Copernicus Nyheter Version v201502p1. id 1

Relevanta dokument
Sid 1. Copernicus Nyheter Version v201703_2

Leverantörsbetalningar

Copernicus Nyheter Version v201701_2. Sid 1

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Copernicus Nyheter Version v Sid 1

Sid 1. Copernicus Nyheter Version v201601_2

Corporate File Payments

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsbetalningar

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Inbetalade kundfakturor

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Corporate Access Payables

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Copernicus Nyheter Version v Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

LB-rutin i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Lathund Avgiftshantering

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Välkommen till Visma Avendo!

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Uppdaterad: Avgiftshantering

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1

Fakturering/Kundreskontra

Hantering av inbetalningar. Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant.

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Autogiro 3L Pro Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Nyheter i version och

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad

Copernicus information

Versionsdokumentation juni 2011

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Manual dinumero Webb

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Copernicus Nyheter Version v201201/2. Sid 1

Nyheter i version , och

Ersättningssystem inom socialpsykiatrin Remiss från Kommunstyrelsen. Dnr

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

efaktura i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Raindance-guide: Internfaktura

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

DataPartner AB. Bättre kontroll och översikt i företaget

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Copernicus Nyheter Version v Sid 1

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Release Notes PP7 Ver

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Copernicus Nyheter Version v Sid 1

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Fortnox koppling i Capego Bokslut

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

BgMax Bankgiro Inbetalningar

Momshantering Vitec Hyra

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Nyheter i PaletteArena 6.3

Factoring. Reskontraservice. Fakturaservice

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Fakturering & Kundreskontra

NYHETER ECIT SERVICES WEBBPORTAL

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

Webbhandel med Matsäljarna.

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Processbeskrivning Driftsättning

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare

Transkript:

Copernicu Nyheter Verion v201502p1 id 1 S

Innehållförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR TID... 3 TIDRAPPORTERING... 3 Dagtidrapporten... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR PROJEKT... 3 REGISTERVÅRD WEBB... 3 Mallar... 3 LINJECHEF... 4 Skapa tilldelningar från Planering linje... 4 FAKTURERING... 4 Rapport Ej bokförda fakturor... 4 NYHETER MODULEN FÖR LEVERANTÖRSRESKONTRA... 4 COPERNICUS LEVERANTÖRSRESKONTRA LYFT TILL WEB... 4 Leverantörfakturor... 4 Utbetalningar... 4 Återrapportering... 6 Bokföringammandrag... 7 Bearbetningar... 8 Rapporter... 8 id 2(9)

Allmänt om nyhetdokumentationen För denna verion gäller följande rekommendationer aveende webläare och andra tödprogramvaror: Programvara Rekommenderad verion Java 7 u 80 eller 8 u 45 IE Explorer IE 10 eller IE 11 Mozilla Firefox 37.0.1 Safari Ej töd Progre Open Edge OE 11.3 Tomcat 7.0.47 Nyheter Webb Modulen för Tid Tidrapportering Dagtidrapporten Det går att göra en intällning för Dagtidapporten om tiden om rapportera ka göra i decimaltal eller timmar och minuter. Detta är en idintällning om företaget kan välja att tälla om för alla medarbetare centralt eller göra intällningen valbar för medarbetarna att jälva välja om de vill rapportera om förut i decimaltal eller i timmar och minuter. Rapportering i timmar och minuter har formatet HH:MM där ju och en halvtimme om innan rapporterade 7,5 i decimaltal nu kan rapportera om 7:30 i timmar och minuter. Nyheter Webb Modulen för Projekt Ett antal felrättningar är gjorda i funktionerna för att exportera till Excel. Exporterna följer nu bättre de expanioner om via i det grafika grännittet. Formatering av celler vid export till Excell är åter att till tal vilket ger möjlighet att tyra antal decimaler om via i Excell. I föregående verioner har formateringen varit Allmänt vilket inneburit att alla decimaler viat. Vid export till Excell medta formateringen av rader och kolumner för att vidare kunna analyera data men layouten utelämna numer. Export till PDF tar ockå fortättningvi med layout. Regitervård webb Mallar Mallar finn nu tillgängligt för arbettyp-, kund-, leverantör-, medarbetar- och projektregitret. För åtkomt till mallarna kräv ytemegenkap 270/adm mallar om gör det möjligt att adminitrera mallarna. id 3(9)

