KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Relevanta dokument
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Granskning av delårsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Utfall Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER KOSTNADER TOTALT

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

1 September

Månadsrapport per maj 2018

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Månadsrapport mars 2013

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ann-Christine Mohlin

Socialnämnden i Järfälla

Ekonomisk rapport efter september månad

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

Månadsrapport februari

Kvartalsrapport september och prognos

Revisionsrapport. Delårsrapport Oxelösunds kommun Matti Leskelä

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per oktober Certifierad kommunal yrkesrevisor

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Uppföljningsrapport per april 2018

Granskning av delårsrapport 2014

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut för VA-verksamheten

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Budget Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Granskning av delårsrapport

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Delårsbokslut och uppföljning av verksamhetsplan 2017 Drifts- och servicenämnden

Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden

Granskning av delårsrapport

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

il5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Delårsuppföljning augusti 2016

Granskning av delårsrapport 2015

Kulturförvaltningennyckeltal

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Socialnämndens månadsbokslut

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Månadsuppföljning. April 2012

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Månadsuppföljning. Maj 2012

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårs- rapport 2012

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)

Ekonomirapport 2014 efter september månad

7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. OBS! Ny punkt

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Månadsrapport per februari 2015

Nettokostn ad ack. Resultat ack.

Granskning av delårsrapport 2016

Transkript:

KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya upplevelsedelen invigdes den 1 september 2012. Sundsta badhus heter numera Sundstabadet. Skaparverkstan upphörde temporärt med sin verksamhet och flyttade ur sina lokaler under maj månad för att ge plats åt Rådrummet som flyttar från sina lokaler vid torget till Bibliotekshuset. Ny lokalisering för skaparverkstaden skapas i anslutning till bibliotekets barnavdelning. Nytt utlånings och stöldskyddssystem (RFID) infördes på Stadsbiblioteket i januari. Systemet gör det bl a enklare för låntagare att låna och lämna tillbaka böcker. En robotgräsklippare, modell större, har köpts in till Västerstrands IP. Roboten ska ge både miljöoch personalmässiga fördelar. Ansvaret för Seniorernas Hus överfördes vid årsskiftet från vård- och omsorgsnämnden till kulturoch fritidsnämnden. Ansvaret för idrottsskolan flyttades från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2012. Detta skapar förutsättningar att vidareutveckla såväl idrottsskolan som föreningslivet inom idrottssektorn. Karlstad som turiststad har fått medialt genomslag i Spanien. Bl a visas ett sju minuter långt inslag om Karlstad/Värmland i spansk TV. Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos Belopp i tkr. Utfall Jan-aug Utfall Jan-aug Prognos helår Prognos avvikelse 2011 2012 2012 2012 Intäkter 16 261 16 435 24 848-700 Kostnader 156 261 163 181 250 369-2 700 Nettokostnad 140 000 146 732 225 521-3 400 Kommunbidrag/ram 142 394 148 081 222 121 Resultat +2 394 +1 335-3 400 Kommentar utfall januari-augusti Kommunbidraget ökar med 5 700 tkr mellan 2011 och 2012 och hänför sig till de särskilda budgettillägg nämnden fått av kommunfullmäktige. Detta gäller bl a ökad hyra badhus 3 100 tkr, överföring av seniorernas Hus från Vård- och omsorgsnämnden 1 500 tkr. I utfallet för perioden märks framförallt höga kapitaltjänstkostnader med c:a 800 tkr över budget, intäktstappet för Sundstabadet med c:a 1 500 tkr, underskott för bibliotek och kommunarkiv c:a 700 tkr samt ökade kostnader för drift av Fröding Arena efter entreprenörens konkurs c:a 400 tkr. På plussidan uppvisar Öppen fritidsverksamhet och kultursektorn överskott med 1 000 tkr resp 2 700 tkr efter åtta månader. De senare resultaten är till stor del säsongsanknutna då medelförbrukningen som regel ökar igen under höstterminen efter en nedgång under sommaren. 1

KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 Kommentar helårsprognos samt åtgärder Utfallet t o m augusti speglar i stort resultatet i årsprognosen. Problemområdena är som nämnts främst - Biblioteksverksamheten inkl medborgarkontoren - 850 tkr - Kommunarkivet -550 tkr - Sundstabadet - 1 100 tkr (en del av vårens och sommarens förlorade intäkter tas igen efter att badet öppnat igen) - Drift Fröding Arena -600 tkr - Kapitaltjänstkostnader -1 600 tkr Verksamheter som förväntas redovisa överskott är bl a Öppen ungdomsverksamhet och kultur- och föreningsstöd som tillsammans beräknas få ett plusresultat på c:a 1 300 tkr. Kultur- och fritidsnämndens strategi för att hantera 2012 års resultat innebär i princip att beräknat underskott inom nämndens ansvarsområde täcks genom ianspråktagande av det egna kapitalet. När det gäller Sundstabadets beräknade underskott avser nämnden att begära täckning i samband med årsbokslutet. Nämndens samlade kommentar över åtaganden Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för eller är delaktiga i ett 20- tal åtaganden för närvarande. Huvuddelen av åtagandena är under pågående arbete och för endast ett åtagande har inget arbete påbörjats. Något åtagande är avklarat helt. Vissa åtaganden kräver ett ständigt pågående arbete och blir så att säga aldrig klara som till exempel Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande nivå, 96 procent medan andra kommer att avslutas under 2012. Ett åtagande inom turismverksamheten som förvaltningen har sökt olika finansieringar till har inte kunnat startas upp pga medelsbrist. För närvarande saknas c:a 900 tkr för att kunna genomföra åtagandet. Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och prognos Belopp i tkr. Utfall Jan-aug Prognos helår Budget helår Prognos avvikelse 2012 2012 2012 2012 Grundram 2 925 5 860 8 360 +2 500 Summa 2 925 5 860 8360 +2 500 Kommentar till större avvikelser Prognos för helårsutfall för 2012 är svår att bedöma. Förvaltningen beräknar dock i nuläget att vissa investeringsobjekt skjuts framåt i tid och att c:a 2 500 tkr återstår av det totala investeringsanslaget vid årets slut. 2