Ärende 9. Ekonomisk rapport januari-februari 2019 Karlskoga kommun

Relevanta dokument
Ekonomisk rapport till KS februari

Ärende 11. Ekonomisk rapport januari-februari 2018 Karlskoga kommun

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Ärende 6. Ekonomisk rapport januari-april 2019 Karlskoga kommun

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Månadsrapport maj 2019

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Månadsrapport februari 2019

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Ekonomisk rapport per

Månadsrapport januari 2019

Årets resultat och budgetavvikelser

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Bokslutsprognos

Uppföljning per

Månadsuppföljning. April 2012

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Månadsrapport februari 2019 för kommunen

Ekonomisk rapport per

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Bokslutsprognos

Ekonomisk rapport april 2019

Månadsuppföljning. Maj 2012

Bokslutsprognos

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Månadsuppföljning. Mars 2010

Bokslutsprognos

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Granskning av delårsrapport 2016

Månadsrapport februari

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Ekonomirapport 2017 efter januari månad

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Ekonomisk rapport per

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Budgetuppföljning 1:a tertialet med helårsprognos

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Bokslutsprognos

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Ärende 15. Svar på ansökan från Gymnasienämnden om medel för vuxenutbildning

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

Delårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Kvartalsrapport mars med prognos

Ekonomirapport 2015 efter november månad

BUP Socialnämnden

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Tertialuppföljning Januari april 2014

Delårsrapport. För perioden

Uppföljningsrapport per april 2018

Ärende 8 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Månadsuppföljning. November 2012

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Transkript:

Ärende 9 Ekonomisk rapport januari-februari Karlskoga kommun

Tjänsteskrivelse 1 (1) -03-18 KS -00054 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport januari-februari Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en ekonomisk rapport för perioden januari februari. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 18 mars Ekonomisk rapport för perioden januari-februari Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad ekonomisk rapport för perioden januari-februari Christian Westas Ekonomichef Expedieras till Samtliga nämnder

KS -00054

Ekonomisk rapport 2 (26) Innehåll Kommentarer ekonomisk rapport februari... 3 Driftredovisning kommunen totalt... 5 Sammanställning ekonomisk rapport... 5 Driftredovisning... 5 Investeringar... 5 Kommunfullmäktige... 6 Ekonomisk rapport kommunstyrelsen... 7 Ekonomisk rapport socialnämnden... 9 Ekonomisk rapport barn- och utbildningsnämnden... 11 Ekonomisk rapport kultur- och föreningsnämnden... 14 Ekonomisk rapport samhällsbyggnadsnämnden... 16 Ekonomisk rapport myndighetsnämnden... 19 Ekonomisk rapport folkhälsonämnden... 21 Ekonomisk rapport gymnasienämnden... 22 Ekonomisk rapport överförmyndarnämnden... 25 Ekonomisk rapport administrativa nämnden... 26 2

Ekonomisk rapport 3 (26) Kommentarer ekonomisk rapport februari Kommunen totalt För perioden januari-februari redovisar kommunen ett positivt resultat motsvarande + 17,5 mnkr (+15,0 mnkr föregående år motsvarande period). et för samtliga nämnder per 28 februari är dock negativt - 10,6 mnkr jämfört med budget (+2,9 mnkr föregående år motsvarande period). erat resultat för hela är +8,9 mnkr vilket motsvarar +0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Se nedan den resultatbudget som kommunfullmäktige beslutade om den 27 november 2018. Resultatbudget (tkr) 2018 Enligt KF beslut 19 juni 2017 Enligt KF beslut 27 nov 2018 Plan 2020 Plan 2021 Nettokostnader, verksamhet -1 569 620-1 649 781-1 655 602-1 672 314 Pensioner inkl motbokn -57 126-62 815-70 352-81 527 Löneökningar -70 748-57 035-88 769-124 536 Skatteväxling trafik åter 1 600 1 600 1 600 1 600 Resultatbuffert 0 0 0 0 Motbokning kapitalkostnader 63 563 72 470 71 028 72 418 Avskrivningar -77 462-86 199-96 511-106 627 Verksamhetens nettokostnad -1 709 793-1 781 761-1 838 605-1 910 986 Skatteintäkter (Inv 30 400, Cirk. 18:27_2018-08-16) 1 433 572 1 446 342 1 469 030 1 508 281 Generella statsbidrag (Inv 30 400, Cirk. 18:27_2018-08-16) 326 421 359 284 384 928 400 011 Finansiella intäkter 5 500 5 500 5 500 5 500 Finansiella kostnader -20 500-20 500-20 500-20 500 Resultat efter finansiella poster 35 200 8 865 352-17 694 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 35 200 8 865 352-17 694 Årets resultat i % av skatt+gen statsbidr 2,0% 0,5% 0,0% -0,9% Summa skatteintäkter+gen statsbidrag 1 759 993 1 805 626 1 853 958 1 908 292 Förändring av skatteintäkter+gen statsbidrag i % mot föregående år 2,6% 2,7% 2,9% Rev KF mål: +2 % över 6 år 9 270 9 541 Delta ändrat KF mål jmf Årets resultat -8 917-27 235 Senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), daterad 15 februari, visar en viss förbättring jämfört med budget. Detta trots ett något sämre befolkningsutfall per 1 november 2018 då utfallet var 30 395 jämfört med budgeterade 30 400. Befolkningen har minskat med 53 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Helårsprognosen per 28 februari är att årets resultat blir negativt -8,8 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse med 17,7 mnkr jämfört med budget. När man prognostiserar helårsresultat efter bara två månaders utfall föreligger alltid stor osäkerhet vilket är viktigt att påpeka. Driftredovisning/nämnder styrelser Verksamheternas driftredovisning per 28 februari uppvisar en helårsprognos för som är betydligt sämre än budget. För samtliga nämnder prognostiseras totalt en negativ avvikelse mot budget motsvarande - 37,7 mnkr. 3

