Tjänstemannaförslag. Budget Kommunchefens ledningsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemannaförslag. Budget Kommunchefens ledningsgrupp"

Transkript

1 Tjänstemannaförslag Budget 2017 Kommunchefens ledningsgrupp Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 3 Resonemang - Förslag... 4 Förslag till driftsbudget... 7 Investeringsbudget... 8 Kommunstyrelsens administrativa förvaltning... 9 Kommunstyrelsen Plan- och byggenheten Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Kultur- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen... 14

2 Tjänstemannaförslag till budget Tidsplan Redovisning av tjänstemannaförslag till kl budget 2017 Tingshuset, Avslutning med kaffe Nämnder och partigrupper har möjlighet att lämna förslag på ramar 2017 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 10:00 BN 11:30 Ksau fattar förslag till beslut MBL , kl 16 MBL , kl 16 Ks fatta förslag till beslut Kf fattar beslut om budgetramar Förutsättningar Befolkning Det finns tre områden demografiska data som är väsentliga vid beräkning av budgetförutsättningarna. Dels är det antalet unga i för-, grundskola och gymnasium, dels är det antalet äldre vilket påverkar omsorgsbehovet och dels är det totala antalet invånare som ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter. Kultur- och utbildningschefen har gjort antaganden för barn- och elevutveckling samt antagande om val av gymnasieskola. Socialchefen har utifrån nuvarande andel äldre gjort antaganden om förändringar i insatsbehovet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den omfattande mottagningen av flyktingar gör befolkningsprognoserna komplicerade, främst gäller det påverkan på skola och förskola. Det är ett skeende som delvis är utanför kommunens kontroll och som kommunen måste ta höjd för. För beräkning av skatt och bidrag har vi utgått ifrån en befolkning på invånare den 1 november 2016, vilket innebär en minskning med 22 invånare under årets första 10 månader. Skatter och bidrag För beräkningen har använts senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (februari 2016). En oförändrad skattesats jämfört med Räntor Räntesats på kommunens krediter har använts 2,5 %. Beräkningen är gjord utifrån en nyupplåning på 20 mnkr under 2017 och ytterligare 20 mnkr under Övrigt Bidraget i den mellankommunala utjämningen för LSS utgår från oförändrade villkor jämfört med 2016 dvs. ca 23 mnkr. Affärsverksamheten Affärsverksamheterna VA, renhållning och fjärrvärme förutsätts hålla 100 % avgiftsfinansiering. För denna del av den kommunala verksamheten görs ingen schablonmässig uppräkning. Intäkter Verksamheternas intäkter har inte schablonuppräknats, de flesta taxor har någon form av max. De specialdestinerade statsbidragen kan inte påverkas. Övriga taxor är små och påverkar finansieringsförutsättningarna marginellt. Personalkostnader I underlaget har använts en personalkostnad uppräknad med 3 % jämfört med budget Personalkostnadsuppräkningen fördelas schablonmässigt och ska inkludera en anpassning av 1

3 Tjänstemannaförslag till budget personalbudgeten till faktiskt antal anställda. Det uppräknade underlaget föreslås fördelas schablonmässigt till nämnderna med 2,5 % och att 0,5 % av utrymmet används för riktade åtgärder. Löpande kostnader I löpande kostnader inbegrips köp av varor och tjänster. Inflationen är låg 0,4 % inkl. räntekostnader. I uppräkningsunderlaget har en schablonuppräkning på 0,5 % använts för kostnadsslaget köp av tjänst, kostnadsökningar därutöver ska inrymmas i tilldelad ram. Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning A. Investeringar ska finansieras med egna medel. Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat) B. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna. C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt. D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %. På grund av hög investeringsnivå för budgetåret 2017 och planåret 2018 medges undantag för mål A. Avstämning av förslag och kommunfullmäktiges finansiella mål A. Egna medel är definierat som årets avskrivningar + årets resultat. I budgetförslaget ger detta ett finansieringsutrymme på 39,4 mkr. Förslaget till investeringsbudget uppgår till 91 mkr. Målet uppfylls inte. Det finns främst tre orsaker till avvikelsen, det är åtgärderna för att förbättra vattenintaget i Vänern, det är byggnation av särskilt boende samt utbyggnationen av fjärrvärme öster om järnvägen. B. Soliditeten beräknas vara positiv. Målet uppfylls C. Antal invånare beräknas till 9 147, vilket ger mkr i låneutrymme. Vid ingången av budgetåret beräknas låneskulden för den skattefinansierade verksamheten vara 58 mkr. Låneskulden beräknas öka med 20 mkr, varav 12 mkr avser skattefinansierad verksamhet. Vilket innebär att målet bedöms komma att uppfyllas. D. Resultatnivån beräknas överstiga resultatmålet. Antas detta budgetförslag behöver kommunfullmäktige medge undantag från mål A och C, orsaken är främst en hög investeringsnivå. 2

4 Tjänstemannaförslag till budget Förutsättningar omvärld Befolkning Antalet invånare i Mellerud har för andra året ökat, under 2015 blev det 233 fler invånare, antalet uppgick till Nivån har legat kvar, den 26:e mars uppgår folkmängden enligt riksskatteverket till Antalet invånare är den enskilt viktigaste faktorn vid beräkning av finansieringsförutsättningarna. I detta underlag har vi utgått från att antalet invånare den 1 november 2016 uppgår till och är oförändrat under planperioden Om de som flyttar till Mellerud utgör ett snitt av befolkningen så innebär en befolkningsökning på 100 invånare att Mellerud ökar sin finansieringsförmåga med 4 mkr. Denna utveckling behöver följas noga, kostnadsutvecklingen inom skolan är hög. Befolkningsförändringen 2015 var fördelat på 114 invånare mellan 0 och 18 år, 83 invånare mellan 19 och 64 år och 26 invånare mellan 65 och 100. Det innebär att genomsnittsåldern sjönk för första gången på länge. Konjunkturen Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad Vidstående diagram är hämtat från Konjunkturinstitutets mätningar i februari. Barometerindikatorn föll från 112,1 i januari till 108,4 i februari, men indikerar fortfarande en starkare tillväxt än normalt i den svenska ekonomin. Bakom siffrorna utmärker sig företagen som är relativt nöjda med nuvarande efterfrågeläge och planerar att nyanställa i hög grad. Hushållens bedömning är däremot mer tudelad. Samtidigt som de oroar sig alltmer för svensk ekonomi har de inte på åtta år varit så optimistiska om sin egen ekonomi. Källa: Konjunkturinstitutet Skattekraftsprognos Vid beräkningarna av framtida finansieringsförutsättningar används en skattekraftsprognos från Sveriges- kommuner och landsting. Den prognos vi använt oss av är SKL prognosen för februari: % SKL feb 3,2 4,9 5,6 5,6 5,2 4,4 ESV dec 3,2 5,2 5,2 4,6 4,2 3,8 SKL dec 3,2 4,9 5,4 4,4 4,6 4,3 Reg sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 3

