Budget Innehållsförteckning Sid. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget Innehållsförteckning Sid. Innehåll"

Transkript

1 Budget 2016 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 2 Resonemang - Förslag... 5 Förslag till driftsbudget... 9 Investeringsbudget... 9 Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Kommunstyrelsen Plan- och byggenheten Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Kultur- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltning Statsbidrag som ingår i förslaget Statsbidrag som inte ingår i förslaget... 19

2 Budget Tidsplan Redovisning av tjänstemannaförslag till kl budget 2016 Tingshuset, Avslutning med kaffe Nämnder och partigrupper lämnar förslag på ramar 2016 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 10:00 BN 11:30 Ksau fattar förslag till beslut MBL , kl 16 MBL , kl 16 Ks fatta förslag till beslut Kf fattar beslut om budgetramar Förutsättningar Befolkning Det finns tre områden demografiska data som är väsentliga vid beräkning av budgetförutsättningarna. Dels är det antalet unga i för-, grundskola och gymnasium, dels är det antalet äldre vilket påverkar omsorgsbehovet och dels är det totala antalet invånare som ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter. Kultur- och utbildningschefen har gjort antaganden för barn- och elevutveckling samt antagande om val av gymnasieskola. Socialchefen har utifrån nuvarande andel äldre gjort antaganden om förändringar i insatsbehovet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vidare behandlas tänkbara konsekvenser på grund av rådande statliga inriktningar. Till grund för beräkning av skatt och bidrag har en befolkning på invånare den 1 november 2015 använts, vilket innebär en minskning med 46 invånare under årets första 10 månader. Skatter och bidrag För beräkningen har använts senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (april 2015). En oförändrad skattesats jämfört med Räntor Räntesats på kommunens krediter har använts 2,7 %. Beräkningen är gjord utifrån en amortering på 20 mnkr under 2016 och ytterligare 20 mnkr under 2017, amorteringen förutsätter att investeringsbudgeten 2015 och 2016 följs. Övrigt Bidraget i den mellankommunala utjämningen för LSS utgår från oförändrade villkor jämfört med 2015 dvs. ca 24 mnkr. Affärsverksamheten Affärsverksamheterna VA, renhållning och fjärrvärme förutsätts hålla 100 % avgiftsfinansiering. För denna del av den kommunala verksamheten görs ingen schablonmässig uppräkning. Intäkter Verksamheternas intäkter har inte schablonuppräknats, de flesta taxor har någon form av max. De specialdestinerade statsbidragen kan inte påverkas. Övriga taxor är små och påverkar finansieringsförutsättningarna marginellt. Personalkostnader I underlaget har använts en personalkostnad uppräknad med 3 % jämfört med budget Personalkostnadsuppräkningen fördelas schablonmässigt och ska inkludera en anpassning av personalbudgeten till faktiskt antal anställda. Det uppräknade underlaget föreslås fördelas schablonmässigt till nämnderna med 2,5 % och att 0,5 % av utrymmet används för riktade åtgärder. 1

3 Budget Löpande kostnader I löpande kostnader inbegrips köp av varor och tjänster. Inflationen är låg -0,2 % inkl. räntekostnader (april). I uppräkningsunderlaget har en schablonuppräkning på 0,5 % använts för kostnadsslaget köp av tjänst, kostnadsökningar därutöver ska inrymmas i tilldelad ram. Finansiella mål Efter avstämning med Kommunstyrelsen arbetsutskott har kommunchefens ledningsgrupp fått i uppdrag att redovisa ett budgetförslag som uppfyller följande finansiella mål: Resultatet ska minst motsvara 3 % av intäkterna från skatter och bidrag, investeringsvolymen ska vara i nivå med avskrivningarna, låneskulden till kreditinstitut ska under innevarande mandatperiod amorteras. Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges mål gäller. Förutsättningar omvärld Befolkning Antalet invånare i Mellerud har för första gången på länge ökat, under 2014 blev det 44 fler invånare, antalet uppgick till Ökningen har fortsatt, den 2:e maj uppgår folkmängden enligt riksskatteverket till Antalet invånare är den enskilt viktigaste faktorn vid beräkning av finansieringsförutsättningarna. I detta underlag har vi utgått från att antalet invånare den 1 november 2015 uppgår till vilket är en minskning med ca 50 sedan föregående årsskifte, den 1 november 2016 är antalet och den 1 november invånare. Statisticon bedömer att befolkningsminskningen kommer att bli lägre, är så fallet ger detta beräkningssätt en positiv marginal. Om de som lämnar Mellerud utgör ett snitt av befolkningen så innebär en befolkningsminskningen på invånare att Mellerud tappar ca 2-5 mkr i försämrad finansieringsförmåga. Befolkningspyramidens utseende är en riktig kommunalekonomisk utmaning, en smal midja är inget som eftersträvas i dessa sammanhang. Det innebär få som är i den åldern där de enbart betalar till systemet och många som behöver offentligt finansierad omsorg. Församlingar År Holm Bolstad Skållerud Ör Summa: Strukturella förändringar som matchar dagens demografiska förutsättningar behöver göras, dagens Mellerud är inte detsamma som för 20 år sedan. 2

4 Budget Prognos från Statisticon mars Statisticon gör bedömningen att befolkningsförändringen kommer att vara oförändrad under de kommande åren. Prognosen förutsätter att inflyttningen överstiger utflyttningen med ca 50 personer. Folkmängd i Melleruds kommun efter åldersklass Ålder / År Totalt Konjunkturen Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad Ovanstående diagram är hämtat från Konjunkturinstitutets mätningar i februari. Barometerindikatorn backade 0,8 enheter i februari och ligger nu knappt 5 enheter över det historiska genomsnittet. Indikatorerna för huvudsektorerna ändrades marginellt. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar backade några tiondelar, medan indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg en aning. Alla ovanstående indikatorer ligger klart över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för hushåll fortsatte att falla med 1 enhet i februari. Den ligger något under det historiska genomsnittet. 3

