Ärendehantering. Nedan följer en beskrivning av den funktionalitet som ingår i ärendehanteringen i MONITOR G5. Utbildningsmaterial i MONITOR G5

Relevanta dokument
Minikurs - Jobba effektivt med kvalitet

Utbildningsmaterial i MONITOR G5. Lagerställe

Kalkyler. Arbetssätt, val av värdering och påslag bestäms tillsammans med er utbildare. Utbildningsmaterial i MONITOR G5.

Tillverkningsorderflöde

Projektredovisning. Innehåll: 1. Grunddata för projekt. 2. Projektregistret. 3. Rapportera intäkter, kostnader och tidsåtgång

Operationslego. När godset ska skickas till leverantören kan anvsändning rapporteras för att hålla reda på vad som är skickat men inte returnerat.

Utbildningsmaterial i MONITOR G5. Inköpsorderflöde

Grunddata Artiklar. Huvudrad och fliken Allmänt. Huvudrad

Det finns två olika nivåer av spårbarhet i MONITOR G5. Det är spårbarhet på batchnivå och serienummernivå.

Fakturering/Kundreskontra

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Räntefakturering. Systeminställningar

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Factoring. Reskontraservice. Fakturaservice

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Stämplingsinstruktion

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser:

Webforum. Nya funktioner i version Senast uppdaterad:

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Bevakningar i Nyps Handledning Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Daniel Madsén 0.

Ändringar i MONITOR G5 version 2.0

Minikurs Effektivit inköp

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Servicehantering i MONITOR 8.2

Uppdaterad Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Statistik och Tio i topp

Installationsguide Unifaun Transport

Handhavandeguide: Kursbevis Innevarande version vid senaste uppdatering:

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Så här leveransmottar du

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Plockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder.

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8

Manual för efhb Ansökan om förhandsbedömning vid Särskilt tandvårdsstöd. Enhet Tandvård version 4.1

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Administration av närvarostämplingar

Manual för efhb Ansökan om förhandsbedömning inom Särskilt Tandvårdsstöd. Tandvårdsenheten

Minikurs - Säljstöd (CRM)

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

2. Skapa dokument a. Skapa dokument i befintligt ärende b. Skapa dokument utifrån klassificeringsstruktur (process) eller via Ny...

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

FDT Kundportal. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3

Så här gör du en reklamation!

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Beställa varor från Webbutik KUL

Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1

RemoteX Applications Manual för Partner Login

1. Ändra uppgifter i befintliga ärenden och dokument Korshänvisa mellan ärenden (ärendereferenser) 6

Utbildning Systemadministratör i C2 -Ständiga förbättringar för att nå företagets mål!

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Webbstöd till leverantörer för

Versionsdokumentation juni 2011

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

1. Hitta/aktivera sidopanelen Lägga in e-post och skapa nytt ärende 3

KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar

Viva Resursregister. Handledning

Kleos 6.5 (Mars 2019) Nya och förbättrade funktioner. Kleos Knowledge Center. Choose a building block.

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Lathund till Synergi

Utbildning med tips, trix! - Epicor

Leverantörsbetalningar

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

RemoteX Applications Manual för E-beställning

Uppmärksamhetssignalen (UMS) i COSMIC Manual för dokumentation

Allmänt om System C2. Flödet

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

SystemQ affärssystem. Grundkurs

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Web-TA manual Unifaun 3/21/2016 UNIFAUN 1

LUVIT Utbildningsadministration Manual

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid

Modellbasen finns under Maskinhandel Uppsättning Modellbas. Dessutom ska ett antal fasta upplysningar betr. modellbasen definieras.

PIA-kontering i Tillverkning

Kundfakturors sändsätt

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för användare

Minikurs Metoder för behovsplanering

Skattereduktion för husarbete

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för användare

1. Kontakttyper... 2 a. Mer om oregistrerad kontakt... 2 b. Mer om registrerad kontakt... 3

I. Skydda uppgifter i ett ärende och dokument då det finns sekretesskäl

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

Information om webbstödet till leverantörer Rehabiliterings tjänster (Uppdaterat )

ÄRENDEHANTERING. När Du ska avsluta ett ärende så väljer Du aktuell kategori för ärendet. Dessa kategorier registrerar Du i Rutiner Avslutsorsaker.

Enkel lista Detaljerad lista Jämför med order... 12

Marval MSM. Internt ärendehanteringssystem Manual Rev Martin Samuelsson Serviceenheten Nacka kommun

Transkript:

Ärendehantering Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift + F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i rutinen. Samtliga dokument som visas på dessa sidor är gjorda enligt dokumentkonceptet i MONITOR G5. Det innebär att inställningar anges i rutinen Dokumentinställningar, fraser och ledtexter anges i rutin Dokumenttexter. I rutinen Dokumentmallar kan du skapa egna varianter av dokumenten. På dessa dokumentvarianter kan du sedan ändra både innehåll och layout. Samtliga rutiner inom ärendehanteringen ger ett komplett stöd för att upprätthålla en god kvalitetsoch miljöstyrning i enlighet med ISO-9000 och ISO-14000. Nedan följer en beskrivning av den funktionalitet som ingår i ärendehanteringen i MONITOR G5. Sida 1 av 15

Grunddata för olika ärendetyper I Grunddata Ärende går det att lägga upp förvalda grunddata för olika ärendetyper, t.ex. kundavvikelse eller leverantörsavvikelse. Tre grundtyper finns fördefinierade i MONITOR och dessa kan i sin tur ligga till grund för egna ärendetyper. De tre grundtyperna är: Kundavvikelse reklamationer från kunder. Leverantörsavvikelse reklamationer till leverantör vid t.ex. mottagningskontroll. Intern avvikelse interna reklamationer, korrigeringsoperationer eller ersättningsorder. Det går att skapa fritt antal egna faser och aktiviteter under flikarna Faser och Aktiviteter. Faser och aktiviteter används för att beskriva en bestämd eller förvald arbetsgång för hantering av de olika avvikelsehändelser som kan förekomma. Det går också att skapa ett fritt antal egna kostnader under fliken Kostnader. Kostnaderna används för senare uppföljning av kvalitetsbristkostnader. Tre kostnadstyper finns fördefinierade i systemet och dessa används för att hämta kostnader från operationer eller tillverkningsorder till ett ärende. Dessa kostnadstyper syns inte under fliken Kostnader. Sida 2 av 15

Registrera ärende Alla ärenden som uppstår registreras i rutinen Registrera ärende. Här väljs först vilken typ av ärende det gäller. Registrerad kundavvikelse Detta fönster öppnas per automatik med de flesta uppgifterna i övre halvan förifyllda om en kassation rapporteras i t.ex. Avrapportera operation eller Mottagningskontroll. Uppgifter hämtas då både från artikel och från order. För andra ärenden, t.ex. kundavvikelse, får du fylla i alla uppgifter manuellt. För kund- och leverantörsavvikelse är kund- respektive leverantörsnummer tvingande, i övrigt är alla fälten frivilliga. I den nedre halvan anges sedan alla uppgifter som ett ärende behöver kompletteras med i förekommande fall. Det är t.ex. uppgifter i bekräftelsen som kommit från leverantören efter att vederbörande tagit emot en reklamationsrapport. Här fylls även uppgifter i om ersättningsorder, inköp eller tillverkning, fakturering etc. Förutom de fördefinierade kostnader som registrerats per ärendetyp, går det att lägga till kostnader för omarbetning eller nytillverkning på ett ärende. Material-, lego- och bearbetningskostnader kan hämtas från avrapporterade operationer och t-order under fliken Åtgärder. Om du angivit fel ärendetyp kan du ändra den senare. Sida 3 av 15

Med hjälp av valet Kopiera hyperlänk till denna rutin och post under backstage, kan du skapa en hyperlänk till ett visst ärende. Länken kan sedan t.ex. e-postas till en mottagare som kan öppna ärendet direkt genom att klicka på länken. Sida 4 av 15

Faser, aktiviteter och kostnader Fördefinierade faser eller aktiviteter och kostnader för en ärendetyp hämtas förvalt till ett nytt ärende. De förvalda faser, aktiviteter och kostnader som registrerats per ärendetyp går att ändra i samband med registreringen. Om ledtid angivits på aktiviteterna i grunddata får du även en planerad "genomloppstid" på ärendet. Sedan går det att under flikarna Faser/Aktiviteter och Kostnader ändra, lägga till eller ta bort faser/aktiviteter och kostnader för aktuellt ärende. Alla uppgifter på aktiviteter går att uppdatera. På en aktivitet går det t.ex. att ange datum när den bör vara färdig och vem som är ansvarig. Det är enkelt att påföra kostnader för omarbetning eller nytillverkning på ett ärende. Material-, legooch arbetskostnader kan hämtas från avrapporterade operationer eller hela tillverkningsorder. Alla uppgifter om övriga kostnader (de som inte är kopplade till aktiviteter eller kommer från kopplad tillverkningsorder) går att uppdatera i fliken Kostnader. Det går att lägga till och ta bort rader. Det går att markera om kostnaden ska debiteras (gäller leverantörsavvikelse) och detta innebär då att den registrerade kostnaden inte räknas som kvalitetsbristkostnad i analyser. Sida 5 av 15

Koppla ersättningsorder till ärende Det finns stöd för att koppla ersättningsorder till ärenden. Det går då att planera, styra och följa upp ersättningsorder. Ersättningsorder kan vara en ny order till kund/leverantör eller en tillverkningsorder för justering/nytillverkning av egentillverkade artiklar. Leverantörsavvikelse Om det är konstaterat att leverantören ska göra en ersättningsleverans ska en ny inköpsorder skapas. Det nya inköpsordernumret kopplas därefter till leverantörsavvikelsen för att det ska gå att planera, styra och följa upp ersättningsordern. Det går att se aktiva ärenden under fliken Planeringsbild i Artikelregister. Finns aktiva ärenden visas dessa under knappen Aktiva ärenden. Kundavvikelse Om det är konstaterat att du/ni ska göra en ersättningsleverans kan kundordern kopplas till kundavvikelsen för att det ska gå att planera, styra och följa upp ersättningsordern. Aktiva ärenden visas på samma sätt i planeringsbilden i Artikelregister som i fallet med leverantörsavvikelse. Om det visar sig att en artikel i en kundavvikelse inte är felaktig finns det möjlighet att rapportera saldopåverkan. Det innebär att avvikelsen kan ses som en tillgång då den kan ge en lageringång på den avvikande artikeln som inte är felaktig. Internavvikelse Om det är konstaterat att du/ni måste göra justeringsoperationer eller ersättningsorder går det koppla dessa operationer eller t-order till en internavvikelse för att det ska gå att planera, styra och följa upp detta. Aktiva ärenden visas på samma sätt som för de andra avvikelsetyperna i planeringsbilden i Artikelregister. Sida 6 av 15

Rapportera och spåra kvalitetsbristkostnader Ansvariga för olika aktiviteter på ärenden kan rapportera sina aktiviteter, allt eftersom de startas och avslutas. Det går att ta fram en aktivitetslista som underlag för kostnader (kvalitetsbristkostnader) eller en lista åt de ansvariga för att rapportera aktiviteter. I Ärendelistan går det att kontrollera kvalitetsbristkostnader utifrån de olika listtyperna som visar detaljerad eller summerad information om detta per exempelvis kund eller leverantör. Listan visar också en hel del olika uppgifter som kan vara bra att se för kvalitetsbristkostnader. Kostnaderna kommer från de kostnader som registrerats på avvikelser. Rutinen Kassationslista, i Tillverkningsmodulen, kompletterar bilden av kvalitetsbristkostnader. Den redovisar och beräknar kostnader för de avvikelser som rapporterats som kasserat antal på tillverkningsorder, men inte registrerats som internavvikelse. I Uppgifter, i meddelandecentret, kan respektive avrapporteringsansvarig avrapportera aktiviteter. Avrapporteringsansvarig ser endast sina egna aktiviteter. Det går att ange Påbörjad (2) eller Avslutad (3) som status och eventuella kommentarer. Vem som avrapporterat och avrapporteringsdatum sätts automatiskt om du väljer status Avslutad. Sida 7 av 15

Sida 8 av 15

Leveranskvalitet, leveranssäkerhet och leverantörsvärdering Det finns stöd för att mäta nyckeltalet leveranskvalitet mot kund respektive från leverantör. Det går även att visa detta grafiskt. Det finns även stöd för att göra leverantörsvärdering av operationslego. I rutinerna Leveranssäkerhet (kund) och Leverantörsvärdering går det att se nyckeltal för att mäta egen leveranskvalitet mot kund, respektive leveranskvalitet från leverantör. I Leverantörsvärdering går det att basera leveranskvalitet antingen på vanliga inköpsorder eller operationslego. Sida 9 av 15

Ärendedokument Det finns olika dokument som kan skrivas ut till registrerade ärenden. De olika dokumenten innehåller uppgifter för respektive ändamål. För kundavvikelser går det att skriva ut bekräftelser på mottagna reklamationer för att sända till kund. Vid utskrift av svar på kundavvikelse kan även dokument kopplade till Extern kommentar skrivas ut. För leverantörsavvikelser går det att skriva ut reklamationsrapporter för att sända till leverantör. Dokument kopplade till Extern kommentar kan skrivas ut vid utskrift av reklamationsrapporter. Det finns en avvikelserapport för intern hantering för varje ärendetyp. Den används för att arbeta efter internt och följer med godset. Notera att om du e-postar dokumenten och väljer utskrift av kopplade dokument, bifogas dessa, t.ex. om du vill bifoga ett foto för att beskriva en avvikelse. Om du skriver ut till skrivare kan de kopplade dokumenten också skrivas ut. Sida 10 av 15

Bekräftelse av kundavvikelse När en kundavvikelse är registrerad går det att skriva ut en bekräftelse på mottagen reklamation och skicka till kunden. Detta görs i fliken Dokument. Denna bekräftelse innehåller uppgifter om ärendenummer, den egna handläggaren och vilka aktiviteter som är planerade. Endast aktiviteter som markerats med Ut kommer att skrivas ut på bekräftelsen. Sida 11 av 15

Sida 12 av 15

Svar på kundavvikelse När en kundavvikelse slutbehandlats kan det vara lämpligt att skriva ut ett svar och skicka till kunden. Svaret innehåller uppgifter om kundens och det egna ärendenumret, den egna handläggaren samt eventuellt en kommentar i textform. Sida 13 av 15

Reklamationsrapport När en leverantörsavvikelse är registrerad går det att skriva ut en reklamationsrapport för att skicka till leverantören. Rapporten innehåller data samt en beskrivande kommentar om ärendet. Sida 14 av 15

Avvikelserapport (intern) Det interna dokumentet Avvikelserapport (Intern) används för att "jobba efter" vid ett ärende. Det kan användas som ett följedokument. Detta går att skriva ut intern avvikelserapport för samtliga ärendetyper. Denna rapport innehåller kompletta uppgifter om ett ärende. Sida 15 av 15