5 Tjänstemannaförslag till budget Den aktuella prognosen innebär en kraftig upprevidering av skatteunderlagstillväxten, framförallt 2017 och 2018, jämfört med den prognos vi presenterade i december. Förändringen förklaras till stor del av att vi nu förutsätter fortsatt ökning av sysselsättningen efter att arbetsmarknaden nått balans under 2016 och att balansen dessutom nås på en högre sysselsättningsnivå än vi tidigare räknat med. Även en långsammare ökning av grundavdragen i den nya prognosen bidrar till upprevideringen. Mot slutet av perioden leder det mer ansträngda arbetsmarknadsläget till att lönerna stiger något mer än i förra prognosen. Källa: SKL Det kommer flera prognoser under året, i regeringens vårbudget kan vi se om regeringen delar den bedömning som SKL gjort. Ingen vet när eller om effekterna av finanskrisen kommer att ebba ut och om den i så fall ersätts med något annat. Det finns många nationella och internationella frågetecken som kan påverka kommunens ekonomi. Alla förstår att det är något grundläggande som är fel med en negativ styrränta. Fastighetsavgift Fastighetsavgiften och dess förändringar tilldelas fr.o.m kommunerna. Inledningsvis så fick kommunerna dela på rikets intäkter från fastighetstaxeringen med samma belopp per invånare. Staten minskade sina statsbidrag till kommunerna med samma belopp, ett nollsummespel. För att kommunen ska kunna få ytterligare intäkter från fastighetsavgiften krävs att fastighetsvärdet ökar och/eller att fler bostäder uppförs. För kommuner där taxeringsvärdena är lägre än den som ger maxavgift har denna förändring varit positiv. Staten betalar ut avgiften preliminärt och många kommuner har stora fordringar på staten, för Melleruds del är fordran 8 mnkr. Flyktingar Det råder en stor osäkerhet kring väldigt mycket kring den stora volymen flyktingar. Trycket är stort på förskolan, skolan och IFO. Staten finansierar idag den största delen vad händer därefter, kommer det att finnas bostäder för de som får uppehållstillstånd, vilken omsorg kommer de att efterfråga? Finns det lokaler, lärare och personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens? Tjänstemannaförslaget bygger på antaganden om att det totala antalet i stort blir oförändrat. Vissa delar av statsbidragen förväntas ge ett överskott som kan finansiera kostnader som inte är statsbidragsfinansierat. T.ex. antas asylersättningen även kunna finansiera merkostnader för elever som fått PUT, bidrag för ensamkommande kan förhoppningsvis även delfinansiera dyrare placeringar och försörjningsstöd. Det är viktigt att kommunen hantera finansieringen som en helhet alla måste hjälpa till och få till bästa möjliga lösning. Resonemang - Förslag Tjänstemannaförslaget bygger på flera antaganden, bl.a. utvecklingen av kostnader för nyanlända inom förskola, skola, i vilken takt turbulensen inom IFO kommer att kunna stabiliseras, i vilken omfattning hemtjänsten kommer att växa. Det finns fler osäkra faktorer än brukligt. Tjänstemannaförslaget föreslår därför att resultatnivån läggs på 3 % och att utrymmet för Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader på 3,3 mkr finns kvar för att tillsammans med resultatmarginalen på ca 5 mkr kunna balansera felaktiga bedömningar. Gemensamma kostnader Beskrivning Utöka bemanningen för att på ett bättre sätt analysera vad förvaltningarna utför med sina anslag, mäta kvalité, prestationer och effektivitet. Ge förslag till förbättringar. Ett gemensamt förslag till Controller 500 arbetsuppgifter ska förankras i KLG samt Ksau. Behov finns av att behålla nuvarande bemanning på personalenheten, tre löneförättare, personalass, Personalenheten 447 personalsekreterare och HR chef 4

6 Tjänstemannaförslag till budget Förvaltningsnät Samhällsbyggnadsförv En diskussion med Ks om att fiberutbyggnad för allmänheten ska kunna göras med Ks anslag för oförutsett under Denna miljon ska användas för förstärkning av kommunens förvaltningsnät Administrativtstöd / Ev. SN 450 Gata/Park har behov av att få ett utökat administrativt stöd. Kommunen har krav på sig att med Trafikverket samfinansiera staket Staket runt kommunens stationsområden. Plan och bygg 450 Planarbetare 450 Kultur och utbildningsförv Kompensation elevökning Hyreskostnad Plan o Bygg behöver utöka bemanningen med 0,75 för att minska sårbarheten och för att kunna utföra mer i egen regi. Anslaget till Kun utökas pga. ökat antal elever. Beräknat överskott från asylersättning fyller upp med 7,7 mkr. Därutöver tillförs medel vid behov från "flyktingpåsen" Hyra Karolinerskolan. Kun får utökat anslag för att kunna betala hyra till samhällsbyggnadsförvaltningen som därmed får motsvarande utrymme för reparationsåtgärder på kommunens fastigheter Socialförvaltningen HVB Ensamkommande Hemtjänst SUMMA Utrymmet för placeringar utökas 2016 och Anslaget bedöms därefter vara på en rimlig genomsnittlig nivå. Ifo har budgeterat 2 mkr som en intäkt från verksamheten med ensamkommande. Ett utökat anslag innebär att denna intäkt tas bort och i stället hamnar i flyktingpåsen tillsammans med alla intäkter som överstiger en rimlig kostnadsnivå. Hemtjänsten beräknas ha en fortsatt tillväxt pga. att befolkningen blir äldre. Det tillförda utrymmet på 4 mkr 2016 bedöms inte räcka för att täcka behovet. Gemensamma kostnader Kommunen behöver bli bättre på att mäta prestationer, effektivitet. Bättre på att kontrollera måluppfyllelse samt göra angelägna ekonomiska utredningar. Vi behöver utveckla modeller för att redovisa vad kommunen gör för skattepengarna. Antalet tjänster på personalenheten bedöms vara på nuvarande nivå, även efter att ny HR-chef tillträtt. Kommunens förvaltningar har allt större krav på väl fungerande IT-kommunikation. Medel för att förstärka förvaltningsnätet behövs. Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningen behöver öka det administrativa stödet inom gata/park med en tjänst som till 50 % ska arbeta administration och 50 % med utveckling av planteringar. 5

7 Tjänstemannaförslag till budget Socialtjänsten Socialtjänsten har behov av ökat anslag för placeringar, den utökning som gjordes i budget 2016 tillsammans med ytterligare en utökning 2017 ger ett utrymme motsvarande de senaste årens genomsnittsnivå. Socialnämnden har sedan ett par år tillbaka budgeterat intäkter från migrationsverket för att täcka allmänna sociala kostnader. För att kunna ta bort denna intäkt och få en renodlad hantering av bidrag för flyktingverksamhet krävs utökat anslag. Antalet invånare över 65 ökar, detta ses som en förklaring till ett ökat behov av hemtjänsttimmar. Kultur- och utbildning Förskola och skola har fått en stor ökning av antalet elever, hur stor tillväxten kommer att bli under 2016 och 2017 är bara antaganden. Beräkningen av antalet elever och kostnaden för dessa är osäker, förslaget till anslag för 2017 förutsätter att bidrag för asylelever kan hjälpa till att finansiera lokaler, lärare och andra gemensamma skolresurser med 7,7 mkr. Fungerar detta kan anslagsökningen begränsas till 2,9 mkr. Ökat anslag för att kunna betala ökad internhyra för Karolinerskolan. Vad får vi för pengarna? I Melleruds kommun behöver vi utveckla modeller och metoder som visar vad anslagen används till. Ett sätt är att följa utvecklingen prestationer och kostnader Några av dessa mått redovisas nedan: Vad Bokslut Budget Prognos Prognos LSS antal brukare Boende i grupp och servicebostäder (antal) Bemanning LSS i grupp och servicebostäder (åab) 54,59 57,85 57,00 57,00 Daglig verksamhet LSS/AME antal brukare Daglig verksamhet bemanning (åab) 14,00 14,40 14,40 14,40 Korttid Stjärnan beslutade dygn Socialpsykiatri antal boende Axet Socialpsykiatri Axet bemanning (åab) 4,28 4,35 4,35 4,35 Socialpsykiatri boendestöd timmar per månad Socialpsykiatri boendestöd bemanning (åab) 4,28 5,20 5,20 5,20 Beslut SFB/personlig assistans antal Beslut personlig assistans LSS timmar/år Äldreomsorg antal platser särskilt boende Bemanning särskilt boende 0,71 0,71 0,71 0,71 Beläggning i särskilt boende 98% 100% 100% 100% Vårddygskostnad somatik kr kr kr kr Vårddygnskostnad demens kr kr kr kr Hemvård utförda timmar Bemanning hemvård 63,7 60,8 65,3 66,0 Hemvård kostnad per timme 426 kr 424 kr 435 kr 443 kr Andel utförd tid 73% 73% 73% 3% Vårddygn i korttidsvård IFO antal vårddygn HVB vuxna IFO antal vårddygn HVB barn och unga IFO antal vårddygn familjehem barn och unga Bemanning Myndighetsenheten 20,6 24,7 24,7 24,7 Bemanning ensamkommandeverksamhet 12,3 14,2 14,2 14,2 Antal ensamkommande

8 Tjänstemannaförslag till budget Nyckeltal för Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet KUN Bokslut Budget Budget Mätning Prognos *** 2016 **** 15/ Barnomsorg antal barn utan asylba Bemanning barnomsorg 5,5 5,5 5,5 6,2 5,5 OBS! Pedagogiskomsorg antal barn Bemanning pedagogiskomsorg 4, ,3 5 Fritids antal barn Bemanning fritids, elev/anställd Grundskola antal elever Lärartäthet grundskola, elev/lärare 10,8 10,5 10, ,5 OBS! Asylelever** grundskola antal elever Lärartäthet förberedelseklasser* grundskola 6,8 8,5 8,5 10 8,5 OBS! Grundsärskola antal elever 10, Bemanning grundsärskola, elev/lärare 2,6 3,1 3,1 2,3 3,1 Grundsärskola köpta platser Gymnasium, köpta platser antal elever Gymnasieskola egen antal elever Gymnasium asylelever Dahlstiernska ** Bemanning gymnasieskola Mellerud, elev/lärare 9, ,8 9 Kostnad per elev Dahlstiernska Gymnasiet Kostnad per elev IKE Gymnasiesärskola antal elever Vuxenutbildning antal elever ***** 160 Bemanning vuxenutbildning 20,8 17,6 17, SFI elever **** Budget 2016 inklusive elevökning från ramtilldelning februari Ökning finansieras av etableringsstöd. Mätning 15/ avser endast en ögonblicksbild av det datumet. ***** From mätning 15/2 16, särredovisas övriga vuxenstuderande och SFI Plan och byggenheten Antal ärenden Förslag till driftsbudget Åtgärderna i budgetförslaget för 2017 bedöms även rymmas inom det finansiella utrymmet för planåren 2018 och Beräkningarna för 2017 och 2018 har ett resultat på 3 %, beroende på den osäkerhet som den omfattande flyktingverksamheten medför. För Mellerud är det en ny erfarenhet att planera för oförändrad eller t.o.m. en växande befolkning. Fram till 2016 har flyktingverksamheten helt kunnat finansieras med statsbidrag från Migrationsverket. Förslaget till budget 2017 och planåren innebär att endast en mindre del finansieras med skattemedel beräkningarna förutsätter att flyktingbidrag medfinansierar helheten. Blir det fler eller färre så påverkas förutsättningarna väsentligt. För att ge beredskap och handlingsfrihet föreslås resultatmålet överstiga 2 %. 7

9 Tjänstemannaförslag till budget Resultatbudget Kassaflödesanalys Bokslut Prognos Budget Plan Plan Bokslut Prognos Budget Plan Plan Belopp i Mkr Belopp i Mkr Löpande verksamhet 69,7 46,5 38,9 45,8 41,5 Intäkter 182,1 194,8 194,5 194,5 194,5 Investeringsverksamhet -38,6-48,1-91,0-70,2-23,3 Kostnader -655,3-686,7-710,9-724,7-741,1 Finansieringsverksamheten 0,6 0,0 30,0 10,0-20,0 Avskrivningar -21,4-22,8-22,8-22,8-22,8 - varav nyupplåning 0,0 30,0 10,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -494,5-514,6-539,2-552,9-569,4 Periodens kassaflöde 31,6-1,6-22,1-14,4-1,8 Skatteintäkter 326,9 340,3 359,3 377,9 394,6 Likvida medel Statsbidrag & utjämning 169,4 182,5 181,0 182,9 179,9 Vid periodens början 26,8 58,4 56,8 34,7 20,3 Fastighetsavgift 17,9 18,5 18,1 18,1 18,1 Vid periodens slut 58,4 56,8 34,7 20,3 18,5 Summa skatt & bidrag 514,2 541,3 558,3 579,0 592,6 Räntenetto -2,9-2,5-2,5-2,7-4,3 Periodens resultat 16,7 24,2 16,6 23,4 19,0 Balansbudget Avstämning finansiella mål Belopp i Mkr Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Tillgångar A. Investeringar ska finansieras med egna medel Anläggningstillgångar 399,4 424,7 493,0 540,4 541,0 Avskrivningar 21,4 22,8 22,8 22,8 22,8 Omsättningstillgångar 115,5 113,9 91,8 77,4 75,6 Resultat 16,7 24,2 16,6 23,4 19,0 - varav likvida medel 58,4 56,8 34,7 20,3 18,5 Investeringar -38,6-48,1-91,0-70,2-23,3 Summa tillgångar 514,9 538,6 584,8 617,8 616,6 Mål = positiv -0,5-1,1-51,6-24,1 18,4 Skulder B.Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse Eget kapital 212,5 236,7 253,3 276,7 295,7 Soliditet inkl ansvarsförbindelse -0,8% 4,7% 7,5% 10,8% 13,8% Avsättningar 19,2 18,7 18,2 17,9 17,7 Mål = positiv >0 >0 >0 >0 >0 Långfristiga skulder 128,6 128,6 158,6 168,6 148,6 Kortfristiga skulder 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv Summa skulder 514,9 538,6 584,8 617,8 616,6 Långfristiga lån 128,6 128,6 158,6 168,6 148,6 Varav affärsverksamhet 70,3 70,3 78,3 85,3 85,3 Pensionsskuld 216,6 211,3 209,7 210,0 210,9 Varav skattefinansierad vht. 58,3 58,3 80,3 83,3 63,3 Antal invånare Låneskuld per invånare 6,5 6,4 8,8 9,1 6,9 Resultatutjämningsreserv Mål = <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < P Ingående värde 21,4 27,8 27,8 38,9 56,5 D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Årets förändring 6,5 13,4 11,0 17,6 13,1 Resultat 3,3% 4,5% 3,0% 4,0% 3,2% Utgående värde 27,8 41,2 38,9 56,5 69,5 Mål 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% I ovanstående resultaträkning är års budgetramar schablonuppräknad med 1 % löpande kostnader och personalkostnaderna enligt prognos från SKL, 3,0 %. Resultatmålet för perioden är satt till 2 %. Investeringsbudget Förslaget till investeringsbudget är anpassning av de önskemål som finns i förvaltningarna. Det är flera större investeringar på gång, trots att flera är fördelade på mer än ett år så kommer det inte att vara möjligt att uppfylla mål A, investeringar ska finansieras med egna medel. Övriga finansiella mål bedöms kunna uppfyllas. 8

10 Tjänstemannaförslag till budget Objekt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Övergripande Tekniska övergripande Gatu och parkverksamhet Nya eller utbyte komponenter Gator o vägar Byte av hjullastare Ny lekplats Uppdatering av lekplatser Tillgänglighetsanpassningar VA-verksamhet Nya eller utbyte komponenter Sanering ovidkommande vatten Ny intagsledning Vita Sannar Övergripande styr och övervakningssystem VA Nytt kartsystem VA Västeråda Renhållning Nya eller utbyte komponenter Kostverksamhet Inventarier kök Lokalvårdsverksamhet Maskininvestering Fjärrvärme Nya eller utbyte komponenter Utbyggnad fjärrvärme Östra Mellerud Fastighetsverksamhet Nya eller utbyte komponenter Särskilt boende Utbyte av tak Ny värmekälla Karolinerskolan Socialnämnden Inventarier Kultur- och utbildningsnämnden Datorer -inventarier IKT Oförutsett/Ej fördelat SUMMA Varav nya eller utbyte komponenter Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2017 har schablonuppräknats, i förslaget tillförs ytterligare medel tkr för gemensamma kostnader för controller, personalenhet och utbyggnad av förvaltningsnät. Nuläge Tillsättning av vakanta tjänster pågår. Översynen av kommunens styr och ledningssystem innebär att arbetssätt och styrande dokument behöver ses över, detta arbete påbörjades 2015 och kommer 9

11 Tjänstemannaförslag till budget att fortsätta in i Chefsutbildningen som påbörjad under 2016 och avslutas under 2017 förväntas tydliggöra ansvar, befogenheter och förväntningar samt stärka förmågor. Kommunens revisorer har önskemål om att kommunen bör förbättra arbetet med att ta fram mål och analysera måluppfyllelse. Den administrativa förvaltningen har utöver uppdraget att vara styrande även uppdraget att vara stödjande genom att ge övriga förvaltningar service. Under 2017 föreslås en tjänst som controller att inrättas. Tillsättningen kommer att föregås av en bred medverkan för att definiera kommande arbetsuppgifter. Utveckling Under 2017 och framåt är det viktigt att jobba med de strategiska frågorna för utveckling av kommunen, Västerråda, nytt äldreboende är alla viktiga frågor för kommunen. En väl förankrad styrmodell både inom förvaltningen och med kommunens politiker är viktig för att kunna styra kommunen mot uppsatta mål. Kommunstyrelsen Plan- och byggenheten Under 2014 förändrades organisationen så att byggenheten ligger under KS-förvaltningen, i slutet av året sa enhetschefen upp sig och kommunchefen har tagit hand om chefskapet. Avdelningen behöver förstärkas för att öka förmåga och minska sårbarhet. Under 2017 föreslås en tjänst som planarbetare att inrättas. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Ingmar Johansson Förvaltningschef Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2017 har schablonuppräknats, samt uppräknats med 450 tkr för att utöka med ytterligare en 100 % tjänst vid Park/Gata. Denna tjänst kommer att fördelas på 50 % administration och 50 % parkskötsel med inriktning på kunskap kring att utveckla växter och planteringar till att berika vårt samhälle samtidigt som de är lättskötta och säsongsanpassade. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar idag en mängd olika ärenden av spretig karaktär i en slimmad organisation. Detta gör att vi har svårt för uppföljning på vad som utförs och att man har svårt att säkerställa att lagar och regler uppfylls inom samtliga områden. Målsättningen är att under 2017 fortsätta det påbörjade arbetet med att få till en organiserad ärendehantering där man styr många av de lättare ärendena direkt till fastighetsskötare eller ansvarig tjänsteman och på så sätt avlasta enhetscheferna. Dessa jobbar idag i huvudsak med projektledning och inte med ledarskap. För att bli effektivare i framtiden så finns det ett stort behov av strategisk planering och tid för utveckling av verksamheten. Avlastning till enhetschefer så tid frigörs för planering och ledarskap. Stöd till vår ekonom (är en viktig nyckelperson för vår förvaltning) så att verksamheten inte är så sårbar. Mer tid till att säkerställa att lagar och regler kring arbetsmiljö, brand, OVK mm. uppfylls. Från 1 april finns vår nya assistent på plats. Hon kommer tillföra mer avlastning till enhetscheferna och en ökad möjlighet att fokusera på ovanstående punkter. Fastighetsenheten kommer fortsätta att fokusera på utbyggnad av Vitec felanmälnings-system. Målet är att få all felanmälning att gå via detta system för att effektivisera och frigöra tid till annat. I övrigt kommer extra fokus att ligga på underhåll av tak och fönster. Övertagandet av 10

12 Tjänstemannaförslag till budget kommunhuset innebär mycket arbete både administrativt och underhållsmässigt och detta har lösts tillfälligt med timanställning av fastighetsskötare. Under 2016 kommer en rad stora nybyggnads och renoveringsprojekt att genomföras och detta kommer även att belasta Park- och Gatuenheten kommer med hjälp av den utökade tjänsten att få bättre förutsättningar att lyckas med den dokumentation/uppföljning som krävs för att uppfylla lagar och regler kring park och gatumiljöer. Även en bättre uppföljning/effektivitet i ekonomiarbetet kommer att nås. Utöver den administrativa delen så kommer denna person ha kunskap att jobba med att utveckla våra parkområden till att bli mer attraktiva samtidigt som hänsyn tas till skötselnivå. Gatuenheten utför även alla grävjobb åt VA. Eftersom VA gör stora investeringar för åtgärder mot ovidkommande vatten så kommer detta innebära en extra belastning för Gatuenheten. Fjärrvärmeenheten kommer under 2016 att utreda framtida utbyggnad av fjärrvärmenätet öster om järnvägen i Mellerud. En förstudie som är gjord visar att det finns kapacitet i befintlig panncentral vid Klacken för att klara Fagerlidshemmet, Fagerlidsskolan, Marcusgården och ev. en framtida byggnad vid Ugglan alt det särskilda boendet som planeras vid Ängenäs. Under 2017 kommer fjärrvärmenät att byggas ut samt att värmekälla vid Karolinerskolan bytas. Serviceenheten har stora utmaningar med rekrytering av medarbetare. Även pensionsavgångar bland personalen samt enhetschef är aktuella. Här är det viktigt att planera in nyrekrytering av ny enhetschef i god tid. VA-enheten kommer under 2017 att fokusera på arbetet med ovidkommande vatten samt ny intagsledning för dricksvatten vid Vita Sannar vattenverk. Tidigare plan var att färdigställa denna under 2016 men pga. att man vill ha en längre provserie för att säkerställa ny placering så flyttas denna till Arbete pågår även med VA-plan som ska vara färdig i mars Renhållnings-enheten löper på som planerat. Under 2016 kommer det att göras en del uppfräschning på Hunnebyn ÅVC för lagring av kemikalier, glas, elektronik mm. En stor utmaning som idag inte har finansiering och lösning, är kraven på tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler och anläggningar. Detta styrs av diskrimineringslagen och är ett krav som man inte kan undgå. Tidigare inventeringsarbete finns och nya frågor kommer upp dagligen. Pga. saknade investeringsmedel samt total bild av vad det innebär att åtgärda problemen så uppfyller kommunen inte dessa krav. Behov finns att utreda vad det innebär ekonomiskt att få en lösning på detta och sedan en långsiktig investeringsplan för att nå dit. Förutom frågorna kring tillgänglighetsanpassning bedömer jag att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Magnus Olsson Samhällsbyggnadschef Kultur- och utbildningsförvaltningen Förutsättningar Personaltäthet Förskola barn/årsarbetare Grundskola Elever/lärare Fritids bars/årsarbetare Dahlstiernska gymn. elever/lärare Mellerud Riket Mellerud Riket Mellerud Riket Mellerud Riket ,5 10,8 18 9, ,7 5,3 10,8 12, ,8 8,8 11, ,3 5,3 10,2 12,1 19,1 21,3 8,7 11,7 Personaltäthet skolverkets kommunblad, 2015 bokslut. 11

13 Tjänstemannaförslag till budget Förskolan ej asyl Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Antal barn Barnomsorg Pedagogisk omsorg Det finns en efterfrågan av barnomsorg med över 90 % i årskullarna. Antalet asylsökande barn aktuella för förskolan har ökat från 5 10/år de senaste åren, till att våren 2016 vara asylsökande barn i för förskolan var av 20 har fått plats i förskolan under våren. Många av dessa barn kommer att få permanent uppehållstillstånd och finnas inom våra förskolor. Ökningen av nyanlända kan göra det svårare att klara/behålla satsningen på en ökad personaltäthet i förskolan. Grundskolan Elevutveckling utifrån elevtal i kommunregistret Råda Ås Ka No Fa Åb Total Elevgruppen Nya svenskar håller uppe elevunderlaget i grundskolan och kommer på sikt göra att elevtalet i grundskolan ökar. I gruppen Nya svenskar ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhörighetsinvandring. Detta kommer troligtvis att fortsätta öka under de kommande åren. Asylelever ej medräknade i grundskolans elevtal, asyl eleverna motsvarar våren 2015 cirka 10 % av det totala elevunderlaget är elevantalet i grundskolan 1009 inklusive barn med asylersättning. Antalet elever med annat modersmål ökar och utgör cirka 30 % av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare. För att klara bibehållen måluppfyllelsen behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. Särskolan Antalet elever inom gymnasiesärskolan minskar och antal elever inom grundsärskolan ökar. Gymnasiet Elevprognos gymnasiet: Budgetår åldersgrupp överåriga nya ensamk/asyl Summa Dahlstiernska IKE Prognosen för antalet gymnasieelever pekar på ett elevtal kring 300 elever de kommande åren och sedan en ökning. Antalet Nya svenskar på verkar gymnasiets elevtal på två sätt. Det kommer att ske en ökning av elevtalen i åldersgruppen och en ökning av antalet elever som behöver mer än tre år för att klara sina gymnasiestudier - överåriga. Under de senaste två budgetåren har kostnaderna per elev beräknats lika för de elever som går på Dahlstiernska gymnasiet och för de elever som går på andra gymnasieskolor (IKE Inter kommunala ersättningar) är antalet elever på Dahlstiernska 202 inklusive elever med asylersättning. Av dessa är 63 stycken överåriga. Antalet elever med IKE ersättning är 171 stycken. 12

14 Tjänstemannaförslag till budget Inom gymnasieskolan ökar antalet asylelever, ensamkommande flyktingelever och elever med annat modersmål. Dessa elever går till stor del på Dahlstiernska gymnasiet. För ökad måluppfyllelse krävs extra satsningar på modersmål och modersmålsstöd En stor utmaning för Dahlstiernska gymnasiet är att minska antalet överåriga elever, vilket försvåras om antalet ensamkommande flyktingelever ökar. Vuxenutbildningen Under 2015 har antalet SFI elever ökat kraftigt. Från cirka 40 elever mars 2014 till cirka 211 elever mars Övriga vuxenstuderande samma datum är 119 stycken. En ökande grupp är SFI elever som äldre än 18 år och fått permanent uppehållstillstånd men bor kvar på asylboendet. Till denna grupp utgår ingen etableringsersättning utan endast ett symboliskt engångsbelopp på 7000 kr. Ökningen av SFI elever har även medfört ett rekryteringsbehov av behöriga lärare samt en utökning av undervisningslokaler. Ökningen medför även ett behov att anställa en ytterligare rektor i kommunen med ansvar för vuxenutbildningen. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Under 2015 har det varit kö till förskolan trots en utökning av platser under året. Det blir allt svårare att klara barnomsorgsgarantin med plats inom 4 månader. En ökad nyttjandegrad och en ökning av nyanlända ökar behovet av platser ytterligare. Budgeten 2016 för förskoleverksamhet har utökats för att behålla en ökad personaltäthet och efterfrågan. Under 2015 har antalet asylfamiljer med barn, anhöriginvandring med permanent uppehållstillstånd och Eu-invandringen ökat kraftigt i Mellerud. Vi har också en stor grupp ensamkommande ungdomar på högstadiet och gymnasiet som behöver modersmålsstöd samt särskilt stöd för att klara kunskapsmålen. Denna grupp kommer också att öka andelen överåriga gymnasieelever. Dessa elever kan behöva 4 5 år på sig för att klara sina gymnasiestudier. Måluppfyllelse Ett fortsatt fokus på en ökad måluppfyllelse kommer under 2016 ske i alla verksamheter. Vid höstterminens slut 2015 gjorde förvaltningen en kartläggning och sammanställning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser i Melleruds grundskolor. Resultaten har analyserats och varje enhet utför åtgärder under Ökningen av nyanlända och svårigheten att rekrytera behöriga lärare är nya förutsättningar i arbetet för att bibehålla en god måluppfyllelse. Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram En mer kostnadseffektiv användning av våra lokaler är nödvändigt då ökade personalresurser krävs för att klara nyanlända elevers rätt till en god utbildning i en trygg miljö som stimulerar utveckling och lärande. De flesta enheter låg under 2015 inom budgeterad ram. Under 2016 förväntas de enheter som inte klarat detta göra åtgärder under året för en anpassning av verksamheten efter sin budgetram. Budgetförutsättningar 2017 Budget 2017 bygger på följande elevunderlag från prognoser mars Asylelever är ej inräknade i underlaget. Förskola Förskoleklass Fritids Gymnasiet +familjedaghem +grundskola Förskola och skola har fått en stor ökning av antalet elever, hur stor tillväxten kommer att bli under 2016 och 2017 är bara antaganden. Beräkningen av antalet elever och kostnaden för dessa är osäker, förslaget till anslag för 2017 förutsätter att ökade bidrag för asylelever kan hjälpa till att finansiera lokaler, lärare och andra gemensamma skolresurser med 7,7 mkr. Fungerar detta kan anslagsökningen begränsas till 2,9 mkr. Om andelen asylsökande minskar och många asylelever under 2016 får permanent uppehållstillstånd och inte räknas in i den budgeterade elevpengen krävs ytterligare medel från kommunens schablonersättning. Under 2015 har Karolinerskolan renoverats detta kräver ett ökat anslag 1,1 mkr för att klara en ökad internhyra för Karolinerskolan. Jag bedömer att förvaltningen inom ram med ovanstående förutsättningar kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Anders Pettersson 13

15 Tjänstemannaförslag till budget Kultur- och utbildningschef Mellerud Socialförvaltningen Förutsättningar budget 2017 Sedan ett antal år tillbaka har socialnämndens verksamheter haft svårigheter med att vid bokslutet presentera ett resultat i balans med budget. Underskotten har varierat i storlek med ett undantag för 2014 då bl.a. intäkter vad gäller ensamkommande barn räddade upp situationen och gav ett litet plus i totalen. Dock kvarstår grundproblemet dels inom äldreomsorgen och dels inom individ och familjeomsorgen. Det finns flera sätt att betrakta detta utifrån och säkert flera förklaringar. Det finns två huvudorsaker man kan utgå ifrån, den ena är att verksamheterna är underbudgeterade utifrån den uppgift man är satt att utföra. Den andra huvudorsaken, som ofta är den rådande förklaringen, är att verksamheterna fått rätt medelstilldelning men har svårigheter att hålla budget. Svårigheterna förklaras oftast med att det saknas budgetdisciplin, frikostighet i biståndsbedömningar och felaktiga bedömningar vad gäller insatsernas storlek. Överhuvudtaget värderas ofta professionens bedömningar lägre än övriga som har åsikter, vilket kan förvåna. När det gäller Vård och omsorg och framför allt hemtjänstens kostnader så är det generellt så i riket att hemtjänstkostnaderna de senaste åren har ökat. Befolkningsutvecklingen har varit och är sådan att antalet äldre blir fler, vi lever längre och är friskare längre samtidigt som demenssjukdomarna ökar och behovet av hjälp ökar med ökad ålder. Detta får även konsekvenser i de särskilda boendena där korttidsplatserna ständigt är fullbelagda. Där personaltätheten inte räcker till för vårdbehovet utan dyr extrapersonal måste kallas in för längre eller kortare perioder för att leva upp till ställda kvalitetskrav. I Mellerud har denna volymökning i hemtjänsten varit i storleksordningen 8 % per år vilket motsvarar c:a 2,5 mnkr ökning per år inkl. löneökningar. Befolkningsutvecklingen i åldersgruppen 65 år och äldre har mellan ökat med drygt 5 %. Ökningen i rikt var under samma period 12 %. Den senaste befolkningsprognosen förutspår en ökning av befolkningen i denna åldersgrupp med 4 % ( ). Den största faktorn till de ökade kostnaderna inom hemvården är dock det ökade omsorgsbehovet. Åldersgrupp Förändring Förändring Andel Andel (antal) (%) 2015 nationellt år ,8 % 7,5 % 6,0 % år ,5 % 6,9 % 5,2 % år ,7 % 4,8 % 3,5 % år ,3 % 3,9 % 2,5 % år ,2 % 2,7 % 1,6 % 90- år ,6 % 1,4 % 1,0 % Över 65 år ,9 % 27,1% 19,8% Vård och omsorgs verksamheter har tidigare varit förhållandevis enkla att budgetera med anledning av att antalet boendeplatser har varit permanent och vårdbehovet inte har ökat annat än marginellt. Hemtjänst har inte heller varit särskilt svårt att hantera tidigare då behovet varit ganska statiskt och behovsökningen smugits på. Idag ser vårdbehovet annorlunda ut då både volymer och vårdtyngden har ökat. Individ och familjeomsorgen har de senaste tre åren haft grava problem i verksamheten. Omorganisationer som lett till personalomsättningar både bland ledning och handläggande personal. 14

16 Tjänstemannaförslag till budget Det senaste året, 2015, har verksamheten drivits runt på nyanställd personal, som i princip alla har slutat, och inhyrd personal. Ledningen har bestått av vikarier. Normalt är individ och familjeomsorgen en svår verksamhet att lägga budget för. Försörjningsstödet brukar var lättast eftersom den bygger oftast på utfallet det senaste året, eventuella reformer som genomförts eller som är att vänta. Men även här kan det inträffa oväntade saker som får effekter på försörjningsstödet. År 2008 påbörjade den dåvarande regeringen en reformering av övriga socialförsäkringar och A-kassa som tillsammans med att världsekonomin rasade, fick följder i de flesta kommuners försörjningsstödsutveckling. När det gäller placeringskostnader barn och unga så görs prognoserna på ungefär samma sätt, hur blev utfallet, vilka resurser finns i hemkommunen? Vad händer i omvärlden? Ny droger osv. Ofta budgeterar man en snittkostnad och ibland håller det. Utvecklingen påverkas i allra högsta grad av egna resurser, kontinuitet i personalgrupp och fram för allt i ledningen. De senaste åren har behoven av placeringar av barn och unga ökat i de flesta kommuner. Personalomsättningen vad gäller handläggare med relevant kompetens har också ökat i alla kommuner med några få undantag. I Mellerud har situationen varit extrem. Ytterligare en svårighet, även om det är i huvudsak positivt, är att Mellerud har blivit en inflyttningskommun. Antalet invånare ökade under 2015 och ökningen utgörs i huvudsak av flyktingar. Vilka behov dessa människor har av socialtjänstens insatser är svårbedömt och till stora delar beroende på hur kommunen lyckas med att integrera dessa barn, unga och vuxna i kommunen. Hur arbetsmarknaden tar emot dem och vad som händer i skolan och på bostadsmarknaden. Hur som helst kommer det att påverka utfallet i den budget som läggs för individ- och familjeomsorgen och troligen även för vård och omsorg. Övrigt vad gäller Myndighetsutövningen så är biståndsbedömare och socialsekreterare kostnadsdrivande så till vida att så gott som all verksamhet som bedrivs inom socialförvaltningen har sin grund i biståndsbeslut. Därför är det en första prioritering att få en trygg och stabil arbetsgrupp med hög kompetens och ett tydligt ledarskap och som utarbetat bra rutiner och riktlinjer, så är det inte idag. Vård och Omsorg Volym och kostnadsutveckling fortsätter som tidigare år inom framför allt hemtjänst. Trots ett tillskott på 2,5 miljoner för 2016 saknas fortfarande drygt 2,5 mnkr för att täcka förväntade kostnader. (motsvarande förra årets bokslut). Tanken var att förvaltningen ska använda ett statsbidrag på 2,8 mnkr för att täcka mellanskillnaden (förutsättningen är att förvaltningen får behålla statsbidraget då det bygger på återredovisning). Statsbidraget är också tänkt att täcka kostnaderna för ytterligare en enhetschef inom hemtjänsten. För 2017 finns önskemål om ytterligare 2,5 mnkr för kostnadsutvecklingen inom hemtjänst. Om ytterligare stadsbidrag för ökad personaltäthet uteblir saknas ytterligare 2,5 mnkr. Från förvaltningen finns också önskemål om att inrätta ett demensteam som har ökad kompetens inom området demenssjukdomar och som också kommer att avlasta övrig personal. Stöd och Service Verksamheten är, för en kommun av Melleruds storlek, stor. Skälet till det är väl känt och beror på att det fanns en hel del landstingsverksamhet som kommunaliserades under 1990 talet. Stöd och omsorg omfattar många människor och många verksamheter för brukare med funktionsnedsättning. Kostnaden för en enskild brukare kan bli hög beroende på funktionsnedsättning och där av följande behov. Det finns stora svårigheter i att prognostisera kostnader och man får alltid utgå utifrån det man ser. Kostnaden per brukare är dock inte hög i jämförelse med andra kommuner men den totala kostnaden blir naturligtvis hög då verksamheten omfattar många brukare. Detta innebär att kommunen hämtar hem en stor summa i de kommunala utjämningsbidragen, för 2015 gjorde det 25,5 mnkr och för 2016 ca 23 mnkr. Detta motsvarar c:a årsarbetare. Verksamheten har inga ytterligare behov annat än de uppskrivningar som görs av budgeten under förutsättning att inga nya beslut tillkommer. 15

17 Tjänstemannaförslag till budget Utöver det finns en hyra som belastar verksamheten som inte borde vara där samt ett behov av ytterligare administratör och teknikombud. Individ- och familjeomsorg Behovet av uppskrivning av budget rör sig om placeringskostnader. Prognos 2016 för placeringar HVB för vuxna samt barn och ungdom är f.n. 7 mnkr utöver budget. Resultatet för placeringar 2015 och prognos för 2016 är en ovanligt hög nivå för Melleruds kommun. En budget för HVBplaceringar utifrån ett genomsnitt de tre senaste åren ger ett behov av ökad resurstilldelning med 4 mnkr. Troligen kommer bokslutet att hamna på ett minus men inför det bör man ha funderat över hur man handskas med ett sådant underskott. Placeringar barn och ungdom antal vårddygn Antal dygn HVB Familjehem År HVB Familjehem Osäkra faktorer är även försörjningsstöd och personalkostnader. Försörjningsstödet har under 2016 första månader ökat med cirka 15 % vilket om detta fortsätter ger ett underskott mot budget med minst 1 mnkr. Tjänstemannaförslaget Innebär för socialnämndens del att en beräknad intäkt på 2 mnkr vad gäller ensamkommande barn tas bort och ersätts med budgetmedel. En utökning med 1 mnkr avsedda att stärka budgeten för placeringar. Vård och omsorg ges ytterligare 2,5 mnkr för att täcka behovet i hemtjänsten (kostnaden beräknas till totalt ca 5 mnkr och kan täckas av eventuella stadsbidrag) Finns andra påtagliga behov inom socialnämndens verksamhetsområde som inte täcks av budgetförstärkningarna, som utökning av administrativa resurser. Behov av ett demensteam i kommunen m.m. Uppdrag Socialförvaltningen kommer att göra en plan för att återställa individ och familjeomsorgen/ myndighetsutövningen till en funktionell verksamhet. Förutsättningen är att rekryteringen fortlöper. En utredning om omfördelning av administrativa resurser inom verksamheten kommer att genomföras. Förslag kommer även att läggas på behov av centrala stödresurser. Hemsjukvården kommer att ses över med anledning av svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor. Förhållandevis många är inskrivna i Melleruds hemsjukvård och det känns nödvändigt att förvaltningen försäkrar sig om att det är rätt personer som får hemsjukvård. 16

18 Tjänstemannaförslag till budget Genomförandet av nyckelfri hemtjänst med leasingavtal. Se över och tydliggöra kostnader för s.k. servicetjänster. I tjänstemannaförslaget tillgodoses en hel del behov och om man ser till det eventuella stadsbidraget så skulle man kunna säga att vård och omsorgs behov tillgodoses full ut. När det sedan gäller socialtjänstens myndighetsdel så ser jag inte att det är möjligt att uttala att förvaltningen inom sin ram kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och i den omfattning som idag bedrivs, osäkerhetsfaktorerna är för stora. Anders Asklund Socialchef 17

Melleruds kommun. Budget 2017

Melleruds kommun. Budget 2017 Melleruds kommun Budget 2017 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 2 Resonemang - Förslag... 4 Driftsbudget... 7 Verksamhetsmål... 8 Investeringsbudget...

Läs mer

Budgetförslag Inledning

Budgetförslag Inledning Budgetförslag 2015 Inledning Budgetförslag 2015 Redovisning av tjänstemannaförslag till budget 2015 Nämnder och partigrupper lämnar förslag på ramar 2015 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 10:00 BN 11:30

Läs mer

Melleruds kommun. Budget 2017 Reviderad Förslag från Ks Innehållsförteckning Sid

Melleruds kommun. Budget 2017 Reviderad Förslag från Ks Innehållsförteckning Sid Melleruds kommun Budget 2017 Reviderad Förslag från Ks 2016-11-09 Innehållsförteckning Sid Innehåll Förändringar... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 3 Resonemang - Förslag... 5 Driftsbudget...

Läs mer

Melleruds kommun. Budget 2017 Reviderad Förslag från Ksau Innehållsförteckning Sid

Melleruds kommun. Budget 2017 Reviderad Förslag från Ksau Innehållsförteckning Sid Melleruds kommun Budget 2017 Reviderad Förslag från Ksau 2016-10-25 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förändringar... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 3 Resonemang - Förslag...

Läs mer

Budget 2016 Revidering

Budget 2016 Revidering Budget 2016 Revidering Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 3 Budget 2016 juni... 6 Budget 2016 revidering... 7 Förslag till driftsbudget... 7

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Melleruds kommun. förslag till. Budget 2019 och plan Innehållsförteckning Sid

Melleruds kommun. förslag till. Budget 2019 och plan Innehållsförteckning Sid Melleruds kommun förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 2 Resonemang - Förslag... 5 Driftsbudget...

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Melleruds kommun. Tjänstemannaförslag till. Budget 2019 och plan

Melleruds kommun. Tjänstemannaförslag till. Budget 2019 och plan Melleruds kommun Tjänstemannaförslag till Budget 2019 och plan 2020-2021 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 2 Resonemang - Förslag... 5 Driftsbudget...

Läs mer

Budget Innehållsförteckning Sid. Innehåll

Budget Innehållsförteckning Sid. Innehåll Budget 2016 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 2 Resonemang - Förslag... 5 Förslag till driftsbudget... 9 Investeringsbudget... 9 Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Tjänstemannaförslag. Budget 2016. Kommunchefens ledningsgrupp

Tjänstemannaförslag. Budget 2016. Kommunchefens ledningsgrupp Tjänstemannaförslag Budget 2016 Kommunchefens ledningsgrupp Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 2 Resonemang - Förslag... 5 Förslag till driftsbudget...

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan 2016-2017

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan 2016-2017 Melleruds kommun 2015 Plan 2016-2017 (Till nyvalda kommunfullmäktige) Ksau Melleruds kommuns politiska organisation Innehåll processen för 2015... 2 Förutsättningar omvärld... 4 Anpassning av tjänstemannaförslaget...

Läs mer

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag

Läs mer

Melleruds kommun. Budgetberedningens förslag. Budget 2018 och plan Innehållsförteckning Sid

Melleruds kommun. Budgetberedningens förslag. Budget 2018 och plan Innehållsförteckning Sid Melleruds kommun Budgetberedningens förslag Budget 2018 och plan 2019-2020 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 2 Resonemang - Förslag... 4 Nämnder

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2017-10-18 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (7) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2017/KS 0003 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård

Läs mer

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning Utbildningsförvaltningen Bilaga 5 Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (6) 2017-02-28 Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning för nyanlända Under 2015 ökade antalet nyanlända elever

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer