Tjänstemannaförslag. Budget Kommunchefens ledningsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemannaförslag. Budget Kommunchefens ledningsgrupp"

Transkript

1 Tjänstemannaförslag Budget 2012 Kommunchefens ledningsgrupp

2 Tjänstemannaförslag till budget Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 2 Förutsättningar... 2 Förutsättningar omvärld... 3 Resonemang - Förslag... 6 Förslag till driftsbudget... 7 Planåren... 8 Resultatbudget... 8 Investeringsbudget... 9 Kommunstyrelsen, administrativ förvaltning...10 Kommunstyrelsen och Byggnadsnämndens, samhällsbyggnadsförvaltning...11 Kultur- och utbildningsnämnden, Kultur- och utbildningsförvaltning...12 Socialnämnden...16 Utredningar:...19 Bilagor:...19 Antal elever...19 Antalet elever...19 Grund...19 Dahlstiernska gymnasiet

3 Tjänstemannaförslag till budget Tidsplan Redovisning av tjänstemannaförslag till budget 2012 Nämnder och partigrupper lämnar förslag på ramar 2012 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 11:00 BN 11:30 Ksau fattar förslag till beslut MBL , ev 11 Ks fatta förslag till beslut Kf fattar beslut om budgetramar Förutsättningar Befolkning Det finns tre områden demografiska data som är väsentliga vid beräkning av budgetförutsättningarna. Dels är det antalet unga i för-, grund och gymnasium, dels är det antalet äldre vilket sammanfaller med omsorgsbehov och dels är det totala antalet invånare som ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter. Kultur- och utbildningschefen har gjort antaganden för barn- och elevutveckling samt antagande om val av gymnasie. Socialchefen har utifrån nuvarande andel äldre gjort antaganden om förändringar i insatsbehovet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vidare behandlas tänkbara konsekvenser på grund av rådande samhällsekonomi. För beräkning av skatt och bidrag har vi utgått ifrån en befolkning på invånare den 1 november Skatter och bidrag För beräkningen har använts senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (februari 2011). En oförändrad skattesats jämfört med Räntor Räntesats på kommunens krediter har använts 3,15 %. För 2011 är beräkningen gjord utifrån en amortering på 5,5 mkr, och för 2012 ytterligare 5 mkr, vilket sammantaget överstiger den beräknade ökningen av kommunens lån av de anställda. Övrigt Bidraget i den mellankommunala utjämningen för LSS utgår från oförändrade villkor jämfört med 2011 dvs. ca 23 mkr. Affärsverksamheten Affärsverksamheterna VA och renhållning förutsätts bibehålla 100 % avgiftsfinansiering. För denna del av den kommunala verksamheten görs ingen schablonmässig uppräkning. Intäkter Verksamheternas intäkter har inte schablonuppräknats, de flesta taxor har någon form av max. De specialdestinerade statsbidragen kan inte påverkas. Övriga taxor är små och påverkar finansieringsförutsättningarna marginellt. 2

4 Tjänstemannaförslag till budget Personalkostnader Samtliga kommunala avtalsområden ska omförhandlas under I underlaget har använts en personalkostnad uppräknad med 3 % jämfört med budget Personalkostnadsuppräkningen fördelas schablonmässigt och ska inkludera en anpassning av personalbudgeten till faktiskt antal anställda, kompensera för snedsittsar samt ge en viss kompensation för löneökningar Löpande kostnader I löpande kostnader inbegrips köp av varor och tjänster. Inflationen är på väg upp och bedöms hamna på ca 2 % under En schablonuppräkning på 1 % föreslås, kostnadsökningar därutöver ska inrymmas i tilldelad ram. Finansiella mål Efter avstämning med Kommunstyrelsen arbetsutskott har kommunchefens ledningsgrupp fått i uppdrag att redovisa ett budgetförslag som uppfyller följande finansiella mål: Resultatet ska minst motsvara 2 % av intäkterna från skatter och bidrag, investeringsvolymen ska vara i nivå med avskrivningarna, låneskulden till kreditinstitut ska under innevarande mandatperiod amorteras till en nivå understigande 100 mkr. Inriktningsmål Kommunfullmäktiges inriktningsmål gäller. Förutsättningar omvärld Befolkning Antalet invånare i Mellerud har fortsatt att minska, den 31 dec 2010 var invånare skrivna i Mellerud. Minskningen var 82 invånare under Minskningen har fortsatt den 15:e mars uppgår folkmängden till Antalet invånare är den enskilt viktigaste faktorn vid beräkning av finansieringsförutsättningarna. I detta underlag har vi utgått från att antalet invånare den 1 november 2011 uppgår till 9 095, den 1 november 2012 är antalet och den 1 november invånare. Om de som lämnar Mellerud utgör ett snitt av befolkningen så innebär den fortsatta befolkningsminskningen att Mellerud tappar ca 8 mkr under i försämrad finansieringsförmåga. 3

