Personalhandbok Ekonomi & Administration



Relevanta dokument
Bilaga - Befattningsbeskrivningar

IPS Handledning

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Nya arbetssätt i Time Care Planering, Time Care Pool och Personec P

Instruktioner för rapportering i Payroll

Välkommen till Inkassogram

Manual för att registrera en anställds sjukfrånvaro samt registrera läkarintyg

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

SAP Professional Services två år senare!

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Information om ändringar i Självservice Juni 2010

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Internettjänsten Skolmjölk

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5)

Snabbguide till Vårdfaktura

Personalhandbok Lön & Förmåner

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

1 Syfte. 2 Omfattning

Personalhandbok Arbetstid & Ledighet

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Lathund till Dexter IUP

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb.

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

Tänk på att logga in! Använd ditt citrixinlogg.

TIDOMAT Portal. Systembeskrivning

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Instruktion för att slutföra registreringen

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Semester och arbetstidsförkortning

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Manual till Självservice/ Portalen

Olle Lindström

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 :

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Skicka e-post direkt fra n W3D3 Diariet

Personalhandbok Anställning & Avslut

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI

Testa ditt SITHS-kort

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö.

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Delegering i Procapita

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff)

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen.

Komma igång med Eventor

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Personalhandbok Policies. I det här avsnittet har vi samlat information om övriga policies på olika områden.

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering

[SVARSMEDDELANDEN VID WEBBANMÄLNINGAR]

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Wkassa Handledning för administratörer

Regler för att erhålla och nyttja plats inom. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

3. Högskolans roll och funktion

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5

Blackboard Learn v. 9.1

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun

Detta gäller när jag blir sjukskriven

TIDOMAT Portal. Systembeskrivning

Originalet på begäran skickas till personalstödsenheten för diarieföring och distribuering till berörda parter.

Kvartalsrutiner - Hyresfakturering

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Introduktion till Fronter för studenter

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL

Lathund för dokumentation i Treserva

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

App-klient för smartphones Power BI Arbetsflöde CRM Online Webb-klienten Dokumenthantering Molnet...

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Skoltaxi inom Piteå kommun

MAIVOR mobila arbetssätt i vård och omsorg

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF Reviderad av Kommunstyrelsen , 29

Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer 60 KURSER UNDER ÅRET DET FINNS EN KURS FÖR ALLA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR DITT FÖRETAG

Slutrapport internkontrollplan 2015

Transkript:

1. Innehåll För att underlätta vår interna hantering och få ett likartat arbetssätt mellan våra kontor så finns här information om hur olika frågor och områden ska hanteras hos oss. Ekonomiska rutiner (2) Tidrapportering (2.1) Kvitton/reseräkningar (2.2) Projektredovisning (2.3) Attestrutiner (2.4) Fakturering (2.5) Kravhantering (2.6) Övriga kontorsrutiner (3) Posthantering och gemensamma arkiv (3.1) Uppdatering av registerinformation (3.2) IT-support (3.3) Inköp av förbrukningsmaterial (3.4) Kurs- och resebokningar (3.5) Underhåll av lokaler (3.6) Utskick till kunder (3.7) Hantering av kundmaterial (3.8) Tillhörande dokument (4) Version 1.1 (senast ändrad 2013-02-10) Sida 1

2. Ekonomiska rutiner 2.1. Tidrapportering Varje medarbetare ansvarar för att redovisa sin arbetstid. I redovisningen skall ordinarie arbetstid och arbetad tid framgå och vid frånvaro skall orsak framgå (sjukdom, semester etc). Du rapporterar din arbetstid och fördelningen av den på interna och externa projekt i Briljant. Det bästa är att tidrapportera löpande under dagen för att lättare kunna komma ihåg och hålla koll på hur din tid har fördelats. All arbetad tid på kund ska som grundregel sättas upp på kundens projekt oavsett vad det avser eller om det tagit längre tid än beräknat. Kundtid sätts upp på intern kod endast om du har stämt av med och kommit överens med kundansvarig eller kontorschef om att sätta tiden på annan kod, t ex inskolning på uppdrag som nyanställd. Tidrapporten lämnas in veckovis och din registrering ska vara gjord i Briljant senast i början av efterföljande vecka. 2.2. Kvitton/reseräkningar Kvitton som avser utlägg för Rådeks räkning lämnas till din kontorschef för attest och sedan till vår löneadministratör Lena Gustavsson. Du får ersättning i samband med nästkommande löneutbetalning. Det samma gäller reseräkningar för kostnader i samband med kundprojekt eller interna aktiviteter. Samtliga kvitton/reseräkningar ska redovisas senast tre månader efter det datum utlägget/kostnaden avser. Det ligger på ditt ansvar att se till att redovisning blir gjord och att samtliga kvitton lämnas in. Utan inlämnat kvitto i rätt tid får du ingen ersättning och får i så fall stå för kostnaden själv. 2.3. Projektredovisning Upplägg av grunduppgifter för kunder och projekt i Briljant hanteras av respektive kundansvarig. Eventuella fastpriser per kund eller projekt läggs in av Lena Gustavsson utifrån uppgifter från kundansvarig. Version 1.1 (senast ändrad 2013-02-10) Sida 2

