Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober 2016 Månadsrapport Maj 2016 Månadsrapport November 2016 Månadsrapport Juni 2016 Månadsrapport December 2016 Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen. Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas flickors, pojkars, kvinnors och mäns välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn. Landstingets värdegrund: n n Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n Öppenhet och samverkan
Ekonomi Periodens resultat Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 Förändring 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 162 Verksamhetens kostnader -7 291-6 906-256 varav personalkostnader -3 868-3 680 5,1% -101 varav övriga kostnader -3 215-3 025 6,3% -154 varav avskrivningar -208-202 -1 Verksamhetens nettokostnad -6 251-5 930 5,4% -94 Skatteintäkter 5 066 4 365 12,1% -17 Generella stadsbidrag och utjämning 1 366 1 374 22 Resultat före finansiella poster 181-192 + 373 mkr -90 Finansiella intäkter 30 108-27 Finansiella kostnader -15-38 10 Periodens resultat 197-122 + 319 mkr -107 Landstingets redovisar ett positivt resultat för perioden på 197 mkr, vilket är 319 mkr bättre än föregående år. Resultatet avviker dock negativt mot periodbudgeten med 107 mkr. Resultatförbättringen jämfört med föregående år beror på att skatteintäkterna ökat med 702 mkr, huvudsakligen till följd av den höjning av skattsatsen som genomfördes 2016. Statsbidrag och utjämning har minskat något. Verksamhetens nettokostnader är dock 321 mkr högre än samma period föregående år (5,4 procent) och 94 mkr eller 1,6 procent högre än budget. Med hänsyn tagen till den återbetalning med 44 mkr från AFA avseende försäkringspremier som erhölls 2015 uppgår ökningen till 277 mkr (4,6 procent). Finansnettot är +15 mkr vilket är 54 mkr sämre än föregående år och 17 mkr sämre än budget. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har ökat med 63 mkr eller 6,5 procent jämfört med föregående år. Om man exkluderar återbetalningen från AFA på 44 mkr som erhölls 2015 så har intäkterna ökat med 11,5 procent. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till asylersättning samt statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället och motsvaras till stor del även av ökade kostnader. 1
Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader 2016 jmf 2015 Personalkostnader exkl. pensioner Personalkostnader exklusive pensioner har ökat med 133 mkr eller 4,2 procent från föregående år. Av ökningen avser 1,8 procent avtalsökningar. Resterande kostnadsökning består av volymökning, semesteravtal samt övriga personalkostnader. Kostnaderna för semesteravtalet är 12 mkr (41 procent) högre än 2015. Antalet anställda har ökat med 0,6 procent. Den arbetade tiden inklusive övertid har ökat med 1,1 procent motsvarande 60 årsarbetare, varav ökningen av övertid är 9 årsarbetare (8 procent). Det ökade antalet årsarbetare beror även på en minskad frånvaro. Både ökningen av antal anställda och arbetad tid har avstannat under september och oktober. Arbetat tid omvandlat till årsarbetare Inhyrd personal Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 214 mkr för perioden vilket är 6 mkr (2,9 procent) mer än samma period föregående år. Kostnadsökningen i oktober är mindre än tidigare månader. Av ackumulerad ökning står 2
inhyrning av läkare för 7 mkr samtidigt som kostnaden för inhyrning av sjuksköterskor har minskat med 1 mkr. På division Närsjukvården har kostnaderna för inhyrd personal ökat med 11,3 mkr eller 7 procent. Antalet inhyrda timmar för läkare har ökat med 4 260 och kostnaden har ökat med 13,7 mkr. Motsvarande timmar för sjuksköterskor har minskat med 10 085 timmar och kostnaderna minskat med 2,4 mkr. Den största ökningen finns inom Kalix närsjukvårdsområde. Ordinarie läkare inom medicin/rehab är under utbildning till specialister och dubbelspecialister, vilket tillfälligt ökat behovet av stafettläkare. Även ett antal hälsocentraler är utan ordinarie läkare och måste förlita sig på stafetter för att klara sitt åtagande. Inom Luleå-Bodens närsjukvårdsområde finns ökningen inom vissa hälsocentraler och hjärtsjukvården. Avsaknad av PCI-operatörer ersätts med inhyrda stafettläkare under en övergångsperiod. Inhyrda sjuksköterskor har minskat inom internmedicin i Gällivare och Piteå. Länssjukvårdens verksamheter har planerat att effekterna av sparåtgärderna skulle infalla under hösten och kommer fortsätta att effektueras under resten av året. Riks- och regionsjukvård Kostnaderna för riks- och regionsjukvård uppgår till 473 mkr vilket är 44 mkr högre (10,3 procent) än samma period föregående år. Division Närsjukvård har ökat kostnaderna för riks- och regionsjukvård med 17 mkr vilket motsvarar 8 procent. Ökningen förklaras av att divisionen har skickat ett fåtal dyra patienter till Karolinska för ecmo-behandlingar, orsakad av svininfluensa. Även Länssjukvårdens ökningar för riks och regionsjukvården är huvudsakligen hänförlig till Karolinska. Läkemedel Kostnaderna för läkemedel uppgår till 761 mkr vilket är 44 mkr (6,1 procent) högre än föregående år. Ökningen avser främst förmånsläkemedel (39 mkr eller 7 procent). I Division Närsjukvård har läkemedelskostnaden ökat med 5 procent vilket motsvarar 28 mkr. Läkemedel i vården har ökat med drygt 8 procent (10 mkr). Det är främst cancerläkemedel och behandling av neurologiska sjukdomar. Receptläkemedel har ökat med 4 procent (18 mkr). Ökningen finns främst inom specialiteterna medicin, reuma, infektion och f d solidariskt finansierade läkemedel (Cerezyme). 3
Länssjukvårdens läkemedelskostnader har ökat under året framför allt kopplat till cancer och ögon. Vid senaste prognosen beslutade länssjukvården att begränsa användningen av eylea (ögonläkemedlet). Detta kommer inte få någon stor ekonomisk påverkan under detta år men förväntas få effekt under 2017. Ökningen av cancerläkemedel är däremot svårare att påverka då det finns en ökning i volym med anledning av åldersstrukturen i Norrbotten och ökad tid med medicinering. Övriga kostnader Övriga kostnader har ökat med 96 mkr (6 procent). Kostnadsökningen är mindre än tidigare månader. Ökningen består utöver normal prisökning av ökade bidrag finansierade av asylmedel, omstruktureringsreserv (sanering av gamla tvätten, rivning i Malmberget), sjukresor, sjuktransporter, förrådsförbrukning av material samt en förlust vid försäljning av fastigheter.(kalix Naturbruksgymnasium) Ekonomiska handlingsplaner Per oktober har totalt 68 mkr effektuerats av planerade 154 mkr vilket motsvarar 44 procent. Enligt årsprognosen bedöms effekten till 80 mkr vilket är 1 mkr bättre än prognosen per augusti. Närsjukvården har försämrat sin prognos med 5 mkr medan Länssjukvården har förbättrat prognosen med 6 mkr. Ekonomisk handlingsplan 2016 Sparkrav Utfall Progos Helår 2016 Okt 2016 Okt 2016 2016 Närsjukvård 148,4 111,8 35,0 38,3 Länssjukvård 30,8 22,3 15,6 19,6 Kultur och utbildning 3,0 2,5 2,5 3,0 Länsteknik 2,4 2,0 2,0 2,4 Service 6,5 4,4 4,6 6,5 Folktandvård 6,3 4,9 2,0 2,4 Regional utveckling 2,6 2,2 2,2 2,6 Landstingegemensamt 5,0 4,2 4,2 5,0 Totalt 205,0 154,2 68,1 79,8 För minskning av kostnader för inhyrd personal finns en särskild handlingsplan (utgör en delmängd av handlingsplanen ovan). Per oktober har totalt 24,1 mkr effektuerats av planerade 35,1 mkr (68 procent) vilket är något mer än föregående månad. Ekonomiska effekter - inhyrd sjukvårdspersonal Sparkrav Ack. utfall Helår 2016 Okt 2016 okt 2016 Närsjukvård 30,0 24,2 18,9 Länssjukvård 14,3 10,9 5,2 Totalt 44,3 35,1 24,1 4