5 Tjänstemannaförslag till budget Konjunkturen Ovanstående diagram är hämtat från Konjunkturinstitutets mätningar i februari. Av diagrammet kan vi avläsa att läget är mycket starkt. (100 strecket avser varken högeller låg konjunktur) Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad. Skattekraftsprognos Vid beräkningarna av framtida finansieringsförutsättningar används en skattekraftsprognos från Sveriges- kommuner och landsting. Den prognos vi använt oss av är SKL prognosen för februari: % SKL dec 0,9 2,1 3,1 3,6 SKL feb 1,7 2,3 4,1 4,1 4,0 Vp april SKL april SKL aug Skattekraften i riket beräknas öka med 1,7 % 2010, 2,3 % Uppräkningen av 2010 års skatteintäkter gör att uppräkningen för 2011 görs från en högre nivå. Utfallet 2011 är 3 mkr bättre i februariprognosen än prognosen från december. Det kommer flera prognoser under året, i regeringens vårbudget kan vi se om regeringen delar den bedömning som SKL gjort. Fastighetsavgift Fr.o.m så har fastighetsskatten döpts om till fastighetsavgift. Avgiften tilldelas kommunerna. Inledningsvis så fick kommunerna dela på rikets intäkter från fastighetstaxeringen med samma belopp per invånare. Staten minskade sina statsbidrag till kommunerna med samma belopp, ett nollsummespel gjordes en ny fastighetstaxering, SCB har gjort en beräkning av effekterna och kommit fram till en ökad intäkt för Melleruds kommun på 2,5 mkr, vid föregående årsskifte gjordes en ny prognos och utfallet skrevs ner något. För att kommunen ska kunna få ytterligare intäkter från fastighetsavgiften krävs att fastighetsvärdet ökar och/eller att fler bostäder uppförs. En klassificering av sjöbodarna i Sunnanå som bostäder innebär att ägarna betalar fastighetsavgift. Ansvarsförbindelse för pensioner Allt fler kommuner tar med hela sin pensionsskuld i sina resultat- och balansräkningar, mot nuvarande lagstiftning. Det ger problem vid jämförelse mellan kommunerna. Att som vi följa lagstiftningen ger en missvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. 4

6 Tjänstemannaförslag till budget Pensionskostnad 12,0% Pensionskostnad/lönesumma - MELLERUDS KOMMUN 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% År Blandmodell Fullfondering Mycket tyder på att ansvarsförbindelsen kommer att lyftas in i kommunernas balansräkningar och då regleras mot kommunernas egna kapital. För vår del så kommer det egna kapitalet att bli negativt. Det kommer i sin tur att innebära att en utbetalning inte blir en kostnad, dvs. påverkar resultaträkningen, utan en utbetalning, hanteras som en amortering, dvs. skulden minskar och likviditeten minskar. För att generera likviditet så krävs positiva resultat. D.v.s. ingen skillnad mot idag. Det finns ännu inget förslag till ändrade redovisningsprinciper. Under 2010 minskade ansvarsförbindelsen med 7,3 mkr, under 2011 beräknas den öka med 7 mkr. Prognoserna för de kommande åren är att ansvarsförbindelsen ökar med 0,2 mkr 2012, minskar med 0,3 mkr 2013 och med 0,9 mkr år Orsaken till den lägre ökningstakten och minskningen är att allt mer av ansvarsförbindelsen betalas ut till pensionärerna, vilket ökar likviditetsbelastningen. Utbetalningarna av pensioner ökar, skillnaden mellan sista planåret 2014 och senaste bokslutsåret 2010 är en ökning från 21,3 mkr till 27 mkr en ökning med 5,7 mkr. Denna utveckling påverkar kommunens finansiella handlingsfrihet, tidigare har det finansiella målet på 3 % delvis motiverats med att resultatet måste täcka ett stigande värde på ansvarsförbindelsen. I den mån resultatet har blivit högre pga. denna målsättning har likviditet genererats som kunnat användas för amortering eller finansiering av investeringar. Nu ökar inte ansvarsförbindelsen men i stället ökar utbetalningarna och likviditeten går åt till detta. En resultatnivå på 2 % innebär därför inte ett ökat utrymme för verksamhet, utan det går åt till ökade pensionsutbetalningar. Finansiell avstämning En schablonuppräkning av 2011 års budget, ett tvåprocentigt resultatmål och i övrigt oförändrade finansiella mål ger inte något utrymme för kostnadsökningar. Resultatet, vilket framgår av tabellen nedan, hamnar på en nivå på 3 mkr under resultatmålet. 5