När det gäller upplägg och borttag av medarbetare så sköts det också av Lena. Hon uppdaterar även Briljant med intern- och externtariffer per anställd utifrån uppgifter från VD och övriga delägare. 2.4. Attestrutiner Våra attestrutiner, regler för firmateckningsrätt och delegering av den samma finns samlade i bifogat dokument (Styrelsens arbetsordning). 2.5. Fakturering Fakturering sker normalt en gång per månad av upparbetad tid och kostnader. För att inte skapa onödig administration, men inte heller ligga med gamla fordringar, så har vi satt upp ett par tumregler; en lägsta faktureringsgräns på 1 000 kr men upparbetade fordringar ska dock inte ligga längre än tre månader Gällande betalningsvillkor är 30 dagar, med ett fåtal undantag. Inför fakturering tas faktureringsunderlag ut av Lena Gustavsson och mailas till respektive kundansvarig (undantag för Nyköping där kundansvariga tar fram sina underlag själva ur Briljant). Kundansvarig kommenterar underlaget skriftligt/muntligt till Lena och hon skapar sedan fakturor utifrån det och skickar till kund (undantag för Nyköping där kundansvariga skapar och skickar fakturor själva). Eventuella beslut om nedskrivningar tas av respektive kontorschef. Kundansvarig tar också i samråd med Lena beslut om anstånd med betalning och lägger upp eventuella avbetalningsplaner. Detsamma gäller beslut om att skicka förfallna fordringartill inkasso (se vidare nedan). Respektive kontorschef konsulteras om beloppet överstiger 20 tkr. A-contofakturering förekommer i enstaka fall, liksom förskottsfakturering vid osäkerhet om betalningsförmåga. Kontorschefer och Lena diskuterar och beslutar gemensamt om det när behov finns. Vid behov av kreditering av skickade fakturor ska avstämning ske med VD som ytterst godkänner. Version 1.1 (senast ändrad 2013-02-10) Sida 3

2.6. Kravhantering I samband med fakturering månadsvis får kundansvariga, som har kunder med utestående förfallna fordringar, en lista från Lena över fordringar där betalningspåminnelse ska gå ut. Kundansvarig går igenom listan och meddelar Lena om det finns skäl att inte skicka påminnelse. Annars skickas påminnelse med krav på reglering inom sju dagar. I ett fåtal fall skickas två påminnelser. Dröjsmålsränta debiteras tillsammans med påminnelsefakturan. För kunder som inte betalat förfallna fordringar sju dagar efter påminnelse skickar Lena oreglerade fakturor till inkasso (Svea Inkasso). Samråd sker med kundansvarig innan fordran går till inkasso. Den som är kundansvarig har ansvar för att arbete inte fortsätter utföras på kund som inte betalar sina fakturor. Gränsen som gäller är att inget vidare arbete utförs om det finns förfallna fordringar på 20 tkr eller mer. Bedömer du att det finns skäl att fortsätta arbeta med kunden trots allt så stämmer du först av med din kontorschef. 3. Övriga kontorsrutiner 3.1. Posthantering och gemensamma arkiv Rutiner för inkommande och utgående post, ordning i arkiv och ansvar kring det bestäms från kontor till kontor. Respektive kontorschef är ansvarig för att sätta rutiner, informera och se till att det fungerar. 3.2. Uppdatering av registerinformation Rådeks personalregister hålls uppdaterat av Lena Gustavsson. Respektive kundansvarig håller projekt-/kundregister uppdaterade för sina kunder, med Lena som stöd. Version 1.1 (senast ändrad 2013-02-10) Sida 4

3.3. IT-support Stefan Muhrbeck är IT-ansvarig på Rådek och sköter beställningar och svarar på frågor kring datautrustning och programvaror. Vid behov av extern support kontaktas Stefan, som sedan ansvarar för att beställa relevant supporttjänst från externa konsulter. 3.4. Inköp av förbrukningsmaterial Vid varje kontor finns en ansvarig utsedd för inköp av kontors- och förbrukningsmaterial, frukost till anställda etc. 3.5. Kurs- och resebokningar Varje medarbetare bokar själv eventuella resor i samband med kundjobb. Resor och kurser bokas också av respektive person efter avstämning och godkännande från kontorschef. 3.6. Underhåll av lokaler Alla kontor städas av kontrakterad extern firma en gång per vecka. När det gäller övrigt underhåll ansvarar respektive kontorschef för att se över behov och beställa eventuella tjänster. 3.7. Utskick till kunder Utskick till kunder i samband med högtider samt material/instruktioner inför bokslut och granskningsåtgärder sker på initiativ av och samordnas av respektive kontorschef. 3.8. Hantering av kundmaterial Material som lämnas in årsvis förs in i vår logg för kundmaterial. Logg finns på respektive kontor och den administreras kontorsvis. Material som lämnas in löpande hanteras i enlighet med REKO-regler i respektive kundpärm. Version 1.1 (senast ändrad 2013-02-10) Sida 5

4. Tillhörande dokument Mall för utlägg/kvittohantering Styrelsens arbetsordning (attestrutiner) Version 1.1 (senast ändrad 2013-02-10) Sida 6