Länssjukvård Per oktober har 5,2 mkr av planerad minskning av inhyrd personal effektuerats. Kostnaden minskar i Sunderbyn avseende inhyrda läkare och då framför allt på ortopeden, allmänkirurgi/urologi samt ob/gyn. Avseende sjuksköterskor är det en kostnadsökning motsvarande 1,2 mkr jämfört med föregående år, framförallt i Sunderbyn men även i Gällivare. Kostnadsökningen återfinns inom ett flertal verksamhetsområden. Bland annat har ortopeden använt inhyrda sjuksköterskor för att hålla avdelningen öppen under sommaren. Närsjukvård Den planerade neddragning av inhyrd personal har i stort följt plan fram till september månad. Från september har effekten avstannat inom primärvården och internmedicin. Oförutsedda personalsituationer i form av fler vakanser, tillfällig frånvaro för randning samt sjukdom har lett till att divisionen tvingats anlita mer inhyrd personal vilket inte var planerat när planen upprättades. Divisionen har därför oplanerade kostnadsökningar med 32 mkr inom verksamheterna akut omhändertagande, internmedicin/rehab och primärvård med i stort sett lika stora delar. Kostnadsökningen inom akut omhändertagande avser främst länsdelssjukhusen i Kiruna, Piteå och Kalix. Inom internmedicin orsakas kostnadsökningen av en tillfällig frånvaro av PCI-operatörer i Sunderbyn som ersätts med stafettbolag. Även i Gällivare och Kalix saknas ordinarie läkare. Brist på allmänläkare på vissa hälsocentraler inom Luleå- Boden, Piteå och Kalix närsjukvårds-område måste lösas med stafettbemanning. Divisionernas resultat samt prognos Divisionerna redovisar ett negativt resultat med 321 mkr vilket är 168 mkr sämre än resultatmålet för perioden (-154 mkr) och 46 mkr sämre än föregående år. Divisionernas ekonomiska handlingsplaner avviker negativt med 86 mkr mot plan och samtidigt ökar andra kostnader mer än planerat, t ex inhyrd personal, läkemedel och riks- och regionvård. Division Närsjukvård och Länssjukvård har de största avvikelserna. Prognosbedömningen för divisionerna pekar på ett underskott med 431 mkr. 5
Prognosbedömning Prognosbedömning per oktober pekar på ett positivt resultat för 2016 på 142 mkr. Prognosbedömningen innebär en förbättring med 10 mkr jämfört med prognosen i augusti. I prognosbedömningen per oktober försämrat sitt resultat med 21 mkr medan prognosen för övriga verksamheter har förbättrats med 31 mkr. Prognosförsämringen för divisionerna kan hänföras till division Närsjukvård där orsakerna uppges till ökade kostnader för inhyrd personal och egen personal. I kostnaderna för egen personal är det kostnader för sommaravtal som har ökat med 9 mkr i jämförelse med föregående år. Division Kultur och utbildning och division Service har förbättrat sina prognoser något. Förbättringen på 31 mkr jämfört med augustiprognosen avser minskad reserv för köpt vård och personalkostnader, högre statsbidrag, högre skatt enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i oktober. Finansnettot bedöms dock bli lägre på grund av ränteläget. Verksamhet Produktion Besök 201610 201510 Förändring % Läkarbesök 460 966 466 480-1,2% Primärvård NLL 235 089 245 123-4,1% Primärvård privata 29 152 24 764 17,7% Somatik 183 790 184 091-0,2% Psykiatri 12 935 12 502 3,5% Övriga vårdgivarbesök 610 836 585 439 4,3% Primärvård NLL 356 541 352 086 1,3% Primärvård privata 48 509 38 281 26,7% Somatik 150 403 143 376 4,9% Psykiatri 55 383 51 696 7,1% Vårdtillfällen 201610 201510 Förändring % Totalt 32 991 33 227-0,7% Primärvård 1 435 1 675-14,3% Somatik 29 010 29 113-0,4% Psykiatri 2 546 2 439 4,4% Under perioden jan-okt har antalet läkarbesök minskat med 1,2 procent från föregående år. Besök till övriga vårdgivare har ökat (4,3 procent). De privata hälsocentralerna har ökat antal läkarbesök (17,7 procent) och övriga vårdgivarbesök (26,7 procent). Detta beror delvis på fler listade patienter. Antalet vårdtillfällen har minskat marginellt. 6
Operationer Antal operationer på C-op har ökat jämfört med 2014 och 2015 och ligger på ungefär samma nivå som 2013. Tillgänglighet Andel väntande till besök (grundkrav) mäter patienter som står på väntelistan första onsdagen varje månad och anger hur stor andel av dessa som väntat högst 60 dagar. Andel genomförda besök/behandlingar mäter patienter som fått sitt besök/behandling inom 60 dagar (faktisk väntetid), målet är 80 procent. Besök NLL totalt Sedan juli har måluppfyllelsen för besök inom 60 dagar försämrats och ligger per oktober på knappt 60 procent. 7
Behandlingar - NLL totalt Måluppfyllelsen för behandlingar ligger på drygt 60 procent per oktober vilket är en ordentlig förbättring sedan september. Besök Länssjukvård Väntande till nybesök till läkare har ökat och ligger vid utgången av oktober på 7440 stycken i division Länssjukvård. Det är drygt 2000 personer fler på väntelistan jämfört med samma period åren 2014 och 2015. Väntelistan till nybesök till läkare har ökat för alla VO:n jämfört med oktober 2015. 8
I Länssjukvården var det 64 procent som väntat kortare än 60 dagar på sitt nybesök till läkare under oktober. Det är sämre än samma period åren 2013-2015. I oktober är det bara Verksamhetsområde VO Ob/Gyn som klarar målet. Besök - Närsjukvård Division Länssjukvård lyckas inte nå tillgänglighetsmålen 80 procent inom den specialiserade vården. När det gäller andel väntande når fem enheter målet, nämligen den specialiserade smärtmottagningen, vuxenpsykiatrin i Gällivare och Piteå samt internmedicin i Kiruna. I divisionen väntar totalt 2747 patienter på ett besök inom den somatiska eller psykiatriska vården, varav 776 eller 28 procent väntar på ett besök till lungsjukvården. När det gäller genomförda besök når fyra av enheterna målet 80 procent, hematologin, internmedicin Kiruna, vuxenpsykiatrin i Gällivare och Piteå. 9
10
Behandlingar - Länssjukvård Väntelistan till operation eller behandling har minskat med 250 patienter i jämförelse med oktober 2015. Totalt var det vid utgången av oktober 2655 personer som väntade på en behandling eller en operation. Samtliga VO:n utom Ögon och ÖNH har minskat väntelistan till behandling/operation jämfört med oktober 2015. Största förändringen har skett 11
inom VO Ortopedi där antalet väntande har minska med nästan 300 personer. Andel som har väntat kortare än 60 dagar per den sista oktober är färre än samma period under 2014 och 2015. Av de som fått behandling under oktober har 61 procent fått den inom 60 dagar, det är samma andel som oktober 2015, men på en lägre nivå än samma period åren 2013 och 2014. Behandlingar - Närsjukvård På grund av fel i uttaget av data när det gäller väntande finns inga tillförlitliga uppgifter i dagsläget. Utredning pågår. Andelen genomförda behandlingar når målet 80 procent. 12