7 Tjänstemannaförslag till budget Vad har hänt, sedan KF plan 2012, Mkr Resultat 8,6 1,8 % av dåvarande skatt o bidrag Ökad skatt Kollektivtrafik 3,2 Högre skattekraft i riket -1,2 Beräknad kostnadsökn. Avskrivningar 0,2 Lägre avskrivningar Inflation 0,0 Oförändrat 1 % Löneuppräkning -3,2 Högre löneökningar 3 % istället för 2 % Lönesumma 0,6 Relativt högre Högre räntekostnader -0,6 Snittränta på 3,15 % Summa 6,4 Nytt resultatmål Åtgärder 9,4 2 % av nuvarande skatt o bidrag 3,0 Behov av kostnadssänkningar Skatteintäkterna har ökat till följd av högkonjunkturen, underlaget är beräknat på en befolkningsminskning på 100 invånare, inflationstakten ökar, februari uppgiften för senaste tolvmånadersperioden var en inflationstakt på 2,5 %. I tjänstemannaförslaget har vi räknat med 1 % inflationskompensation. Den inflation som uppstår därutöver, blir ett motsvarande krav på sänkta kostnader. Räntan är låg men förväntas öka. Kommunens lån har varierad räntebindningstid i enlighet med kommunens finanspolicy, en ränte-förändringarna slår inte fullt ut, en snittränta på 3,15 % verkar inte helt orimlig. Löneförhandlingarna för år 2012 pågår, inte mycket är känt, men löneökningarna förväntas bli högre än de senaste åren. Vi bedömer att en schabloniserad personalkostnadsökning på 3 % inte är orimlig. Resonemang - Förslag Det är framförallt två konsekvenser/åtgärder som möjliggör tjänstemannaförslaget till budget 2011, det ena är ett minskat elevunderlag och det andra är återhållsamhet inom socialtjänsten. Förvaltning Förslag till ramförändring tkr Finansiering, lägre PO-ungdomar -500 Kultur- och utbildning Summa En konsekvens är att hela den föreslagna ramminskningen går till att uppfylla resultatmålet, inget utrymme finns för utökat behov av underhåll av gator och fastigheter eller äldreomsorg. 6

8 Tjänstemannaförslag till budget Minskat antal elever Skolchefen redovisar beräknade elevutveckling. Sedan något år tillbaka fördelas ns resurser med hjälp av en elevpeng, en summa som är rörlig beroende på hur många elever som förväntas under budgetåret. I tabellen nedan visas effekterna om anslagen förändras med peng per elev. Tkr 2012 För, inkl lokaler 856 Grundn IKE gymnasiesär Eget gymnasium IKE gymnasium Summa I förslaget minskas anslaget för Kultur- och utbildning endast motsvarande det minskade behovet av köp av utbildningsplatser utanför Mellerud. Effekten av budgetförslagen innebär en möjlighet till minst bibehållen lärartäthet. Förslag till driftsbudget Tjänstemannaförslaget till budget för 2012 och planåren Redovisas nedan, belopp inom rutan är inlagda Utgångsläge Schablonuppräkning Lön 3% Övriga kostnader 1 % Skatt enligt prognos Minskning Kuf Fler anställda under 26 med låg arb.giv avg. 500 Behov av åtgärder Summa efter åtgärder Kommunchefens ledningsgrupp konstaterar att kultur- och utbildningsförvaltningen har möjlighet att minska sina kostnader pga. färre antal elever, detta utan att kvalitén på verksamheten försämras. Samhällsbyggnadsförvaltningen är i behov av ytterligare medel för underhåll av gator och fastigheter, detta har inte kunnat inrymmas i förslaget. Äldreomsorgen har utökat sina behov och behöver ytterligare anslag för att täcka kommande kostnader, dessa får inrymmas i förvaltningens ram. 7

9 Tjänstemannaförslag till budget Planåren Planåren är endast schablonmässigt beräknade, det innebär att vi utgått ifrån en fortsatt minskad befolkning, att vi använt oss av den senaste tillväxtprognosen från SKL, att vi förutsätter en produktivitetsökning i verksamheterna motsvarande 1 % av löpande kostnader, att vi förutsätter att löneökningstakten blir runt 3 %. Uppräkningen visar att kostnaderna behöver sänkas med 6,5 mkr 2013 och ytterligare 6 mkr Befintlig befolkningsprognos visar att det är möjligt att hämta hem ytterligare någon miljon pga. minskat köp av gymnasieplatser. Ytterligare ca fem mkr finns inom n förutsatt dagens elevpeng. Om skolverksamheten anpassas till elevunderlaget med dagens elevpeng så är det möjligt att även 2013 nå upp till rimligt resultat. Men varken 2012 eller 2013 finns det utrymme för ökat underhåll av fastigheter och gator eller äldreomsorg. Resultatbudget Resultatbudget Belopp i tkr Bokslut 2010 Prognos 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Slutavräkning skatteintäkter Kollektivtrafiken Fastighetsavgift Generella statsbidrag och utjämning Totalt Skatter och statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets resultat Förändring av ansvarsförbindelse Årets resultat inklusive förändring av ansvarsförbindelse Diff i förhållande till resultatkravet 2% Nyckeltal Nettokostnadsandel -verksamheten 93,9% 92,2% 93,4% 94,8% 96,0% -avskrivningar 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% -finansnetto 1,6% 0,8% 1,1% 1,1% 1,1% Summa 98,9% 96,6% 98,0% 99,4% 100,6% I ovanstående resultaträkning är 2013 och 2014 års budgetram schablonuppräknad med 3 % personalkostnader och 1 % löpande kostnader. 8

10 Tjänstemannaförslag till budget Investeringsbudget Objekt Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Övergripande Gatu och parkverksamhet VA-verksamhet Renhållning Nytt Byte Lastmaskin Kostverksamhet Lokalvårdsverksamhet Fastighetsverksamhet Fritidsanläggningar Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Oförutsett/Ej fördelat SUMMA Investeringsbudgeten redovisas här i sammandrag, ett detaljerat förslag finns för genomgång med budgetberedningen. Den stora intäkten för fastighetsverksamheten kommer från beräknad försäljning vid Sunnanå hamn. Under 2013 avser de stora beloppen en översyn av äldreboenden För planåret 2014 finns ännu inget förslag. 9

11 Tjänstemannaförslag till budget Kommunstyrelsen, administrativ förvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2011 har schablonuppräknats, i förslaget tillförs inga ytterligare resurser. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Kommunstyrelsen har under 2011 beslutat att förvaltningen utöver tidigare uppdrag ska inrymma anslag för ferielöner, turistbyrå vid Dalsland Center samt starta en försöksperiod med att ge ungdomar subventionerad avgift i kollektivtrafiken. Införandet av nytt personalsystem, nyrekrytering av ekonomtjänster samt ökat krav på service från It-avdelningen innebär att det under året kommer att behövas större insatser än normalt för introduktion. Under 2012 ska en satsning ske på att införa ett antal e-tjänster, för att göra det enklare för kommuninvånarna och få en effektivare administration. Under året kommer sluttäckning av deponin i Sunnanå vara klar, vilket gör det möjligt att äntligen kunna fortsätta utbyggnaden i Sunnanå hamn av både fritids- och åretruntboende. En annan förutsättning för utbyggnaden är att ansökan för vattenverksamhet går igenom. Detaljplanen för Västerråda kommer att bli klar och starten för byggande av ett köpcentrum blir verklighet. Samtidigt ska den centrala handeln utvecklas och det kommunala ansvaret är att utveckla den fysiska miljön i centrala Mellerud. Dessutom är det ytterligare ett antal detaljplaner som kommer att bli klara ex. i Vita Sannar och Järns Sannar. Det är mycket som är på gång i Mellerud under 2012 och det kommer att ställas stora krav på den kommunala administrationen för att förverkliga alla projekten. Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram Jag bedömer att vi under året inte har utrymme för att lägga in kostnaden för ferielöner i budgeten, staten har slutat med att stimulera denna verksamhet. Vi ser en möjlighet att skapa ett utrymme under 2011 som ska kunna tilläggsbudgeternas till Under hösten 2011 kommer vi att inleda ett försöksår med subventionerad kollektivtrafik för ungdomar, vi vet inte hur stort intresset är, och därmed vad kostnaden kommer att bli. I budgeten finns utrymme för första halvåret Dalslands turist AB har avböjt att fortsätta driva Dalsland Center och därmed även turistbyrån, denna service har tidigare ingått i det bidrag kommunen lämnat till turistbolaget. Att köpa denna tjänst kostar 120 tkr. För att klara budgetramen under 2012 krävs en fortsatt översyn av verksamheten, med krav på rationalisering och effektivisering. Vi ska försöka bli tydligare med vad som är kommuncentral service och vad vi förväntar oss att verksamheterna ska klara själva. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Ingmar Johansson Förvaltningschef 10

12 Tjänstemannaförslag till budget Kommunstyrelsen och Byggnadsnämndens, samhällsbyggnadsförvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2011 har schablonuppräknats, i förslaget tillförs inga ytterligare resurser. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Samhällsbyggnad går in i 2011 med ett underskott i budget på tkr. Vårt mål är att klara detta inom befintlig organisation under året. Det kommer innebära besparingar framför allt på underhåll av fastigheter och gator m.m. Byggenhetens uppdrag kommer att förändras mycket under 2011 då ny lag PBL (Plan och Bygglagen) träder i kraft Det innebär många förändringar i bygglovsprocessen med bland annat ett utökat kontrollansvar. En beräkning på förvaltningen pekar på en utökning med 50% tjänst för att klara de nya arbetsuppgifterna som lagen medför. Detta kommer till största delen att finansieras av höjda bygglovsavgifter Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram Förvaltningen har gjort en utredning och översyn av kök i Dals Rostock. Här finns tre alternativa lösningar. 1. All tillagning koncentreras till Karolinern. - Kostnad för ombyggnad ca kr - Besparing i personal kr = 75%+37,5% tjänst. 2. All tillagning koncentreras till Karolinens Servicehus. - Kostnad för ombyggnad ca kr - Besparing i personal kr = 75%+37,5% tjänst. 3. Extern leverantör av mat. - Leverantören är kontaktad och tittar på pris, kan eventuellt inte leverera specialkost. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Leif Svensson Förvaltningschef 11

13 Tjänstemannaförslag till budget Kultur- och utbildningsnämnden, Kultur- och utbildningsförvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2011 har schablonuppräknats, i förslaget anpassas resurserna till ett minskat antal köpta utbildningsplatser. Antal elever minskar under 2012 i grundn och följer den analys som gjordes under 2008 inför Vi ser också en tydlig minskning av elever som väljer Dahlstiernska gymnasiet redan hösten En liten ökning sker inom förn där det har fötts fler barn och utökning av närvaro tid när föräldrar återgår i arbete. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Utvecklingsområden nytt steg i Tänk Om en till en, fortsatt utveckling av stödresurser i form av specialpedagogiskt team till enheterna. Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram För att kunna utveckla och höja kvalitén inom för och grundn behöver vi se över fasta kostnader inom kultur och utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen står inför stora förändringar redan hösten 2011 med nya läroplaner och en ny skollag som innebär stora åtagande när det gäller behörighets krav inom för, grund och gymnasium samt implementering av nya läroplaner och kursplaner. Krav på Rektors ansvar som pedagogisk ledare ökar, detta för att säkerställa att alla elever ska ha nått målen när man lämnar grundn. För att alla barn och elever ska få en hög kvalitativ undervisning utifrån skollagens riktlinjer, läroplaner och nya kursplaner behöver förvaltningen ta radikala grepp för att kunna utveckla och höja kvalitén. För att säkerställa och höja kvalitén samt samverkan mellan Åsens och Tallåsens för flyttar Tallåsens för in i ns lokaler hösten Det innebär en pedagogisk utveckling och samordning av resurser mellan för, grund och fritidshem. Hösten 2011 lägger vi Tallåsens för i malpåse vilket innebär minskade utgifter i form av hyra, el, underhåll och mattransporter. För att höja kompetensen i undervisning och i de utvecklingsprojekt, som vi har startat upp som ex. En till En Tänk OM, är det nödvändigt att se över antalet elever på våra ytterskolor så att vi inom kultur- och utbildningsförvaltningen ser till att varje elev får hög kvalitet och stöd i sina lär och utvecklingsprocesser. Vi vet genom forskning att det är viktigt att barn och elever tycker att det är roligt att gå till n och att man har många kamrater att vara tillsammans med. Man har sett att detta är en del som främjar lusten till att lära samt att man har lärare runt sig med pedagogisk erfarenhet och kunskap. Elevtalen på ytterskolorna minskar och det blir färre elever i varje årskurs fram till Detta kommer att innebär svårigheter att ha lärare med rätt behörighet till de enheterna med små grupper i varje årskurs fullt ut. Det är viktigt att vi utreder det med fokus på barns och elevers 12

14 Tjänstemannaförslag till budget lärande i fokus. Vad är viktigt för utveckling och lärande och vad behöver våra barn/elever inför den framtid som vi idag inte har så stor kunskap om? Hösten 2011 har Åsens endast 58 barn från för till år 6. Det betyder att det är väldigt få barn i varje årskurs snitt 8 barn. 2014/15 har Åsen endast 48 barn från förskoleklass till år 6 som ger ett snitt på ca 6 barn i varje årskurs. Elevantalet i Karolinern minskar också i varje årskurs från förskoleklass till år 6. I planerna för Karolinern finns det en upprustnings och renoveringsplan. I samband med att man nu planerar en renovering bör man se över ombyggnad och anpassning för nya pedagogiska möjligheter. För kunna utveckla kvalitén i för och bör Kroppefjälls för flyttas till Karolinern i samband med den planerade renoveringen. Skolan anpassas så att den kan användas till för och. Karolinerns F 6 grupper minskar under åren och det innebär att Åsens elever kan flytta till Karolinern för att få elevgrupper som ger möjlighet till undervisning utifrån Skolverkets riktlinjer och läroplanens mål. Samverkan mellan för, förskoleklass, grund och fritidshem stärks när alla finns i samma byggnad och område. Det stärker samverkan mellan olika yrkeskategorier med barns och elevers lärande i fokus. Miljön för föräldrar och barn förbättras med en samordnad verksamhet där man kan lämna och hämta sina barn från förn till år 6 i grundn. Utveckling av Gymnasiet och Vuxenutbildningen. I rapporten som låg till grund för tillkomsten av Dalstiernska gymnasiet skrev man om ett nytt KUNSKAPSCENTRUM som skulle omfatta gymnasium vuxenutbildning, bibliotek och kulturcentrum. Vi har idag ett gymnasium med god kunskapsutveckling och elever som trivs mycket bra. Det minskade elevunderlag beror på att vi har färre elever i årskurs nio och färre elever som väljer att gå i Mellerud. Gymnasiet har ett gott rykte men många av våra ungdomar längtar till något annat. Det är en naturlig del i ungdomars utvecklingsprocess som tyder på nyfikenhet och att vi är olika och har olika behov när vi lär och utvecklas. Vi måste bestämma vilken profil gymnasiet ska ha i framtiden och framtiden är redan hösten Kultur- och Utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till profil och program som kan vara framgångsrika och som vi kan konkurrera med i förhållande till andra gymnasier. Vi kommer att marknadsföra oss så att våra egna och elever från närliggande kommuner väljer våra program. För att utveckla verksamheten och öka kvalitén ska vi därför göra som i rapporten Kunskapscentrum med gymnasium, vuxenutbildning, bibliotek och kultur. Vuxenn lämnar Telaris lokal, biblioteket flyttar från nuvarande lokaler som är i stort behov av renovering och flyttar in i nya lokaler som byggs ihop med Råda och Dahlstiernska. Det innebär att Mellerud får ett nytt Kultur- och Utbildningscenter som en mötesplats mellan generationer. Kultur- och utbildningscentret kommer att ha bibliotek, Kulturbruk, gymnasium, vuxenutbildning, ett kök som är öppet 365 dagar om året och som kan servera mat vid olika evenemang på Kulturbruket. 13

15 Tjänstemannaförslag till budget Bibliotekets nuvarande lokaler kan byggas om till lägenheter. Idag finns det stor efterfrågan på lägenheter i centrala Mellerud. Biblioteket behöver en ganska stor ansiktslyftning ur arbetsmiljösynpunkt och för tillgänglighet. Jag bedömer att vi under året behöver se över alla våra lokaler inom kultur och utbildningsförvaltningen för att inte behöva ligga med stora fasta kostnader. Vi kan då använda dessa pengar i budgeten till kompetenshöjande åtgärder i olika former, stöd till elever med särskilda behov, samt kompetensutveckling för medarbetare i organisationen. Elevantal utifrån dagens siffror 0-6 skolor och 7-9 Råda Råda Ås Ka No Fa Åb Total 09/ / / * 12/ * 13/ / / * Ger -15 elever jämfört med 2011 IKE VT -11 HT -11 VT -12 HT -12 VT -13 HT -13 Antal * 166* * Ger -14 elever jämfört med 2011 Dahlstiernska VT -11 HT -11 VT -12 HT -12 VT -13 HT -13 Antal * 167* * Ger -26 elever jämfört med 2011 Verksamhet VT/HT 2012 Summa För Grund Dahl. Gymnasie IKE gymnasie IKE gymnasiesär -4* Tallåsen Totalt *Osäkerhet råder vid en ev. inflyttning utav 3 elever HT

16 Tjänstemannaförslag till budget Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Ann Hedencrona Förvaltningschef 15

17 Tjänstemannaförslag till budget Socialnämnden, Socialförvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2011 har schablonuppräknats, i förslaget tillförs inga ytterligare resurser. VÅRD OCH OMSORG På uppdrag av socialnämnden pågår arbete med en ny verksamhetsplan för vård och omsorg samt för äldre med insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) för perioden Den ska presenteras för socialnämnden i juni fanns 174 budgeterade platser i särskilda boendeformer, varav 38 platser hade inriktning mot personer med demenssjukdomar. Under 2010 avvecklades gruppbostaden Karolinen. Det betyder att på helårsbasis frigjordes cirka 6,6 mnkr. brutto. Av dessa kommer dock cirka 500 tkr att användas till betalning av outhyrda lägenheter under För närvarande är två lägenheter uthyrda i form av trygghetsboende. För 2011 finns sammanlagt 143 platser i budget. Vid veckomätningarna har det funnits 4-6 överbeläggningar och ett par vakanta platser. Det finns ett behov av ytterligare platser för personer med demenssjukdomar, varav på kort sikt cirka 10 platser hade 6,3 % av år och 30 % av 80 år och äldre hemvård och 1,8 % av år respektive 15,4 % av 80 år och äldre särskilt boende. Med dessa procenttal beräknas det 2012 bli enstaka ytterligare personer som beviljas insatser. Se tabell. För att möta de nya behoven med tillgängliga resurser krävs fortsatt effektivisering. I det kan ligga en risk för att socialtjänsten inte fullt ut kan ge en god och säker vård. Arbetsmiljöverket genomför tillsyn vid Fagerlidshemmet den 7 april 2011 och Socialstyrelsen den 14 april 2011 vid Fagerlids gruppboende. Vid den reducering av platser i särskilda boenden (SÄBO) som genomförts har belastningen ökat inom hemvård, korttidsvård, hemsjukvård och i viss mån rehabilitering. Förutom att antalet vårdtagare i ordinärt boende kommer att öka ytterligare på grund av färre platser i särskilt boende är det svårt att beräkna vilket genomslag den ökade vårdtyngden kommer att få. Observera också att det finns för närvarande 20 personer som är under 65 år, som får insatser inom vård och omsorg till en kostnad av cirka en mnkr. Utförda hemvårdstimmar per vårdtagare och månad har i de tre senaste boksluten uppgått till 21, 19,4 respektive 18,6 timmar. För 2011 beräknas antalet till 310 personer som erhåller hemvårdsinsatser. Tiden hos den enskilde är cirka 70 % av den totala arbetstiden. Hemvårdens budget för 2011 uppgår till tkr och beräknas göra ett överdrag på 1,4 mnkr innevarande år. Det skulle betyda att med cirka 2 % höjning för 2012, hemvårdens budget behöver förstärkas med cirka 500 mnkr. Hemsjukvården har för närvarande, inklusive SÄBO, 343 personer inskrivna. Hemsjukvårdens budget uppgår till tkr inkl. rehab. och tekn. hjälpmedel. Kostnaden fördelat på varje inskriven patient blir 62 tkr. I genomsnitt beräknas varje årsplats i SÄBO kosta 530 tkr. Personalkostnaden utgör cirka 77 % vilket, då motsvarar 400 tkr per år. Vid en reducerad plats i särskilt boende uppgår nettobesparingen med dessa förutsättningar till 350 tkr. Effekten kan dock bli ojämn vid ett fåtal platser som reduceras eller ett stort antal. Beräkningarna förutsätter att personaltätheten kan reduceras i samma förhållande som det minskade antalet platser motsvarar, vilket inte stämmer t ex vid Bergs med en reducering från 36 till 32 platser, eftersom det då är svårt att få personal på fungerande schema. En större platsreducering kan få effekter att kostnaderna för insatser i ordinärt boende närmar sig eller t o m överstiger kostnaden i särskilt boende. 16

18 Tjänstemannaförslag till budget Under 2011 pågår en ombyggnation av Fagerlidshemmet, avdelning 6, så att ytterligare sex permanentplatser och tre korttidsplatser tillskapas att ingå i Fagerlids gruppboende, vilket totalt blir 27 platser för personer med demenssjukdomar. Fyra platser med omvårdnadsinriktning har iordningsställts efter nedläggning av produktionsköket vid Fagerlidshemmet. STÖD OCH SERVICE Gruppbostaden Kyrkogatan som bedrivs enligt LSS har avvecklats. Alla fem boende har flyttat till annan gruppbostad. Kyrkogatan är numera ett korttidsboende. Socialtjänsten köper dessutom en plats i annan kommun, vilket är det mest kostnadseffektiva alternativet för närvarande. Under året tillkommer tre unga som behöver bostad enligt LSS och under nästa år slutar tre unga vid Utsikten i Dals Ed, som kommer att vara berättigade till boende och andra insatser enligt LSS. Fler blir äldre i personkrets 1 och 2 enligt LSS, vilket innebär kompletterande insatser enligt socialtjänstlagen. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Det är för närvarande mycket svårt att prognostisera utfallet för eventuellt ökade kostnader inom individ och familjeomsorg. Antalet ungdomar under 25 år som beviljats försörjningsstöd har under det första kvartalet minskat med 38 %, 24 personer och hushållen med 13 %, 104 hushåll. I budget finns tkr (bokslut 2010: tkr). Årets överdrag beräknas till 700 tkr. Socialnämnden är beroende av hur enskilda, statliga myndigheter och näringslivet tar ansvar för sysselsättning och därmed försörjning. Sker inte detta är socialnämnden skyldig att utge ekonomiskt bistånd inom ramen för villkoren i socialtjänstlagen. Prestationsmålet för HBV-placeringar av unga är satt till en årsplats. För närvarande finns två barn placerade, vilket innebär en kostnadsökning med cirka 500 tkr. Ett övertagande av ansvaret för fyra barn placerade i familjehem kan innebära en ökad kostnad på cirka 700 tkr (halvår) för Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Genomförande av lag om valfrihet (LOV). Under 2011 bedöms inga ytterligare kostnader tillkomma. En mycket restriktiv bedömning av insatser inom vård och omsorg kan innebära att platser i särskilt boende kan vakanshållas. Uppdragen att inom ramen för lagstiftningen tillgodose rätten till bistånd för den enskilde inom individ- och familjeomsorgen med ytterligare placeringar och försörjningsstöd samt hemtjänst med en ökning på cirka 15 personer kan innebära ett överdrag på cirka tre mnkr. Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram Jag bedömer att förvaltningen under 2011 ska vidta åtgärder eller föreslå kostnadsreduceringar enligt nedan: Verksamhet Konsekvenser tkr Alla inköp större än 1000 kronor underställs sektorschef för beslut Konferenser/kurser minimeras Utökning av platser vid Fagerlids gruppboende avvaktas till 2012 Byråkratiskt och tidsödande men markerande om allvaret att noggrant överväga inköp Stimulans och kompetensbevarande uteblir med risk för att ej god vård och omsorg ges Personer med beviljas plats kan ej erhålla adekvat vård. Risk för betalningsansvar

19 Tjänstemannaförslag till budget Minskad personaltäthet från 0,62 till 0.57 vid Fagerlidshemmet Inga ytterligare kurser vid biståndsenheten Inga ytterligare köp av HVB för vuxna Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrin med integrering av boendestöd, dagverksamhet och boende Axet Ändrat boende för en del äldre inom LSS Kan innebära att medarbetare tappar i kompetens Kan innebära att sökanden beviljas vid överklagande En effektivare organisation Kvalitetshöjningar för boende och personal. Flyttningar för många vid omfördelning av innehåll och resurser. Summa Förslag till åtgärder för inom icke utvidgad ram förutom kompensation för löneöversyn och löpande kostnader - För 2012 gäller att 13 platser inom vård och Personal- samt omsorg vakanshålls matkostnader. Intäkter avräknade. Ökad kostnad för hemvård IFO/ försörjningsstöd och placeringar av unga Minskade intäkter/ ev betalningsansvar/ 300 Fortsatt förstärkt rehab 400 Sociala insatser i särskilt boende 400 Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Henry Einestedt Förvaltningschef

20 Tjänstemannaförslag till budget Utredningar: Kommunchefens ledningsgrupp föreslår att utredningar skyndsamt färdigställs Bilagor: Vilken omfattning på äldreomsorgen har Mellerud år 2015, vilka institutioner finns kvar, vilka behöver förändras? Vilken omfattning på n har Mellerud år 2015, vilka skolor finns kvar? Vilka åtgärder krävs för att vi ska komma dit? Vilken finansiering finns att tillgå, hur många invånare Antal elever Antalet elever Grund 10/11 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF } Åsens, Åsebro} och Karoliner har väldigt små grupper i varje årskurs 11/12 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF }

21 Tjänstemannaförslag till budget Råda n har 44 färre elever som lämnar grundn VT 12 i förhållande till Vt11 vilket får stor betydelse för gymnasiet. Åsens s elevtal sjunker och vi behöver börja tänka på en flytt av /fritidshem och förn till Karolinern inför /13 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF } /14 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF } /15 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF }

22 Tjänstemannaförslag till budget /16 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF } /11 Klass Dahlstiernska gymnasiet Totalt BF ES SP NV TE Lärling IV Totalt /12 Klass Totalt BF ES SP NV TE Lärling IV Totalt Ca:

Budgetförslag Inledning

Budgetförslag Inledning Budgetförslag 2015 Inledning Budgetförslag 2015 Redovisning av tjänstemannaförslag till budget 2015 Nämnder och partigrupper lämnar förslag på ramar 2015 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 10:00 BN 11:30

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan 2016-2017

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan 2016-2017 Melleruds kommun 2015 Plan 2016-2017 (Till nyvalda kommunfullmäktige) Ksau Melleruds kommuns politiska organisation Innehåll processen för 2015... 2 Förutsättningar omvärld... 4 Anpassning av tjänstemannaförslaget...

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Budget Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar

Budget Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Budget 2015-2018 Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet 2015-03-05 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Kf 113 / 2014 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att påbörja

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv

Läs mer

Underlag för revidering av årsplan 2020

Underlag för revidering av årsplan 2020 Dnr: 2019/00362 Underlag för revidering av årsplan 2020 Fastighetsnämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Annika Andersson Annika.andersson@vasteras.se

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 2019 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar. Övriga

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Efter de dystra prognoser som Kommunstyrelsen har fått del av under januari och mars månad, vilka indikerade

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

Kommunens resultat 2018

Kommunens resultat 2018 Kommunens resultat 218 Örnsköldsviks kommun Kommunstyrelsen 5/2 219 Beslut KF 14 Tertialuppföljning, maj Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj 218. Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Budget 2016 Revidering

Budget 2016 Revidering Budget 2016 Revidering Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 3 Budget 2016 juni... 6 Budget 2016 revidering... 7 Förslag till driftsbudget... 7

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer