Factoring. Reskontraservice. Fakturaservice

Relevanta dokument
Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Fakturering/Kundreskontra

Räntefakturering. Systeminställningar

Stämplingsinstruktion

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Projektredovisning. Innehåll: 1. Grunddata för projekt. 2. Projektregistret. 3. Rapportera intäkter, kostnader och tidsåtgång

Kalkyler. Arbetssätt, val av värdering och påslag bestäms tillsammans med er utbildare. Utbildningsmaterial i MONITOR G5.

Operationslego. När godset ska skickas till leverantören kan anvsändning rapporteras för att hålla reda på vad som är skickat men inte returnerat.

Utbildningsmaterial i MONITOR G5. Lagerställe

Utbildningsmaterial i MONITOR G5. Inköpsorderflöde

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Skattereduktion för husarbete

Ärendehantering. Nedan följer en beskrivning av den funktionalitet som ingår i ärendehanteringen i MONITOR G5. Utbildningsmaterial i MONITOR G5

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Kom igång med E-fakturering

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Administration av närvarostämplingar

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Manual dinumero Webb

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Finans Scala Bruk Maria Åhrberg

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag Presented by:

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Versionsdokumentation juni 2011

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Valutahanteringen i REBUS

Manual Client Webb Resultat Finans AB

INFORMATION FRÅN VITEC

I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\E-faktura\org\komigång_ver 2.docx. Kom igång med E-faktura

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Elektronisk fakturahantering (EFH)

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4

Procountor s nya funktioner för version 21.0

Godkänn betalningar Generellt Godkänn betalning vid registrering

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

Grunddata Artiklar. Huvudrad och fliken Allmänt. Huvudrad

Kom igång med Avtalsfakturering

Skattereduktion för husarbete

1. KUNDREFERENSER LÄGGA UPP EN NY REFERENS TITTA PÅ REFERENSINFORMATION KUNDLISTA/ETIKETTER... 8

Corporate Access Payables

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Kom igång med Avtalsfakturering

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Sända fil i Handelsbankens Internettjänst Företag

Quick guide for Basware Portal

Användarmanual. UPS Billing Center

Kom igång guide Sända fil / Utkorg

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

efaktura i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

INFORMATION FRÅN VITEC

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Kom igång med Fakturaportalen!

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

Kom igång med Fakturaportalen!

Export av SIE-filer 3L Pro Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

V Ä G L E D N I N G F Ö R K U N D A D M I N I S T R A T Ö R I n l o g g n i n g m e d B a n k I D Sida 1 av 16

XOR Compact Konverteringsverktyg

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

BGC Invoice 3L Pro BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

Nyhetsdokument Vitec Hyra

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

BgMax Bankgiro Inbetalningar

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM

Nyheter i Norstedts Tidbok Mattias Claesson Produktchef

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52

Corporate File Payments

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Tillverkningsorderflöde

Lathund Elektronisk fakturahantering

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag ELIN 2.0. ver

Installera och konfigurera. Monitor ERP System AB

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Lathund Elektronisk fakturahantering

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

Användarmanual medium

SRU-hantering i Byra. Innehåll. Supportmanual Byrå. SRU-hantering

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens

Skattereduktion för husarbete

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Transkript:

Factoring Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift + F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i rutinen. Factoring betyder att du belånar/säljer dina fakturor till ett factoringföretag. Detta innebär att du snabbt kan få pengar för dina fakturor och inte behöver vänta (t.ex. 30 dagar eller mer) innan du får betalt. Det finns två typer av factoringtjänster: Reskontraservice och Fakturaservice. Reskontraservice Detta innebär att du själv skickar dina fakturor till kunden med factoringbolagets betalningsinformation. Sedan skickar du en fil med fakturainformation till factoringbolaget som bevakar fakturorna åt dig. Om en kund är sen med betalning så kan factoringbolaget ta hand om påminnelser osv. Fakturaservice Detta innebär att factoringbolaget även skriver ut fakturorna och skickar till kunden samtidigt som de sköter bevakningen av fakturorna (reskontraservice). Då brukar filen som du skickar till factoringbolaget innehålla mer detaljerad fakturainformation. För att exportera factoringdata krävs det att tilläggsfunktionen för factoringexport är aktiverad i systemet. För närvarande har systemet stöd för formatet Handelsbanken Finans (Falk). Sida 1 av 7

Förberedelser Här kan du läsa vad som ska ställas in innan factoringexport kan tillämpas. Inställningar för export/import Inställningar för factoringexport hittar du i fliken Export och under exporttypen Factoring. De inställningar som ska göras beror på bankformatet. Inställningar som skiljer mellan formaten är t.ex. att ett kundregister ska exporteras som en separat fil eller att du måste välja vilken tjänst du har hos factoringföretaget. Gemensamt för alla bankformat är att du måste välja sökväg till en katalog och ett filnamn för exporten. I dagsläget finns stöd för Handelsbanken Falk. Läs mer om inställningarna under rubriken "Bankspecifika inställningar" på sidan 7. Bankinställningar I denna rutin behöver du registrera uppgifter om factoringföretagets bankkonton och ange företagets klientnummer hos factoringföretaget. Här ställer du dessutom in så att bankuppgifter i foten på olika dokument (fakturor m.m.) baseras på den avsedda valuta och visar om factoring tillämpas på kunden. Sida 2 av 7

Fliken Bankkonton I denna flik registrerar du factoringföretagets konto och dess uppgifter gällande kontonummer etc. För vissa factoringföretag kan du behöva registrera flera konton. Fliken Dokumentinformation I denna flik ställer du in så att bankuppgifter i foten på olika dokument (fakturor m.m.) baseras på den avsedda valuta. Om factoring tillämpas på kunden anger du även kontouppgift som visas i dokumentfoten. Klientnummer Om det är tvingande att ha ett klientnummer i exportfilen, måste du som minimum alltid ange en rad för företagsvalutan, med koppling till eget bankkonto och factoringföretagets bankkonto samt klientnumret hos banken. Om du har flera valutor upplagda som har factoringinformation, så räcker det att ange klientnummer på den rad som avser företagsvalutan. För vissa exporter kräver banken att du har olika klientnummer per valuta. I dessa fall krävs det att en rad för varje valuta registreras och att klientnummer för den valutan anges i kolumnen längst till höger. Sida 3 av 7

I nedanstående exempel har företaget flera olika valutakonton hos banken, därför anges eget bankkonto och factoringkonto för varje valuta. Nedanstående bank kräver dock inte olika klientnummer beroende på valuta, därför anges den uppgiften enbart på raden för företagsvalutan. Kundlista För att factoringexport ska vara möjligt krävs det att respektive kund får inställningen Factoring aktiverad. Detta görs i listan Standard med presentationen Övrigt. Uppdatera med hjälp av kryssrutan i kolumnen Factoring på varje rad. Använd Sök & ersätt för att uppdatera kolumnen för många kunder samtidigt. Sida 4 av 7

Löpande hantering Kundregister I denna rutin finns inställningen Factoring, som styr om fakturor till kunden ska exporteras till factoringföretag. Vid registrering av nya kunder är detta förvalt. Factoring finns under knappen Inställningar i fliken Inställningar. Granska/Godkänn faktura Längst ned i fliken Selektering finns en inställning om factoringexport ska ske i samband med att fakturan godkänns för att skrivas ut/skickas via e-post. Den är då förvalt markerad i de fall kunden har inställningen Factoring ovan aktiverad. Efter att fakturorna godkänts visas frågan om utskrift ska ske. Väljer du att göra utskrift så länkas du till utskrift/e-post av fakturorna i rutinen Skriv ut faktura. Sida 5 av 7

Skriv ut faktura Det är via denna rutin som exporten sker. Filen kommer att skapas efter att utskrifter är klara och du avslutar med att godkänna utskrifterna. Efter att du godkänt visas en fildialog med den sökväg och filnamn som är inställd i Inställningar för export/import. Filen skapas när du bekräftar fildialogen. Att göra en samlad factoringexport Följande gäller när du inte vill skapa factoringfiler löpande vid varje fakturering. T.ex. när du fakturerar flera gånger per dag och vill exportera fakturorna vid dagens slut. Då gör du enligt följande: 1. Vid den löpande faktureringen ser du till att Factoringexport inte är markerad i boxen Inställningar på fliken Selektering. Det kan du ställa in via förvalda värden. 2. När faktureringen är avslutad och du vill avsluta med att exportera alla fakturor till factoringföretaget, öppnar du rutinen Skriv ut faktura. 3. Markera Återutskrift och Factoringexport i boxen Inställningar på fliken Selektering. 4. Selektera de fakturor som ska exporteras, t.ex. via selektering på fakturadatum. Sida 6 av 7

Bankspecifika inställningar I rutinen Inställningar för export/import behöver du för exporttypen Factoring göra inställningar för factoringföretag. I dagsläget finns stöd för Handelsbanken Falk. Katalog Sökväg till den katalog där exportfilen ska skapas. Filnamn Exportfilens namn. Du kan lägga in variabeln %x i filnamnet, exempelvis "falkdata_%x.dat". Den gör att dagens datum infogas i filnamnet. Handelsbanken Falk I fältet Factoringtjänst kan du välja mellan Fakturakredit eller FakturaLink. Handelsbanken Falk hanterar enbart ett klientnummer. Detta innebär att det räcker att du anger Klientnr factoring på raden för företagsvalutan, på fliken Dokumentinformation i rutinen Bankinställningar. Sida 7 av 7