtillfällen, antal läkarbesök och antal övriga besök, jämförs med faktiskt utfall. Uppföljningen nedan fokuserar på budget och utfall i DRG-poäng. Extrabeställningen till Lasarettet i Enköping i mars 2013 på 140 proteser ligger med i utfall men ej i budget. Varje månad är det ett större antal vårdtillfällen och läkarbesök som inte är DRGgrupperade vid månadens slut. Så här tidigt på året utgör de en relativt stor andel av den totala produktionen. För det totala DRGmåttet ges dessa vårdkontakter en genomsnittlig DRG-vikt, men kontakterna kan inte hänföras till rätt MDC-grupp. Därför tenderar det att bli stora negativa avvikelser på den nivån under årets första månader. De 23 MDC-grupperna är en gruppering av alla DRG-grupper utifrån var på/i människokroppen som olika huvuddiagnoser finns. DRG-poängen i de presenterade tabellerna visar den sammanlagda poängen för sluten och öppen vård som är DRG-registrerad. Alla vårdkontakter med läkare DRGregistreras. Vårdkontakter med andra vårdgivarkategorier benämns sjukvårdande behandlingar eller övriga besök. De räknas enbart i antal och presenteras inte här. En genomgående trend är att slutenvården minskar och att öppenvården ökar på sjukhusen.

4 (8) Diagram 1: Avvikelse produktion Akademiska sjukhuset Avvikelse utfall/budget Akademiska C-län jan-mar 2013 De största MDC-grupperna 0,0 Procentuell avvikelse -5,0-10,0-15,0-20,0-3,5-12,1-5,0-13,6-9,0-12,8-17,0 Totalt inkl ej drg-satta Nervsystemet Matsmältningsorganen Cirkulationsorganen Psykiska sjukdomar Andningsorganen Muskler, skelett och bindväv Graviditet, förlossning -21,0-25,0 De stora MDC-grupperna Akademiska sjukhuset ligger under beställningen sett till totala DRG-poäng med 3,5 procent. Förklaringen till de stora negativa avvikelserna på MDC-nivå framgår delvis av den statistiska förklaringen ovan. Minskningen inom Muskler, skelett och bindväv förklaras dock även av att en vårdavdelning inom ortopedin har varit stängd på grund av sjuksköterskebrist. Akademiska sjukhusets riks- och regionvård utgör drygt en fjärdedel av sjukhusets totala vårdproduktion. Vården är helt efterfrågestyrd och ingår inte i överenskommen produktionsvolym. Slutenvården för dessa patienter minskade liksom för det egna länet. Akademiska sjukhuset budgeterar riks- och regionvården i ekonomiska termer och budgeten 2013 motsvarar en ökning på 6 procent utöver prisuppräkning. Bedömningen är att den budgeten kommer att nås. Diagram 2: Avvikelse produktion Lasarettet i Enköping Avvikelse utfall/budget C-län Enköping jan-mar 2013 De största MDC-grupperna 20,0 15,0 16,3 Procentuell avvikelse 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 3,3-2,4 4,6 1-5,4-16,0-9,3 Totalt inkl ej drg-satta Lever, gallvägar o bukspott Matsmältningsorganen Nervsystemet Andningsorganen Hud Cirkulationsorganen Muskler, skelett och bindväv -25,0-30,0-23,4 De stora MDC-grupperna Lasarettets utfall i DRG-poäng i förhållande till budget uppvisar en positiv avvikelse på 3,3 procent. Överproduktionen motsvarar i princip tilläggsbeställningen av 140 proteser som ligger utanför den budgeterade beställningen. Lasarettet följer väl sin egen produktionsplanering.

5 (8) Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,3 procent jämfört med 2012. Förändringen av timlönekostnaden är i regel högre i början på ett år då löneöversynen året innan får ett större genomslag i utfallet. Utöver löneöversyn bidrar även personalstrukturförändringar till ett något högre utfall. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 8 446 och det är en minskning med 9 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med mars i år med samma period i fjol. Akademiska sjukhuset har minskat med 60 årsarbetare. Akademiska skriver i sin månadsrapport att minskningen av övrig personal är större än förväntat framför allt på grund av svårigheter att rekrytera specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor. Närvarotiden påverkas även av den ökade sjukfrånvaron och ett ökat semesteruttag jämfört med föregående år. Kostnaderna för jour och beredskap samt övertid ökar och motverkar effekten på kostnaderna av minskat antal årsarbetare. Akademiska skriver även att konsekvensen av nuvarande personalbrist är att sjukhuset inte kan producera vård enligt planering. Kostnaderna för inhyrd personal är 14 miljoner kronor till och med mars. Kostnaden samma period i fjol var drygt 16 miljoner kronor. Årsprognosen för de tre förvaltningarna Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Primärvården är 44 miljoner kronor och för jämförelse var utfallet 2012 67 miljoner kronor. Av de tre förvaltningarna är det Primärvården som prognostiserar en ökad kostnad i år jämfört med 2012 men Primärvården skriver att prognosen kan komma att justeras ner om rekryteringar kan göras av nyckelresurser. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter mars 4,9 procent vilket är högre jämfört med 2012 då den var 4,6 procent. Landstingets mål 2013 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,4 procent. Det är den korta sjukfrånvaron 2 14 dagar som har ökat ytterligare och är 1,6 procent efter mars. År 2012 var den 1,3 procent. Vid samtliga förvaltningar ökar den korta sjukfrånvaron. Fler fall av influensa, förkylningar och magsjuka är troliga förklaringar. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer är 2,4 procent vilket är lägre jämfört med 2012 då den var 2,5 procent. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 17,2 miljoner kronor efter mars och det är 1,6 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på 10 procent. Diagram: Total sjukfrånvaro Uppföljning total sjukfrånvaro 2013, LUL mål 4,4 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2012 År 2013

Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201201-201203 201301-201303 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 702 426 864 676 3 420 238 3 489 503 3 478 057-11 446 Riks-/regionsjukvård 376 338 383 440 1 900 089 2 029 845 2 030 975 1 130 Patientavgifter sjukvård 33 006 32 379 132 617 137 595 136 165-1 430 Patientavgifter tandvård 93 793 91 778 357 903 391 628 391 628 0 Trafikintäkter 176 316 190 475 657 274 677 530 677 530 0 Övriga intäkter 677 239 701 187 2 788 915 2 741 071 2 718 089-22 982 Verksamhetens intäkter 2 059 116 2 263 936 9 257 037 9 467 172 9 432 444-34 728 Lönekostnader läkare -387 087-411 971-1 509 936-1 570 293-1 571 969-1 676 Lönekostnader övrig personal -942 557-966 708-3 804 065-3 986 990-3 913 220 73 770 Övriga personalkostnader -79 985-79 762-725 552-733 036-711 451 21 586 Verksamhetens personalkostnader -1 409 629-1 458 441-6 039 553-6 290 319-6 196 640 93 679 Inhyrd personal -14 847-12 229-69 499-49 957-49 957 0 Köpt vård -855 677-1 015 817-4 153 690-4 244 164-4 295 949-51 785 Läkemedel -284 177-275 670-1 203 313-1 184 557-1 185 121-564 Medicinsk service -55 832-55 528-238 946-225 211-221 232 3 979 Köpt tandteknik och tandvård -37 940-38 481-154 025-169 710-169 709 1 Medicinskt material -131 731-123 802-600 121-594 610-591 634 2 976 Hyror -269 850-286 053-1 179 382-1 219 624-1 219 431 193 Trafikkostnader -293 599-337 804-1 205 405-1 386 084-1 386 084 0 Övriga kostnader -501 140-512 432-1 976 342-2 086 285-2 092 332-6 046 Verksamhetens övriga kostnader -2 444 792-2 657 816-10 780 723-11 160 202-11 211 448-51 247 Avskrivningar/nedskrivningar -100 082-107 778-382 132-437 963-437 818 145 Avskrivningar/nedskrivningar -100 082-107 778-382 132-437 963-437 818 145 VERKS. NETTOKOSTNAD -1 895 387-1 960 100-7 945 371-8 421 311-8 413 462 7 850 Skatteintäkter 1 690 791 1 852 033 6 861 025 7 333 231 7 368 671 35 440 Generella statsbidrag/utjämning 215 389 207 967 1 374 015 1 419 412 1 339 604-79 808 Finansiell nettokostnad 6 515-3 979-106 415-83 967-100 063-16 097 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0 60-1 118-1 178 Övrig finansiering -1 000-1 150 0-20 798-3 065 17 733 Finansiering 1 911 695 2 054 871 8 128 625 8 647 938 8 604 029-43 910 PERIODENS RESULTAT 16 308 94 771 183 254 226 627 190 567-36 060 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -513 648-66 384-1 044 542-907 062-907 062 0 Investeringar i immateriella och -20 511-2 480-35 029-22 950-30 400-7 450 investeringar i utrustning -110 302-59 907-268 998-299 058-264 058 35 000 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 6 (8) Not

Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn bokslut 2012 Nettokostn budget 2013 Nettokostn prognos 2013 7 (8) Resultat Budget Prognos Förgående Förvaltning, tkr 2012 2013 2013 prognos Hälso och sjukvårdsstyrelsen -4 396 366-4 614 896-4 669 896-7 626 0 0 0 Akademiska sjukhuset -1 990 502-1 912 998-1 913 001-170 142 0 0 0 Lasarettet i Enköping -90 810-84 308-85 578-5 892 0-2 600-2 600 Primärvården -202 034-202 188-205 000 22 090 8 700 6 000 6 200 Habilitering och hjälpmedel -173 434-179 675-182 676-1 107 0-2 762-2 762 Folktandvården -39 252-47 625-47 625 11 471 3 796 3 796 3 796 Summa hälso och sjukvård -6 892 398-7 041 690-7 103 776-151 206 12 496 4 434 4 634 Kulturnämnden, Kultur i länet -82 921-87 607-87 607 1 636 0 0 0 Varuförsörjningsnämnden 252 100 100 382 200 200 200 Landstingsservice 183 471 219 902 219 832 6 441-25 915-24 822-24 822 Kollektivtrafikförvaltningen -604 034-782 250-782 250-19 474 0 0 0 Landstingets resurscentrum -63 131-64 982-64 982 5 341 710 710 710 Centrala funktioner -336 654-362 883-362 883-8 075 0 0 0 Summa förvaltningar, nämnd och styrelse -7 795 415-8 119 410-8 181 566-164 955-12 509-19 478-19 278 Finansförvaltningen -149 954-301 902-231 895 348 208 239 136 210 044 201 165 Summa Landstinget i Uppsala län -7 945 371-8 421 311-8 413 462 183 254 226 627 190 567 181 887

8 (8)