5 Budget Skattekraftsprognos Vid beräkningarna av framtida finansieringsförutsättningar används en skattekraftsprognos från Sveriges- kommuner och landsting. Den prognos vi använt oss av är SKL prognosen för februari: % SKL dec 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2 SKL feb 3,2 5,1 5,1 4,5 4,3 Vp april 2,6 5,3 5,7 5,3 4,7 SKL april 3,2 5,0 5,4 4,3 4,2 SKL aug Den aktuella prognosen (SKL april) visar lägre skatteunderlagstillväxt år 2015, högre år 2016 och lägre eller lika för åren därefter än föregående prognos. SKL skriver Den bedömning vi gjort av den internationella utvecklingen innebär i mångt och mycket att dessa förutsättningar föreligger. En stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt gör att den inhemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i år och nästa år. Därigenom har den svenska ekonomin möjlighet att nå konjunkturell balans Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs KPI exklusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. bedömning än vad SKL gjort. Det kommer flera prognoser under året, i regeringens vårbudget kan vi se att regeringen gjort en mer positiv Det är pga. oklar majoritet i riksdagen svårt att förutse vilka budgetbeslut, i detta underlag finns t.ex. inte lägre arbetsgivaravgift för unga medräknad, däremot är den kompensation som regeringen utlovat i sin vårbudget medräknad. Ingen vet när eller om effekterna av finanskrisen kommer att ebba ut och om den i så fall ersätts med något annat. Det finns många nationella och internationella frågetecken som kan påverka kommunens ekonomi. Alla förstår att det är något grundläggande som är fel med en negativ styrränta. När en bank börjar ta betalt för att man skall få lov att spara, är det ett tecken på att något har gått radikalt fel. Skatteprognosen från SKL bygger på att konjunkturen vänder till tillväxt, obalansen i världsekonomin gör prognoserna mer osäkra än vanligt. Vad händer med Sveriges exportinkomster om inte omvärldens tillväxt tar fart. Svenskarna kan ju inte bara leva av att köpa och sälja tjänster till varandra, eller låna och köpa allt dyrare bostäder. Fastighetsavgift Fastighetsavgiften och dess förändringar tilldelas fr.o.m kommunerna. Inledningsvis så fick kommunerna dela på rikets intäkter från fastighetstaxeringen med samma belopp per invånare. Staten minskade sina statsbidrag till kommunerna med samma belopp, ett nollsummespel. För att kommunen ska kunna få ytterligare intäkter från fastighetsavgiften krävs att fastighetsvärdet ökar 4

6 Budget och/eller att fler bostäder uppförs. För kommuner där taxeringsvärdena är lägre än den som ger maxavgift har denna förändring varit positiv. Staten betalar ut avgiften preliminärt och många kommuner har stora fordringar på staten, för Melleruds del är fordran 8 mnkr. Finansiell avstämning En schablonuppräkning av 2015 års budget, ett treprocentigt resultatmål, en minskning av befolkningen med 50 och i övrigt oförändrade finansiella mål ger ett resultat som överstiger resultatmålet med 8,7 mnkr. Skattekraften i riket förväntas öka realt, underlaget är beräknat på en befolkningsminskning på 50 invånare, inflationstakten är osäker, april uppgiften för senaste tolvmånadersperioden var en inflationstakt på -0,2 %. I tjänstemannaförslaget är det inte räknat med någon inflationskompensation förutom 0,5 % på kontoslaget köp av tjänster. Den inflation som uppstår därutöver, blir ett motsvarande krav på sänkta kostnader. Trots att konjunkturen förväntas stärkas fortsätter inflationen i Sverige att vara låg under det närmaste året. Det beror delvis på att hushållens räntekostnader för bolån har sjunkit när reporäntan gradvis sänkts. I viss mån beror den låga inflationen på lägre energipriser. Inflationen mätt som KPIF exklusive energi tycks ha bottnat och var i december 1,1 procent. I takt med att resursutnyttjandet stiger väntas lönerna öka snabbare och det blir lättare för företagen att föra vidare sina kostnadsökningar till högre konsumentpriser. KPIF-inflationen väntas nå 2 procent under mitten av Källa:Riksbanken Räntan är låg och förväntas fortsätta att vara det. Kommunens lån har varierad räntebindningstid i enlighet med kommunens finanspolicy, en ränteförändring slår inte fullt ut, en snittränta på 2,7 % verkar inte helt orimlig. En schabloniserad personalkostnadsökning på 3 % är inte orimlig, den är i nivå med den som SKL använder i sina beräkningar. Resonemang - Förslag Det är framförallt tre konsekvenser/åtgärder som möjliggör tjänstemannaförslaget till budget 2016, det ena är ett minskat elevunderlag, det andra är effektivitetsökning inom socialtjänsten och det tredje är en bra skatte-/bidrags-prognos med förväntad konjunkturuppgång och med en kostnadsutjämning som rättat till några felaktigheter som drabbat bl.a. Mellerud i flera år. I tabellen nedan anges nettoförändringarna, bruttoredovisat är det större förändringar. Ksau/budgetberedningen har haft avstämningsmöte med de nämnder och partigrupper som önskat. En aktuell bedömning av det finansiella läget utifrån de senaste prognoserna från SKL och en lägre nivå på den förväntade befolkningsminskningen ger ett finansieringsutrymme på ytterligare 3,6 Mnkr utöver schablonuppräkning och de 5,1 mnkr vilket tjänstemannaförslaget haft att fördela. Budgetberedningen föreslår att ytterligare 300 tkr tilldelas Kommunstyrelsens administrativa förvaltning för att möjliggöra rekrytering av en heltidstjänst. Tjänsten ska till 50 % besätta den vakanta tjänsten som säkerhetssamordnare och till 50 % förstärka administrationen. Socialnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden har via sina presidier framfört stor osäkerhet kring möjligheterna att hantera det stora antalet institutionsplaceringar och att kunna ge de nyanlända omsorg och undervisning. Budgetberedningen föreslår därför att det resterande utrymmet upp till en resultatnivå på 3 %, vilket f.n. uppgår till 3,3 Mnkr ges till Kommunstyrelsen att användas för eventuella förstärkningar och/eller amorteringar. 5

7 Budget Gemensamma kostnader Kr Kr Upphandlare Ökar förutsättningarna att upphandla rätt Överförmyndare Avtal med Uddevalla samt ökade kostnader för Öf It stöd Bättre intern service Närf Ökade kostnader Personalsekr. 0 Betalas i befintlig budget Utbildning 0 Omfördelning bef budget Lokstöd Föreningsbidrag Inflationskompensation Löpande kostnader som ökar med löneökning. Konto 4630 = 80 mnkr 0,5% = 0,4 mnkr Administrativ tjänst 50% Samordnas med vakant tjänst som säkerhetssamordnare 50 % Till Kommunstyrelsens förfogande Utrymme som av Kommunstyrelsen kan användas för eventuella förstärkningar och/eller amorteringar Socialförvaltningen Särsk boende Beredskap för klinikfärdiga Placeringar IFO Kultur och utbildningsförvaltningen Kvällsomsorg och Ymer Utökad verksamhet Stinsen färre externa gymnasielever Modersmål 0 Migrationsverket SFI 0 Migrationsverket Samhällsbyggnadsförvaltningen Kapitalkostnader Asfalt, tillgänglighetsanpassning Rådahallens underskott Ökade kostnader 75% administration Utökat administrativt stöd Tillgängligt belopp Differens 0 Gemensamma kostnader De samverkande kommunerna är överens om att resurserna för upphandlingar behöver utökas. En utökning med en tjänst till två innebär att förutsättningarna för att uppfylla LOU samt att göra affärsmässiga upphandlingar förbättras. Antalet datorer har ökat, framförallt inom skolan. För att förbättra servicen gentemot användarna utökas antalet it-tekniker. Kostnaden för räddningstjänst ökar mer än den schablonmässiga uppräkningen. De lokalhållande föreningarna kommer att få en högre bidragsnivå. Utrymme för att anställa en personalsekreterare och för en central utbildningsinsats åstadkoms inom övrigt anslag. Utökning av den vakanta 50 % tjänsten som säkerhetssamordnare med 50 % för att förstärka den centrala administrationen Tillgängligt utrymme upp till en resultatnivå motsvarande 3 %, 3,3 Mnkr avsätts för att balansera den oro som Socialnämnd och Kultur- och utbildningsnämnd gett uttryck för i budgetprocessen. 6

8 Budget Socialtjänsten Socialtjänsten har behov av att öka beredskapen för att kunna ta hem färdigbehandlade patienter från sjukhusen. VGR minskar antalet vårdplatser vilket förväntas öka behovet av kommunala insatser. Antalet placeringar inom IFO har ökat, trots ökat anslag inför 2014 behövs ytterligare resurser. Aktiviteter och åtgärder för att ta hand om ensamkommande flyktingar ökar, men beräknas rymmas inom erhållna statsbidrag. Kultur- och utbildning Antalet gymnasieelever fortsätter att minska. Under flera år har verksamhetsutrymmet för Melleruds skolor ökat, personaltätheten har ökat väsentligt pga. lägre elevtal. Under 2015 har medel omdisponerats till förskolan för att öka antalet platser, öka antalet förskollärare samt ökade omsorgstider. För att klara denna omsorgsnivå under 2016 behövs utökade resurser. Stinsen är en viktig mötesplats för kommunens ungdomar, utökade resurser ger möjlighet till utökade öppettider. Även kultur- och utbildningsförvaltningen bedömer att statsbidragen för nyanlända räcker till för att täcka de marginalkostnader som uppstår. Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningen behöver öka det administrativa stödet med en 75 % tjänst samt anslag för att täcka underskott i driften av Rådahallen. I samband med bokslutsdialogen för 2014 beviljades utökat investeringsanslag för asfalt och tillgänglighetsanpassning, till ramen tillförs anslag för utökade avskrivningar. Vad får vi för pengarna? I Melleruds kommun behöver vi utveckla modeller och metoder som visar vad anslagen används till. Några av dessa mått redovisas nedan: Vad Bokslut Budget Prognos Prognos LSS antal brukare Boende i grupp och servicebostäder (antal) Bemanning LSS i grupp och servicebostäder (åab) 56,12 55,85 55,80 55,80 Daglig verksamhet LSS/AME antal brukare Daglig verksamhet bemanning (åab) 14,40 14,40 14,40 14,40 Korttid Stjärnan beslutade dygn Korttid Stjärnan bemanning (åab) 2,97 2,97 2,97 2,97 Socialpsykiatri antal boende Axet Socialpsykiatri Axet bemanning (åab) 4,38 4,26 4,26 4,26 Socialpsykiatri boendeslut timmar per månad Socialpsykiatri boendeslut bemanning (åab) 4,80 4,80 4,80 4,80 Beslut SFB/personlig assistans antal Beslut personlig assistans LSS timmar/år Äldreomsorg antal platser särskilt boende Bemanning särskilt boende 0,70 0,70 0,70 0,70 Beläggning i särskilt boende 100% 100% 100% 100% Vårddygskostnad somatik kr kr kr kr Vårddygnskostnad demens kr kr kr kr Relevanta nyckeltal för verksamheten Utförda timmar Bemanning hemvård 55,9 53,6 55,5 56,6 Hemvård kostnad per timme 392 kr 420 kr 429 kr 439 kr 7

9 Budget Andel utförd tid 77% 75% 75% 75% Vårddygn i korttidsvård IFO antal vårddygn HVB vuxna IFO antal vårddygn HVB barn och unga IFO antal vårddygn familjehem barn och unga Bemanning Myndighetsenheten 20,4 20,4 20,4 20,4 Bemanning ensamkommandeverksamhet 10,0 12,0 13,0 13,0 Antal ensamkommande Nyckeltal för Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan och byggenheten Antal ärenden

10 Budget Förslag till driftsbudget Åtgärderna i budgetförslaget för 2016 bedöms inte rymmas inom det finansiella utrymmet i budget 2017 och för budgetåret 2018 behöver kostnadssänkningar enligt nuvarande beräkningar med 9,3 mnkr. För att klara oförändrad verksamhet krävs att invånarantalet inte minskar. I nedanstående framskrivning minskar antalet med 100 för både 2017 och Eventuellt nya kostnader måste därför innebära att gamla kostnader försvinner. Beräkningarna för har ett resultatmål på 3 %. Resultatbudget Belopp i tkr Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens löpandekostnader Verksamhetens personalkostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Slutavräkning skatteintäkter Fastighetsavgift Lss-utjämning Generella statsbidrag och utjämning Totalt Skatter och statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets resultat Diff i förhållande till resultatkravet 3% Nyckeltal Nettokostnadsandel -verksamheten 91,0% 92,4% 92,6% 92,9% 94,4% -avskrivningar 4,5% 4,1% 3,9% 3,8% 3,8% -finansnetto 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Summa 96,1% 97,0% 97,0% 97,3% 98,7% I ovanstående resultaträkning är års budgetramar schablonuppräknad med 0 % för löpande kostnader och personalkostnaderna enligt prognos från SKL, 3,0 %. Investeringsbudget Förslaget till investeringsbudget är bantning av de önskemål som finns i förvaltningarna, det större investeringarna avser sanering och säkerhetshöjande åtgärder inom VA-verksamheten. Utrymme för att utöka kommunens cykelbanor finns med. Skolan fortsätter med sin IKT-satsning. 9

11 Budget Objekt Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Övergripande Tekniska övergripande Gatu och parkverksamhet Maskinutrustning Gång- & cykelväg Asfalt VA-verksamhet Sanering mm Renhållning Uppfräschning Hunnebyn Kostverksamhet Inventarier kök Lokalvårdsverksamhet Maskininvestering Fastighetsverksamhet y y p Fastighet Socialnämnden Lyftar, y inventarier, välfärdsteknik mm Kultur- och utbildningsnämnden Datorer -inventarier IKT Skolmöbler Oförutsett/Ej fördelat SUMMA

12 Budget Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2016 har schablonuppräknats, i förslaget tillförs ytterligare medel tkr för gemensamma kostnader för upphandlare, Överförmyndare, It-stöd, Närf samt Lok-stöd. Nuläge Tjänster är nu tillsatta och detta ska efter rimlig introduktionstid innebära att det ska finnas tid över för ledning och styrning samt strategisk planering. Det pågår en översyn av kommunens styrprinciper, vilket efter utbildning av chefer och politiker förväntas tydliggöra ansvar, befogenheter och förväntningar. Kommunens revisorer har önskemål om att kommunen bör förbättra arbetet med att ta fram mål och analysera måluppfyllelse. Den administrativa förvaltningen har utöver uppdraget att vara styrande även uppdraget att vara stödjande genom att ge övriga förvaltningar service. Under 2015 kommer en tjänst som personalsekreterare att permanentas. Under slutet av 2014 beslutades om en ny organisation för samordning av upphandlingsbehov, varje enhet ska utse en person som är kontaktperson mot förvaltningens samordnare. För att genomföra upphandlingar förstärks kommunalförbundets resurser med en tjänst. Under året kommer ett nytt stöd för att ta fram budget och prognos att införas, det kommer att ge möjligheter att synka redovisningssystem, budgetsystem med rapportsystem. Förhoppningsvis kommer det även att vara möjligt att presentera på vårt intranät. Utveckling Under 2015 och framåt är det viktigt att jobba med de strategiska frågorna för utveckling av kommunen, Sunnanå hamn, Västerråda, nytt äldreboende är alla viktiga frågor för kommunen. En väl förankrad styrmodell både inom förvaltningen och med kommunens politiker är viktig för att kunna styra kommunen mot uppsatta mål. Frågan om ett gemensamt lönekontor bör kunna avslutas under året. Kommunstyrelsen Plan och byggenheten Under 2014 förändrades organisationen så att byggenheten ligger under KS-förvaltningen, i slutet av året sa enhetschefen upp sig. Rekrytering pågår. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Ingmar Johansson Förvaltningschef Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2016 har schablonuppräknats, samt uppräknats med 325 tkr för att utöka administrationen med ytterligare en 75 % assistenttjänst, samt 377 tkr för att täcka det underskott som budget för Rådahallen visar, samt täcka ökade avskrivningskostnader med 150 tkr. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar idag en mängd olika ärenden av spretig karaktär i en slimmad organisation. Detta gör att vi har dålig uppföljning på vad som utförs och att man har svårt att säkerställa att lagar och regler uppfylls. Målsättningen är att under 2016 få till en organiserad ärendehantering där man styr många av de lättare ärendena direkt till fastighetsskötare eller ansvarig tjänsteman och på så sätt avlasta enhetscheferna. Dessa jobbar idag i huvudsak med projektledning och inte med ledarskap. För att bli effektivare i framtiden så finns det ett stort behov av strategisk planering och tid för utveckling av verksamheten. En utökning med 75 % assistenttjänst (325 tkr.) kommer ge följande: 11

13 Budget Avlastning till enhetschefer så tid frigörs för planering och ledarskap. Stöd till vår ekonom (är en viktig nyckelperson för vår förvaltning) så att verksamheten inte är så sårbar. Mer tid till att uppfylla lagar och regler kring arbetsmiljö, brand, OVK mm. Fastighetsenheten kommer fortsätta att fokusera på införandet av Vitec felanmälnings-system. Målet är att få all felanmälning att gå via detta system för att effektivisera och frigöra tid till annat. I övrigt kommer extra fokus att ligga på underhåll av tak och fönster. Under 2015 har man fått ett extra anslag på 1 miljon kronor att använda för tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler. Detta jobb kommer påbörjas under 2015 och färdigställas under Park- och Gatuenheten har utöver ordinarie verksamhet fått 3 miljoner kronor extra under 2015 till asfaltering. Målet är att hinna med detta under 2015 men att det kan komma att slutföras under Här återstår ett viktigt samordningsarbete med VA så att deras ledningsbyte går hand i hand med tänkt asfaltering. Gatuenheten utför även alla grävjobb åt VA. Eftersom VA gör stora investeringar för åtgärder mot ovidkommande vatten så kommer detta innebära en extra belastning för Gatuenheten. Fjärrvärmeenheten kommer under 2015 att utreda framtida utbyggnad av fjärrvärmenätet öster om järnvägen i Mellerud. En förstudie som är gjord visar att det finns kapacitet i befintlig panncentral vid Klacken för att klara Fagerlidshemmet, Fagerlidsskolan, Marcusgården och ev. en framtida byggnad vid Ugglan. Serviceenheten kommer att vid årsskiftet flytta och ta i bruk det nya köket vid Karolinerskolan. Utmaningar man har framför sig är stora pensionsavgångar bland personalen samt enhetschef. Här är det viktigt att planera in nyrekrytering av ny enhetschef. VA-enheten kommer under 2016 att fokusera på arbetet med ovidkommande vatten samt ny intagsledning för dricksvatten vid Vita Sannar vattenverk. Arbete pågår även med VA-plan som ska vara färdig under Renhållnings-enheten kommer att under 2016 jobba med en uppfräschning av lokaler samt bättre förvarning av farligt avfall samt elektronik. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Magnus Olsson Samhällsbyggnadschef Kultur- och utbildningsförvaltningen Förutsättningar Personaltäthet Förskola barn/årsarbetare Grundskola Elever/lärare Fritidsbarn/ årsarbetare Dahlstiernska gymn. elever/lärare Mellerud Riket Mellerud Riket Mellerud Riket Mellerud Riket ,7 10,8 18 8, ,3 5,3 10,2 12,1 19,1 21,3 8,7 11, ,7 5,4 10,6 12,0 7,6 11,6 Personaltäthet (kommunblad mätning 15/10) 2014 (bokslut 2014 medel helår) Förskolan Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos Antal barn Barnomsorg

14 Budget Pedagogisk omsorg Det finns en efterfrågan av barnomsorg som motsvarar uppåt 90 % av årskullarna. Antalet asylsökande barn aktuella för förskolan har ökat från 5 10/år de senaste åren, till att våren 2015 är 30 asylsökande barn aktuella för förskolan var av 20 har fått plats i förskolan under våren. Många av dessa barn kommer att få permanentuppehålls tillstånd och finnas inom våra förskolor. Ökningen av nyanlända kan göra det svårare att klara/behålla satsningen på en ökad personaltäthet i förskolan. Grundskolan Elevutveckling utifrån elevtal i kommunregistret Råda Ås Ka No Fa Åb Total 2015 budgetram Elevgruppen Nya svenskar håller uppe elevunderlaget i grundskolan och kommer på sikt göra att elevtalet i grundskolan ökar. I gruppen Nya svenskar ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhörighetsinvandring. Detta kommer troligtvis att fortsätta öka under de kommande åren. Asylelever ej medräknade i grundskolans elevtal, asyl eleverna motsvarar våren 2015 cirka 10 % av det totala elevunderlaget. Antalet elever med annat modersmål ökar och vi närmar oss 30 % av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare. För att klara bibehållen måluppfyllelsen behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. De statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever täcker inte de ökade behoven. Särskolan Antalet elever inom gymnasiesärskolan minskar och antal elever inom grundsärskolan ökar. Gymnasiet Elevprognos gymnasiet: Budgetår åldersgrupp överåriga nya ensamk/asyl Summa Dahlstiernska IKE 2015 Siffor budgettilldelning mars Prognosen för antalet gymnasieelever pekar på ett elevtal kring 300 elever de kommande åren och sedan en ökning. Antalet Nya svenskar på verkar gymnasiets elevtal på två sätt. Det kommer att ske en ökning av elevtalen i åldersgruppen och en ökning av antalet elever som behöver mer än tre år för att klara sina gymnasiestudier - överåriga. Under de senaste två budgetåren har kostnaderna per elev beräknats lika för de elever som går på Dahlstiernska gymnasiet och för de elever som går på andra gymnasieskolor (IKE Inter kommunala ersättningar) Inom gymnasieskolan ökar antalet asylelever, ensamkommande flyktingelever och elever med annat modersmål. 49 elever har annat modersmål. Dessa elever går till stor del på Dahlstiernska gymnasiet. För ökad måluppfyllelse krävs extra satsningar på modersmål och modersmålsstöd En stor utmaning för Dahlstiernska gymnasiet är att minska antalet överåriga elever, vilket försvåras om antalet ensamkommande flyktingelever ökar. Vuxenutbildningen 13

15 Budget Under 2014 har ökningen av SFI elever ökat kraftigt. Från cirka 40 elever mars 2014 till cirka 150 elever mars En ökande grupp är SFI elever som äldre än 18 år och fått permanent uppehållstillstånd men bor kvar på asylboendet. Till denna grupp utgår ingen etableringsersättning utan endast ett symboliskt engångsbelopp på 7000 kr. Ökningen av SFI elever har även medfört ett rekryteringsbehov av behöriga lärare samt en utökning av undervisningslokaler. Kommunens beslut om fördelning av den statliga ersättningen räcker inte till att täcka behovet av SFI undervisning för vuxna som kommunen får etableringsersättning för. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Under 2014 har det varit kö till förskolan trots en utökning av platser under året. Det blir allt svårare att klara barnomsorgsgarantin med plats inom 4 månader. En ökad nyttjandegrad och en ökning av nyanlända ökar behovet av platser ytterligare. De externa pedagogiska omsorgen har upphört vilket påverkar kösituationen. Budgeten 2015 för förskoleverksamhet har utökats för att behålla en ökad personaltäthet och efterfrågan. Detta har varit möjligt genom en omfördelning i budgeten på grund av elevminskningen i gymnasieskolan under Under 2014 har antalet asylfamiljer med barn, anhöriginvandring med permanent uppehållstillstånd och Eu-invandringen ökat kraftigt i Mellerud. Detta beror bland annat på de nyöppnade asylboendena i Håverud och Kroppefjälls fritidscenter. Vi har också en stor grupp ensamkommande ungdomar på gymnasiet som behöver modersmålsstöd samt särskilt stöd för att klara kunskapsmålen. Denna grupp kommer också att öka andelen överåriga gymnasieelever. Dessa elever kan behöva 4 5 år på sig för att klara sina gymnasiestudier. Måluppfyllelse Ett fortsatt fokus på en ökad måluppfyllelse kommer under 2015 ske i alla verksamheter. Vid höstterminens slut 2014 gjorde förvaltningen en kartläggning och sammanställning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser i Melleruds grundskolor. Resultaten har analyserats och varje enhet utför åtgärder under Ökningen av nyanlända och med svårigheten att rekrytera behöriga lärare är nya förutsättningar i arbetet med att öka måluppfyllelsen. Rådaskolan, Nordalsskolan och Fagerlidsskolan har deltagit i mattematiklyftet under läsåret 14/15. Samtliga lärare har under 2014 följt upp boken Utmanande undervisning i klassrummet. Arbetet är långsiktigt och fortsätter under Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram En mer kostnadseffektiv användning av våra lokaler är nödvändigt då ökade personalresurser krävs för att klara nyanlända elevers rätt till en god utbildning i en trygg miljö som stimulerar Utveckling och lärande. De flesta enheter låg under 2014 inom budgeterad ram. Under 2015 förväntas de enheter som inte klarat detta göra åtgärder under året för en anpassning av verksamheten efter sin budgetram. Uppstarten av en kvällsomsorg våren 2015 är ej finansierad, vilket påverkar förutsättningarna att klara förskolans verksamhet inom ram. Budgetförutsättningar 2016 Budget 2016 bygger på följande elevunderlag från prognoser mars Asylelever ej inräknade i underlagen. Förskola +familjedaghem Förskoleklass Fritids Gymnasiet +grundskola Inför 2016 beräknas antalet gymnasieelever att minska vilket ger ca 1,8 mnkr i utrymme för andra kostnader, en ny fördelningsmodell av kommunens bidrag från Migrationsverket ger förvaltningen ca 1,2 mnkr i högre bidrag än tidigare. Detta tillsammans med en extra miljon för ökade kostnader inom barnomsorg och Stinsen ger utifrån de förutsättningar vi känner till idag bättre förutsättningar att utföra förvaltningens uppdrag. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. 14

16 Budget Anders Pettersson Kultur- och utbildningschef Mellerud Socialförvaltning Förutsättningar Inför 2014 fick socialnämnden en utökad ram om tkr och inför 2015 med tkr för att täcka kostnader för ökad personaltäthet i särskilt boende. Anslag i budget 2016 har schablonuppräknats. Inför 2016 föreslås socialförvaltningens budgetram utökats med tkr för ökade kostnader inom verksamheten. De uppgifter som tidigare har förekommit om att socialstyrelsen skulle införa regler genom författning vad det gäller bemanning inom särskilt boende har skjutits på framtiden och den föreskrift som fanns om bemanning i särskilt boende riktad avseende personer med demens har upphävts. Socialstyrelsen kommer att med största sannolikhet dock att återkomma i frågan i någon form för att försöka säkerställa att boende inom särskilt boende får sina behov tillgodosedda. Vad det gäller framtiden så kommer det att bli behov av att se över utredningsmetodiken inom biståndsenheten genom att ÄBIC kommer att behöva införas, ett verktyg som Socialstyrelsen har tagit fram för att tydliggöra de äldres behov av stöd i samband med utredningar enligt socialtjänstlagen. Från 1/ ingår biståndsenheten som en del av myndighetsenheten. Socialtjänsten är beroende av hur andra aktörer agerar och samhällsutvecklingen i stort. Ensolutions diagram över befolkning i åldersgrupperna 65 och äldre från KPB Andelen äldre inom befolkningen är större än i riket i övrigt. Ensolutions diagram över brukare år2014 från KPB

17 Budget Ungefär 9,0 % av Melleruds befolkning hade under 2014 kontakt med socialförvaltningen i någon typ av ärende, Vård- och omsorg, Stöd- och service eller Individ- och familjeomsorg. VÅRD OCH OMSORG Det är en utmaning att bedriva verksamheten inom vård- och omsorg eftersom kostnader är svåra att beräkna och förutse genom att verksamheten styrs av brukares/personers mående och behov samt tillämpning av lagstiftning. Under 2016 kommer det bli ett fortsatt teknikskifte inom Vård- och omsorg främst vad det gäller trygghetslarm och andra lösningar inom E-hälsa. Under 2015 har Nationell patientöversikt(npö) införts och Mobil patientöversikt (MPÖ) kommer att införas under senare delen av Arbetet med digitala lösningar vad det gäller trygghetsteknik kommer att fortsätta under Särskilda boenden Under den senaste tioårsperioden har genomförts en omstrukturering av verksamheten inom vård och omsorg som bland annat inneburit att antalet platser i särskilt boende budgetmässigt fram till 2013 minskat från 230 till 143 platser inklusive 16 korttidsplatser. Inför 2014 skedde en utökning av antalet platser/lägenheter inom särskilt boende till 149 stycken, 130 lägenheter och 19 korttidsplatser var första året som socialförvaltningen behövde betala till regionen för utskrivningsklara patienter. Anledningen till detta var att behovet av lägenheter inom särskilt boende var större än tillgången. Det ledde till att korttidsplatser belades med personer som egentligen var i behov av en lägenhet inom ett särskilt boende. Korttidsplatserna var överbelagda under 2014 med anledning av det. Inför 2016 kommer en översyn av fördelning av platser/lägenheter ske för att om möjligt komma tillrätta med problemet att fel platser finns. Under 2014 öppnade Fagerlids gruppboende helt och det innebär att det nu finns 47 demensplatser inom kommunen varav 3 är korttidsplatser och för växelvård. Antal SÄBO-platser i budget Boendeenhet Kommentar Kroppefjällshemmet Skållerudshemmet Fagerlids gruppboende kortidsplatser Fagerlidshemmet Bergs boende Summa SÄBO-platser Bergs korttid Totalt Ev 3-4 lägenheter vid behov Möjlighet till parboende Inför budgetarbetet 2016 har socialförvaltningen fört fram att det behövs påbörjas en projektering av ett nytt särskilt boende och detta har beaktats. Formerna för det nya boendet behöver tas fram under Hemvård Under 2013 var det en avmattning av antalet ärenden inom hemvården under en längre period vilket gav effekt på det ekonomiska utfallet. Ett befarat underskott på 3 mnkr sjönk till som mest 1,5 mnkr för att i slutet av året landa på 1,8 mnkr. Utifrån det extra tillskottet i budget inför 2014 fördes 1,5 mnkr till hemvårdens budget aktat 16

18 Budget det tillskottet hade hemvården ett underskott för 2014 med tkr. Antalet brukare inom hemvården ökade under 2015 och antalet debiterade timmar ökade. Enligt den genomlysning som gjordes av Ensolution i kostnad per brukare(kpb) för 2014 är det många som får enstaka insatser men få erhåller omfattande insatser. Samma slutsats gjorde konsulterna i sin genomlysning vårvintern Utifrån denna genomlysning genomfördes ett arbete med nya vägledande bestämmelser för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Dessa har inte ännu givit genomslag även om det går att utläsa att fler får mer omfattande insatser. Socialförvaltningen kommer att följa upp detta under 2015 inför Socialnämnden fattade beslut i januari 2015 om att starta ett projekt tillsammans med Samhall för att låta de utföra tvätt i första hand inom ordinärt boende. Om det projektet slår väl ut har socialnämnden öppnat för att utöka samarbetet till att även gälla städning och inköp. Hemsjukvård Hemsjukvården har för närvarande, inklusive SÄBO, i genomsnitt 350 personer inskrivna. Hemsjukvården bedriver en god verksamhet med hög kvalitet och deltar i samverkan med regionen i samverkande sjukvård. Samverkande sjukvård ger intäkter som används för att stärka upp den befintliga organisationen och öka kvaliteten samt medför ett visst överskott. Ytterligare förändringar inom vård och omsorg Förutsättningen för att kunna ge individinriktade insatser enligt socialtjänstlag och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är att den enskilde ansökt, utredning har genomförts och att den enskilde erhållit ett gynnande beslut. Det betyder att vägledning och styrning i handläggningen är nyckeln till att forma en effektiv organisation som ger insatser inom ramen för skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor. Socialnämnden gav socialförvaltningen under våren 2013 i uppdrag att se över Vägledande bestämmelser vid biståndshandläggning och de nya bestämmelserna infördes från den 1 maj En utvärdering och genomgång av vägledande bestämmelser kommer att ske inför 206. STÖD OCH SERVICE Arbetet med nya riktlinjer för kompetens och titlar inom LSS pågår och det som ligger framför verksamheten är att se över valideringsfrågan. Verksamheten vid Gården kan med fördel byggas ut. Behovet av en plats kan redan finnas internt i verksamheten. Kan också ge plats åt någon istället för att köpa externt. Svårt att generellt säga att det inte kommer att kosta mer men det är alltid billigare än långa placeringar utanför kommunen och det skapar också en möjlighet till en långsiktig lösning i kommunen. Svårt att klart säga att kostnaden kan bli mindre totalt sett om man tar hem personer som är placerade externt. Arbetet med att finna sysselsättningsplatser för personer inom LSS fortsätter. Behovet av gruppbostäder ska följas upp då personerna som har sina bostäder där blir äldre och det är en fråga om de yngre inom gruppen kommer att efterfråga och ha behov av samma typ av boende i framtiden. En omstrukturering av boendena kan komma att bli aktuell i framtiden även om det inte är aktuellt under MYNDIGHETSENHET I myndighetsenheten ingår Individ- och familjeomsorgen och biståndshandläggning för äldre och socialpsykiatri. Individ- och familjeomsorgen är en viktig del av socialförvaltningens uppdrag och möter de personer som ofta är i stort behov av stöd, ekonomiskt eller för sitt liv i övrigt. Det tydligaste ansvaret är det för att se till att personer har möjlighet att stöd till sin försörjning så att de klarar sitt uppehälle eller att göra kvalitativa utredningar till stöd och skydd för barn och deras familjer. Försörjningsstödet har sedan 4:e kvartalet 2013 visat på en vikande trend och det har fortsatt under 2014 samt början av Det är glädjande att fler klarar sin försörjning själv och att antalet ungdomar med försörjningsstöd fortsatt minskar. Ytterligare arbete krävs för att i samverkan med arbetsförmedlingen, samordningsförbundet och AME stötta fler till arbete i stället för bidrag. 17

19 Budget I budget 2014 omfördelades medel så att anslagen för placeringar bättre skulle motsvara tidigare års utfall, det tillskottet var inte tillräckligt utan placeringskostnaderna översteg de budgeterade medlen. Inför 2016 behöver verksamheten ett tillskott som förvaltningen tar med i sitt arbete med att fördela medlen inom ramen. Biståndsenheten har en stor utmaning framför sig och det är att socialstyrelsen önskar att kommunerna inför ÄBIC, ett utrednings- och bedömningsverktyg i samband med ansökningar för insatser inom äldresektorn eller för personer med psykiska funktionshinder. Arbetsbelastningen kommer att öka och behov finns av ytterligare handläggare. Biståndshandläggarnas arbete är komplext och ofta under stor tidspress. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Uppdraget är att inom ramen för lagstiftningen tillgodose rätten till bistånd för den enskilde. En mycket mer strikt bedömning och enligt principen skälig levnadsnivå krävs för att inom tilldelad ekonomisk ram kunna klara framtida behov. Socialförvaltningen har också ansvar för insatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) genom verksamheten vid Hemsjukvården. Socialförvaltningen har ett stort ansvar för att de som finns inom hemsjukvården får en god och säker vård efter sina behov, socialförvaltningen har också ansvar för rehabilitering. Socialförvaltningen är medveten om att ytterligare ekonomiska medel inte kan förutsättas utan att de satsningar och önskemål om förändrad verksamhet som kommer att komma måste finansieras inom ram och genom att resurser omfördelas. Flera av de förslag som de externa konsulterna föreslog i sin genomlysning lever i allra högsta grad och finns med i arbetet med ekonomin och kvalitetsutvecklingen. Det tar tid att genomföra förändringar i en stor organisation då det krävs en stor delaktighet inom förvaltningen och som också finns i dagsläget och bedöms fortsatt finnas. Målarbete och styrning utifrån målen behöver utvecklas liksom arbetet med att kvalitetssäkras. Socialförvaltningen har under de senaste åren fått tillskott till ramen med c:a tkr inklusive förslag budgetram Jag bedömer att förvaltningen inom ram kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och i omfattning som beskrivs ovan. Thomas Jubell Socialchef 18

20 Budget Statsbidrag som ingår i förslaget Nedanstående statsbidrag som är riktade och som därmed ingår i de generella statsbidragen (påsen) är beaktade i den totala finansieringsramen och i förslaget till fördelning av ramar. Besked kommer först i regeringens vårbudget Statsbidrag som inte ingår i förslaget Specificering av vissa statsbidrag för kommuner åren Nedanstående statsbidrag som är riktade och som inte ingår i de generella statsbidragen (påsen) är inte beaktade i den totala finansieringsramen och inte i förslaget till fördelning av ramar. Verksamheterna uppmanas att söka de belopp som verksamheterna är berättigade till. Sommarskola 6-9 Ingår Nej Nej 13:48 Belopp Mnkr Läxhjälp Ingår Nej Nej Nej 13:48 Belopp Mnkr Integration i skolväsendet -Utökad undervisningstid åk 1-5 Ingår Nej Nej 13:48 Belopp Mnkr Läslyft - Fortbildning läs- och skrivutveckling Ingår Nej Nej Nej 13:48 Belopp Mnkr Yrkesvux inkl. studiemedel Ingår Nej Nej 13:48 Belopp Mnkr Fritidspeng ekonomiskt utsatta familjer Ingår Nej Nej Nej 13:48 Belopp Mnkr Omsorg på kvällar, nätter och helger Ingår Nej Nej 12:44 Belopp Mnkr Evidensbaserad utbildning Ingår Nej Nej 12:44 Belopp Mnkr Integration i skolväsendet -Utökad undervisningstid åk 6-9 Integration i skolväsendet - kartläggning och uppföljning Integration i skolväsendet - Kompetensutveckling för att stödja elevers språkutveckling Ingår Nej Nej 12:44 Belopp Mnkr Ingår Nej Nej 12:44 Belopp 8 10 Mnkr Ingår Nej Nej 12:44 Belopp 19,2 8,2 Mnkr Integration i skolväsendet -förbättrad information Ingår Nej Nej 12:44 Belopp 2 1 Mnkr Integration i skolväsendet - Utbildning i svenska för invandrare Ingår Nej 12:44 Belopp 50 Mnkr Skolgång för barn som vistas i landet utan papper Ingår Nej Nej 12:44 Belopp Mnkr Studie- och yrkesvägledning Ingår Nej Nej 12:44 Belopp 10 5 Mnkr Yrkesintroduktion i gymnasieskolan Ingår Nej Nej 12:44 Belopp Mnkr Ökad kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Ingår Nej Nej 12:44 Belopp Mnkr 19

21 Budget Utbildning för handledare till lärlingar och yrkeselever Ingår Nej Nej 12:44 Belopp Mnkr Karriärutvecklingsreform Ingår Nej Nej Nej 11:37 Belopp Mnkr Lärarlyftet II (inklusive matematikdelen) Ingår Nej Nej 11:37 Belopp Mnkr Rektorslyftet Ingår Nej 11:37 Belopp 15 Mnkr Kompetensutveckling av yrkeslärare Ingår Nej Nej 11:37 Belopp Mnkr Tekniksprånget Ingår Nej Nej 11:37 Belopp 20 17,2 Mnkr Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL) Ingår Nej 11:37 Belopp Förstärkning elevhälsan Ingår Nej 11:37 Mnkr Belopp 114 Mnkr Forskarskolor för lärare Ingår Nej 11:37 Belopp SFI-bonus Ingår HT 2014 Belopp Arbetslösa åringar - högre bidragsnivå Ingår Nej 11:37 Belopp Stöd till boendeformer Ingår Nej 11:37 Belopp Stärkt skydd till utsatta barn Ingår Nej 11:37 Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (inkl. studiestöd) Mnkr 13: Belopp 200 Mnkr Ingår Nej Nej Nej 10:63 Belopp Mnkr Lärlingsutbildning gymnasiet Ingår Nej Nej 10:63 Belopp Mnkr Lärlingsutbildning komvux Ingår Nej Nej 11:37 Skapande Skola-satsning (söks hos Statens kulturråd) Belopp Mnkr Ingår Nej Nej Nej 10:63 Belopp Mnkr Matematik, Natur och tekniksatsning Ingår Nej Nej 08:66 Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen (inklusive pengar för kvalitetssäkring) Belopp Mnkr Ingår Nej Nej Nej 2003:77 Belopp Mnkr 20

Tjänstemannaförslag. Budget 2016. Kommunchefens ledningsgrupp

Tjänstemannaförslag. Budget 2016. Kommunchefens ledningsgrupp Tjänstemannaförslag Budget 2016 Kommunchefens ledningsgrupp Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 2 Resonemang - Förslag... 5 Förslag till driftsbudget...

Läs mer

Budgetförslag Inledning

Budgetförslag Inledning Budgetförslag 2015 Inledning Budgetförslag 2015 Redovisning av tjänstemannaförslag till budget 2015 Nämnder och partigrupper lämnar förslag på ramar 2015 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 10:00 BN 11:30

Läs mer

Budget 2016 Revidering

Budget 2016 Revidering Budget 2016 Revidering Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 3 Budget 2016 juni... 6 Budget 2016 revidering... 7 Förslag till driftsbudget... 7

Läs mer

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan 2016-2017

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan 2016-2017 Melleruds kommun 2015 Plan 2016-2017 (Till nyvalda kommunfullmäktige) Ksau Melleruds kommuns politiska organisation Innehåll processen för 2015... 2 Förutsättningar omvärld... 4 Anpassning av tjänstemannaförslaget...

Läs mer

Tjänstemannaförslag. Budget Kommunchefens ledningsgrupp

Tjänstemannaförslag. Budget Kommunchefens ledningsgrupp Tjänstemannaförslag Budget 2017 Kommunchefens ledningsgrupp Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 3 Resonemang - Förslag... 4 Förslag till driftsbudget...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

i Mnkr Sammanställning Värnamo kommun Sida 1(7) Specificering av vissa riktade statsbidrag för KOMMUNER åren

i Mnkr Sammanställning Värnamo kommun Sida 1(7) Specificering av vissa riktade statsbidrag för KOMMUNER åren Sammanställning Värnamo kommun 160429 Sida 1(7) Statsbidrag omvandlat till kkr(tusentals kronor) Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6 15 år Riktat statsbidrag för lärarlöner Förstärkt personaltäthet i fritidshem

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan. SOCIALNÄMNDEN - prognos 201807 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -7 351-6 486 865-11 236 65% 1 350 450 Driftprojekt

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning Utbildningsförvaltningen Bilaga 5 Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (6) 2017-02-28 Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning för nyanlända Under 2015 ökade antalet nyanlända elever

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Tjänstemannaförslag. Budget Kommunchefens ledningsgrupp

Tjänstemannaförslag. Budget Kommunchefens ledningsgrupp Tjänstemannaförslag Budget 2012 Kommunchefens ledningsgrupp Tjänstemannaförslag till budget 2012 1 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 2 Förutsättningar... 2 Förutsättningar omvärld... 3 Resonemang

Läs mer

Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef

Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef Ekonomi Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet Bengt Adolfsson Ekonomichef Hur mycket betalar en genomsnittspensionär i skatt Hur mycket betalar( kostar) tjänster för inv > 6 5 år Q -o

Läs mer

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Melleruds kommun. Budget 2017

Melleruds kommun. Budget 2017 Melleruds kommun Budget 2017 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 2 Resonemang - Förslag... 4 Driftsbudget... 7 Verksamhetsmål... 8 Investeringsbudget...

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0 SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet Kallelse Föredragningslista Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 1(1) 2019-02-13 Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet Plats och tid Stadshuset, Kompassen kl 8.30 Ordförande Sekreterare

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2017-10-18 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (7) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2017/KS 0003 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.

Läs mer

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport maj 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning och prognos 1

Verksamhetsuppföljning och prognos 1 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019 Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning 2016-10-27 Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer