Inledning. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Bilagor. KS-ordförande har ordet i korthet 4 Organisation 5 Om kommunen 6 Framtiden 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Bilagor. KS-ordförande har ordet 2 2012 i korthet 4 Organisation 5 Om kommunen 6 Framtiden 10"

Transkript

1 Fl enskommun 012 År sr edovi sni ng2 Godkänd av KF

2 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning KS-ordförande har ordet i korthet 4 Organisation 5 Om kommunen 6 Framtiden 10 Förvaltningsberättelse Omvärlden och kommunens ekonomi 12 Viktiga beslut 13 Ekonomisk översikt 14 Uppföljning av kommunmålen 14 Uppföljning av särskilda uppdrag 19 Verksamheterna i korthet 21 Årets resultat, finansiell beskrivning 30 Kommunkoncernen 37 Personalredovisning 42 Miljöredovisning 47 Folkhälsobokslut 49 Räkenskaper Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Finansieringsanalys 55 Noter 56 Externa intäkter och kostnader 65 Driftredovisning 66 Investeringsredovisning 67 Redovisningsprinciper 70 Ord och begrepp 72 Bilagor Jämförelser och nyckeltal 74 Uppföljning av kommunmålen 85 Revisionsberättelse 96

3 INLEDNING 2012 har varit ett år då vi jobbat stenhårt för att få ordning på kommunens styrning mot mål och resultat. Arbetet utgår från den nya visionen som antogs i mars Parallellt med visionsarbetet arbetade vi fram en strategisk fyraårsplan som även den antogs under vårvintern. Den utgår från långsiktighet och olika strategiska val som ska utveckla kommunen. Vi lämnar nu det gamla budgetsystemet och går in i ett nytt sätt att arbeta. Genom att analysera planeringsförutsättningarna varje år flyttar vi fram planen ett år i taget. Den strukturen i arbetet är ny för de förtroendevalda och även för tjänstemannaorganisationen, men har många fördelar. Bland annat flyttar den fokus till medborgarna och till våra mål och resultat. Det är oerhört viktigt att vi får till ett långsiktigt tänkande så att vi inte hamnar i ettårsmål där oväntade händelser riskerar att påverka arbete och resultat. Vårt bidrag till att skapa den här strukturen är dels en ny styrmodell, dels en strategisk plan som vi levererade Med det och visionen som bas, skapar vi möjligheter för en mer framåtsyftande planering. Anders Berglöv KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET Vi kan glädjas åt att resultatet är positivt även om överskottet huvudsakligen beror på de så kallade AFA-pengarna, återbetalning på tidigare försäkringsinbetalningar. Det känns bra eftersom det finns tecken på att Sverige riskerar att hamna i en rejäl lågkonjunktur. Vi har en ganska stark finansförvaltning där en del nämndeffekter slår igenom negativt. Socialnämnden, som tidigare slitit med stora underskott, har gjort en fantastisk upphämtning och gör i praktiken ett nollresultat. Försörjningsstödet har flyttats över till kommunstyrelsen och hushållens ökande behov är naturligtvis en anledning till oro. Det har ökat från miljoner kr på fem år. Den arbetslöshet som drabbat kommunens invånare slår mycket hårt mot hushållen. Vi tacklar det arbetet genom samverkansorganet Jobbkommissionen som skapades Inom Jobbkommissionen inventerar kommunen tillsammans med Arbetsförmedling och näringsliv förutsättningarna för att utveckla arbetsmarknad, utbildning och kommunikationer. VERA-projektet på Social- och Vuxenförvaltningen, är ett annat sätt för oss att jobba med att få in människor i egen försörjning. En annan viktig åtgärd är att Flens kommun tar sitt ansvar som arbetsgivare. Under 2012 har vi tagit emot ett 16 personer i nystartsjobb och det finns plats för fler. Vårt mål är att ta emot 20. Vissa tider inom politiken innebär konsolideringstider och jag är väldigt glad åt att de politiska partierna gemensamt känner värdet av att jobba mer långsiktigt med planering, styrning och resultatmål. Det leder också till mer framåtsyftande diskussioner! Ytterligare ett exempel på samsyn och stabilitet är beslutet om Skolprojektet som startade 2012 med målet att vända utvecklingen med skolans låga resultat. Analysen och redovisningen har skett i en positiv öppenhet som också öppnar för stort intresse och hög motivation. Inom ortsutvecklings- och Färdplan Flenarbetet har vi fått in nya medborgarperspektiv och ett stort ideellt engagemang. Ortsutvecklarna är idag kommunens självklara samtalspartner i olika frågor. De ser inte kommunen som en beställningscentral utan som en möjliggörare. Genom att ge kommuninvånare möjligheter till inflytande och delaktighet på den egna orten har arbetet bidragit till mycket stort engagemang. Det har också ökat kunskapen om kommunens förutsättningar. Att förstå kommunens roll och möjligheter att påverka sakernas tillstånd är en lång process. Vi har möjligheter att påverka en hel del inom kommunorganisationen, men långt ifrån allt. Därför måste vi spana mot vår omvärld. Det viktigaste är att vi vågar tro på det vi gör och att vi inte släpper taget. 2

4 INLEDNING KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET Ortsutvecklingsarbetet är en baby som vi skapat gemensamt, kommuninvånare och kommun, som jag hoppas får en permanent funktion i organisationen framöver. Anders Berglöv Kommunstyrelsens ordförande 3