1 (8) Månadsrapport (201303) Akademiska sjukhuset

Månadsrapporten 2013 Ekonomi Intäkts- och kostnadssidan redovisar ett resultat som är bättre än periodens budget. Vi har dock avvikelser beträffande utvecklingen av riks- och regionintäkterna, läkemedels- och personalkostnaderna. Bemanningsproblem av vissa yrkeskategorier, minskat antal vårdplatser och evakueringen av Neurodivisionen påverkar den planerade produktionen negativt. Riks- och regionintäkterna avviker negativt mot periodens budget med 14 miljoner kronor, vilket förklaras av lägre produktion än planerat. Tappet mot budget återfinns främst inom Kirurgi- och onkologidivisionen ( kirurgi, ortopedi, handkirurgi) och Neurodivisionen (plastik- och käkkirurgen, neurologi, strokevård och rehabmedicin). Läkemedelskostnaderna visar i perioden en positiv avvikelse mot budget på 10 miljoner kronor. Signaler finns dock på att nationella rekommendationer, främst inom onkologin, kommer att vara kostnadsdrivande under året. Genomlysningar av berörda verksamhetsområden pågår. Personalkostnaderna balanserar på budget i perioden. Allmän sjuksköterskebrist och brist på specialistläkare inom vissa områden påverkar kostnadsnivån och produktionen. Det prognostiserade årsresultatet efter årets första tre månaderna bedöms dock i nivå med budgeten. Hänsyn har inte tagits till återbetalning av målrelaterad ersättning 2012. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 5 568 5 568 0 Personalkostnader -4 238-4 238 0 Övr kostn (inkl avskr) -3 243-3 243 0 Nettokostnad -1 913-1 913 0 Fast ersättning 1 969 1 969 0 Övrigt -56-56 0 Finansiering 1 913 1 913 0 Årets resultat 0 0 0 För 2013 har en investeringsram för medicinteknisk utrustning på 196 miljoner kronor beviljats, varav drygt 21 miljoner kronor avser beviljade medel för IT. Merparten av resterade beviljade medel hänför sig till ersättningsutrustning. Utfallet hittills i år uppgår till 49 miljoner kronor, vilket är 32 miljoner mer än samma period 2012. Flera stora upphandlingar har slutförts: 1 ambulans, 1,2 mnkr IT-utrustning till Psykiatrinshus, 1 mnkr Utrustning till Psykiatrinshus, 14 mnkr Genomlysningsutrustning, Kirurgdivisionen, 1,4 mnkr Prognosen för året avseende investeringarna uppgår till 161 miljoner kronor varav 21 miljoner kronor för IT-utrustning, vilket är 35 miljoner kronor lägre än beviljad ram. Kostnadsanpassningsprogrammet för sjukhuset 2013 var ursprungligen på 220 miljoner kronor men i budget har åtgärder för 241 miljoner kronor presenterats för produktionsstyrelsen. De divisionsspecifika åtgärderna följer i stort sett plan och 36 miljoner kronor har uppnåtts under januari till mars 2013. Totalt under 2012 till och med mars 2013 uppgår utfallet av de divisionsspecifika åtgärderna till 183 miljoner kronor. Produktion Produktionen för C-länsvården ligger till och med mars -3,5 procent under beställning för DRG. Övriga besök ligger under beställningen med -9 procent. Produktionsutfallet är då justerat för de verksamheter som ingår i vårdvalet. Utfallet per MDC varierar dock kraftigt mellan de olika MDC:na. På sjukhusnivå ser vi en minskning av det egna länets slutenvård medan såväl läkarbesök som dagsjukvård ökar. Inom slutenvården är det framför allt ortopedi (-14 procent), kvinnosjukvård (-5,6 procent) och infektion (-12,3 procent) som minskar medan kirurgen ökar (+5,8 procent). Minsk- 2 (8)

3 (8) ningen inom ortopedi beror på att en vårdavdelning har varit stängd på grund av sjuksköterskebrist. Antalet läkarbesök har ökat jämfört med beställningen med 0,7 procent. I detta ligger dock de dialyspatienter som tidigare har klassats som sjukvårdande behandling men from januari 2013 kodats som läkarbesök. Till och med mars motsvarar detta ca 2 900 besök. Om hänsyn tas till detta har antalet läkarbesök minskat mot beställningen med - 2,8 procent. Detta har inte tidigare varit känt och bör korrigeras i beställningen. Slutenvården avseende riks- och regionpatienter har minskat under inledningen av året och ligger nu -5,8 procent jämfört mot föregående år. Det är MTh-divisionen (-13,9 procent) och kirurgdivisionen (-11,5 procent) som minskar kraftigt. Läkarbesök riks- och region är i princip oförändrat mellan åren. Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på 1 976 miljoner kronor för riks- och regionvård vilket motsvarar en ökning med 6 procent jämfört mot år 2012, inklusive 2,3 procent för indexuppräkning. Prognosen i mars är att vi kommer att nå budgeterad nivå. Hittills har drygt 19 procent av intäktsbudgeten för året uppnåtts, vilket utgör 377 miljoner kronor. En kombination av bortfall av produktion och svårigheter att anpassa kostnaderna i motsvarande mån har resulterat i att totalkostnaden per producerad DRG har ökat. Akademiska/lasarettet Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 2,6% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal -1,9% Vårdtillfällen DRG utfall/beställning -4,2% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -4,0% Läkarbesök DRG utfall/beställning -1,9% Läkarbesök antal utfall/beställning 0,7% Övriga besök antal utfall/beställning -8,9% Medarbetare Sjukhuset har till och med mars minskat med 60 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Närvarotiden speglas väl i det ekonomiska utfallet. Kostnader för jour och beredskap samt övertid ökar och motverkar effekterna av minskat antal årsarbetare. Timlönekostnaden för perioden är 2,5 procent högre än föregående år och är i nivå med lönerevisionernas utfall. Sjukhuset har planerat en minskad närvarotid jämfört med föregående år. Minskning för övrig personal är större än förväntat framför allt på grund av svårigheter att rekrytera. Därutöver påverkas närvarotiden av den ökade sjukfrånvaron och ett ökat semesteruttag jämfört med föregående år. Personalförsörjningssituation inom sjukhuset är fortsatt bekymmersam för framförallt specialistsjuksköterskor samt specialistläkare inom vissa specialiteter. Sjukhuset har även svårigheter att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor. Därtill har några verksamhetsområden hög personalomsättning med höga personalkostnader till följd av inskolningar och ökad extratid. Effekten av nuvarande personalbrist är att sjukhuset inte kan producera vård i den takt som är planerad. Sjukfrånvaron är tom mars 5,0 procent vilket är 0,2 procentenheter högre än föregående år och är fortsatt på en hög nivå. Den viktigaste orsaken till detta är att långtidsjukfrånvaron över 60 dagar ökar för tredje månaden i rad och är på den högsta nivån på 4 år. Långtidssjukfrånvarons ökning är oroande och även om detta är en nationell trend så kan sjukhuset ännu inte dra några långtgående slutsatser. Sjuklönekostnaderna är 1,0 miljon kronor högre än föregående år. Kostnaderna för inhyrd personal för perioden är 4,8 miljoner kronor vilket är något lägre än den ackumulerade periodbudgeten. Kostnad och budget för inhyrda läkare ligger främst på psykiatridivisionen. Målet för divisionen är att från och med hösten 2013 ha en personalförsörjning i balans för lä-

4 (8) karna och därmed minimera kostnaderna för inhyrda läkare. Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 2,5% -60-1,2 % 4,5 % 5,0 % 0,2 15 mnkr 15 mnkr Bilagor 1. Årsprognos 2. Produktionsuppföljning

5 (8) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr 201201-201203 201301-201303 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 474 739 624 916 2 443 444 2 499 661 2 499 661 0 Riks-/regionsjukvård 366 996 377 069 1 857 956 1 975 593 1 975 593 0 Patientavgifter sjukvård 20 053 19 933 82 373 84 435 84 435 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 4 389 3 525 16 222 16 200 16 200 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 259 015 264 862 973 274 992 564 992 565 1 1) Verksamhetens intäkter 1 125 191 1 290 304 5 373 269 5 568 453 5 568 454 1 Lönekostnader läkare -317 325-334 885-1 231 702-1 268 781-1 268 782-1 Lönekostnader övrig personal -728 419-746 261-2 862 352-2 919 432-2 919 433-1 Övriga personalkostnader -12 532-9 903-54 666-49 826-49 826 0 Verksamhetens personalkostnader -1 058 276-1 091 049-4 148 720-4 238 039-4 238 041-2 Inhyrd personal -5 652-4 471-30 865-15 078-15 078 0 Köpt vård -37 134-17 111-261 550-214 434-214 434 0 Läkemedel -168 919-160 894-691 297-703 878-703 878 0 Medicinsk service -19 433-16 495-89 375-81 304-81 304 0 Köpt tandteknik och tandvård -414-377 -1 779-1 414-1 414 0 Medicinskt material -112 811-105 759-520 187-504 044-504 044 0 Lokal- och fastighetskostnader -147 821-157 505-590 071-612 934-612 935-2 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -204 600-194 223-889 944-952 800-952 802-2 2) Verksamhetens övriga kostnader -696 784-656 835-3 075 068-3 085 887-3 085 889-3 Avskrivningar/nedskrivningar -34 302-35 205-139 983-157 525-157 525 0 Avskrivningar/nedskrivningar -34 302-35 205-139 983-157 525-157 525 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -664 170-492 785-1 990 502-1 912 998-1 913 001-4 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -14 247-14 140-56 171-60 620-60 620 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 473 297 492 185 1 861 229 1 968 752 1 968 752 0 Övrig finansiering 9 297 5 473 15 303 4 870 4 870 0 Finansiering 468 347 483 519 1 820 361 1 913 002 1 913 002 0 PERIODENS RESULTAT -195 823-9 266-170 142 4 1-3 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -17 066-48 589-134 183-196 500-161 500 35 000 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not

6 (8) 1) Övriga intäkter Utfall 1201-03 Utfall 1301-03 Helår 2012 3812 Alf medel 83 436 78 667 261 643 31 Försäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård 2 632 6 727 10 105 35 Försäljning av medicinska tjänster 70 604 75 377 292 900 36 Försäljning av andra tjänster 47 836 39 810 224 166 37 Försäljning av material och varor 2 699 2 581 13 410 38 Erhållna bidrag 28 615 31 163 69 595 39 Övriga intäkter 23 193 30 537 101 455 259 015 264 862 973 274 2) Övriga kostnader Utfall 1201-03 Utfall 1301-03 Helår 2012 51 Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård -2 758-3 806-39 657 55 Verksamhetsanknutna tjänster -18 951-11 223-77 815 57 Material och varor -8 348-8 232-44 802 58 Lämnade bidrag -50-80 -80 59 Temporära KD-kostnader -2-61 0 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -2 352-2 305-12 223 63 Energi med mera -188-292 -941 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -16 082-11 382-70 507 65 Reparation och underhåll -32 361-24 785-97 880 66 Kostnader för transportmedel -13 648-15 966-52 754 67 Transporter och frakter -29 584-30 104-134 208 68 Resekostnader -3 378-2 972-17 654 69 Information och PR -729-845 -3 705 70 Representation och övriga försäljningskostnader -159-240 -1 071 72 Tele och post -9 763-10 275-41 722 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader -1 639-1 386-17 919 75 Övriga tjänster -53 504-50 233-236 634 76 Övriga kostnader -11 104-20 036-40 372-204 600-194 223-889 944

7 (8) SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Lb Övr bes Övr bes Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc ÅR OCH MÅNAD: mars budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall Totalt 12 268 11 752-4,2% 11 385 10 927-4,0% 5 342 5 242-1,9% 82 388 82 997 0,7% 76 312 69 506 Årsbudget 48 155 44 827 20 067 312 772 281 594 Andel av överenskom prod i VAL 2011 25,5% 24,4% 25,4% 24,4% 26,6% 26,1% 26,3% 26,5% 27,1% 24,7% 1 324 93 6 870 96 Ej grupperade 1 428 32 9 458 A01 Sjukdomar i nervsystemet 929 799-14,0% 869 715-17,7% 334 311-6,9% 3628 3413-5,9% B02 Sjukdomar i öga och närliggande organ 155 151-2,6% 201 197-2,0% 263 392 49,0% 5502 6514 18,4% C03 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 250 227-9,2% 363 346-4,7% 329 299-9,1% 5166 4668-9,6% D04 Andningsorganens sjukdomar 731 663-9,3% 761 716-5,9% 202 186-7,9% 2302 2126-7,6% E05 Cirkulationsorganens sjukdomar 1629 1411-13,4% 1628 1321-18,9% 301 257-14,6% 3840 3198-16,7% F06 Matsmältningsorganens sjukdomar 1008 964-4,4% 1161 1066-8,2% 409 383-6,4% 5208 4900-5,9% G07 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkört 342 384 12,3% 322 310-3,7% 60 57-5,0% 664 647-2,6% H08 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv 1325 1138-14,1% 1003 830-17,2% 765 686-10,3% 9601 8418-12,3% J09 Sjukdomar i hud och underhud 193 181-6,2% 226 212-6,2% 323 264-18,3% 5578 4579-17,9% L10 Hormonella sjukdomar, ämnesomsättnings- o 284 221-22,2% 310 222-28,4% 170 179 5,3% 2170 2264 4,3% M11 Sjukdomar i njure och urinvägar 508 435-14,4% 552 470-14,9% 215 459 113,5% 2670 5301 98,5% N12 Sjukdomar i manliga könsorgan 89 69-22,5% 77 63-18,2% 107 94-12,1% 1502 1300-13,4% O13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan 205 124-39,5% 211 130-38,4% 215 207-3,7% 2789 2559-8,2% P14 Graviditet, förlossning och barnsängstid 775 630-18,7% 1183 951-19,6% 158 145-8,2% 3350 3146-6,1% Q15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd 348 211-39,4% 161 119-26,1% 7 5-28,6% 108 72-33,3% R16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbninga 84 72-14,3% 111 96-13,5% 3 33 1000,0% 24 355 1379,2% R17 Sjukdomar i blodbildande organ och icke spec 314 266-15,3% 244 200-18,0% 250 218-12,8% 2441 2020-17,2% S18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive HIV 180 191 6,1% 181 235 29,8% 86 63-26,7% 1430 1062-25,7% T19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och 1715 1303-24,0% 980 742-24,3% 589 518-12,1% 7400 6532-11,7% U21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter 129 91-29,5% 205 127-38,0% 6 39 550,0% 28 607 2067,9% V22 Brännskador 34 3-91,2% 12 5-58,3% 9 5-44,4% 115 105-8,7% W23 Andra och ospecificerade hälsoproblem 906 686-24,3% 471 402-14,6% 333 291-12,6% 5 079 4 505-11,3% U24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårsk 28 10-64,3% 10 4-60,0% 52-100,0% 797-100,0% K30 Bröstkörtelsjukdomar 107 94-12,1% 104 91-12,5% 86 87 1,2% 689 668-3,0% X40 MDC-övergripande problem i öppenvård 70 92 31,4% 838 1 237 47,6% Y50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård 2 81 #DIVISION/0! Z99 Ospecifik eller felaktig information 7 5-28,6% 11 36 227,3% 97 DRGkod EjDRG 28 7 449 #DIVISION/0! DAT 12 KB 9 584 8 780 KIR 10 021 9 608 NEURO 13 711 13 765 Mth 19 036 16 203 PSYK 23 754 23 746 KFE 206 375

8 (8)

1 (2) Månadsrapport Mars 2013 Folktandvården Ekonomi Folktandvårdens prognos kvarstår på den budgeterade nivån. Både intäkter och kostnader är för högt värderade i budgeten, bedömningen är att resultatet ligger på rätt nivå. I samband med T1 kommer en grundlig analys att göras och den prognossättning den leder till blir Folktandvårdens rättesnöre resten av året. Intäktskurvan varierar mycket mellan åren, både antalet toppar samt när topparna infaller. Periodisering av budget för intäkter blir därmed vansklig. På grund av en felaktigt registrerad periodisering av intäkterna för Frisktandvården är det registrerade resultatet för perioden ca 1,5 mkr för lågt. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 378,5 378,5 0 Personalkostnader -273,6-273,6 0 Övr kostn (inkl avskr) -152,5-152,5 0 Nettokostnad -47,6-47,6 0 Fast ersättning 48,9 48,9 0 Övrigt 2,5 2,5 0 Finansiering 51,4 51,4 0 Årets resultat +3,8 +3,8 0 Produktion Under perioden januari-mars har 76 000 patientbesök genomförts inom allmäntandvården för 53 000 unika patienter. Detta är en liten ökning av antal patienter jämfört med motsvarande period förra året (+0,6%). I specialisttandvården har ca 8 400 patientbesök ägt rum och ca 4 900 patienter har behandlats, vilket innebär en ökning av antalet patienter med 5,1% jämfört med 2012. Den tydliga ökningen inom specialisttandvården är särskilt positiv eftersom tillgängligheten där har varit ett problem. Tabell: Förändring i förhållande till produktion samma period föregående år, frisktandvårdsavtal = nettotillskott från årsskiftet. Antal besök allmäntandvård och sjukhustandvård -3,7% Antal behandlade personer allmäntandvård 0,6% och sjukhustandvård Antal besök specialisttandvård -3,0% Antal behandlade personer specialisttandvård 5,1% Frisktandvårdsavtal 1,3% Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 0,43 % -2 antal -0,6% 4,40 % 4,84 % -0,78% 40 tkr 0tkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 397. Det är en minskning med 0,6 %. En ökning med två årsarbetare för gruppen tandhygienister, minskning med tre för tandsköterskor samt två för gruppen tandläkare. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 195,06 vilket kan jämföras med 2012, då timlönekostnaden uppgick till 194,23. Den procentuella ökningen är 0,43 och väntas öka efter den årliga löneöversynen. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,84 %. Det innebär en ökning med 0,78 procentenheter. Målet för 2013 är 4,4 %. Orsaken till ökningen kan förklaras av att den korta sjukfrånvaron har ökat med 0,47 procentenheter. Många medarbetare har under perioden haft influensa, förkylning och magsjuka. Långtidssjukfrånvaron för perioden har också ökat något med 0,011 procentenheter och uppgick till 1,87 %. Bilagor 1. Årsprognos

2 (2) Bilaga 1 Årsprognos Folktandvården Årsprognos Folktandvården tkr 201201-201203 201301-201303 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 89 404 88 254 341 682 375 428 375 428 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 929 1 313 7 256 3 036 3 036 0 Verksamhetens intäkter 90 334 89 567 348 938 378 464 378 464 0 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -64 437-65 594-250 804-262 718-262 718 0 Övriga personalkostnader -2 050-1 779-8 052-10 868-10 868 0 Verksamhetens personalkostnader -66 487-67 373-258 856-273 586-273 586 0 Inhyrd personal -26 0-182 -40-40 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 Läkemedel -473-398 -2 079-2 331-2 331 0 Medicinsk service -37-202 -1 081-821 -821 0 Köpt tandteknik och tandvård -6 585-6 035-22 353-26 857-26 857 0 Medicinskt material -5 027-4 762-21 849-25 716-25 716 0 Lokal- och fastighetskostnader -7 290-7 528-30 118-31 837-31 837 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -10 109-10 368-44 717-57 859-57 859 0 Verksamhetens övriga kostnader -29 547-29 292-122 378-145 461-145 461 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 710-1 849-6 956-7 042-7 042 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 710-1 849-6 956-7 042-7 042 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -7 411-8 948-39 252-47 625-47 625 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 441 636 2 521 2 570 2 570 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 12 099 12 197 48 207 48 851 48 851 0 Övrig finansiering 0 160-4 0 0 0 Finansiering 12 540 12 993 50 723 51 421 51 421 0 PERIODENS RESULTAT 5 129 4 045 11 471 3 796 3 796 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -150-448 -4 943-5 130-5 130 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0

1 (6) 2013-03-11 Habilitering och hjälpmedel Månadsrapport Mars-2013.

Månadsrapporten 2013 Ekonomi Resultatet, summan av kostnader och intäkter/bidrag t o m mars visar på ett överskott av 153 tkr. En jämförelse mellan fjolåret för samma period visar på ett bättre resultat för år 2013. Skillnaden beror på hur intäkter och kostnader har hunnit belastat resultatet. Det viktigaste måttet för förvaltningen är den prognos som redovisas varje månad och bygger på det troliga resultatet sista december. Habilitering och hjälpmedel fortsätter att prognostisera ett underskott på ca 2 800 tkr. Det är förväntade kostnadsökning i jämförelse med budget för hjälpmedel som är orsaken till underskottet. I tabellen nedan visas kostnaderna för hjälpmedel mellan åren. Månad År 2012 År 2013 Avvikelse jan 449 300 535 500 86 200 feb 861 800 328 000-533 800 mar 600 500 1 510 000 909 500 apr 405 100 maj 652 400 jun 1 310 800 jul 429 200 aug 1 345 700 sep -316 700 okt 2 200 800 nov 906 100 dec 1 102 000 tot 9 946 600 461 900 Vid varje månadsuppföljning kommer tabellen att redovisas med uppdaterade siffror. Förvaltningen kommer att göra allt för att minska underskottet och förhoppningen är att minska prognosens negativa resultat vid årets slut. Produktion Habilitering och hjälpmedel Produktionen visar på en positiv förändring mellan åren för de flesta verksamheterna. De verksamheter som inte har ökat produktionen är syncentralen och habliteringen för barn och vuxna. För syncentralen har en hög sjukfrånvaro i början på året har bidragit till minskat antal besök. Även om produktionen är lägre i början på året för syncentralen, kommer vårdgarantin att hålla och förlorad produktion kommer hämtas in under resterande av året. Vi har inte säkerställt den minskade produktionen för habiliteringen. Vi kan se att vissa parametrar inte är jämförbara mellan åren. Vid nästa uppföljning kommer förvaltningen att ha säkerställda produktionssiffror och en korrekt jämförelse mellan åren. Habilitering och hjälpmedel Förändr % Besök habilitering barn och vuxna -11% HjälpmedelsC 14% Besök SynC -21% Tolkuppdrag 9% Besök HörC 1,4% Besök HörC audionommottagning 10,5% 2 (6) Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 20,4 20,6 0,2 Personalkostnader -139,2-139,4-0,2 Övr kostn (inkl avskr) -60,9-64 -3,1 Nettokostnad -179,7-182,8-3,1 Fast ersättning 180,3 180,3 0 Övrigt -0,6-0,3 0,3 Finansiering 179,7 180 0,3 Årets resultat 0-2,8-2,8

3 (6) Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1.28 % antal - 2-0.7 % 4.4% 4.10% 0.00% 0 mnkr 0 mnkr Utifrån uppdrag i vårdavtal planeras under 2013 ny verksamhet, vilket kommer att medföra att antal årsarbetare kommer att öka. Utfallet för närvarotiden mätt i årsarbetare jämfört med samma period föregående år har minskat vilket beror på frånvaro bland medarbetare som inte ersatts med vikarie. Utfallet jan mars ser bra ut i förhållande till målet i 2013 års styrkort. Huvuddelen av långtidssjukskrivningarna är att hänföra till icke arbetsrelaterade sjukdomar.

4 (6) Bilagor 1. Årsprognos laddas från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas. Övriga intäkter och övriga kostnader ska alltid notas)

5 (6) Bilaga 1. Årsprognos Habilitering och hjälpmedel tkr 201201-201203 201301-201303 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 665 738 3 026 3 800 3 800 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 100 100 0 Patientavgifter sjukvård 185 198 781 835 838 3 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 2 164 2 991 16 171 15 687 15 843 157 Verksamhetens intäkter 3 014 3 928 19 979 20 422 20 582 160 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -32 814-34 134-127 534-135 664-135 809-145 Övriga personalkostnader -730-572 -2 934-3 554-3 554 0 Verksamhetens personalkostnader -33 544-34 705-130 468-139 218-139 363-145 Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -1 0-19 -28-28 0 Läkemedel 0 0 0-8 -8 0 Medicinsk service 0 0 0 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0-4 0 0 0 Medicinskt material -66-40 -214-161 -161 0 Lokal- och fastighetskostnader -4 287-4 570-17 449-18 265-18 259 6 Trafikkostnader 0 0-7 0 0 0 Övriga kostnader -9 266-8 423-40 313-37 546-40 567-3 022 Verksamhetens övriga kostnader -13 621-13 034-58 005-56 008-59 024-3 016 Avskrivningar/nedskrivningar -1 240-1 221-4 939-4 871-4 871 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 240-1 221-4 939-4 871-4 871 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -45 391-45 032-173 434-179 675-182 676-3 001 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -134-120 -519-570 -570 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 42 836 45 065 171 666 180 245 180 245 0 Övrig finansiering 380 240 1 180 0 240 240 Finansiering 43 082 45 185 172 327 179 675 179 915 240 PERIODENS RESULTAT -2 309 153-1 107 0-2 762-2 762 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -558-586 -4 392-8 080-8 080 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0

6 (6)

1 (4) Månadsrapport Lasarettet i Enköping 2013-03

Månadsrapporten 2013 Ekonomi Lasarettet prognostiserar en avvikelse med -2,6 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 398 396-2 Personalkostnader -319-319 0 Övr kostn (inkl avskr) -163-163 0 Nettokostnad -84-86 -2 Fast ersättning 83 82-1 Övrigt 1 1 0 Finansiering 84 83-1 Årets resultat 0-3 -3 Den rörliga ersättningen från HSS kommer att avvika mot budget med -2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour flyttas från lasarettet. Då beslutet fattades efter fastställande av budget ser vi begränsade möjligheter att möta detta inkomstbortfall. Fast ersättning från HSS förväntas understiga budget med 1,3 miljoner kronor till följd av återbetalning av 2012 års målrelaterad ersättning. Lasarettet nådde inte målen gällande införande av rutiner för trombolysbehandling, -250 tusen kronor, god hjärtsjukvård, -690 tusen kronor samt fotundersökningar för diabetespatienter, -390 tusen kronor. För att delvis möta ovanstående underskott planerar lasarettet för en ökad produktion av koloskopier till föregående års nivå vilket motsvarar 300 extra. Den ökade intäkten prognostiseras som riks- och regionvårdsintäkt men kan utfallsmässigt landa på rörlig ersättning från HSS om C-länsbehov föreligger. Produktion Till följd av ändrat uppdrag beträffande Husläkarmottagningens helgjour kommer lasarettets produktionsbudget att justeras ner med 78 DRG. Hänsyn till detta har tagits i denna rapport. Även tilläggsbeställning på 140 extra protesoperationer med tillkommande besök är inberäknade i rapporten. Sammantaget ligger lasarettets produktion mätt i DRG i paritet med beställningen. Öppenvårdsproduktionen på lasarettet ligger 16 DRG över periodiserad beställning trots att antalet ligger 516 besök under beställning. Slutenvårdsproduktionen mätt i DRG ligger 15 DRG under periodiserad beställning och antal vårdtillfällen ligger 104 vårdtillfällen under beställning. I utfallet för övriga besök ingår vårdval ljusbehandling med 237 besök och ögonbottenfotografering med 194 besök. Exkluderat är avvikelsen -6,8 procent. Lasarettet i Enköping Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 12,2% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal -9,4% Vårdtillfällen DRG utfall/beställning -1,1% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -7,6% Läkarbesök DRG utfall/beställning 1,9% Läkarbesök antal utfall/beställning -4,6% Övriga besök antal utfall/beställning 3,9% Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år 2,8 % Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring 2,9 % Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år -0,35 % Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 4,4 mnkr 0 mnkr Ökningen av timlönekostnaden från 211,7 till 217,5 är dels en konsekvens av löneöversynen 2012 men beror också på att vi har ersatt ett antal hyrläkare med ordinarie personal. Ökningen av timlönekostnaden skulle dock vara högre om samtliga vakanser var bemannade med ordinarie personal. Närvarotiden mätt i årsarbetare har ökat från 426 till 439 i jämförelse med föregående år, vilket ger en ökning med 2,5 procent. Den största procentuella ökningen går att härleda till yrkesgrupperna administratör, legitimerade läkare och överläkare. Närvarotiden för hyrpersonal motsvarar ytterligare 4,8 årsarbetare per månad. Hittills i år har sjukfrånvaron minskat och ligger på 4,5 procent. Sjukfrånvaron är lägre för både kvinnor och män och minskningen är mest markant när det gäller sjuk- 2 (4)

3 (4) skrivningar längre än 60 dagar och för åldersgruppen äldre än 50 år. Om trenden håller i sig är vår bedömning att vi kommer att hamna i nivå med lasarettets mål på 4,4 procent. Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 6,9 procent högre än för motsvarande period 2012. Ökningen beror dels på kostnaden för löneöversynen 2012, men också på att närvarotiden och kostnaden för övertid har ökat. Kostnaderna för inhyrd personal är 1,7 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor lägre än för samma period föregående år. Sjukhuschef Thomas Ericson Bilagor 1. Årsprognos

4 (4) Bilaga 1 Årsprognos Lasarettet i Enköping tkr 201201-201203 201301-201303 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 58 305 75 135 313 426 317 196 314 596-2 600 1 Riks-/regionsjukvård 4 474 3 617 16 895 30 847 31 977 1 130 2 Patientavgifter sjukvård 2 984 2 800 12 041 11 892 11 892 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 9 437 9 050 39 075 38 003 38 003 0 Verksamhetens intäkter 75 199 90 602 381 436 397 938 396 468-1 470 Lönekostnader läkare -22 065-24 548-87 281-100 187-100 187 0 Lönekostnader övrig personal -51 454-54 067-205 934-213 010-213 010 0 Övriga personalkostnader -1 104-1 110-6 000-5 977-5 977 0 Verksamhetens personalkostnader -74 623-79 725-299 216-319 174-319 174 0 Inhyrd personal -3 677-1 713-15 456-4 425-4 425 0 Köpt vård -115-163 -425 0 0 0 Läkemedel -5 342-5 378-21 729-21 494-21 494 0 Medicinsk service -6 626-7 271-26 395-25 698-25 698 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -6 372-6 459-25 962-26 133-26 133 0 Lokal- och fastighetskostnader -7 241-7 980-31 753-33 900-33 900 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -11 083-10 161-45 322-43 805-43 805 0 Verksamhetens övriga kostnader -40 455-39 126-167 041-155 455-155 455 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 563-1 461-5 990-7 617-7 417 200 Avskrivningar/nedskrivningar -1 563-1 461-5 990-7 617-7 417 200 VERKS. NETTOKOSTNAD -41 443-29 710-90 810-84 308-85 578-1 270 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 128 154 609 600 600 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 21 091 20 898 83 450 83 583 82 253-1 330 3 Övrig finansiering 47 461 860 125 125 0 Finansiering 21 266 21 513 84 918 84 308 82 978-1 330 PERIODENS RESULTAT -20 177-8 197-5 892 0-2 600-2 600 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -177-2 673-2 377-16 363-16 363 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 1) Avvikelse avser justering av jourmottagning Husläkarakuten 2) Ökad produktion av koloskopier 3) Återbetalning målrelaterad ersättning 2012