Linjechef Skapa tilldelningar från Planering linje När bokning på medarbetare i projektplan gör i planering linje kapa tilldelning i dagtidrapport och projektplan. Så fungerade det inte tidigare. För aktivitettyp har en egenkap infört om ger rättighet att kapa tilldelning vid bokning i planering linje. Fakturering Rapport Ej bokförda fakturor Rapporten Ej bokförda fakturor har kompletterat med ummering för repektive valuta om redovia i rapporten Nyheter Modulen för Leverantörrekontra Copernicu leverantörrekontra lyft till web Samtliga funktioner i Copernicu leverantörrekontra finn nu tillgängliga i webgrännittet. Nedan bekrivna funktioner nådde tidigare från Copernicu textgrännitt men kan nu alltå aktivera i webben. Leverantörfakturor I vyn ök leverantörfakturor fram utifrån olika elekteringalternativ. Här finn funktioner för att parkera fakturor, kapa kreditanteckningar amt manuellt regitrera, attetera, bokföra och makulera fakturor. Det går även att, för repektive faktura, e gjorda eller pågående betalningar. Utbetalningar I vyn utarbeta betalningförlag med leverantörfakturor om edan, vid verktällande, endera kicka till banken för betalning eller hantera manuellt. Fakturor om innefatta av gjorda elekteringar ta med, förutatt att fakturorna har atteterat om parameterättning kräver detta. Ett verktällt förlag via under flik Hitorik utbetalningar där betalningfiler kan bekräfta (om detta inte ker automatikt), id 4(9)

återända amt öppna upp för grankning. Det går även att automatikt leverera betalfiler till banken amt igillera dea vid behov. Det har även kett förändringar i hanteringen av kreditnotor där parametrar nu finn om del tyr huruvida kreditnotor kall bevaka, del tyr hur kreditnotor kall matcha mot debetnotor. Detta bekriv närmare nedan. Bevakning av kreditnotor Hantering av kreditnotor kan ke på olika ätt beroende av utbetalningätt och mottagande betalytem. Antingen hanterar mottagande betalytem bevakning och avräkning av kreditnotor (te x Bankgirot). Då kicka kreditnotor om betalpoter med ett ita datum för bevakning. I annat fall måte bevakning av kreditnotor ke i Copernicu (Nordea CFP hanterar te x inte bevakning av kreditnotor). Det finn ockå andra fall, te x återbetalning av kreditnotor eller manuell betalning om behöver hantera. Per utbetalningätt går det nu därför att ange om negativt aldo tillåt eller inte. Om det inte tillåt ker egen bevakning av kreditnotorna. Manuell och automatik matchning av kreditnotor För att manuellt matcha debet och kreditnotor mot varandra ange amma förfallodatum. Vid generering av betalförlag ta i förta hand hänyn till om en kredit har debet med motvarande belopp med amma förfallodatum. I andra hand om krediten har debet med amma förfallodatum, men att beloppet ej överentämmer. Då förutätt att dea ka matcha mot varandra. Matchning kan endat ke om det är amma utbetalningätt och valuta. Om automatik matchning lå på ker vid generering av betalförlag automatik matchning av debet och kredit, dock ker kontroll i förta hand att krediten inte har manuell matchning genom förfallodatum enligt ovan. Urvalet dv vilka debet- och kreditnotor om medta i betalningförlaget tyr av angivet datum för Förfallet tom vid betällning av generering betalningförlag. Det innebär att om automatik matchning önka rekommendera att kreditnotan förfaller direkt, dv att förfallodatum ätt till kreditnotan fakturadatum. Då medta kreditnotan direkt för matchning. Det går att parametertyra att förvalt värde för kreditnotor förfallodatum ätt från kreditnotan fakturadatum. Matchning gör för debet-kredit per utbetalningätt, leverantör och valuta. Det innebär att om utbetalningätt ändrat för en av leverantören fakturor blir det inte någon matchning mot övriga fakturor för leverantören. Samma ak om leverantören tällt ut fakturor i olika valutor, en faktura i en valuta kan inte matcha mot faktura i annan valuta. id 5(9)