5 INLEDNING 2012 I KORTHET Årets resultat är plus 11,1 mkr. Balanskravsresultatet uppgår till plus 9,4 mkr. Målet är att resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkterna och utjämningen senast år Under 2012 har målet uppnåtts. De största avvikelserna i förhållande till fastställd budget har kommunstyrelsen med budgetöverskridanden om 8,5 mkr respektive barn- och utbildningsnämnden med 10,6 mkr. Detta utgör för kommunstyrelsen ca 9 procent och för barn- och utbildningsnämnden ca 3 procent av nettokostnaderna. Av kommunstyrelsens underskott är 7,1 mkr hänförligt till VERA-projektet (samarbetsprojekt mellan socialnämnden och arbetsmarknads och utbildningsnämnden). Totalt uppgår nämndernas avvikelse till -20,7 mkr. Årets skatteintäkter och utjämning uppgår till 810 mkr vilket är en ökning med ca 35 mkr från år Den procentuella ökningen mellan 2011 och 2012 är 4,5 procent. Antal tillsvidareanställda i kommunen var personer 2012, därav återfanns personer inom verksamhetsområdena utbildning och social omsorg. Personalkostnaderna var 590,7 mkr, vilket motsvarar 64 procent av kommunens kostnader. Befolkning Befolkningen har under året minskat med 44 personer. Vid utgången av 2012 var antalet invånare Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och övrig finansiering uppvisar en positiv avvikelse med 25,5 mkr. Den främsta orsaken är engångsutbetalningen från AFA Försäkringar. Årets nettoinvesteringar uppgår till 38,3 mkr varav byggnationen av ett nytt äldreboende i Flen utgör 10,3 mkr. Den budgeterade nettokostnaden för investeringar uppgick till 119,8 mkr. Investeringstakten är därmed lägre än vad som budgeterats, endast 34,9 procent har förbrukats. Budgeterade anslag för exploateringar och investeringar byggnation av ett nytt äldreboende samt ett nytt gruppboende har inte nyttjats i så stor omfattning som budgeterats Antal invånare 31/ Skattesats kommunen, kr 21:38 21:38 21:58 21:58 22:33 Skattesats kommunen och landstinget 31:10 31:75 31:75 31:75 32:50 Årets resultat, mkr +0,5-3,9 +14,5-4,6 +11,1 Nämndernas budgetavvikelse, mkr -11,7-8,3-20,2-17,8-20,7 Nettokostnadernas andel av skatteint, 100,4 101,2 98,9 101,3 99,5 procent Nettokostnad per invånare, kr Nettoinvestering, mkr Låneskuld, mkr Soliditet, procent Borgen- och ansvarsförbindelser, mkr (exkl. pensionsskuld)

6 INLEDNING ORGANISATION Kommunen är en demokratiskt styrd organisation vilket innebär att de förtroendevalda politikerna har huvudansvaret för kommunens verksamhet. Medborgarna avgör med sina röster i de allmänna valen vilka partier som ska finnas representerade i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, och hur många mandat (platser) varje parti får. Varje parti får mandat i förhållande till det antal röster partiet fått eftersom vi i Sverige har proportionella val. Kommunens arbete är så omfattande att kommunfullmäktige inte ensam kan klara det. Därför utser kommunfullmäktige kommunstyrelse och ett antal nämnder som tilldelas olika ansvarsområden. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och hur många ledamöter varje nämnd ska ha. Fördelningen av platser i nämnderna motsvarar majoritetsförhållandena i fullmäktige. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. I många lagar anges också att en viss nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor. Ovan redovisas den kommunala organisationen för Under varje nämnd finns en kommunal förvaltning med kommunanställda som ska genomföra allt det arbete som krävs för att kommunen ska fungera. Förenklat kan man säga att kommunen har en politisk nivå där politikerna fattar beslut, och en förvaltande nivå där kommunens anställda arbetar för att göra verklighet av besluten. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. Den personen är tjänsteman och inte folkvald politiker. Till sin hjälp har förvaltningschefen ofta en grupp medarbetare. Politikerna får inte detaljstyra arbetsuppgifter inom förvaltningen. Den svenska förvaltningsmodellen både på riksplanet och i kommunen bygger på en långtgående självständighet för tjänstemännen. 5

7 INLEDNING Befolkningsutveckling i Flen Folkmängden i kommunen ökade markant i början av 1990-talet och 1994 uppgick antalet invånare till nästan personer. Sedan dess har folkmängden minskat även om det finns år med tillfälliga uppgångar. Antalet invånare uppgår nu till , en minskning med 44 personer jämfört med året innan (2011). De flesta av länets kommuner ökade sin folkmängd under 2012, men förutom Flen tappade också Oxelösund och Vingåker invånare. Befolkningsutveckling i kommunen sedan 1985 OM KOMMUNEN Församlingar och tätorter I kommunen finns fyra församlingar: Bettna, Dunker-Lilla Malma, Mellösa samt Flen, Helgesta-Hyltinge. Dessutom finns 8 tätorter, se nedan. Flens kommun är en flerkärnig kommun och bara drygt en tredjedel av kommunens befolkning bor i centralorten. Ytterligare en tredjedel av befolkningen bor i andra tätorter. Övrig befolkning, drygt 4000 personer, bor utanför tätorterna. Framför allt är de södra delarna och den nordligaste delen av kommunen glest befolkade. Tätorter Folkmängd Flen 6248 Malmköping 1971 Hälleforsnäs 1609 Sparreholm 728 Mellösa 525 Bettna 386 Skebokvarn 184 Vadsbro 113 En anledning till den minskade folkmängden är kombinationen av födelseunderskott och inrikes flyttunderskott. Som man kan se i diagrammet nedan ligger antalet nyfödda barn genomgående under antalet döda sedan mitten av 1990-talet. År 2012 föddes 148 barn i kommunen samtidigt som 199 personer avled. Födda och döda i kommunen sedan 1985 Inrikes flyttnettot (= antalet inflyttare från någon annan kommun i landet minus antalet utflyttare till någon annan kommun i landet) uppgick 2012 till personer. Invandringen från utlandet var mycket omfattande under 2012 (284 personer) och dämpade minskningen av den totala folkmängden. Åldersfördelning Åldersfördelningen bland invånarna i Flens kommun skiljer sig från fördelningen i hela riket, se befolkningspyramiden nedan. Jämfört med rikets genomsnitt har kommunen en högre andel personer i åldrarna 5 till 20 år samt 55 till 90 år. Andelen personer 20 till 40 år är däremot klart lägre än i riket. 6

8 INLEDNING OM KOMMUNEN Möjligheter till rik fritid Slott, herrgårdar, utpräglade landsbygdssamhällen, bruksmiljö eller pittoresk köping i Flens kommun är kontrasterna stora. Här finns ett rikt natur- och kulturliv. Sjön Båven tillsammans med många andra mindre sjöar ger ett stort utbud av vattenleder. Paddla, fiska, rida, vandra - möjligheterna är många. Kommunens befolkningspyramid den 31 dec 2010 (Källa: SCB). Svarta linjen = Riket Pendling År 2011 hade av de boende i Flens kommun sin arbetsplats i en annan kommun. I huvudsak var det till Eskilstuna, Katrineholm, Stockholm och Nyköping som de pendlade till. Drygt 1500 personer pendlade till en ort i Sörmlands län. Cirka 800 personer pendlade till ett annat län. Av dessa var det 600 personer som pendlade till Stockholms län. Knappt personer pendlade från en annan kommun till Flens kommun. Dessa kom i huvudsak från Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping. Flens kommun arbetar aktivt för att förbättra möjligheterna för pendlare. Sedan augusti 2003 rullar regionaltåget Sörmlandspilen mellan Stockholm och Hallsberg. Det bygger på ett samarbete mellan Vingåkers, Katrineholms, Gnesta och Flens kommun, där kommunerna tillsammans med Landstinget betalar för ett bibehållande och i framtiden en förbättring av tågtrafiken längs Västra Stambanan. Flen och Hälleforsnäs har även tågförbindelser mot Eskilstuna/Västerås och Norrköping/Linköping. Antalet turer på denna linje uppgår till 15 per vardag och riktning. Tidtabellsskiftet i december 2012 medförde en del förbättringar i busstrafiken i samband med den stora översynen i hela länet. Framför allt busstrafiken mot Katrineholm och Nyköping utökades. Också i tågtrafiken skedde en positiv förändring i och med att Flen fick bytesfria förbindelser till ytterligare en större stad, nämligen Linköping. För den idrottsintresserade finns ishall, golfbana, fotbollsplaner, badhus, skidbacke och mycket mer. Konst och kultur har alltid spelat en viktig roll i kommunen. På olika håll ordnas det bland annat litterära caféer, musikcaféer, konstutställningar och föreläsningar. Visionen - Flens kommun 2019 I mars 2012 beslutade kommunfullmäktige i Flen om den vision som ska ligga till grund för Flens kommuns utveckling till Den har växt fram i tät dialog med näringsliv, föreningsliv, ungdomar och andra kommuninvånare och bryts ned i strategiska mål, strategier och handlingsplaner. Kommunfullmäktige har under året också antagit en ny styrmodell för att styra mot tydligare politiska mål, ökad långsiktighet, planering och ökad dialog. Färdplan Flen I december 2010 antog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ett tioårigt projektdirektiv för Färdplan Flen, kommunens arbete för kommun- och varumärkesutveckling. Sedan dess har årliga projektplaner antagits av kommunfullmäktig varje år i december. Under 2011 och 2012 har följande delprojekt drivits inom Färdplan Flen: Flens kommun 2019 som ledde till att kommunfullmäktige i mars 2012 antog en vision för Flens kommun Ortsutveckling med målet att skapa en vision och handlingsplan för alla orter i kommunen. April 2012 antog kommunfullmäktige en vision och långsiktig handlingsplan för Sparreholm och i oktober visionen och handlingsplanen för Hälleforsnäs. Under 2012 har ortsutveckling dessutom initierats i Bettna och Skebokvarn. I Malmköping pågår genomförandet 7

9 INLEDNING av åtgärderna i handlingsplanen som antogs i december Dialog och delaktighet med fokus på att utveckla dialogen med medborgarna i kommunen i nära samarbete med Medborgardialogberedningen. Effektiv Organisation som bland annat har lett till att kommunfullmäktige i mars 2012 antog en ny styrmodell som är ett viktigt verktyg för att förverkliga visionen Flens kommun Dessutom pågår arbete med att utveckla och förbättra kommunens intranät. Attraktiv Arbetsgivare där en analys av förutsättningarna för Flens kommun att bli en attraktiv arbetsgivare har tagits fram och som används som underlag för HR avdelningens fortsatta arbete. Alla delprojekt har utvecklats under 2012 med regelbunden rapportering till styrgruppen för Färdplan Flen, d.v.s. de förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott. I december 2012 redogjordes projektets utveckling för kommunfullmäktige tillsammans med en projektplan för Projektplaner mm finns på hemsidan under Skolprojektet i Flen I flera år har många elever i Flens kommun haft svårt att klara godkända resultat i skolan. Det har bekymrat såväl lärare och förtroendevalda som föräldrar och Skolinspektion. Med syftet att göra en analys för att förstå situationen, tillsattes en skolutredning Den fick kommunfullmäktige att i full politisk enighet ta ett beslut om att tillsätta ett treårigt Skolprojekt med egen budget för att komma tillrätta med problemen. Projektet inleddes i februari 2012 I fas 1 under 2012 gjordes en grundlig nulägesanalys av hela utbildningsområdet för att identifiera samband, svagheter och möjligheter. Den ska utgöra ett underlag till diskussioner om åtgärder. Fas två ska i slutet av 2013 utmynna i beslut om åtgärder. Under fas tre från september 2013 och framåt, ska genomförandet äga rum. Näringsliv och arbetsmarknad Flens kommun har en företagskultur som är mångfacetterad och betecknas framförallt av OM KOMMUNEN små företag i olika branscher. De branscher som företräder kommunen är dels inom traditionella sektorer och dels specialistföretag, särskilt inom tillverkning. Tillverkning, vård- och omsorg, handel, byggverksamhet samt utbildning är de dominerande branscherna i vår kommun. Läget på arbetsmarknaden är fortfarande ansträngt och kommunen utmärker sig genom hög arbetslöshet och ett förhållandevis stort antal personer i arbetsmarknadspolitiska program, se siffrorna i tabellen. Arbetsmarknadsdata januari 2013 Andel arbetslösa Flen 5,3 % Andel arbetslösa Riket 3,7 % Andel personer i program Flen 5,6 % Andel personer i program Riket 3,2 % Avser personer mellan 16 och 64 år, Källa: AMS Hösten 2012 startades jobbkommissionen, ett samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet med syfte att få fler personer i arbete. Med detta ska också kostnaderna för försörjningsstöd minska. Ytterligare ett steg i att vässa arbetet med näringslivsfrågor togs i december då näringslivskontoret förstärktes med en näringslivsutvecklare. För fjärde året i rad genomfördes näringslivsdagen då politiker och tjänstemän från olika förvaltningar och nämnder i Flens kommun uppvaktade drygt 60 slumpvis utvalda lokala företag med syfte att lyssna av det lokala näringslivet. Synpunkterna ska användas för att utveckla dialogen med det lokala näringslivet och leda till upplevt förbättrat näringslivsklimat. Den kommunala organisationen Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det finns 45 ledamöter i Flens kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande är Stefan Zunko (S). Kommunfullmäktige ger styrelser och nämnder i uppdrag att sköta verksamheten inom respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har elva ledamöter och ordförande är An- 8

10 INLEDNING ders Berglöv (S). Lars Falk (A2) är 1:e vice ordförande och Björn Zetterqvist (M) är 2:e vice ordförande. OM KOMMUNEN Dessutom finns en Överförmyndare, en Arvodeskommitté och Revisionen. Kommunfullmäktiges mandatfördelning (efter valet 2010) Partier Socialdemokraterna 17 Alternativ Moderaterna 8 Centerpartiet 4 Vänsterpartiet 3 Folkpartiet liberalerna 2 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet de gröna 2 Sverigedemokraterna 3 Totalt 45 Kommunen har utöver kommunstyrelsen åtta nämnder: Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Bygg-, miljö och räddningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Personalnämnden Valnämnden 9