Ekonomisk rapport 4 (26) Kommunens intäkter från migrationsverket har minskat kraftigt senaste åren. Detta innebär bl.a. att kommunens interna system för utdelning av etableringsersättning reviderades under våren 2018. Minskade intäkter måste motsvaras av minskade kostnader. Detta påverkar Gymnasienämndens vuxnas lärande och framförallt SFI. Även Socialnämndens försörjningsstöd påverkas. De nämnder som har avvikelser är följande: Socialnämnden prognostiserar -15,0 mnkr. Det finns fler faktorer som kan påverka årets slutliga resultat. 7 mnkr av underskottet prognosticeras att bestå av det försörjningsstöd som betalas ut till flyktingar som har avslutat den tvååriga etableringsperioden. Inom individ och familj (IF) redovisas ett minus på 3,4 mnkr för perioden. De stora utmaningarna är institutionsvård barn och unga samt familjehemsvård. Kostnaderna för institutions-, familjehems- och jourhemsvård barn och unga uppgick 2018 till 38,8 mnkr. uppgår budget till 29,5 mnkr. En aktivitetsplan inför är upprättad och arbete pågår. en för Hemvården är cirka -1,8 mnkr jämfört med helårsbudget. Förvaltningen arbetar med åtgärder mot budgetunderskottet. Läs mer om dessa under socialnämndens avsnitt. Gymnasienämnden prognostiserar ett negativt resultat på -16 mnkr jämfört med budget. en för är fördelad på 12,3 mnkr för Karlskoga kommun och 3,7 mnkr för Degerfors kommun. en baseras på en helhetsbedömning då respektive verksamhet gör sin första prognos i mars. en för är totalt 217 mnkr varav 165 mnkr från Karlskoga kommun och 52 tkr från Degerfors kommun. Driftramen har ökat jämfört med tidigare år med 2 mnkr avseende vuxnas lärande. Etableringsmedlen från migrationsverket via kommunerna reduceras från 15,3 mnkr till 5,7 mnkr. Asylersättningen beräknas mer än halveras jämfört med tidigare års budget till följd av minskning i antal asylsökande elever, från 9 mnkr till 4 mnkr. Statsbidrag från skolverket avseende gymnasieskolan som räknas in i budget beräknas vara oförändrad jämfört med föregående års nivå på 2,9 mnkr. Ytterligare bidrag tillkommer normalt under året med motsvarande kostnadsökning. n för året beror på reducerade intäkter för etableringsmedel och asylsökande elever, obalanser inom rektorsområden och ökad omfattning på gymnasiesärskolan. Anpassningar av verksamheterna pågår. Kommunstyrelsen prognostiserar -3,7 mnkr. Anledningen är avgångsvederlag vid uppgörelse med föregående kommundirektör då totala kostnaden är bokad i februari. Övriga poster som ligger över sin budgetram är kostnader för försäkringar och bevakning. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar totalt -3,0 mnkr. Detta beror på vinterväghållningen som har varit kostsam under årets två första månader. Kostnad för beredskap har ökat mellan året på grund av att justering av beredskaps-ersättning har gjorts för att följa arbetstidslag. Tidigare gick ersättning ut vid snöfall och när personal blev utkallad, nu går ersättning ut utifrån schemaläggning. Övertidskostnad på grund av att det varit fler snöfall och oftare kväll och natt än 2018. Ambitionen under året har varit att plogningen ska vara klar i rimligaste nivå till morgontrafiken. Sammantaget har kostnad för övertid samt beredskap under de två första månaderna för ökat med 500 tkr jämfört mot januari-februari 2018. Investeringar erade investeringsutgifter för var 173,7 mnkr, dock tillkommer ombudgeteringar från icke avslutade projekt från 2018. Per 28 februari är totala årsprognosen för investeringsutgifter hela 236,7 mnkr. 4

Ekonomisk rapport 5 (26) Driftredovisning kommunen totalt Kommunens driftkostnad, netto Tkr Verksamhet, netto 288 673 1 819 461 1 781 761-37 700 Finansförvaltning -306 171-1 810 626-1 790 626 20 000 Årets resultat (omvänt tecken) -17 498 8 835-8 865-17 700 Sammanställning ekonomisk rapport Driftredovisning Nämnd Kommunfullmäktige inkl revision 1 146 9 520 9 520 0 Kommunstyrelsen (verksamhet) 23 573 137 487 133 787-3 700 Socialnämnden 118 455 695 190 680 190-15 000 Barn- och utbildningsnämnden 87 318 525 491 525 491 0 Kultur- och föreningsnämnden 14 658 81 790 81 790 0 Samhällsbyggnadsnämnden 12 180 55 508 52 508-3 000 Myndighetsnämnden 402 8 176 8 176 0 Folkhälsonämnden -257 2 447 2 447 0 Gymnasienämnden 30 643 181 058 165 058-16 000 Överförmyndarnämnden 428 3 270 3 270 0 Administrativa nämnden 127 6 288 6 288 0 Summa 288 673 1 706 225 1 668 525-37 700 Investeringar Nämnd Årsprognos Årsprognos budgetavvikelse Kommunfullmäktige 3 650 1 513 0 Kommunstyrelsen (verksamhet) 8 365 1 016 2 000 Socialnämnden 5 625 42 0 Barn- och utbildningsnämnden 7 424 125 0 Kultur- och föreningsnämnden 2 180 15 0 Samhällsbyggnadsnämnden 204 244 1 316 0 Myndighetsnämnden 500 300 0 Folkhälsonämnden 2 200 40 500 Gymnasienämnden 2 500 14 0 Summa 236 688 4 381 2 500 5

Ekonomisk rapport 6 (26) Kommunfullmäktige Driftkostnader, netto Tkr Kostnader 1 146 10 093 10 093 0 - varav personal 629 5 101 5 101 0 Intäkter 0-573 -573 0 Nettokostnader 1 146 9 520 9 520 0 Nettobudget 1 587 9 520 9 520 0 Eventuella avvikelser 441 0 0 0 Nettokostnader per verksamhet Kommunfullmäktige 1 197 7 904 7 904 0 Revisionen -56 1 166 1 166 0 Valnämnden 5 450 450 0 Kommentarer driftsredovisning Kommunfullmäktige redovisade per februari ett positivt resultat på 441 tkr mot budget. Detta beror på periodisering av revisionskostnader 2018 samt att valnämndens kostnader kommer senare under våren. Redovisat arvode jämfört med 2018, netto 2018 520 tkr 629 tkr Kommentarer Arvodeskostnaderna är högre för 2018 i jämförelse med samma period år 2018. Detta beror på utbildningsinsatser i samband med ny mandatperiod, dessa kostnader har kommunfullmäktige fått förstärkt budgetram för. Investeringskostnader Investeringar tkr Varav överförs till nästa år Voteringsutrustning 43 2 000 2 000 0 0 Möbler - ny möteslokal KF 1 470 1 650 1 650 0 0 Summa investeringsutgifter 1 513 3 650 3 650 0 0 Kommentarer investeringar Kommunfullmäktiges investeringsbudget inklusive överförda medel från förra årets budget avseende voteringsutrustning är sammanlagt 2 000 tkr. Investeringarna kommer göras löpande under året. I nuläget beräknas ingen avvikelse från ram. 6

Ekonomisk rapport 7 (26) Ekonomisk rapport kommunstyrelsen Driftkostnader, netto Tkr Kostnader 37 887 214 054 210 354-3 700 - varav personal 25 547 125 993 122 293-3 700 Intäkter -14 314-76 567-76 567 0 Nettokostnader 23 573 137 487 133 787-3 700 Nettobudget 22 298 133 787 133 787 0 Eventuella avvikelser -1 275-3 700 0 3 700 Nettokostnader per verksamhet Kommunstyrelsen som nämnd 1 253 6 593 6 593 0 Kommunstyrelsens oförutsedda 80 4 099 4 099 0 Kommundirektör 12 205 64 149 60 449-3 700 Utvecklingsenheten 863 4 375 4 375 0 IT-enheten 2 337 16 455 16 455 0 Kansliavdelningen 1 594 9 315 9 315 0 Ekonomiavdelningen 2 223 11 412 11 412 0 Personalenheten 2 445 14 719 14 719 0 Kommunikationsenheten 1 063 6 370 6 370 0 Bemanningsenheten -490 0 0 0 Summa nettokostnader 23 573 137 487 133 787-3 700 Kommentarer driftsredovisning Kommunstyrelsen redovisade i februari ett negativt resultat på ca 1 275 tkr jämfört med periodens budget. Anledningarna till det negativa resultatet är avgångsvederlaget i uppgörelse med föregående kommundirektör då kostnaden för hela avtalsperioden är bokad i februari. De poster som också ligger över sin budgetram förutom avgångsvederlaget är kostnader för försäkringar och bevakning. Från kommunstyrelsens budget för oförutsedda medel har endast ett beslut fattats på 80 tkr. Bemanningsenheten har ett positivt resultat på 490 tkr som beror på att intäkterna fram till sommaren behöver vara högre än budgeterat. Minskat vikariebehov under sommaren gör att resultatet kommer att rätas ut mot ett nollresultat till hösten. Övriga avdelningar inom förvaltningen ligger i linje med budget, eventuella avvikelser kan förekomma och beror på intäkter och kostnader som inte är periodiserade. Redovisat löneutfall jämfört med 2018, netto 2018 20 585 tkr 25 547tkr 7

Ekonomisk rapport 8 (26) Kommentarer Lönekostnaderna har ökat från 2018 till. Förklaringen till förändringen ligger på avgångsvederlag till föregående kommundirektör. Övrig verksamhet har ökat i linje med löneöversynen 2018. Investeringskostnader Investeringar tkr Löpande IT-Investeringar 0 1 300 1 300 0 Beslutsstödsystem 141 1 200 1 200 0 IT-byte av trådlöst nätverk 30 1 000 1 000 0 Personalsystem 0 0 2 000 2 000 Möbler & Inventarier 0 100 100 0 Digital reklam / inf.skyltar 0 360 360 0 Karlskoga-app 0 230 230 0 Webbplatas platsmarknadsföring 25 250 250 0 Investering i www.karlskoga.se 0 225 225 0 Ny säkerhetsplattform 0 1 800 1 800 0 Licensavgifter MS Office 365 820 1 900 1 900 0 Varav överförs till nästa år Summa investeringsutgifter 1 016 8 365 10 365 2 000 0 Kommentarer investeringar Kommunstyrelsens investeringsbudget inklusive medel överförda från förra årets budget avseende digital reklam. Investeringarna kommer göras löpande under året och hela investeringsbudgeten prognostiseras att förbrukas under året förutom personalsystemet som inte kommer att bli en investering, den blir istället en driftskostnad i Administrativa nämnden. 8

Ekonomisk rapport 9 (26) Ekonomisk rapport socialnämnden Driftkostnader, netto Tkr Kostnader 151 630 849 303 834 303-15 000 - varav personal 103 363 609 158 609 158 0 - varav vikariekostnad bemanningsenh 6 977 0 Intäkter -33 176-154 113-154 113 0 Nettokostnader 118 455 695 190 680 190-15 000 Nettobudget 113 365 680 190 680 190 0 Eventuella avvikelser -5 090-15 000 0-15 000 Nettokostnader per verksamhet Nämndverksamhet 125 976 976 0 Förvaltningsgemensam verksamhet 2 972 25 049 25 049 0 Individ och Familj 24 378 133 605 125 905-7 700 Vård- och Omsorg 1 - Hemvård 31 262 182 240 180 440-1 800 Vård- och Omsorg 1 - Vårdboende 36 039 212 975 212 475-500 Funktionshinder 23 679 140 345 135 345-5 000 Summa nettokostnader 118 455 695 190 680 190-15 000 Kommentarer driftsredovisning Socialförvaltningen redovisar ett minus om 5 090 tkr i februari. Helårsprognos för beräknas uppgå till ett minus på 15 000 tkr men det finns fler faktorer som kan påverka årets slutliga resultat. 7 000 tkr av underskottet kommer att bestå av det försörjnings-stöd som betalas ut till flyktingar som har avslutat den tvååriga etableringsperioden. 2018 uppgick försörjningsstödskostnaderna till cirka 18 000 tkr vilket täcktes fullt ut med schablonersättningar. kommer socialnämnden att tilldelas 11 000 tkr av schablonersättningarna och kostnaden för försörjningsstödet kommer troligen att uppgå till minst 18 000 tkr Nämndverksamhet och Förvaltningsgemensam (FG) verksamhet redovisar tillsammans ett plusresultat på 1 240 tkr. Plusresultatet inom (FG) beror på en buffert som ligger centralt avseende resursfördelningsmodellen inom Hemvården. I övrigt följer (FG) budget. Hemvården redovisar ett minus på 1 188 tkr för perioden, av vilket restaurangernas del av underskottet uppgår till 415 tkr för perioden vilket innebär ett underskott på 773 tkr avseende Hemvårdens verksamheter. Underskottet beror till stor del på volymökningar i kombination med hög sjukfrånvaro under perioden. Ett arbete pågår för att strukturera schemaläggning och att anpassa bemanningen efter behov. En utbildning, för planerare och chefer, kommer att genomföras under våren med syftet att få en effektivare planering för att minska sjukskrivningskostnaderna. Sjuksköterske-enheten inom Hemvården står för cirka 200 tkr av underskottet vilket förväntas minska i och med att poolsjuksköterskorna flyttas till distrikt och ökar grundbemanningen. en för är ett underskott för Hemvården på cirka 1 800 tkr efter förändringen, om ingen åtgärd görs kommer underskottet att bli cirka 4 000 tkr. för enheterna inom Hemvården kommer att justeras efter mätningar som är gjorda under perioden januari-februari. 9