Kreditnotorna kontrollera i ålderordning med äldta fört, mot debetnotor med äldta fört enligt förfallodatum-ordning. I förta hand mot debetnotor var betaldatum är enare än krediten. Matchningen innebär att betalpoter kapa i betalförlaget med amma betaldatum för debeten och krediten. Betaldatum blir betaldatum från debeten om de betaldatum är enare än krediten, amt från krediten om de betaldatum är enare än debeten. Det itnämnda är dock ej relevant om förfallodatum för kreditnotor ätt från de fakturadatum, krediten kommer då alltid vara förfallen och ha tidigate betaldatumet. Det kan upptå om förfallodatum för krediten är att framåt i tiden. En faktura kan inte ha betaldatum tidigare än itt fakturadatum och perioddatum. Delavräkning av kredit kan göra om parameter-intällning anger det för utbetalningättet. Då är det ok att krediten belopp är törre än debeten, delbetalning ker då av krediten till motvarande belopp om debeten. Det kan ke i flera teg, dv reterande belopp kan matcha mot ytterligare debet om det finn. Detta gäller både manuellt och automatikt matchade. En kredit kan matcha/avräkna mot debetnotor på olika betaldatum i förlaget. Däremot finn avgränning att en debet inte kan matcha mot flera kreditnotor på olika betaldatum. Det går dock bra om det är amma betaldatum. Det fallet innebär dock att kreditnotorna inte är förfallna, dv har förfallodatum framåt i tiden. Om kredit får förfallodatum från itt fakturadatum är de normalt ett förfallna och får betaldatum från tidigat angivna betaldatum vid betällning. Ob! Att tänka på är att matchning endat gör för de fakturor om medta i genereringen. Det innebär att om det redan finn genererade betalningar i betalförlaget och generering tarta ytterligare gång, med te x annat betaldatum, kommer matchning inte ke mot de fakturor om redan ligger i förlaget. Hitorik utbetalningar Under flik Hitorik Utbetalningar kontrollera kapade utbetalningbuntar. Uppgifter om kapade buntar via i kolumnform och det finn möjlighet genom elekteringar tyra vad om via i vyn. Det går att öppna buntarna för att e innehållande fakturor och dea kan även öppna upp genom att klicka på ankomtnumren. I vyn finn även möjlighet att bekräfta utbetalningbuntar, återända utbetalningfiler amt öppna utbetalningfiler. Automatik filleveran och igillering Betalfiler om kapa i amband med att ett betalningförlag verktäll kan leverera per automatik till banken om kall utföra utbetalningarna. Filöverföring ker vid olika tillfällen beroende på parameterättning i leverantörrekontra. Det finn även töd för att implementera igillering av utbetalningfiler via tredjepartleverantör. Huruvida igillering av utbetalningfiler kall använda eller ej ange i regitervården för repektive elektronikt betalningytem. Återrapportering I vyn kan återrapportering av leverantörutbetalningar ke antingen manuellt utifrån debiteringbeked på lita/underlag eller automatikt genom inläning av debiteringbeked på fil från banken. Manuell återraportering/godkännande av utbetalningar gör under flik med amma namn medan automatika återrapporteringtillfällen via under flik Automatik återrapportering. Godkända betalningar medta i näta körning av bearbetningen Bokför leverantörbetalningar. Då markera fakturan om betald och bokföringammandrag kapa om överför till Copernicu Redovining. id 6(9)

Automatik återrapportering I vyn via inläta återrapporteringtillfällen av endera typ Återrapporterade eller Avviade, beroende på vilken inläning om använt. Vid inläningarna gör kontroller av filerna och om inga fel upptäck markera innehållande utbetalningar om godkända. Eventuella fel via i vyn med ett meddelande. Vid fel i inläning kicka mail automatikt till medarbetare upplagda i maillita. Återrapporteringtillfällena kan öppna upp för att e underliggande utbetalningar och här finn möjlighet att märka felaktiga utbetalningar om åtgärdade när eventuellt fel korrigerat. Manuell återrapportering I vyn via amtliga utbetalningar om ingått i en godkänd betalningbunt men ännu inte återrapporterat, orterat på utbetalningätt och betalningdatum. För att återrapportera utbetalningar manuellt, klicka på betalningdatum för aktuellt utbetalningätt. Detta öppnar vy med amtliga innehållande utbetalningar. Genom att edan klicka på utbetalningnummer via fulltändiga uppgifter för utbetalningen. Här går det att ändra betalninguppgifter amt via och kapa konteringar för utbetalningen. För att förändringar kall vara möjliga kräv dock att utbetalningen inte har bokfört. Bokföringammandrag I vyn via bokföringammandrag för bokförda ankomtbokade och reerverade fakturor amt bokförda utbetalningar. Genom att klicka på repektive bokföringammandrag löpnummer öppna vy där det går att via konteringar och underlag för underliggande verifikationer. id 7(9)

Bearbetningar Följande bearbetningar kan nu tarta från webbvyn Rapportbetällning: Bokför leverantörfakturor Borttag betalda fakturor Förfalloprogno Generera betalningförlag Lägg till faktura Verktäll betalning Återrapportering betalningar Avviade betalningar Bokför utbetalningar Rapporter Följande rapporter finn nu tillgängliga i webbvyn Rapportbetällning: id 8(9)

id 9(9)