11 INLEDNING De prognoser som gjorts inför de närmaste årens ekonomiska utveckling pekar på en mycket långsam återhämtning från den ekonomiska problematik vi nu har. Vi får därför räkna med att arbetslösheten fortsatt kommer att ligga på en hög oacceptabel nivå. Särskilt oroväckande är det att så många ungdomar inte får jobb. Det finns också stora osäkerheter i vad som händer i flera europeiska länder som har stora ekonomiska problem och mycket stora arbetslöshetstal. Om läget där inte förbättras finns det stor risk för såväl fortsatt ekonomisk problematik som för att social oro kan spridas i flera europeiska länder. Det är en stor utmaning för Europa, dess ekonomier och för demokratin. Den dåliga ekonomiska situationen har och kommer om den inte bryts att få fortsatt negativ påverkan på Flens kommun. Mot bakgrund av de stora utmaningar som kommunen har inför framtiden har ett antal utvecklings/förbättringsarbeten satts igång i kommunen. Det kanske viktigaste är kommunens skolprojekt. Under en följd av år har skolresultaten försämrats i kommunen. Skolprojektet är ett sätt att stödja och utveckla skolan och dess förutsättningar för att tydligt och långsiktigt förbättra skolresultateten. Hittills har en grundläggande analys gjorts och under 2013 pågår arbetet med att ta fram ett konkret handlingsprogram med de åtgärder som är nödvändiga för att åstadkomma resultat. Jämsides med det arbetet genomförs successivt ett antal förbättringar/åtgärder under året. För att kunna bedöma framtida behov för den framtida äldrevården genomförs inom kommunen Case 2030 för att skapa underlag för beslut och investeringar för den framtida äldrevården i kommunen. Det sker mot bakgrund av att det från 2017 och framåt beräknas ske en kraftig ökning av antalet äldre över 80 år i kommunen. För att kommunen tillsammans med arbetsförmedling, näringsliv, skola etc. bättre ska kunna möta den höga arbetslösheten pågår arbete i Jobbkommissionen. Där samlas representanter från kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet för att ta fram bättre samverkan och konkreta åtgärder för att vi på lokal nivå ska kunna påverka i positiv riktning. Inte minst handlar det om att motverka utslagning och behov av försörjningsstöd och om att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i kommunen. FRAMTIDEN Inom kommunen tas det fram ett stort antal praktikplatser. Inom näringslivsområdet har vi satt igång en satsning med syfte att skapa bättre förutsättningar för näringslivet och att starta företag. Näringslivschefen har för en treårsperiod fått en medarbetare vid sin sida för att öka samarbetet med näringsliv, utbildningssektorn och tillsammans ta fram åtgärder. Som exempel kan nämnas stöd/rådgivning för nya företag och förenklingar i kommunen för att underlätta start och expansion av företag. Sedan några år bedriver kommunen arbetet för företag genom en väg in så att flera aspekter kan klaras av snabbare och enklare. Under året kommer såväl den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen att ses över. Syfte är att åstadkomma en demokratisk och effektiv organisation som på ett bättre sätt klarar de sämre ekonomiska förutsättningarna och att möta de krav som ställs. Arbetet har påbörjats, ett första inriktningsbeslut ska tas under hösten Genomförande av de föreslagna förändringarna ska påbörjas under 2014 och vara fullt genomförda 1/ En ny organisation och ansvarsfördelning för kollektivtrafiken har genomförts i Sverige och Sörmland. Kommunen får ett större ansvar för planeringen av busstrafiken medan landstinget fått motsvarande ansvar för järnvägstrafiken. Förbättrad kollektivtrafik är nödvändigt för att kunna få till tillväxt och minskad arbetslöshet. Framförallt är det tillförlitligheten som måste klaras. Tåg och bussar måste man kunna lita på. Vissa positiva signaler och tendenser finns men det blir även framöver nödvändigt för kommunen att ligga på hårt för att förmå riksdag och regering att skapa goda förutsättningar för trafik, såväl kollektiv sådan som förbättringar av vägnätet. Att vi på ett bra sätt kan pendla både till och från kommunen och inom kommunen är nödvändigt för att vi ska kunna dra fördel av vårt läge i den växande och expansiva Stockholmsregionen. Arbetet inom Färdplan Flen för att långsiktigt utveckla kommunens förutsättningar fortsätter. Det handlar om att förbättra kommunens verksamheter men också om att skapa samverkan med näringsliv och föreningsliv och att få fler att vilja bo, verka och uppleva i vår kommun. Ortsutvecklingen fortgår och kommer nu att dra igång för fullt också för Flen. Ortsutveckl- 10

12 INLEDNING FRAMTIDEN ingen ska tillsammans med boende på respektive ort hitta vägar att ta tillvara varje orts unika förutsättningar och möjligheter. Många är engagerade i det arbetet. En förstudie avseende bredbandsutbygganden i kommunen är klar under våren Under året kommer kommunen att ta ställning till en strategi/handlingsplan för bredbandstillgången i olika delar av kommunen. Inom turismnäringen händer mycket. Alla Sörmlandskommunerna är inne i ett gemensamt arbete för att utveckla Sörmland som en nationell destination för besöksnäringen. Under 2013 ska det arbetet konkretiseras. Fler besökare ger större möjligheter för en växande ekonomi och för en attraktivare kommun. Några av de tillfälliga besökarna hoppas vi kommer att välja att bosätta sig i vår vackra kommun. Det finns anledning till oro för utvecklingen men framförallt finns det skäl till handling och då god anledning att tro på en bra framtid för kommunen och dess invånare. Det beror till större delen på alla oss som bor och verkar i kommunen hur vår framtid ska se ut. 11