Ekonomisk rapport 10 (26) Vård- och omsorgsboende redovisar ett minus 626 tkr för perioden. Vård- och omsorgsboende har gått in i heltidsprojektet under januari. Heltidsprojektet innebär att drygt 27 årsarbetare har utökats inom ram. En omställning har skett på grund av att stimulansmedel från socialstyrelsen upphörde i december 2018Uppföljning sker minst en gång i månaden med ekonom, enhetschef, bemannings-planerare, bemannings-controller och områdeschef. Uppföljningen sker utifrån en framtagen mall för budget i timmar och en analys samt åtgärder av det ekonomiska läget. Förslag finns att utöka samplaneringarna mellan fyra av enheterna för att bli mer ekonomiskt hållbara över tid. Utbildningsinsatser sker i nya digitala system för att ha möjlighet att hantera överkapacitet i schema, så kallade tillgängliga resurspass. Målsättningen för helåret är en budget i balans, för perioden en prognos på minus 500 tkr vi årets slut. Inom individ och familj (IF) redovisas ett minus på 3 393 tkr för perioden. De stora utmaningarna är institutionsvård barn och unga samt familjehemsvård. Kostnaderna för institutions-, familjehems- och jourhemsvård barn och unga uppgick 2018 till 38 800 tkr. uppgår budget till 29 500 tkr. En aktivitetsplan inför är upprättad och arbete pågår. Ett utvecklingsarbete pågår inom familjehem för att undvika dyra placeringar genom familjehemsorganisationer. Målsättningen är att rekrytera flera egna familjehem som inte är konsulentstödda. Ungdomsgruppen arbetar aktivt med att eventuella placeringar kan undvikas och förkortas. Arbete pågår med att finna lösningar till behandling för barn och ungdomar på hemmaplan istället för på institution. Institutionsvård avseende vuxna har en sänkt budget jämfört med 2018. Ett utvecklingsarbete har startats i syfte att förbättra öppenvården och på så sätt minska antalet placeringar. Ett nytt boende för missbrukare har startats och dessa båda åtgärder förväntas minska kostnaderna. Ett arbete har inletts tillsammans med samordnare för våld i nära relation för att göra noggranna skyddsbedömningar och på så sätt minska kostnaderna för skyddat boende. Kostnader för försörjningsstödet minskar och är jämfört med perioden januari-februari 2018, 334 tkr lägre. Då budget för försörjningsstödet även skall täcka kostnaderna för extra social-sekreterare, som finansieras av de minskade försörjningsstödskostnaderna, kommer en översyn göras om återbesättning skall ske vid framtida vakanser. Arbete pågår med utveckling av metoder i både ekonomiteamet och AME i syfte att personer snabbare skall komma i egen försörjning. en för AME är osäker, man avvaktar vårbudgeten. Under tiden pågår ett arbete med att öka AME:s intäkter, omfördela kostnader samt eventuellt reducera tjänster. En aktivitetsplan är upprättad. Funktionsnedsättning (F) redovisar minus 1 122 tkr. Köpta platser LSS kommer att visa ett underskott med cirka 2 500 tkr under på grund av en placeringskostnad som kommer att uppgå till cirka 5 000 tkr. Kommunens kostnad för privata utförare är höga och kommer att överstiga budget med cirka 2 500 tkr vilket totalt tillsammans med höga placerings-kostnader ger ett underskott på 5 000 tkr under. Eventuellt kan ytterligare placeringar påverka så att underskottet inom (F) landar på cirka minus 7 000 tkr. Personalkostnaderna har ökat på flera av kommunens gruppbostäder. En förklaring är dubbelbemanning på vissa ställen på grund av större behov hos brukarna samt vikariekostnader. På flera boenden har brukarna blivit äldre vilket medför att personal måste sättas in dagtid då de inte deltar i daglig verksamhet. En aktivitetsplan är upprättad i syfte att undvika att personalkostnaderna överstiger budget. För att minska kostnaderna är ett möte inbokat med chef för bemanningsenheten i syfte att vikarietillsättningen återgår till verksamheten inom (F). En undersökning har visat att kostnaderna för vikarietillsättning kan göras cirka 1 300 tkr billigare per år om verksamheten själv utför dessa. Ett arbete har inletts angående utredningar och beslut när barn kan tillhöra personkrets. Om beslut om bostad 9:8 LSS fattas påverkar dessa kostnader Redovisat löneutfall jämfört med 2018, netto 2018 97 094,8 103 362,5 Kommentarer Normal löneutveckling i förhållande till förvaltningens löneökningar 2018 10

Investeringskostnader Investeringar tkr Ekonomisk rapport 11 (26) Varav överförs till nästa år Inv möbler m m (FG) 0 1 000 1 000 0 0 Inv möbler bef vht (VO) 0 700 700 0 0 Inv låssystem (VO) 0 625 625 0 0 Inv hjälpmedel (VO) 42 1 200 1 200 0 0 Inv brandskydd (FG) 0 250 250 0 0 Inv möbler bef vht (IF) 0 150 150 0 0 Inv IT i välfärden (FG) 0 500 500 0 0 Inv planeringsverktyg (VO) 0 900 900 0 0 Inv möbler bef vht (F) 0 150 150 0 0 Inv Spolon/Kontaminator (VO) 0 150 150 0 0 Summa investeringsutgifter 42 5 625 5 625 0 0 Kommentarer investeringar Arbete med planering av investeringarna pågår, och följs upp regelbundet. Ekonomisk rapport barn- och utbildningsnämnden Driftkostnader, netto Tkr Kostnader 93 431 603 642 603 642 0 - varav personal 63 173 424 709 424 709 0 Intäkter -6 113-78 151-78 151 0 Nettokostnader 87 318 525 491 525 491 0 Nettobudget 87 582 525 491 525 491 0 Eventuella avvikelser 264 0 0 0 Nettokostnader per verksamhet Förvaltningsgemensam verksamhet 1 825 14 329 14 329 0 Förskola 26 956 170 817 170 817 0 Grundskola 58 538 340 345 340 345 0 Summa nettokostnader 87 318 525 491 525 491 0 11