1 (4) Månadsrapport Landstingets resurscentrum 2013-03

Månadsrapport 2013 Ekonomi Resultatmålet för Landstinget resurscentrum år 2013 är ett överskott med 1344 tkr vilket motsvarar 2 % av landstingsanslaget. Efter justering med tillägg för återredovisning av budget för jubileumsboken (+436 tkr), finansiering av en ny tjänst inom vårdgarantienheten (-600 tkr) och nettot av minskat anslag på grund av debitering av konkurrensutsatt verksamhet inom Primärvården och Folktandvården (-470 tkr) är det budgeterade resultatet för förvaltningen 710 tkr. Förvaltningens prognostiserade resultat är minst i enlighet med resultatmålet dvs 710 tkr. Utförligare rapportering/analys sker i T1. Den ökade närvarotiden är förväntad. Utdataenheten har tillsatt två nya tjänster och ekonomienheten har återbesatt vakanthållna tjänster. Vår bedömning är att närvarotiden under 2013 kommer att öka med ytterligare någon årsarbetare. Den totala sjukfrånvaron är 4,96 procent, en ökning med drygt 1 procent jämfört med 2012. Under årets tre första månader har många medarbetare haft influensa och varit förkylda, vilket har medfört att korttidssjukfrånvaron har ökat med 1,64 procent. Långtidssjukfrånvaron > 60 dagar är 2,62 procent, en ökning med 0,24 procent jämfört med 2012. Den största ökningen har gruppen > 50 år. De har ökat sin sjukfrånvaro med 2,52 procent till 5,88 procent och är därmed den grupp som har den högsta sjukfrånvaron. Den lägsta sjukfrånvaron har gruppen < 29 år med 0,20 procent, en minskning med 0,65 procent. 2 (4) Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 152 152 0 Personalkostnader -83-83 Övr kostn (inkl avskr) -134-134 0 Nettokostnad -65-65 0 Fast ersättning 67 67 0 Övrigt -1-1 0 Finansiering 66 66 0 Årets resultat 1 1 0 Medarbetare I samband med medarbetarsamtalen har arbetet med att upprätta individuella styrkort börjat. Förvaltningen har som mål att 50 % av medarbetarna ska ha individuella styrkort under 2013. Utifrån utfallet i löneöversynen 2012 och personalförändringar inom förvaltningen är förändringen av timlönekostnaden förväntad. Det förväntas en ökning av timlönekonstnaden efter löneöversynen 2013. Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget Bilagor 1. Årsprognos 2,28 % 3 st 2,6 % 4 % 4,96 % 1.07 % 0 mnkr 0 mnkr

Bilaga 1 3 (4)

4 (4)

1 (8) Månadsrapport 2013-03-31 Landstingsservice

Månadsrapporten 2013 Ekonomi Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2013 som innebär ett underskott på 25 miljoner kronor, vilket är en miljon kronor bättre än budget, men 31 miljoner kronor sämre än föregående års resultat. Årsprognosen för 2013 är kraftigt påverkad av resultatet för bussdepån i Fyrislund med ett underskott om 8 miljoner kronor respektive Psykiatrins nya hus om 13 miljoner kronor. Till detta kommer avskrivningsoch ränteeffekter av nya fastighetsinvesteringar med ett underskott om 7 miljoner kronor och en reservation för rivning av byggnad V1 med 3 miljoner kronor. Tas hänsyn till ovanstående poster är 2013 års prognos i nivå med utfallet för föregående år. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 1 149 1 149 0 Personalkostnader - 122-122 0 Övr kostn (inkl avskr) - 807-807 0 Nettokostnad 220 220 0 Övrigt - 246-245 1 Finansiering - 246-245 1 Årets resultat - 26-25 1 Avvikelsen på en miljon kronor kan hänföras till lägre räntekostnader orsakat av en lägre beräkningsbas för räntor än vad som beräknades i budget. Med stöd av utfallet per mars kommer förvaltningen att göra en genomgripande prognos som presenteras i samband med tertialrapporten per april 2013. Landstingsservice driver idag en verksamhet som totalt sett är underfinansierad, vilket syns allra tydligast inom fastighetsverksamheten där 45 miljoner kronor av det totalt prognostiserade underskottet redovisas. Detta uppvägs till viss del av ett överskott på 20 miljoner kronor från övrig verksamhet. Detta förhållande har gällt under ett flertal år, men har i takt med ökande kapitalkostnader, en hög nivå av tomställda fastigheter, ökande energikostnader etc. nått ett läge då genomförda och pågående kostnadseffektiviseringar inte räcker till för att nå ett över tid balanserat resultat. Effekten av ovan beskrivna obalans är att lokaler och tjänster inte erbjuds landstingsinterna kunder till självkostnadspris, varken avseende fastighetsverksamheten (subvention) eller serviceverksamheten (överpris). Förutsättningar finns nu dock för att situationen förändras i och med att såväl Produktionsstyrelsen som Landstingsstyrelsen sagt ja till en ny hyres- och serviceprismodell för införande fr o m 2014. Frågan kvarstår att ta upp i Landstingsfullmäktige i april 2013. Produktion Produktionstakten har varit och är fortsatt hög, vilket påverkar organisationen i hög grad. Framtiden för Landstinget i Uppsala län innebär med säkerhet stora förändringar avseende fastighetsbeståndet både avseende nybyggnation och ombyggnation av fastigheter. Akademiska sjukhuset står under de närmaste 5-10 åren inför ett stort behov av upprustning och nyproduktion, där de första investeringsbesluten inom Framtidens Akademiska har fattats, vilket innebär; byggnation av ett nytt teknikhus vid B14, en byggnad för tekniska installationer och hissar för materialtransport, som möjliggör etappvis renovering av vårdavdelningarna i 85-huset. Teknikhuset beräknas vara färdigställt till sommaren 2013, renovering av vårdavdelningarna inom B14, vilka beräknas vara färdigställda till slutet av 2015, byggnation av ett nytt teknikhus vid B11, en byggnad för tekniska installationer och hissar för materialtransport, som möjliggör etappvis renovering av vårdavdelningarna i 70-huset. Teknikhuset beräknas vara färdigställt under 2015, renovering av vårdavdelningarna inom B11, vilka beräknas vara färdigställda till slutet av 2017. Den relativt sett höga investeringsvolymen som detta medför och med det antalet projekt som ökar med en hög och intensiv takt kräver stora insatser av organisationen för att kunna genomföras på ett professionellt sätt. 2 (8)