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärlden och kommunens ekonomi Internationell ekonomi Den ekonomiska utvecklingen har väsentligt försvagats sedan 2011 särskilt i stora delar av Europa. Skuldkrisen i flera länder i södra Europa har fortsatt bidragit till pessimism i de ekonomiska prognoserna. Även med ett lyckligt slut kommer det ta tid innan förtroendet återvänder och oron på de finansiella marknaderna lägger sig. Oron består de närmast kommande åren, men de internationella bedömarna ser dock en ljusning mot slutet på Trots detta i huvudsak positiva anslag antas det svaga tillståndet i framförallt södra Europa bestå under lång tid framöver. I södra Europa har ett betydande fall av BNP lett till att hela Eurozonen har en negativ BNP-utveckling. I stora delar av den svenska exportmarknaden har utvecklingen varit ytterst svag, eller negativ, under Ekonomisk utveckling i Sverige Trots en svag reell tillväxt i ekonomin och en eskalerande arbetslöshet, som beräknas fortgå de närmaste åren, växte ändå skatteunderlaget relativt väl under En del av det beror på effekter från 2011 då den slutliga taxeringen, som färdigställdes i november 2012, visade på en ökning av den beskattningsbara inkomsten jämfört med tidigare prognoser. Tillväxten i svensk ekonomi har stannat av rejält, men svensk ekonomi kommer snart att börja växa igen enligt prognoserna. En av förklaringarna till det är den svaga utvecklingen i stora delar av den svenska exportmarknaden. Tillväxten blev 2012 och, i prognoserna för 2013, väsentligt svagare än under 2010 och Lägre sysselsättning och dämpad inflation håller tillbaka skatteunderlaget men andra faktorer som ökade pensioner har hittills verkat gå i motsatt riktning. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden har visat sig få negativa effekter på den inhemska konsumtionen, trots en gynnsam utveckling av hushållens disponibla inkomster. Detta genom att hushållens sparande har ökat och beräknas fortsätta öka, från en redan hög nivå. OMVÄRLDEN ytterligare under 2012 krävdes återhållsamhet för att åstadkomma ett budgeterat överskott. Den ökade utdebiteringen motiverades av ökade behov i den sociala sektorn och behov av ökade resurser för att möta de sjunkande resultaten inom skolan. Kommunstyrelsen beslutade om en preliminär budget i juni 2011 och fullmäktige fattade det slutliga budgetbeslutet i november. Budgeten innebar fortsatta ekonomiska förstärkningar inom skolan samt ytterligare förstärkningar till socialnämndens verksamheter. Investeringsbudgeten uppgick till ca 37 mkr och präglades av flera mindre investeringar. God ekonomisk hushållning Enligt god ekonomisk hushållning ska uppkomna underskott i bokslutet täckas inom 3 år. Exempelvis ska underskottet i bokslut 2011 täckas senast i 2014 års budget. Revisorerna ska skriftligt bedöma om resultatet i delårsrapport och årsbokslut är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat i budgeten. Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen har de senaste åren varit negativ i kommunen. Under 2011 skedde en ökning av befolkningen med 35 personer, men under 2012 har dock befolkningen återigen minskat med 44 personer. Vid utgången av året uppgår befolkningen till invånare. Det föds färre barn än antalet personer som avlider, nettot är minus 50 personer. Inrikes flyttnettot var även det negativt, 234 personer färre flyttade till kommunen från en annan kommun i landet. Det senare matchades av att 237 personer fler flyttade till Flen från utlandet än som flyttade utomlands. Kommunens invånarantal är av väsentlig betydelse för storleken på erhållna medel från skatteintäkter och utjämning. Under 2012 har varje mantalsskriven invånare den 1/ inbringat i genomsnitt kr, exklusive intäkt från fastighetsavgiften. Budget 2012 i Flen Under budgetprocessen mynnade det osäkra ekonomiska läget ut i att utdebiteringen höjdes med 75 öre till 22:33 per skattekrona samt att ett besparingskrav på 3,1 miljoner kronor lades ut på den kommunala organisationen. Eftersom tillväxten i ekonomin beräknades bromsa in 12

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Några viktiga beslut i korthet Nedan redovisas beslut och händelser som påverkat kommunens verksamhet under året: Kommunfullmäktige beslutade i januari om upprustning av före detta Järnvägshotellet i Flen. Flen kommuns Fastigheter AB tog över fastigheten och genomför upprustningsuppdraget. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 om en digitalisering av två biografer i Flens kommun. Beslutet avser en biograf i Flens tätort och en i Hälleforsnäs. VIKTIGA BESLUT Fullmäktige beslutade i oktober om möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade i december att godkänna rapporten Nulägesbeskrivning och analys av den kommunala grundskolan, förskolan och fritidshemmen i Flens kommun. Rapporten är en summering av första fasen av det treåriga skolprojektet som startade under året. I mars antog fullmäktige vision för Flens kommun 2019 samt en ny styrmodell för kommunen. Som en del i ortsutvecklingsarbetet inom Färdplan Flen antog kommunfullmäktige en vision och handlingsplan för Sparreholm i april. Borgensramen för Flens Bostads AB utökades i maj från 300 miljoner kronor till 350 miljoner kronor. I juni beslutade fullmäktige, efter en utvärdering, att flytta över ansvaret för Villagatans boende för ensamkommande flyktingbarn från arbetsmarknads- och utbildningsnämnden till socialnämnden. Fullmäktige beslutade i juni om en handlingsplan med anledning av utbildningen Förenkla - helt enkelt. Syftet med handlingsplanen är att ytterligare förbättra kommunikationen mellan enskilda företag och kommunen I augusti antog fullmäktige en internationell strategi samt handlingsplan för EU- och vänortsarbete. Fullmäktige beslutade i augusti om en balanskravsutredning, vilket reglerar sättet som fonderade medel från tidigare års överskott kan användas i de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktige beslutade i oktober om Strategisk plan och budget Grunden för Strategisk plan är visionen och nya styrmodellen som fullmäktige beslutade om i mars. 13