Ekonomisk rapport 12 (26) Kommentarer driftsredovisning et för drift tom februari är 87 318 tkr, vilket motsvarar 17 % av driftbudgeten. Förvaltningsgemensamt som omfattar stab och kansli har ett utfall på 1 825 tkr. Förskolans utfall är 29 956 tkr och grundskolans utfall är 58 538 tkr. en för året är att driften hanteras inom tilldelad budget på 525 491 tkr. en baseras på en helhetsbedömning då respektive enhet i år gör sin första prognos i mars. en för har utökats med 33 775 tkr jämfört med tidigare år samt med kompensation för löneökningar. Etableringsersättningen för året har reducerats med 2 500 tkr och asylersättningen beräknas att minska med 2 500 tkr jämfört med föregående år. Intäkter för statsbidrag har budgeterats till 700 tkr högre än tidigare år. Ytterligare statsbidrag tillkommer normalt under året kopplat till krav på motprestation/kostnad. Barn- och utbildningsnämndens uppdaterade resursfördelningsmodell inför har medfört en del förändringar avseende tilldelning av internbudget till enheter i egen regi. De kommunala enheterna har erhållit interndokument för ekonomistyrning med beskrivning av tilldelningen, nytt verktyg för uppföljning och prognos samt utökad ekonomisk support. Inför har även en del organisatoriska förändringar genomförts som påverkat den ekonomiska uppsättningen. Inom förskolan har öppna förskolan flyttats till ett nytt separat område, ett förskole område har tillkommit, några förskolor har bytt områdestillhörighet och den nya förskolan Kartografen är driftsatts. Inom grundskolan har grundsärskolan inklusive träningsskolan flyttats till en ny egen enhet istället för att vara del av tre olika enheter och en enhet inom grundskolan har delats till två. Fristående enheter som tilldelats beslut om bidrag för är oförändrade antalsmässigt jämfört med tidigare år. Det är fem fristående enheter inom Karlskoga kommun, fyra ytterligare inom Örebro län och en utanför Örebro län. Omfattningen på barn och elever inom fristående verksamheter är inom budgeterad nivå för året. Det har vid utgången av februari inte fattats något beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av extra stöd varken till egna eller fristående enheter. Interkommunalas utfall är initialt något högre än budgeterat till följd av olika faktureringsfrekvenser till och från respektive kommun. Skolskjutskostnadernas utfall är också initialt något högre än budgeterat till följd av intensiva skolskjutsperioder. Måltidskostnadsutvecklingen och fördelningen mellan förskola och grundskola ska analyseras av folkhälsan för eventuell uppdatering. Intäkt för etableringsersättning fördelas per tertial och har därför ännu inte erhållits. Asylersättning erhålls med fördröjning, utfall avseende hösten 2018 är högre än beräknat. Intäkter för avgifter inom barn och fritishem är i nivå med budget. Redovisat löneutfall jämfört med 2018, netto 2018 61 578 63 173 Kommentarer Lönekostnaderna har ökat med 2,6 % procent mellan åren. Förändringen beror framförallt på löneökningar. 12

Investeringskostnader Investeringar tkr Ekonomisk rapport 13 (26) Varav överförs till nästa år Investeringar 62 3 500 3 500 0 0 Digitalisering 63 574 574 0 0 Teknikcenter 0 1 000 1 000 0 0 Nya Sandtorpet 0 1 000 1 000 0 0 Nya förskolor 0 350 350 0 0 Uppdatering IT-verktyg 0 1 000 1 000 0 0 Summa investeringsutgifter 125 7 424 7 424 0 0 Kommentarer investeringar et tom februari är 125 tkr, knappt 2 % av investeringsbudgeten. Inventarier för 62 tkr avser framförallt reinvesteringar för möbler och övrig inredning. Teknikcenter för 63 tkr avser framförallt program och projektresurser. en för året är att investeringar genomförs inom tilldelad budget. Investeringsbudgeten är totalt 7 424 tkr. Investeringsbudgeten för är totalt 5 850 tkr fördelat på inventarier, Nya Sandtorpet, Nya förskolor och Uppdatering IT-verktyg. Från tidigare år har totalt 1 574 tkr flyttats med till avseende Digitalisering och Teknikcenter. Utöver här redovisade investeringar har Barn-och utbildningsnämnden uppdrag som hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden avseende lärmiljöer från 2018 på totalt 30 mnkr samt för byggnation av ny förskola på totalt 20 mnkr. 13

Ekonomisk rapport 14 (26) Ekonomisk rapport kultur- och föreningsnämnden Driftkostnader, netto Tkr Kostnader 17 387 98 210 98 210 0 - varav personal 7 890 45 667 45 667 0 Intäkter -2 729-16 420-16 420 0 Nettokostnader 14 658 81 790 81 790 0 Nettobudget 13 632 81 790 81 790 0 Eventuella avvikelser -1 026 0 0 0 Nettokostnader per verksamhet Nämnd 70 70 70 0 Ledning 1 630 9 657 10 032 375 Bibliotek 2 576 16 279 16 329 50 Kulturskolan 3 002 15 890 15 190-700 Föreningsstöd 3 250 25 395 25 595 200 Strandbadet 1 787 9 594 9 669 75 Bidrag, stipendier, stöd m.m 2 343 4 905 4 905 0 Summa nettokostnader 14 658 81 790 81 790 0 Kommentarer driftsredovisning Kultur och föreningsnämnden redovisar ett underskott mot budget motsvarande 1 026 tkr efter utgången av februari månad. Detta beror bland annat på stora poster av tidigt utbetalda föreningsbidrag. Ledning prognosticerar med ett överskott på grund av vakanser. Biblioteket har i början av året vakanser som tillsätts under våren. Därför är prognosen ett mindre överskott. Projektet El Sistema körs vidare under våren. Det finns inte några projektmedel för fortsatt verksamhet. Därför är helårsprognosen ett underskott på 700 tkr för Kulturskolan. Föreningsstöd prognosticerar med ett överskott på grund av en än så länge mild vinter som därmed genererar lägre driftkostnader. Strandbadet har omställningskostnader för personal i början av året men räknar med högre intäkter än budgeterat om prognosen går i linje med 2018. för nämnden är ett nollresultat vid årets slut. Redovisat löneutfall jämfört med 2018, netto 2018 7 385 7 890 Kommentarer Löneutfallet för ligger fram till och med februari månad i linje med budget. Den ökning som skett från 2018 till beror till största del på den årliga lönerevisionen.. 14

Ekonomisk rapport 15 (26) Investeringskostnader Investeringar tkr janfeb Strandbadet, rännor 0 15 15 0 Biblioteket, hyllsystem 0 450 450 0 Kulturskolan insturment 0 100 100 0 Bildkonst 15 30 30 0 Karlbergshallen, digital skärm 0 155 155 0 Östra området, utegym 0 250 250 0 Dansens hus 0 650 650 0 Varav överförs till nästa år Medflyttat från 2018 E-arkiv 0 500 500 0 Smartboard och projektor 0 30 30 0 Summa investeringsutgifter 15 2 180 2 180 0 Kommentarer investeringar I Kultur och föreningsnämndens investeringsbudget för finns E-arkiv samt smartboard och projektor till biblioteket som förts med från 2018. Investeringarna har senarelagts eftersom upphandlingarna inte varit klara. Investeringsutgifter kommer ske löpande över året. För perioden har bildkonst köpts in för 15 tkr. en kommer räcka under förutsättning att inget oväntat inträffar. 15