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Uppföljning av kommunmålen Kommunfullmäktige har i budgeten beslutat om sju kommunmål. Det övergripande målet är Fler och nöjdare kommuninvånare. Nedan görs en sammanfattning av hur målen uppnåtts under året. En mera fyllig avstämning redovisas i bilaga. Nöjdare kommuninvånare Under 2012 har SCB:s (statistiska centralbyrån) medborgarenkät genomförts i Flens kommun för fjärde gången (förra gången var år 2011). Enkäten skickades ut till drygt slumpvis utvalda invånare i åldern år. Svarsfrekvensen var 57 procent (2011, 54 procent). Avsikten har varit att mäta hur nöjda kommuninvånarna är med olika verksamhetsområden inom kommunen. Samma enkätundersökning görs i flera av landets kommuner. Generellt sett är de tillfrågade i Flens kommun mindre nöjda med kommunens verksamheter än snittet för de kommuner som undersökts. Kommunen har således flera förbättringsområden. Några av de områden som invånarna tycker ska prioriteras är förutsättningarna för kommersiellt utbud, trygghet och bostäder. Jämfört med SCB:s senaste medborgarundersökning 2011 har det inte skett några statistiskt säkerställda förändringar EKONOMISK ÖVERSIKT Ett nytt samarbetsavtal med polismyndigheten har upprättats under Avtalet preciserar bland annat hur polisen och kommunen ska samverka för att skapa en tryggare kommun. Både uppföljningar av gjorda trygghetsvandringar samt en ny trygghetsvandring har genomförts. Utvärdering av kommunbilsprojektet har genomförts och arbetet med att ta fram ett nytt koncept för verksamheten initieras. Socialnämnden har fastställt en utbildningsplan för att all personal på särskilda boenden ska utbildas i ett salutogent förhållningssätt. Målet är ett förändrat förhållningssätt där de äldre ska känna sig trygga då deras styrkor, sociala behov och välbefinnande tas tillvara. 90% av alla brukare inom särskilda boenden har blivit riskbedömda vad gäller fall, undernäring och trycksår. Flen var den kommun i Sörmland som gjort flest riskbedömningar under % av alla brukare inom förvaltningens boenden/ordinärt boende ska erbjudas att ha någon hos sig vid väntat dödsfall. Under 2012 hade 93 % av alla brukare någon hos sig vid väntat dödsfall. Ett flertal aktiviteter har under året genomförts i kommunen för att öka medborgarnas känsla av en trygg kommun. Bland annat bedriver Räddningstjänsten systematiska utbildningsinsatser mot kommunanställda, skolverksamheten, uppdragsbaserad utbildning och riktad utbildning mot riskgrupper. Verksamheten utför även räddningsinsatser och samverkar med ambulansen vid prio 1 larm där ambulansen har fördröjning. Tillsynen av livsmedels- och miljöverksamheter syftar även den till trygghet och säkerhet för medborgarna. Vidare har gatubelysningen förstärkts vid Kungsgatan och Salsta kulle. Ett arbete pågår tillsammans med Trafikverket för att planera och bygga ut gång- och cykelvägar i kommunen. Arbetet med att anlägga ett promenadstråk i Flen har påbörjats men är ännu inte slutfört. Promenadstråket runt Brukssjön är färdigställd. Arbetet med trafikanordningsplanen för Rätt fart i staden avstannade delvis under 2012 och har ännu inte kunnat slutföras. Arbetet beräknas upptas igen under En rutin för läkarundersökningar av barn placerade i familjehem och på HVB-hem är framtagen tillsammans med Flens tre vårdcentralschefer. En arbetsgrupp är tillsatt för att utveckla ett systematiskt arbetssätt för att säkerhetsställa att alla familjehemsplacerade barn har utarbetade planer för att uppnå skolans studiemål. Någon skriftlig rutin finns dock fortfarande inte. Utbildningsmöjligheter i kommunen har förbättrats genom ökade möjligheter till distansutbildningar och tentor på hemmaplan. Lägre statsbidrag från Skolverket har dock varit ett hinder för att kunna bevilja fler yrkesutbildningar. En jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att elevernas upplevelse av trygghet i skolan ligger konstant högt. 90 % av eleverna känner sig trygga i skolmiljön. Upplevelsen av trygghet är högre hos eleverna i de yngre åren och minskar med stigande ålder. För förskolans del har frågan inte ställts, men 2012 har påståendet Mitt barn tycker att det är roligt i förskolan givits vårdnadshavare att ta

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ställning till. Här instämmer 98 % av vårdnadshavarna i påståendet, vilket bör kunna innefatta att barnen även känner trygghet i verksamheten. Antalet ungdomar som besöker fritidsgårdarna, främst i Flen, ökar markant och snittet på antalet besök ligger runt per kväll. Sim- och sporthallen, Hammarvallen och övriga fritidsanläggningar finns främst tillgängliga via föreningslivet. Antalet besök i simhallen ökade med 6 %. Antalet svar på enkäten på biblioteket ökade med 50 % medan resultaten sjunkit något från 82 för 2011 till 81 för Enkät på sim- och sporthallen är inte genomförd under året. Enkäten för fritidsgårdarna kommer att genomföras i början av Medborgarundersökningen, vilket är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning visar att både idrotts- och fritidsanläggningar samt kultur fått ett något lägre resultat än föregående mätning. Bredare utbud och högre kvalité i boendet Under 2012 färdigställdes ett sjönära bostadsområde i Mellösa med 15 villatomter och 6 tomter för gruppbebyggda hus. Det nya äldreboendet Slottsängen är i drift och gruppboendet på Salstagatan öppnade under oktober månad. Gruppboendet på Snickarvägen är under uppbyggnad och inflyttning väntas ske under maj månad Antalet aktörer på bostadsmarknaden är i huvudsak oförändrat. Möjligheten att följa upp detta är begränsad då den kommunala förköpsrätten och hyresnämndsprövningen försvunnit. I dagsläget finns 70 byggklara tomter i mer eller mindre attraktiva lägen. En satsning gjordes under våren då tomtpriserna sänktes, vilket resulterade i att 2 tomter såldes. De första husen i ekobyn Änggärde i Skebokvarn är under uppförande, vilket är ett led i arbetet med att tillskapa klimatsmarta bostäder. I dagsläget finns planlagd mark för cirka 160 bostäder, målet är att nå 200. Bättre kommunikationer Resandet med buss ligger kvar på ungefär samma nivå som Antalet resenärer med tåg har ökat något enligt resanderäkningen i EKONOMISK ÖVERSIKT maj Antalet turer mellan kommunens tätorter har ökat sedan tidtabellskiftet i december Under 2012 har även en bussförbindelse till Slottsängen startats. Antalet turer i regionen har ökat p.g.a. förstärkt busstrafik till Katrineholm och Nyköping samt nya direkta tågförbindelser till Linköping. Senast tillgängliga värde för tillgång till bredband avser Landsbygdens tillgång var då 47,97 procent att jämföra med år 2010, 44,94 procent. En förstudie med syfte att kartlägga situationen i kommunen samt föreslå åtgärder har initierats med start i april 2012 med Service- och IT-chefen som projektägare. Ursprungligen var målet att ha förstudien klar i november 2012, men den är försenad och förväntas bli klar innan sommaren Bättre och effektivare kommunal verksamhet Samtliga förvaltningar arbetar med inriktningen att förbättra den kommunala servicen. För att mäta nöjdheten hos kommunens brukare ska de kundenkäter som sänds ut kompletteras med SCB:s tre nöjdhetsfrågor. Resultaten av dessa frågor sammanställs årligen. Flens kommun har deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) sedan KKiK är ett jämförelseprojekt där ca 40 nyckeltal mäts och jämförs. Syftet är att bland annat att få kunskap om hur kommunen ligger till inom olika verksamhetsområden. Underlag skapas därigenom för styrning och uppföljning av verksamheten. Undersökningen belyser kommunen utifrån områdena: delaktighet, tillgänglighet, trygghet, effektivitet och samhällsbyggare. Resultatet visar på att det fortfarande finns en del förbättringsområden att arbeta med. Verksamheterna arbetar på olika sätt för att förbättra tillgänglighet och bemötande. Det rör sig bland annat om att se till att det på kontorstid alltid finns tillgänglig personal på plats för att svara på frågor, att införa system för att hantera inkomna brev även vid ledighet m.m. Ett av måtten som mäts i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är Hur stor andel av medborgarna som kontaktar kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?. Flens kommun uppnår 69 procent vilket är mycket bra. Kommunen är bland de 25 procent bästa i mätningen. 15