Ekonomisk rapport 16 (26) Ekonomisk rapport samhällsbyggnadsnämnden Driftkostnader, netto Tkr Kostnader 45 069 244 468 241 468-3 000 - varav personal 8 761 47 619 47 619 0 Intäkter -32 890-188 960-188 960 0 Nettokostnader 12 180 55 508 52 508-3 000 Nettobudget 8 751 52 508 52 508 0 Eventuella avvikelser -3 428-3 000 0 3 000 Nettokostnader per verksamhet Samhällsbyggnadsnämnd/chef/stab 1 922 10 107 10 107 0 Mark och planering 204 3 942 3 942 0 Fastighet -206 0 0 0 Teknik och gata 5 062 32 989 32 989 0 Vinterväghållning 5 197 8 470 5 470-3 000 Summa nettokostnader 12 180 55 508 52 508-3 000 Kommentarer driftsredovisning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om 3,4 mnkr efter februari. Justerat för vinterväghållning redovisar nämnden ett överskott om 858 tkr. Ledning/stab redovisar ett underskott om 238 tkr. Underskottet beror främst på att vissa licenser och avtalsfakturor som gäller hela året har betalats under januari och februari. Inom Mark och planering finns efter februari ett överskott om 453 tkr. Lönekostnaderna här har varit låga under början av året på grund av vakanser, intäkter för bland annat tomträtter som debiteras i början av året periodiseras inte. Fastighet redovisar ett överskott om 206 tkr efter februari. Överskottet beror på att externa hyresintäkter debiteras per kvartal, även intäkterna för mars månad redovisas i utfallet. Övriga kostnader inom fastighet har varit högre än budget för perioden, vilket är helt normalt i och med att vintern innebär ökade kostnader för el, värme. Teknik och gata redovisar ett överskott om 436 tkr efter februari, kostnader för licenser samt försäkringar är bokförda men däremot är inte periodisering av avskrivningar gjord vilket genererar ett överskott. Vinterväghållningen har varit kostsam under årets två första månader. Kostnad för beredskap har ökat mellan året på grund av att justering av beredskapsersättning har gjorts för att följa arbetstidslag. Tidigare gick ersättning ut vid snöfall och när personal blev utkallad, nu går ersättning ut utifrån schemaläggning. Övertidskostnad på grund av att det varit fler snöfall och oftare kväll och natt än 2018. Ambitionen under året har varit att plogningen ska vara klar i rimligaste nivå till morgontrafiken. Sammantaget har kostnad för övertid samt beredskap under de två första månaderna för ökat med 500 tkr jämfört mot januari-februari 2018. 16

Ekonomisk rapport 17 (26) Redovisat löneutfall jämfört med 2018, netto 2018 7 461 8 761 Kommentarer Kostnad för löner inom förvaltningen är totalt 17 % högre jämfört mot samma period föregående år. Dels beror ökningen på att övertid samt beredskap varit hög samt att färre tjänster varit vakanta under årets början jämfört mot föregående år. Vissa omfördelningar av löner mot investeringsprojekt kommer även att göras under mars. 17

Investeringar tkr Ekonomisk rapport 18 (26) Varav överförs till nästa år Beställda projekt Nobelhallen anslutande mark 27 1 333 1 333 0 0 Attraktivt E18 0 2 500 2 500 0 0 Strandpromenaden/Boforsudden 0 1 500 1 500 0 0 Bro timsälven Bofors Backa 0 0 5 000 5 000 5 000 Torget 0 3 800 3 800 0 0 Åtgärder i ÖP 0 1 000 1 000 0 0 Parkeringar i centrum 0 5 000 5 000 0 0 Belysning Kilsta IP 0 1 000 1 000 0 0 Inköp bilar 940 7 220 7 220 0 0 Kvinnohus 0 8 500 8 500 0 0 Ny entré biblioteket 0 10 000 10 000 0 0 Ny förskola - öster 22 20 000 20 000 0 0 Soprum enl avfallsplan 0 150 150 0 0 Varumottagning och lastkaj 0 350 350 0 0 Diskinlämning skolor 0 100 100 0 0 Nytt klubbhus Rävåsens IK 24 10 400 10 400 0 0 Botorp ridanläggnig 0 1 900 1 900 0 0 Hiss kulturskolan 0 1 700 1 700 0 0 Kylrum Lunnedet 0 500 500 0 0 1 013 81 953 81 953 5 000 5 000 Årets ram Förvaltningsgemensamma 112 1 000 1 000 0 0 Reinvestering lokaler 59 21 860 21 860 0 0 Reinvestering gator/maskiner 77 15 642 15 642 0 0 Konstnärlig utsmyckning 8 1 517 1 517 0 0 256 40 019 40 019 0 0 Beställda projekt 2018 Tilläggsbudget skolor 0 24 877 24 877 0 0 Allvädersbanor Nobelstadion 4 2 410 2 410 0 0 Golv omklädningsrum Strandbadet 0 1 300 1 300 0 0 Hoppgropsanläggning Stråhallen -137-199 -199 0 0 Produktionskök 12 21 800 21 800 0 0 Ridhuset 0 741 741 0 0 Soprum enl avfallsplan 0 150 150 0 0 Varumottagning och lastkaj 0 350 350 0 0 Karlbergshallen 41 16 240 16 240 0 0-80 67 671 67 671 0 0 Projekt från tidigare år Projekt fastighet 661 7 177 7 177 0 0 Projekt gata/park 6 6 788 6 788 0 0 Övriga projekt 0 637 637 0 0 666 14 602 14 602 0 0 Omsättningstillgångar Försäljning mark/fastigheter -40-40 0-40 0 Aggerudsviken detaljplan 45 45 0 45 0 Exploatering -544-544 0-544 0-539 -539 0 0 0 Summa investeringsutgifter 1 316 204 244 204 244 0 0 18

Ekonomisk rapport 19 (26) Kommentarer investeringar Årets investeringsram uppgår till 204 mnkr, varav 62,5 mnkr är budgetmedel överförda från tidigare år. Arbetet med att starta upp årets projekt är igång, främst har kostnader för projektering kommit in under årets början. Byggnationen av förskolan Kartografen är färdigställd, utemiljön kommer färdigställas under våren. Upphandling av Produktionsköket är färdig, de sista detaljerna färdigställs inför byggstart. Även upphandling av Karlbergshallen är igång för uppstart under året. Planeringsarbete för moderna lärmiljöer är igång, utredning av prioriteringsordning pågår. Arbete med projektering av torget samt parkeringar i centrum pågår. För projekten klubbhus Rävåsens IK, kvinnohus samt ny förskola öster pågår planering inför uppstart av upphandling. Upphandling av badhusbro samt rörbro norrleden pågår, projekten genomförs med rampengar från tidigare år. Ekonomisk rapport myndighetsnämnden Driftkostnader, netto Tkr Kostnader 2 530 16 693 16 693 0 - varav personal 1 862 11 654 11 654 0 Intäkter -2 128-8 517-8 517 0 Nettokostnader 402 8 176 8 176 0 Nettobudget 1 363 8 176 8 176 0 Eventuella avvikelser 961 0 0 0 Nettokostnader per verksamhet Ledning/stab 446 2 298 2 298 0 Sektion Bygglov 370 1 140 1 140 0 Sektion Bostadsanpassning 336 3 354 3 354 0 Sektion Tillsyn -804 1 066 1 066 0 Vattenvårdsförbundet 1 0 0 0 Trafik 53 318 318 0 Summa nettokostnader 402 8 176 8 176 0 19

Ekonomisk rapport 20 (26) Kommentarer driftsredovisning Myndighetsnämnden redovisar ett överskott om 961 tkr efter februari, främst eftersom del av årsavgifterna inom sektion tillsyn debiterats. Ledning/stab redovisar ett underskott om 63 tkr efter februari, i summan är årsavgifter för licenser inräknad. Resultatet inom sektion bygglov är ett underskott om 180 tkr efter februari, intäktsnivån är låg jämfört mot budget men i nivå med samma period föregående år. Personalkostander ligger i nivå med budget för perioden. Sektion Tillsyn redovisar ett överskott om 982 tkr efter perioden. Överskottet beror på att del av årsavgifterna för tillsyn är debiterade. Även inom sektion Bostadsanpassning är resultatet efter februari ett överskott. et för bidrag som gäller Karlskoga är efter februari 112 tkr jämför med årsbudget 2 250 tkr. et för bidrag som gäller Storfors är efter februari 122 tkr jämför med årsbudget 450 tkr. Redovisat löneutfall jämfört med 2018, netto 2018 1 804 1 862 Kommentarer Ökningen mellan åren beror på löneökning för 2018. Investeringskostnader Investeringar tkr Varav överförs till nästa år Teknisk utrustning 0 400 400 0 0 Möbler/inredning 0 50 50 0 0 Datorer/IT-utrustning 300 50 50 0 0 Summa investeringsutgifter 300 500 500 0 0 Kommentarer investeringar Under våren kommer konvertering av verksamhetssystem genomföras. 20

Ekonomisk rapport 21 (26) Ekonomisk rapport folkhälsonämnden Driftkostnader, netto Tkr Kostnader 27 813 167 313 167 313 0 - varav personal 15 805 97 260 97 260 0 Intäkter -28 070-164 866-164 866 0 Nettokostnader -257 2 447 2 447 0 Nettobudget 408 2 447 2 447 0 Eventuella avvikelser 665 0 0 0 Nettokostnader per verksamhet Nämnd 53 0 0 0 Stab -165 0 0 0 Kostverksamhet -162 0 0 0 Städverksamhet -399 0 0 0 Folkhälsa och barnkonvention 416 2 447 2 447 0 Summa nettokostnader -257 2 447 2 447 0 Kommentarer driftsredovisning Efter februari månad redovisar Folkhälsonämnden ett positivt resultat i förhållande till budget på 257 tkr. en är ett nollresultat vid årets slut. Redovisat löneutfall jämfört med 2017, netto 2018 Jan feb 13 748 14 398 Kommentarer Till ovanstående kostnader tillkommer personalkostnader för vikarier via bemanningsenheten. Januari-februari uppgick kostnaden till 1 407 tkr. 2018 var kostnaden till bemanningsenheten 380 tkr lägre för motsvarande period. 21

Ekonomisk rapport 22 (26) Investeringskostnader Investeringar tkr r Städmaskiner 40 850 1 100 250 Köksutrustning 0 1 250 1 500 250 Övriga investeringar 0 100 100 0 Varav överförs till nästa år Summa investeringsutgifter 40 2 200 2 700 500 0 Kommentarer investeringar Under januari februari har inköp gjorts motsvarande 40 tkr. Samtliga inköp avser städutrustning. Under 2018 var investeringsbehovet större än utrymmet i budget, vilket gjorde att nämnden fick överskrida budgeten med 500 tkr vid årets slut, förutsatt att motsvarande överskott lämnas under. Årsprognosen är därför ett överskott på 500 tkr. Ekonomisk rapport gymnasienämnden Driftkostnader, netto Tkr r Kostnader 42 380 279 223 263 223-16 000 - varav personal 22 872 130 037 130 037 0 Intäkter -11 737-98 165-98 165 0 Nettokostnader 30 643 181 058 165 058-16 000 Nettobudget 27 510 165 058 165 058 0 Eventuella avvikelser -3 133-16 000 0-16 000 Nettokostnader per verksamhet Förvaltningsgemensamt -6 542 2 839-13 161-16 000 Gymnasieskolan 32 724 157 644 157 644 0 Vuxnas lärande 3 459 20 575 20 575 0 YH 1 001 0 0 0 Summa nettokostnader 30 643 181 058 165 058-16 000 22

Ekonomisk rapport 23 (26) Kommentarer driftsredovisning et är 30 643 tkr vilket motsvarar 19 % av driftbudgeten från Karlskoga kommun. Förvaltningsgemensamt som omfattar stab och kansli har ett utfall på -6 542 tkr. Gymnasieskolans utfall är 32 724 tkr, Vuxnas lärandes utfall är 3 459 tkr och Yrkeshögskolans utfall är 1 001 tkr. en för är underkott på 16 000 tkr fördelat på 12 288 tkr för Karlskoga kommun och 3 712 tkr för Degerfors kommun. en baseras på en helhetsbedömning då respektive verksamhet gör sin första prognos i mars. en för är totalt 217 mnkr varav 165 mnkr från Karlskoga kommun och 52 tkr från Degerfors kommun. Driftramen har ökat jämfört med tidigare år med 2 mnkr avseende vuxnas lärande. Etableringsmedlen från migrationsverket via kommunerna reduceras från 15,3 mnkr till 5,7 mnkr. Asylersättningen beräknas mer än halveras jämfört med tidigare års budget till följd av minskning i antal asylsökande elever, från 9 mnkr till 4 mnkr. Statsbidrag från skolverket avseende gymnasieskolan som räknas in i budget beräknas vara oförändrad jämfört med föregående års nivå på 2,9 mnkr. Ytterligare bidrag tillkommer normalt under året med motsvarande kostnadsökning. n för året beror på reducerade intäkter för etableringsmedel och asylsökande elever, obalanser inom rektorsområden och ökad omfattning på gymnasiesärskolan. Anpassningar av verksamheterna pågår. Etableringsmedel från migrationsverket hanteras via respektive kommun. De verksamheter inom gymnasienämnden som påverkas av etableringsmedlen är framförallt svenska för invandrare på vuxnas lärande samt fristående aktör och språkintroduktion på gymnasiet. Fram till 2017 erhölls ersättning baserat på faktiskt redovisade kostnader. Inför 2018 beräknades kostnaderna inom vuxnas lärande fortsätta öka. Under våren 2018 beslutade kommunerna att ersättning ska ske till i förväg fastställda nivåer. Information om förändringen skedde i april och fastställande av nivåerna för 2018 och skedde i maj. Förändringen och dess konsekvenser har behandlats på samtliga samrådsmöten för gymnasiet mellan kommunerna. Anpassningar av verksamheterna påbörjades under 2018. Inför äskades kompensation i ramtilldelning vilket inte bifölls i ramtilldelningen som fastställdes i slutet av november 2018. Verksamheten arbetar vidare med att genomföra anpassningar till beslutade nivåer. Intäkt för etableringsersättning för året erhålls per tertial med första ersättning i april. 23

Ekonomisk rapport 24 (26) Asylintäkter från migrationsintäkter hanteras av gymnasiet. Ersättningen avser framförallt elever inom program som språkintroduktion på gymnasiet. Ansökan om ersättning sker i efterhand och ersättning utbetalas först efter att ansökan hanterats av migrationsverket. Under 2018 förändrades migrationsverkets hantering och avslag gavs på ansökningar för vistelseort även mellan Degerfors och Karlskoga. Ansökningsförfarandet har därför uppdaterats för att hantera detta. Omfattningen på antalet asylsökande elever har sjunkit och beräknas fortsätta reduceras under. Förändringstakten är mycket svår att prognostisera. Åtgärder sker för att anpassa verksamheten till de reducerade nivåerna. Flera rektorsområden har negativa obalanser bland annat på grund av lågt elevunderlag på enskilda program och kurser. Det har även varit stora skillnader i elevunderlag mellan vår och hösttermin vilket medför svårigheter att planera och prognostisera verksamheten. Åtgärder för att reducera obalanserna är initierade. Gymnasiesärskolan har haft positiv obalans under 2018 som balanserade upp andra rektorsområden. Under beräknas gymnasiesärskolans omfattning att öka till årets budgeterade nivå. Åtgärder som sker för att anpassa verksamheterna är framförallt personellreduceringar samt återhållsamhet avseende vikarier. Reduceringar sker även av andra kostnader och arbete pågår även med att öka intäkter bland annat för statsbidrag. Nettokostnaden för fristående och interkommunala är initialt högre än budgeterat men det är inte komplett fakturerat och alla priser är inte uppdaterade. Lokalkostnaderna, skolskjutsar och måltidskostnader är initialt höge än budgeterad nivå för året. Lokalkostnaderna beräknas vara upp till 0,65 mnkr högre än budgeterat på årsbasis till följd av att omställningstid för lokaler. Skolskjutsars utfall är en följd av intensiva skolskjutsperioder, de beräknas vara inom budgeterad nivå för året. Måltidskostnaderna beräknas vara 0,5 mnkr högre än budgeterat till följd av prisreduceringskrav mot säljande förvaltning inte fått genomslag. Statsbidrag för totalt 2,1 mnkr har beviljats från skolverket att rekvirera för gymnasiet avseende introduktionsprogram. Redovisat löneutfall jämfört med 2018, netto 2018 23 271 22 842 Kommentarer Lönekostnaderna har minskat med 1,8 % mellan åren trots löneökningar. Orsaken är reduceringar av resurser i verksamheten jämfört med föregående år. Investeringskostnader Investeringar tkr Varav överförs till nästa år Investeringar GN 14 2 500 2 500 0 0 0 Summa investeringsutgifter 14 2 500 2 500 0 0 Kommentarer investeringar tom februari är 14 tkr för inredning till bibliotekek på Möckelngymnasiet i Degerfors. en för året är att investeringar genomförs inom tilldelad budget. Inga investeringsmedel överförs till nästa år. 24

Ekonomisk rapport överförmyndarnämnden Driftkostnader, netto Tkr Ekonomisk rapport 25 (26) Kostnader 798 5 227 5 227 0 - varav personal 798 3 487 3 487 0 Intäkter -370-1 957-1 957 0 Nettokostnader 428 3 270 3 270 0 Nettobudget 545 3 270 3 270 0 Eventuella avvikelser 117 0 0 0 Nettokostnader per verksamhet Överförmyndarnämnden 17 81 81 0 Överförmyndarverksamhet 0 1 526 1 526 0 Arvoden ställföreträdare 368 1 663 1 663 0 Ensamkommande barn 43 0 0 0 Summa nettokostnader 428 3 270 3 270 0 Kommentarer driftsredovisning Överförmyndarnämnden har ett positivt utfall till och med februari på 117 tkr. Ännu har inte kostnaden för överförmyndarverksamheten bokförts då det saknas debitering från Kristinehamns kommun. Kostnaden för ensamkommande är större än intäkterna för perioden vilket beror på att ersättningen numera kommer som schablonbelopp istället för ersättning för faktiska kostnader. Redovisat arvode jämfört med 2018, netto 2018 80 tkr 798 tkr Kommentarer et för arvoden är betydligt högre i jämförelse med utfallet samma tid 2018. n beror på eftersläpning av arvodes utbetalningar 2018. 25

Ekonomisk rapport administrativa nämnden Ekonomisk rapport 26 (26) Driftkostnader, netto Tkr Kostnader 127 6 288 6 288 0 - varav personal 0 0 0 0 Intäkter 0 0 0 0 Nettokostnader 127 6 288 6 288 0 Nettobudget 1 048 6 288 6 288 0 Eventuella avvikelser 921 0 0 0 Nettokostnader per verksamhet Lönecentrum 127 6 288 6 288 0 Summa nettokostnader 127 6 288 6 288 0 Kommentarer driftsredovisning Den administrativa nämnden redovisade i februari ett positivt resultat på 921 tkr jämfört med periodens budget. Anledning till det positiva resultatet är att nämnden inte debiterats för de första månaderna, kostnaden som nu är bokförd avser endast systemkostnader. Årets prognos beräknas till ett nollresultat. 26