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunen som helhet har förbättrat sig från 60 % till 69 %. Som exempel på förbättringsarbete kan nämnas Socialförvaltningen som har startat en mottagningsenhet på utredningsenheten och försörjningsstödsenheten inom individ- och familjeomsorgen. Två värden som har försämrats i KKiKmätningarna är väntetiden till särskilt boende samt handläggningstiden för ekonomiskt bistånd. Ökad belastning på handläggarna är en del av förklaringen till ökad handläggningstid. Under 2012 har arbetet fortsatt i beredningen för medborgardialog. En informationsvända ägde i början av året rum med syfte att kartlägga kommunstyrelsens och nämndernas engagemang i dialog med medborgarna, baserat på beredningens uppdragsbeskrivning som säger att det är den nämnd och förvaltning som äger en fråga som ska genomföra dialogen. Beredningens uppgift är att utbilda, råda och stödja detta arbete. Mot slutet av året har en ny vända med nämnderna diskuterats inom beredningen. Beredningens uppdrag vad gäller Skjortan har inte resulterat i något konkret eftersom man väntar på ett beslutsunderlag från fastighetsbolaget som gör att kommunen kan besluta att göra en teknisk upprustning av Skjortan. Något sådant förslag kom inte fram under Socialnämnden genomförde en medborgardialog i Malmköping rörande förändringarna i äldreomsorgsplanen att starta särskilt boende på Hemgården istället för på Heden. Barn- och utbildningsnämnden har organiserat medborgardialog vid ett tillfälle under året. Inom ramen för skolprojektet har ett stort antal dialoger med såväl brukare som medborgare genomförts under FAS 1, analysfasen, under Det är samma antal vårdare (14 stycken) 2012 som 2011 som besöker en hemtjänsttagare under en tvåveckorsperiod. Nöjdhetsgraden inom hemtjänsten har ökat från 76 % till 92 %. Det ska tolkas med försiktighet då man ändrat de underliggande frågeställningarna vilket medfört att nöjdhetsgraden stigit i hela landet. Bedömningen är att hemtjänstens nöjdhet hamnar i mellanskiktet (gult) i KKIKS mätning, vilket är samma nivå som EKONOMISK ÖVERSIKT En inventering har skett av hemsidan gällande information kring räddningstjänst. Ett arbete har påbörjats med att aktualisera innehållet och ge information till företagare samt invånare om säkerhetsfrågor. Nya blanketter inom livsmedelstillsynen finns att tillgå. Arbete pågår inom Plan och Bygg gällande tillgång till blanketter på kommunens hemsida. Information via kommunens hemsida gällande var kommunen sköter snöröjning, sandning och lagning av skador uppdateras vid förändringar så att aktuell information finns tillgänglig för medborgarna. Kommuntotalt är trenden positiv. 74 procent av de vanliga frågor som söks svar på via webben är det möjligt att hitta inom rimlig tid (2 minuter). Flens resultat är bland de 50 procenten i mitten, dvs. ett bra resultat. Tekniska förvaltningen har fått god respons från medborgarna gällande snöröjning och städning av gator och vägar i kommunen. I det ortsutvecklingsarbete som kommunen driver har medborgare framfört önskemål om anläggande av gångstråk. Arbete med att öppna upp nya gångstråk i Hälleforsnäs och Malmköping har färdigställts under året. Enligt medborgarenkäten som mäter medborgarnas attityd till kulturverksamheten så har betyget sänkts något jämfört med föregående år. Trygghetsvandring vid Hammarvallen har genomförts och följts upp. Enligt medborgarenkäten som mäter medborgarnas attityd till idrotts- och motionsanläggningarna i kommunen så har betyget sänkts något jämfört med föregående år. Ökad tillväxt för företagande och arbetsmarknad Trenden för antalet nya företag är negativ. Antal nystartade företag per tusen invånare var ca 4 (3,9) 2012 att jämföras med snitt i riket ca 6 (5,5) företag. Kommunen är bland de 25 procent med sämst värde. Antal företag som har gått i konkurs, likvidation eller avregistrerats i Flens kommun har ökat i jämförelse med 2011, från 0,4 procent till 0,6 procent per tusen invånare år Totalt 64 företag år 2011 och 94 år

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Arbetet med ett förbättrat företagsklimat fortgår och ESF-projektet ALF är en del av detta. SKL:s undersökning insikten (index, görs vartannat år), är ej mätt I Svenskt näringslivs ranking låg Flen på plats 245 år 2011 och på plats 255 år Trenden när det gäller antalet förvärvsarbetande i kommunen är något positiv men på en väldigt låg nivå, 3,1 procent. Det innebär att vi tillhör de 25 procent i landet som har den sämsta utvecklingen. Arbetsmarknads- och utbildningsnämndens arbete med ett 20-tal anställningar i kommunen via så kallade nystartsjobb har kommit igång i slutet av året. Satsningen, som finansieras med medel från kommunens sociala fond, kommer att pågå under större delen av Ett flertal andra åtgärder vidtas för att förbättra företagsklimatet. Arbetssättet En väg in, näringslivsdagen 7 september samt de regelbundna företagsbesöken är några av de insatser som har genomförts under Arbetet med jobbkommissionen har inletts under året och utvecklingen fortgår under Mångfald ska tas tillvara bättre Kommunens nätverksgrupp för jämställdhet/mångfaldsfrågor, JÄMÅ-gruppen, där samtliga förvaltningar är representerade, har fått i uppdrag från kommunledningen att under vidareutveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet i kommunen. I samband med en av årets chefsdagar presenterade JÄMÅ-gruppen en verktygslåda innehållande olika övningar och metoder för att förenkla och kvalitetssäkra mångfald och jämställdhetsperspektiv i kommunen. En kommun öppen för alla var rubriken på aktiviteten. Cheferna fick prova olika övningar och metoder från verktygslådan. Nätverksgruppen har utarbetat ett förslag till likabehandlingsplan med diskrimineringslagen som grund. Planen behandlas för beslut under Av de anställda i satsningen på nystartsjobb är målgruppen ofta personer av utomnordisk härkomst. EKONOMISK ÖVERSIKT En nulägesanalys har tagits fram relaterat till de utmaningar och ansvar kommunen har i etableringsprocessen. Under våren har en mångfaldsutbildning genomförts där all närvarande personal på Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit. Inom övriga förvaltningar har man inte nått lika långt. Det varierar från att samtliga chefer har utbildats till att ingen personal utbildats under året. Samverkansprojektet VERA (Vägledning, ekonomi, rådgivning och arbete) som startades 2010 har pågått under året. Projektet förbättrar förutsättningarna för invånare med ekonomiskt bistånd att komma i egen försörjning och där ingår ett antal utomnordiskt födda. En skola att vara stolt över Andelen placerade på förskoleplats på önskat datum har inte ökat mellan 2011 och % fick plats på önskat placeringsdatum 2012 och 42 % De genomsnittliga resultaten på de nationella proven i år 3 har ökat något 2012, jämfört med Dock har andelen elever som klara alla delprov med godkänt resultat minskat såväl jämfört med tidigare år som jämfört med riket. För år 6 kan resultatet inte jämföras då det inte förekom nationella prov för denna årskurs Jämför man åk med åk , har resultaten sjunkit utom i engelska där resultatet förbättrats något. För åk 9 har resultatet på nationella prov förbättrats något i ämnena svenska och matematik, medan det sjunkit något i engelska jämfört med Andelen elever godkända i alla ämnen i åk är 63,8 %. Motsvarande siffra för 2011 var 65,9 %. Andelen godkända i alla ämnen har alltså minskat. Motsvarande SALSA-värde för 2012 är -7 (0 = förväntat resultat, minusvärde = sämre än förväntat) vilket är oförändrat sedan Ett system med t ex brukarenkäter krävs för att kunna mäta förbättring och måluppfyllelse vad gäller elevers och föräldrars omdöme om skolans lärmiljö och lärares kompetens. Barn- och utbildningsförvaltningen har idag inget systematiskt sätt att mäta elevers och föräldrars omdömen om verksamheten på kommunnivå. 17

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Andelen elever som inte var behöriga till något gymnasieprogram 2011 var 20,1%. Motsvarande siffra för 2012 är oförändrad. Ingen ökning i andel behöriga elever har alltså skett. Andelen elever som avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg inom fyra år har minskat mellan 2011 och God ekonomisk hushållning Av kommunallagen framgår att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär i realiteten ett bättre resultat än det nollresultat som balanskravet kräver. De skäl som motiverar ett bättre resultat är bl. a: - Trygga servicen till kommuninvånarna. - Stå emot omvärldsförändringar. - Skapa utrymme för investeringar. - Ha beredskap för oförutsedda händelser. - Rätt generation ska betala. Många faktorer måste samverka för att uppnå god ekonomisk hushållning i en kommun. Fungerande organisation och styrsystem är avgörande. Såväl den politiska styrningen som den förvaltningsmässiga styrningen och ledningen samt kommunikation och pedagogik mellan dessa nivåer är avgörande för att uppnå god ekonomisk hushållning. En viktig faktor är att det finns en beredskap i organisationen för att snabbt styra verksamheten i linje med de beslut som fattas. Kommunen söker kontinuerligt att förbättra de system som finns för styrning, ledning och uppföljning. Finansiella mål Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning ska vara minst 1 % Resultatet för 2012 uppgår till 1,4 % av skatteintäkter och utjämning. Egenfinansierade investeringar ska vara 100 %, förutom vid exploateringar och särskilda beslut Medel för att finansiera nybyggnationen av ett nytt äldreboende har lånefinansierats. Övriga investeringar har finansierats med egna medel. 50 % av det justerade balanskravsresultatet ska öronmärkas till framtida pensioner Med kommunens positiva resultat finns förutsättningar för öronmärkning till framtida pensioner. EKONOMISK ÖVERSIKT Verksamhetsmål Följande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning finns i budget Effektivt nyttjande av anläggningstillgångar. - Minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. - Bättre folkhälsa. - Förbättra samverkan med såväl interna som externa aktörer. - Planera för den framtida personalförsörjningen. Energiförbrukningen har minskat på ett antal fastigheter. Ett arbete pågår med att löpande byta ut armaturer till mer energisnåla. Under året har en lokalrevision gjorts av kommunens äldreboenden. En underhållsplan kommer att utarbetas med revisionen som utgångspunkt. Sjukfrånvaron har ökat från 5.6% 2011 till 6.0% Frisknärvaron har minskat från 28,2% 2011 till 27 % Resultatet ska tolkas med försiktighet då mars månads frisknärvaro och sjukfrånvaro inte gick att mäta beroende på byte av lönesystemet. En samverkan mellan Tekniska kontoret och Flens Bostad AB pågår gällande klottersanering. Vidare sker samverkan även med socialjouren avseende mottagning av jourärenden. Samverkan med andra aktörer sker såväl inom som utom kommunorganisationen. Samverkan mellan förvaltningar i frågor som rör barn och unga exempelvis studieförbund, föreningar, Landstinget Sörmlands Scenkonst Sörmland bland andra. Vissa förvaltningar menar att personalförsörjningen på kort sikt är tillfredsställande medan andra förvaltningar har problem att kortsiktigt lösa personalförsörjningen. Åldersstrukturen bedöms på lite längre sikt bli lägre. Det pågår fortbildningar av befintlig personal som ska ta över vid pensionsavgångar inom förvaltningarna. För utförligare beskrivning av personalförsörjning och sjukfrånvaro m.m., se avsnittet Personalredovisning. 18

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Resultatet ska ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet. Under

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET Foto: Linn Ahlex Foto: www.smalandsbilder.se KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KRONOBERG 2014 MARKARYDS KOMMUN 2 Kommunens Kvalitet i Korthet... Om KKiK Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Arbetsledardagar 1-2 oktober Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Omvärldsanalys Vad i omvärlden påverkar Tingsryds möjligheter att stärka sin attraktivitet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 KS/2014:475 2014-11.21 Kommunledningskontoret 1 Inledning I Sigtuna kommun arbetar vi utifrån vår gemensamma värdegrund som sätter invånaren

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6 Nr 2-201 6 SOCIALDEMOKRATERNAS NYHETSBREV I STRÄNGNÄS KOMMUN Källgatan 1, 645 31 Strängnäs www.socialdemokraterna.se/strangnas ANSVARIG UTGIVARE: Ingrid Fäldt Redaktören har ordet Vi närmar oss med stormsteg

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007 Finansiell profil Halmstads kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning i riket och i KKKVH-kommunerna 00 007 nyckeltal 007 i förhållande till riket och

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 2 Kommunledningskontoret, Elisabeth Johansson, Johanna Jonsson 2013-02-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät Bilagor 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät 7 BILAGA 1 Tillfällig beredning Vision 2020:s uppdrag Beredningen ska utarbeta ett sammanhållet

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 1 REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 Kommundelsstämman i Mölnlycke var välbesökt med drygt 50 engagerade medborgare. Stämman kom att handla mycket om Götalandsbanan och utvecklingen av centrum

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland Arbetslösheten, fokus och lagstiftning Trendbrott I den ekonomiska översikten 2015

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer