KOMMUNALA BOLAG BUDGET Plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNALA BOLAG BUDGET Plan"

Transkript

1 KOMMUNALA BOLAG BUDGET 2017 Plan

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 8 Budgetförändringar...11 Resultatbudget Finansieringsbudget...14 Balansbudget Investeringsbudget Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Exploateringsbudget Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Övriga nämnder Finansieringsrapport Kommunala bolag Målstyrning Ekonomistyrningsregler Protokoll kommunfullmäktige... 62

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Målstyrning Vision Kommunfullmäktige beslutade under 2014 om en ny vision för Ljungby kommun: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. I Ljungby kommun betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. Med orden formar vi framtiden vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker! Ordet tillsammans betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser. Vår modell, som ska hjälpa oss att arbeta mot visionen, består av två delar: struktur och kultur. Strukturen består av vision, strategiska områden och mål. De tre strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha fokus på under den kommande mandatperioden är tillväxt, kunskap och livskvalitet. Kulturen består av vår värdegrund som ska styra oss i vardagen: vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Strategiska områden Under mandatperioden ska kommunen fokusera särskilt på de tre strategiska områdena tillväxt, kunskap och livskvalitet. Vad som avses under respektive område framgår av bilden nedan. Övergripande mål I samband med att kommunfullmäktige antar budgeten beslutar de också om mål för alla nämnder och styrelser. Dessa mål kallas övergripande mål och sorteras in under de tre strategiska områdena. Varje nämnd och styrelse ska ha ett eller två övergripande mål under varje strategiskt område. Det kan också finnas övergripande mål som gäller för hela kommunen. De övergripande målen är inte direkt mätbara i siffror utan måluppfyllelsen avgörs av hur väl förvaltningsmålen sammantaget uppfylls. Förvaltningsmål Nämnder och styrelser beslutar om mål för förvaltningens olika verksamheter. Antalet förvaltningsmål anpassas utifrån verksamheten och alla avdelningar eller verksamhetsområden ska ingå. Förvaltningsmålen ska vara konkreta och mätbara. Måluppfyllelsen redovisas i delårs- och årsbokslutet. Kommunfullmäktige beslutar om följande mål för 2017: 1. Strategiskt område tillväxt 1.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt 1.2 Tekniska nämnden: Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling 1.3 Socialnämnden: God grundtrygghet skapar tillväxt för individen och verksamheten 1.4 Socialnämnden: Vi tar tillvara individens resurser och förmågor. 1.5 Kommunstyrelsen: Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning. 1.6 Kommunstyrelsen: Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för människor, varor, tjänster och idéer. 1.7 Barn- och utbildningsnämnden: Barns och elevers entreprenöriella förhållningssätt utvecklas genom att kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras. 1.8 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever har kontakt med arbetslivet utanför skolan. 1.9 Kultur- och fritidsnämnden: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet Miljö- och byggnämnden: Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen. 2. Strategiskt område kunskap 2.1 Övergripande: Genom hög kompetens skapas ett samhälle för framtiden. 2.2 Tekniska nämnden: Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande/ attraktiv arbetsplats. 2.3 Socialnämnden: Motiverad personal med relevant utbildning ger rättssäkerhet samt god och trygg omsorg och vård. 2.4 Socialnämnden: Vi använder metoder och teknik som bidrar till utveckling som är av värde för individen och verksamheten. 2.5 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever ska i sitt lärande utvecklas maximalt. 2.6 Kultur- och fritidsnämnden: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap. 2.7 Miljö- och byggnämnden: Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen. 3. Strategiskt område Livskvalitet 3.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt. 3.2 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett socialt hållbart sätt. 3.3 Tekniska nämnden: Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser. 3.4 Socialnämnden: De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade livsvillkor samt ökad självständighet. 3.5 Socialnämnden: Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och gott bemötande. 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3.6 Kommunstyrelse/ Överförmyndarnämnd: Gott värdskap och hög service skapar en attraktiv kommun. 3.7 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever trivs och mår bra i en god miljö. 3.8 Kultur- och fritidsnämnden: Skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som berikar gemenskap och bidrar till alla människors hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus. 3.9 Miljö- och byggnämnden: Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. Finansiella mål Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1*100. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatte-intäkter och generella statsbidrag. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 30 procent. Samhällsekonomisk utveckling Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också under Under 2016 beräknas BNP öka med 3,2 procent och 2017 med 2,8 procent. Drivande bakom tillväxten är kraftigt ökade investeringar och en snabbt växande offentlig konsumtion i kölvattnet av fjolårets stora antal asylsökande. Exporten och hushållens konsumtionsutgifter ökar under 2016 relativt måttligt, men förväntas öka i snabbare takt År 2017 kan beskrivas som ett högkonjunkturår för svensk ekonomis del. En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär att läget på arbetsmarknaden förbättras ytterligare. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin beräknas 2017 öka med 1,3 procent vilket kan jämföras med en ökning med 1,8 procent Den positiva utvecklingen innebär att arbetslösheten gradvis minskar ner mot 6 procent. Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark utveckling av sysselsättningen har inneburit en gynnsam utveckling av kommunernas skatteunderlag. I reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 procent åren vilket är ungefär det dubbla mot normalt. I och med att den svenska ekonomin efter 2017 förutsätts återgå till konjunkturell balans och därmed utvecklas i lugnare tempo blir skatteunderlagets utveckling åren betydligt svagare. Det blir då betydligt svårare för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. Reala ökningar i skatteunderlaget på 0,5-1,0 procent ska klara demografiska krav som årligen växer med 1,5 procent. Källa: SKL, cirkulär 16:65 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning SKL, dec 5,0 4,8 4,4 3,6 3,5 3,8 28,0 ESV nov/dec 5,1 5,1 4,4 4,2 3,9 3,9 29,7 SKL, okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 3,9 28,9 Regeringen, september 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 4,1 31,4 Statsbidrag och utjämningsbidrag Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringsbidrag/ -avgift LSS-utjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Intäkt välfärdsmiljarder Totalt Befolkningsprognos och demografi Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till I prognosen räknar vi med ett negativt födelsenetto men ett positivt flyttningsnetto. Vi räknar totalt sett med en befolkningsökning med 78 personer 2016 och 88 personer De åldersgrupper som ökar mest är år och 80 år och äldre. Nämnderna kompenseras för ökade kostnader på grund av ökat invånarantal i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2015 och För 2015 är invånarantalet definitivt och för 2016 finns en ny prognos. Totalt sett kompenseras förvaltningarna med 10 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden står för 9 mkr. Socialnämnden får en minskad budget med 1,5 mkr beroende på att antalet äldre inte ökade i den takt som beräknades i tidigare budget. Internränta Internräntan har sänkts från 2,5 procent till 1,8 procent. Enligt SKL:s rekommendation utgår vi numera från kommunens genomsnittliga ränta för upplåning. Sänkningen har medfört en minskning av förvaltningarnas budget för kapitalkostnad och internhyra med sammanlagt 8,8 mkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivån ligger på 3 procent. Sociala avgifter Den sociala avgiften är sänkt från 38,43 procent till 38,33 procent för Sänkningen genomfördes redan under Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner (gäller personer födda 1937 och tidigare). Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2017 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL. För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter De finansiella intäkterna är precis som tidigare budgeterade till 17 mkr. Intäkten för kapitalförvaltningen är budgeterad till 10 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter, där budgeterat belopp ligger på 3,9 mkr. En annan stor intäkt är återbäring från Kommuninvest som är budgeterad till 2 mkr. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 11,8 mkr, att jämföra med 13,2 mkr i budget Minskningen beror på att räntorna har gått ner. Kommunfullmäktiges beslut Inflationskompensation Nämnderna kompenseras med kostnaden motsvarande 2,4 % för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen på 3 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden 1,7 mkr och socialnämnden 1,2 mkr. Övriga budgetförändringar Minskning av ramen har skett för anslag som höjdes tillfälligt 2016; Agunnaryds bygdegård och drift och kapitalkostnad servicehus. Justering av ramarna har även gjorts efter förändrade statsbidrag, exempelvis utökad budget till barn- och utbildningsnämnden för extra undervisningstid matematik. Driftbudget per förvaltning Elkostnaderna fortsätter att minska. De beräknas minska med 7 procent från 2016 till Nämndernas budget minskas med 0,5 mkr. Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen får utökad budget med 200 tkr för miljöfond. Budgeten utökas även tillfälligt 2017 med 150 tkr för bidrag till Önne sluss. Kommunledningsförvaltningen får ökad budget med 200 tkr för kommunfullmäktige. Den nya tjänsten som integrationssamordnare kompenseras med 925 tkr inklusive aktiviteter. Minskning görs med 150 tkr för utvecklingsmedel CIL, vilket finansierar en utökning av landsbygdsutvecklartjänsterna med samma belopp. Nytt ekonomisystem har inneburit lägre licenskostnader; budgeten minskas med 100 tkr. Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter minskas med 50 tkr. Tekniska nämnden Tekniska nämnden får utökad budget med 600 tkr för att finansiera en tjänst som lokalsamordnare. En tillfällig utökning av budgeten för 2017 görs med tkr för rivningar samt med 600 tkr för städledare. Tekniska nämnden uppmanas att se över sina taxor vilket ska ge ökade intäkter med ytterligare 500 tkr. Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden har begärt sammantaget 530 tkr i ökad budget, varav 500 tkr är en tillfällig utökning Budgetberedningen föreslår att kostnaden antingen kan täckas via resultatbalanserade medel eller genom ökade intäkter för planavgifter. Barn- och utbildningsnämnden I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med tkr vilket motsvarar 2 tjänster. Barn- och utbildningsnämnden tillförs tkr enligt utredningen Ljungby kommunala gymnasieskola Barn- och utbildningsnämnden får 800 tkr för att genomföra vårdutbildning på komvux, Sunnerbogymnasiet, för de som är på väg att bli lasade. Kompensation görs också som tidigare beslutats av kommunfullmäktige för extra kostnader för moduler Hjortbergsskolan, tkr. Socialnämnden I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom socialförvaltningen. Socialnämndens kostnad för nya chefer täcks genom statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen under 2017 och Socialnämnden får utökad budget med tkr för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Socialnämndens budget utökas med tkr, vilket kan användas till de behov som socialnämnden prioriterar. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden får minskad budget med 275 tkr för drift- och kapitalkostnad för servicehus vid Kronoskogsbadet, eftersom investeringen har skjutits upp. Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget för städning av Ljungby Arena med 500 tkr och Lagavallen 225 tkr. Kultur- och fritidsnämnden får ökad budget med 700 tkr för att införa kulturskola. Nämnden begärde även 100 tkr för inventering och rapportering inför kulturmiljöplan. Kostnaden får täckas inom befintlig budget eller genom resultatbalanserade medel. Överförmyndarnämnden Överförmyndarverksamheten är lågt bemannad jämfört med andra kommuner samtidigt som kostnaden för gode män har stigit kraftigt de senaste åren. Överförmyndarnämnden får utökad budget med 900 tkr. 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gemensamma nämnden Kostnaderna för gemensamma nämnden för familjerätt tillsammans med Markaryd och Älmhults kommuner har ökat. Budgeten utökas med 150 tkr. Revision Revisionen får ökad budget med 50 tkr. Finansiering Medfinansiering fiber har tagits bort från budgeten. För integrationsarbete har budgeterats 400 tkr som förvaltningarna kan söka medel från. Beslut om fördelning tas av kommunstyrelsen. Statsbidragen ökar genom att regeringen föreslagit en ökning av statsbidragen med 10 miljarder kr, varav 20 mkr tilldelats Ljungby kommun. Årets resultat Årets resultat för 2017 ligger på tkr. Det budgeterade resultatet ligger under det finansiella målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatet motsvarar 1,3 procent. För att nå det finansiella målet krävs ett resultat på ca 30 mkr. För 2018 finns en budgetanpassning på tkr för att nå det finansiella målet och tkr för Investeringsbudget Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammantaget tkr för 2017, tkr exkl VA och renhållning. Fullmäktiges beslut ligger på tkr, tkr exkl VA och renhållning. Det finansiella målet är att investeringar ska självfinansieras, exkl VA och renhållning. Målet uppnås inte utan självfinansiering ligger på enbart 59 procent. För att finansiera investeringarna krävs en upplåning på tkr. Kommunledningsförvaltningen Budgeten för exploateringsverksamhet tas bort eftersom budgeten finns inom tekniska nämnden. Tekniska nämnden Före detta Laganskolan ligger i budgeten med 21 mkr 2017 för att göra om till förskola. Projektet har även tidigare funnits med i budgeten men omfördelats till andra projekt. Budgeten för reinvesteringar höjs till 20 mkr under 2017 och 2018, därefter 15 mkr årligen. Höjningen görs på grund av att det är många fastigheter med akuta behov av exempelvis byte av tak och ventilation. För asfaltering gator budgeteras 10 mkr som en tillfällig höjning 2017, normal nivå ska ligga på 4 mkr årligen. Nya investeringar för gata är pendlarparkering Myreborondellen och som en del av centrumplanen, Olofsgatan Kungsgatan samt Rune B Johanssons gata. För VA och renhållning budgeteras sammantaget tkr. De stora posterna är ledningsförnyelse, tkr, VA-plan nya verksamhetsområden, tkr samt exploatering bostadsområden tkr. Miljö- och byggnämnden Budgeten har utökats med 150 tkr för IT-systemet Geosecma planmodul. Barn- och utbildningsnämnden För 2018 ligger i plan återuppförande av del av Hjortsbergsskolan, 55 mkr. Minskning har gjorts av anslaget för inventarier till 2 mkr, tillfälligt för Socialnämnden Budgeten har utökats med tkr för nytt LSS-boende inkl inventarier. Kultur- och fritidsnämnden Budgeten för Grand har flyttats fram till Skateboardpark har lagts in i plan 2018 med 6 mkr. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda omfattningen av intresset för skateboard och parkour. Plan För finns totalt planerade investeringar på tkr, där merparten ligger under Investeringsbudgeten kommer att utökas med investeringar som tas in från Listan. Listan Ej beslutade investeringar men som är begärda av nämnderna ligger på en separat lista. För att de ska komma in i investeringsbudgeten krävs att de genomgår de första faserna i investeringsprocessen, idéfas, förstudiefas och programfas. Uppdrag En extra internkontroll ska göras för att kontrollera att kommunfullmäktiges beslut har blivit verkställda. Internkontrollen ska vara klar senast vid En extra internkontroll ska göras för att kontrollera att återsökning av medel från Migrationsverket görs i tillräcklig omfattning. Internkontrollen ska vara klar senast Det finns sedan tidigare ett beslut om att det ska ske en årlig genomlysning av olika nämnder. För 2017 ska det göras en uppföljning av genomlysningen av tekniska nämndens verksamhet, som gjordes under Den nya genomlysningen ska innefatta en fördjupning inom vissa delar av tekniska nämndens verksamhet. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en resurs till tekniska förvaltningen med ambition att starta efter sommaren 2016 för att hjälpa tekniska förvaltningen utifrån genomlysningen och följa upp detta arbete nästa år. Kommunledningsförvaltningen har fått 200 tkr i budget 2017 för miljöfond. Kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för hur pengarna ska användas. Klart senast Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att göra en utredning om organisatorisk hemvist för LSS-verksamheten för barn och ungdomar. Utredningen ska göras i samråd med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Utredningen ska vara klar senast

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tekniska nämnden får i uppdrag att se över prissättning inom kostverksamheten, exempelvis för lunchgäster som inte är pensionärer. Klart senast Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur skötsel av grönytor och lekplatser kan samordnas mellan tekniska, kultur och fritid samt Ljungbybostäder eller om det finns möjlighet att lägga ut delar av skötseln på entreprenad eller som socialt företagande. Klart senast Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet för hållbart kommunalt byggande. Klart senast Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur lokalvård kan samordnas mellan tekniska, barn och utbildning, kultur och fritid samt Ljungbybostäder eller om det finns det möjlighet att lägga ut delar av skötseln på entreprenad eller som socialt företagande. Klart senast Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur kommunens vaktmästarorganisation kan samordnas mellan tekniska, kultur- och fritid, barn- och utbildning, samt Ljungbybostäder eller om det finns det möjlighet att lägga ut delar av skötseln på entreprenad eller som socialt företagande. Klart senast Tekniska nämnden får i uppdrag att även inkludera lokalvård och vaktmästeri i utredningen om hur skötsel av grönytor och lekplatser kan samordnas mellan tekniska, kultur- och fritid, barn- och utbildning, samt Ljungbybostäder eller om det finns möjlighet att lägga ut delar av skötseln på entreprenad eller som socialt företagande. Tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att göra ombyggnad av Kungshögsskolan för att inrymma fler elever. Utredningen ska vara klar Tekniska nämnden och övriga berörda nämnder får i uppdrag att följa upp medborgardialogen om Aspebacken och föreslå användning och utformning av området. Tekniska nämnden ska ta fram en detaljerad plan för vilka investeringar som ska göras inom VA-verksamheten Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram uppgifter om hur mycket större fordon, exempelvis väghyvel, används. Syftet är att se om det är lönsamt att köpa fordon eller att hyra in fordon genom entreprenörer. Socialnämnden tillsammans med tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla och färdigställa projekt återbruk. Rapportering görs till kommunstyrelsen senast Övriga beslut I ekonomistyrningsreglerna finns regeln att omdisponering mellan olika investeringsprojekt kan göras efter beslut av kommunstyrelsen (upp till 5 mkr). Regeln kompletteras med att omdisponering enbart kan göras vid beständiga överskott för projekt, inte vid tillfälliga överskott för ett projekt. Investeringar där utgiften understiger budgeterad utgift får omdisponeras. 7

8 BUDGET 2017 Budget per nämnd och förvaltning 2017 (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Kommunledningsförvaltning Teknisk nämnd Miljö- och byggnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Gemensamma nämnden SUMMA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Inflationskompensation 0 Sänkta sociala avgifter -36 Agunnaryds bygdegård Sänkt internränta -93 Färdtjänst flytt från KLF till SN Miljöfond 200 Bidrag Önne sluss 150 Elkostnader -1 Kommunfullmäktige 200 Integrationssamordnare 925 CIL -150 Landsbygdsutveckling 150 Ekonomisystem -100 KS oförutsedda -50 Lättläst -15 Demografifaktor justering 15/ Demografifaktor Justering demografi skolskjuts -195 Löneökning 885 Ek.handläggare från SN till KLF 312 SUMMA TEKNISK NÄMND Inflationskompensation 69 Kapitalkostnadskompensation 0 Demografifaktor justering 15/ Demografifaktor Sänkta sociala avgifter -77 Rivningar Lokalsamordnare 600 8

9 BUDGET 2017 Städledare 600 Bilpool, från socialnämnd 661 Sänkt internränta Elkostnader -79 Löneökning SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Demografifaktor justering 15/16 13 Demografifaktor Sänkt internränta -15 Sänkta sociala avgifter -12 Löneökning 412 SUMMA 420 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inflationskompensation Demografifaktor justering 15/ Demografifaktor Justering demografi skolskjuts 195 Sänkta sociala avgifter -386 Fler chefstjänster Komvux vårdutbildning 800 Hjortsbergsskolan moduler Löneökning Sänkt internränta Gymnasieutredning Lovskola 83 Rätt till komvux Ökad undervisningstid matematik (4-6) 653 Nya gymnasiesärskolan 27 Elkostnader -183 SUMMA SOCIALNÄMND Inflationskompensation Demografifaktor justering 15/ Demografifaktor Sänkta sociala avgifter -496 Sänkt internränta Färdtjänst flytt från KLF till SN Ek.handläggare från SN till KLF -312 Bilpool till teknisk nämnd -661 Elkostnader -117 Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO -221 Stödboendereform -55 Ökad bemanning äldreomsorg Utökad budget

10 BUDGET 2017 Löneökning SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Demografifaktor justering 15/ Demografifaktor Drift o kapitalkostnad servicehus -275 Lättläst 15 Ommålning Gamla Torg -130 Sänkta sociala avgifter -29 Sänkt internränta Elkostnader -119 Kulturskola 700 Städning Lagavallen 225 Städning Ljungby Arena 500 Löneökning 815 Kapitalkostnadskompensation SUMMA VALNÄMND SUMMA 0 ÖVERFÖRMYNDARE Löneökning 17 Sänkta sociala avgifter -2 Utökad budget 900 Demografifaktor justering 15/16 2 Demografifaktor SUMMA 924 REVISION Utökad budget 50 Demografifaktor justering 15/16 2 Demografifaktor SUMMA 54 GEMENSAMMA NÄMNDEN Gemensamma nämnden Demografifaktor justering 15/16 2 Demografifaktor Utökad budget 150 SUMMA

11 BUDGET 2017 BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr) KLF TN MBN BUN SN KFN Överf Revision Gem nämnd Totalt Inflationskompensation Demografifaktor justering 15/ Demografifaktor Löneökning Kapitalkostnadskompensation 0 Lokalbanken 0 Agunnaryds bygdegård Ekonomihandläggare Färdtjänst flytt från KLF till SN Elkostnader Utökad budget Ökad bemanning äldreomsorg Drift o kapitalkostnad servicehus Ommålning Gamla Torg Städledare Sänkta sociala avgifter Sänkt internränta Hjortsbergsskolan moduler Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO Ökad undervisningstid matematik (4-6) Miljöfond Bidrag Önne sluss Nya gymnasiesärskolan Kommunfullmäktige Integrationssamordnare CIL KS oförutsedda Lättläst Landsbygdsutveckling Ekonomisystem Lokalsamordnare

12 BUDGET 2017 BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr) KLF TN MBN BUN SN KFN Överf Revision Gem nämnd Totalt Rivningar Fler chefstjänster Komvux vårdutbildning Lovskola Rätt till komvux Bilpool Städning Lagavallen Städning Ljungby Arena Kulturskolan Stödboendereform Gymnasieutredning Justering demografi skolskjuts SUMMA

13 BUDGET 2017 RESULTATBUDGET (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens nettokostnad Resultatbalansering Kapital- och driftkostnadskompensation Ofördelad lönepott Ofördelad integrationspott Budgetanpassning Kapitalkostnad Pensioner Kalkylerade PO-pålägg Övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Finansiellt mål resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 0,2% 1,3% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 13

14 BUDGET 2017 FINANSIERINGSBUDGET (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter o finansnetto exkl avskrivningar Justering för avsättningar SUMMA LÖPANDE VERKSAMHET Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar Försäljning av anläggningar Investering överföring SUMMA ANVÄNDA MEDEL Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amorteringar Förändring långfristiga fordringar SUMMA FINANSIERINGSVERKSAMHET Förändring av likvida medel Likvida medel årets början Likvida medel årets slut Självfinansieringsgrad investeringar 48% 59% 60% 70% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 14

15 BUDGET 2017 BALANSBUDGET (tkr) TILLGÅNGAR Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 0,2% 1,4% 2,1% 2,1% SOLIDITET 60% 58% 56% 56% 15

16 INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN Förvaltning Investeringsprojekt 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan TN övergripande Inventarier Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten Projekteringskostnader Åtgärder enl klimatanpassningsplan Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten TN Fastighetsavd Utbyte lekutrustningar Laganskolan omb till förskola Reinvesteringar Säkerhetsåtgärder Energiinvesteringar Tillgänglighet Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder Summa TN fastighetsavdelning TN Gata Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Trafikskyltning Summa TN Gata-trafiksäkerhet TN Gata Gator och GC-vägar Industriområden Karlsro Stenvägen Bostadsområden och övrigt Bostadsområdet Björket, etapp 1-2 (25 st) Bostadsområdet Björket, etapp B del 1 (26 st) Bostadsområdet Björket, etapp B del 2 (43 st) Bostadsområde Sallebro 200 Österleden Asfaltering exploateringsområden Asfaltering gator Gång- och cykelvägar Utbyggnad av GC vägar GC-väg Ljungby-Lagan GC-väg Ljungby-Ryssby asfaltering GC-väg Kungsgatan-Långgatan GC-väg Söderleden-Ljungbystopp GC-väg Näsvägen GC-väg Ryssby Storgatan-Lunnavallen GC-vägar Björket / Byagården inkl bro Lagan GC-väg Lagan- från ny rastplats 500 GC-väg Ljungby-Mjälen överförledn (ok KoF) GC Ljungby/Lagan flytt av Stömsnäsvägen 600 GC-väg till Tutaryd 800 Summa TN gata - Gator och GC-vägar TN Gata Belysning GC-vägar (belysning) Belysning övriga orter Summa TN gata - Belysning TN Gata Övrigt Parkeringsplats Snickaren

17 INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN Förvaltning Investeringsprojekt 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan Pendlarparkering Myreborondellen och infart Stationsgatan Ryssby (grönstrukturplan) Återställning JA- Lagers väg Fritidsvägen Kv Fritiden 800 Märtha Ljungbergsvägen Oxtorget anslutning Föreningsgatan Drottninggatan Rune B Johanssons gata Olofsgatan-Kungsgatan Salutorget Smedjegatan 200 Föreningsgatan-Drottninggatan 200 Bryggerigränd 50 Stationsgatan (Fabriksgatan-Helsingborgsv) Hammarrondellen Summa TN Gata - Övrigt Summa TN Gata TN Park Tillgänglighetsanpassning lekplatser Grönstrukturplan Ryssby 250 Grönytor och lekplats Björket Summa TN Park TN expl Markförvärv Tätortskarta Fritidskarta 350 Scanning Ljungby stad 300 Scanning Bolmens västra/södra, Bolmsö 500 Scanning, övriga tätorter 600 Summa TN Exploatering SUMMA Teknisk nämnd exkl. VA/renh TN VA/renh Vatten Vattentäkter Ombyggnad av mindre vattenverk Summa Vatten TN VA/renh Avlopp Ombyggnad av pumpstationer Övervakningssystem Ombygg mindre avloppsreningsverk Ljungby Avloppsreningsverk Ny maskinutrustning Summa Avlopp TN VA/renh VA-ledningar Exploatering av bostadsområden Exploatering industriområden Ledningsförnyelse vatten och avlopp Ny maskinutrustning VA-plan projektering VA-plan nya verksamhetsområden Summa VA-ledningar

18 INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN Förvaltning Investeringsprojekt 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan TN VA/renh Renhållning Investeringar renhållning Optisk sorteringsanläggning Summa Renhållning Summa TF VA/renh Teknisk Nämnd summa KLF IT investeringar Inventarier KLF Kommunledningsförvaltning summa BUN Inventarier BUN Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm Maskinell utrustning för lokalvård Lärararbetsplatser Anpassning av skolgårdar enligt handikap planen Hjortsbergsskolan återuppförande av byggnad Hjortsbergsskolan inventarier 500 Barn- o utbildningsnämnd summa KFN Offentlig utsmyckning Investeringar Kultur-Fritid Grand, projektering och införande Skateboardpark/BMX/ parkourpark Utegym Ny bubbelpool simhallen 150 Kultur- o fritidsnämnd summa MBN Geosecma planmodul 150 Inventarier Miljö- o byggnämnd summa SN Förnyelser möbler boenden ÄO+OF Inventarier socialförvaltning Arbetsmiljöåtgärder Reinvesteringar sängar Reinvesteringar taklyft IT-förbättringar Reinvesteringar mobil-tes Reinvesteringar nyckelgömmor Inventarier nytt LSS-boende 200 Nytt LSS-boende Socialnämnd summa Summa totalt Exkl VA

19 INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Kommentarer Tekniska nämnden Parkavdelningen Ny lekpkats/fritidsyta Brunnsparken Grönstrukturplan Ryssby Gatuavdelningen Industriområde Eka etapp 1 norra delen Industriområde Eka etapp 2 västra delen Bostadsområde Sallebro Märtha Ljungbergsvägen Parkeringsplats Gängesvägen-Kånnavägen GC-väg Lagan - från ny rastplats GC-väg Ljungby-Angelstad (till Kultur och Fritid) GC-väg Angelstad-Bolmen (till Kultur och Fritid) Centrumplanen Smedjegatan Föreningsgatan-Drottninggatan Kungsgatan-Drottninggatan Bryggerigränd Drottninggatan (Föreningsgatan-Bryggerirondell) Drottninggatan (Bergagatan-Drottningplan) Barn- och utbildningsnämnden Astradskolan Ny förskola Kungshögsområdet Grundskolor i Ljungby tätort Nybyggnation och renovering av förskolelokaler Bolmsö förskola Astrads förskolor (gula villan) 2017 projektering 500 tkr, 2018 utförande 2017 projektering 250 tkr, 2018 utförande 2019 projektering, 2020 utförande 2020 projektering, 2021 utförande 2017 projektering 200 tkr, 2018 utförande 2018 och 2019 projektering tkr, 2020 utförande 2018 utförande 2018 projektering 500 tkr, 2019 utförande 2019 projektering och utförande 2019 projektering och utförande 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande 2019 projektering, 2020 utförande 2018 projektering 50 tkr, 2019 utförande 2021 utförande 2021 utförande Kajsa Kavat Uttjänt 2010 Regnbågens förskola (Strömgatan) Uttjänt 2013 Fogdeskolans förskola Uttjänt 2020 Ryssby förskola Uttjänt 2021 Kånna förskola Uttjänt 2021 Donationsgatans förskola Uttjänt 2022 Renovering av skolor Etappvis renovering under 5-6 år, under perioden Förstudie klar, 170 mkr Utredning av struktur av förskoleverksamhet visar på för lite kapacitet i västra delen av Ljungby tätort Det finns en kapacitetsbrist i årskurs F-9. Utredning påbörjad. Tekniska förvaltningen har gjort en preliminär kartläggning av lokalernas standard och återstående livslängd Den äldre delen är redan uttjänt. Uttjänt 2006, finns rivningslov på denna byggnad. Verksamhetsanpassning av skollokaler till modern pedagogik. 19

20 INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Kommentarer Kultur- och fritidsnämnden Kv Fritiden Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Bokbuss Socialnämnden Förstudie och projektering nytt äldreboende Inventarier nytt äldreboende Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende 20

21 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 1. Ekonomisk rapport Magnus budgetmall MGJ :10 Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnds- och styrelseverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Stöd till politiska partier Kostnader Nettokostnad Kommunövergripande verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Utåtriktade åtgärder Intäkter Kostnader Nettokostnad Turistverksamhet Kostnader Nettokostnad Gator o vägar samt parkering Kostnader Nettokostnad Säkerhetsarbete Intäkter Kostnader Nettokostnad Centrum för informationslogistik Kostnader Nettokostnad Färdtjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader Nettokostnad Stab Intäkter Kostnader Nettokostnad Kansliavdelningen Intäkter Kostnader Nettokostnad Ekonomiavdelningen Intäkter Kostnader Nettokostnad Personalavdelningen Intäkter Kostnader Nettokostnad Service- och IT-avdelningen Intäkter Kostnader Nettokostnad

22 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2. Mål 2.1 Strategiskt område: Tillväxt Nämndsmål: Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning. Förvaltningsmål: Arbetslösheten ska minska (Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd år dividerat med antal invånare år). Den sammanlagda ökningen av förädlingsvärdet för alla aktiebolag är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Andelen nystartade företag är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i SKLs Insiktsmätning. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet. Nämndsmål: Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för idéer, människor, varor och tjänster. Förvaltningsmål: Antalet resor med kollektivtrafik ska öka. Minst ett av kommunens prioriterade objekt ska tas med i nationell eller regional plan för infrastruktursatsningar när dessa upprättas eller revideras. Andelen medborgare som har tillgång till fiber för bredband ska öka med minst 5 % per år. 2.2 Strategiskt område: Kunskap Nämndsmål: Genom hög kompetens skapas en professionell verksamhet och ett samhälle för framtiden. Förvaltningsmål: Minst en ny utbildning på Högskolecentrum Ljungby HCLY vart annat år. Antal heltidsstudenter på HCLY ska öka varje år. Antal uppdragsutbildningar på HCLY ska öka. Andelen anställda på kommunledningsförvaltningen med eftergymnasial utbildning ska öka. 2.3 Strategiskt område: Livskvalitet Nämndsmål: Attrahera och behålla medborgare genom god service och kreativa miljöer. Förvaltningsmål: Huspriserna är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i tidningen Fokus kommunranking Bäst att bo. Ljungby kommun är topp 5 av våra 20 referenskommuner i servicemätningen som redovisas i KKIK (mått 1-3). 3. Årets verksamhet 3.1 Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen fick i 2017 års budget ökade anslag till miljöfond (200 tkr), bidrag Önne sluss (150 tkr), integration (925 tkr), kommunfullmäktige (200 tkr) och landsbygdsutveckling (150 tkr). Demografi har kompenserats med 325 tkr och löneökningar med 885 tkr. 22 Minskning av budget har gjorts för Agunnaryds bygdegård (1 300 tkr), CIL (150 tkr), ekonomisystem (100 tkr) och KS oförutsedda (50 tkr). Budgeten för färdtjänst har flyttats till socialnämnden. 3.2 Samverkan Markaryd/ Älmhult Ljungby kommun har påbörjat ett arbete för administrativ samverkan med Markaryds och Älmhults kommuner. Alla tre kommunerna har deltagit i den länsgemensamma upphandlingen av inköps-, ekonomi- och personalsystem och har alltså från och med 2016 samma system. Syftet med samverkan är: Effektivare och kostnadseffektivare organisation Bättre förutsättningar för standardisering av arbetssätt, rutiner och system Fler specialister - mer spetskompetens och större kompetensbredd Attraktivare arbetsgivare bättre kompetensförsörjning Kunskapsöverföring mellan organisationerna Minskad sårbarhet 3.3 Lean Arbetet med att utbilda nya arbetsgrupper i lean kommer att fortlöpa. Minst 14 nya grundutbildningar i lean kommer att hållas under året. Arbetsgrupper som gått grundutbildningen kommer även erbjudas coachingpass i syfte att starta upp förbättringsarbetet i verksamheterna, vidare kan även viss uppföljning erbjudas. Verksamhetsanpassade mätetal kommer löpande att implementeras i de verksamheter som startat sitt förbättringsarbete. Vi kommer att samverka med andra kommuner och näringslivet, främst i Ljungby kommun, både i form av studiebesök, gemensamma utbildningar och nätverkande för att lära mer, inspirera och inspireras. Interna utbyten mellan olika nämnder och arbetsgrupper kommer också att uppmuntras och någon form av gemensamt arrangemang för dessa utbyten kommer att anordnas. 3.4 Arbetsgivaransvar Personalavdelningen För att möta behovet av nya ledare deltar Ljungby kommun i satsningen Förberedande ledarprogram. Programmet vänder sig till redan anställda medarbetare och är en utbildning i samverkan mellan länets kommuner. Chef i Ljungby kommer under 2017 att utvecklas och årets fokus kommer att vara ledarskap. Till mötesforumet kommer externa föreläsare anlitas. Personalavdelningen kommer under 2017 att fortsatt samarbeta med Markaryds och Älmhults kommun inom flera områden för att hitta gemensamma arbetssätt och kunskapsöverföring. Personalavdelningen kommer under året att utveckla en HR strategi samt analysera uppgifter och resurser. Ljungby kommun har tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklat ett arbetssätt som syftar till tidiga och gemensamma insatser i rehabiliteringsärenden. Detta innebär att alla sjukskrivningar som pågått 60 dagar kommer att genomgå en särskild bedömning om de ska vara föremål för gemensamma och tidiga insatser.

23 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Satsningen på att bjuda in långtidssjukskrivna medarbetare till gemenskap, information och enklare former av aktiviteter kommer också att fortsätta. Som en del i arbetet med att minska sjukskrivningstalen kommer medarbetare med återkommande sjukskrivningar erbjudas hälsosamtal via företagshälsovården. Upphandling av pensionsförvaltning och företagshälsovård kommer att ske under 2016/2017. Jämställdhet Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommunens jämställdhetsarbete men varje förvaltning har ansvaret att driva frågan. Förvaltningarna har utsedda jämställdhetsstrateger som ska vara ett stöd för cheferna och jämställdhetsombuden med jämställdhetsintegreringen i den dagliga verksamheten. En lönekartläggning ska genomföras där syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Upptäcks löneskillnader som inte går att förklara kommer en handlingsplan att tas fram med förslag på åtgärder och kostnader för dessa. 3.5 Arbetsmarknadsåtgärder Under 2017 fortsätter arbetet med att förbättra arbetslösa kommuninvånares möjligheter till arbete med fokus på unga invånare. Antalet feriearbeten beräknas till cirka 240. Kostnaden för feriearbeten beräknas öka genom höjda sociala avgifter för ungdomar. Sysselsättningsprojekt Ljungby kommun fortsätter att stötta Svenska Migrationscentrets och arbetsförmedlingens satsning på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Migrationscentrets regionkontor i Ljungby kommer att ha ett tjugotal personer anställda som arbetar med digitalisering av arkivmaterial under Även digitalisering av Hertzbergs fotoarkiv kommer att fortsätta. Under 2017 kommer 1,75 heltidstjänster avsättas för arbete med digitalisering och bevarande av de negativ och bilder som ingår i projektet. 3.6 Ekonomistöd Under 2016 har ekonomiavdelningen jobbat intensivt med byte av bank, kodplan och ekonomisystem. Arbetet med ekonomisystemet kommer att fortgå under 2017 med att slutföra olika delar i projektet. Bland annat kommer en ny budgetoch prognosmodul börja användas fullt ut, vi ska börja skicka e-fakturor till våra kunder och arkivering måste göras av gammalt ekonomisystem. Upphandling av kapitalförvaltare resulterade i att flertalet fonder ska säljas av och vi kommer att anlita nya kapitalförvaltare och fonder under slutet av 2016 och början av Under 2017 kommer vi även att arbeta med införandet av det nya systemet för resultatbalansering där varje resultatenhet garanteras att få behålla en tredjedel av sitt ekonomiska resultat och respektive nämnd en tredjedel. 3.7 IT Arbetet med att ansluta kommunala arbetsställen till fiberbredband fortsätter. Processen sker i dialog med respektive verksamhet där behovet styr hur infrastrukturen utformas. Anslutning till fiber innebär att en översyn av telefonin görs vilket innebär att verksamheten ofta går mot mer mobil telefoni samt att gammal teknik för fast telefoni ersätts med ny. År 2017 kommer det trådlösa nätet vara fullt utbyggt för skolorna enligt skolans önskemål. Nytt avtal för Microsoftlicenser och upphandling av datacenter kommer kräva mycket tid och resurser under året kommer få ökande konsultkostnader då de inköpta timbankarna kommer vara förverkade och licenskostnader för trådlösa enheter kommer öka. Då Microsoft förändrar sin licensmodell och Ljungby kommuns anställda använder synkning av mobil mer måste vi förändra våra Microsoftavtal vilket innebär en fördyring på ca procent per år. 3.8 Kansliavdelning Samhällsbetalda resor Ansvaret för färdtjänst flyttades 2016 över från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen. De budgetmedel för färdtjänst som tidigare har funnits hos kommunledningsförvaltningen har därmed flyttats över med full effekt från och med Infrastruktur och kommunikationer Ljungby kommun har under aktivt arbetat för en västlig sträckning av höghastighetsjärnvägen med ett stationsläge i Ljungby. Den 2 februari 2016 meddelande Sverigeförhandlarna att den västra sträckningen valts mellan Jönköping och Malmö och redovisade stationslägen i Jönköping, Värnamo, Hässleholm, Lund och Malmö. Ljungby kommun tog med hjälp av konsultbyrå fram en utredning om nyttan av ett stationsläge i Ljungby utifrån att det ändå behövs förbigångsspår på den ca 12 mil långa sträckan mellan Värnamo och Hässleholm. Utredningen presenterades under våren för Sverigeförhandlarna och Trafikverket. Representanter för Ljungby kommun medverkar kontinuerligt i Trafikverkets referensgrupp för åtgärdsvalsstudie(åvs) för sträckan Jönköping- Malmö. Dessutom fortsätter samarbetet med Region Jönköping, Jönköpings, Vaggeryds, Värnamo, Ljungby, Tranås, Ulricehamn och Markaryds kommuner under namnet Stationsnätverket samt i Europakorridoren. För att kunna genomföra översiktsplanearbetet och handlägga pågående tillståndsärenden valde Ljungby kommun att ta fram en egen utredning om två alternativa sträckningar av höghastighetsjärnvägen genom kommunen och stationslägen ca km från Ljungby centrum. Utredningen färdigställs i oktober och ska presenteras för Sverigeförhandlingen i november Förvaltningen kommer även att delta i en arbetsgrupp tillsammans med Region Kronoberg och Trafikverket i framarbetandet av ny Länstransportplan. Arbetsgruppen kommer dessutom att inleda jobbet med nationell plan för transportsystemet I dessa dokument ska förslag på infrastruktursatsningar i regionen sammanställas och prioriteras. Vägplanen för utbyggnad av motorväg på E4 förbi Ljungby skall fastställas och detaljprojekteringsarbetet pågår för fullt. Kommunen bidrar i processen med kunskaper, krav och synpunkter på vattenskyddsfrågan, utformning av trafikplatser och planfria korsningar mm. Utbyggnaden planeras

24 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 3.9 Högre utbildning Högskolecentrum Ljungby, HCLY, samverkar med kommunens och regionens näringsliv och Linnéuniversitetet. De tre utbildningsanordnarna samverkar i föreningen HögskoleCentrum Ljungby. Ljungby kommun stödjer HCLY ekonomiskt med 8,4 miljoner kronor. Inför höstterminen 2017 ansöker utbildningsanordnarna om att få starta 8 nya yrkeshögskoleutbildningar. En ny utbildning startar på HCLY höstterminen 2017, nämligen sjuksköterskeutbildning. Utbildningen genomförs av Linnéuniversitetet och Centrum för Informationslogistik, CIL. Under 2017 kommer CIL och Ljungby kommun att fortsätta utvecklingen av vår nod i Linneaus Technical Centre, LTC, för att på plats erbjuda våra företag kontakter för tillämpad forskning i samverkan med universitetet. För att öka servicen till företag och bidra till en bättre kompetensmatchning kommer det att göras en ökad satsning på att få fler utbildningar till Ljungby. För 2017 har vi budgeterat tkr i bidrag, tkr i hyra och 850 tkr i utvecklingsmedel. Totalt tkr. På Högskolecentrum Ljungby, HCLY, har antalet utbildningar minskat då Yrkeshögskolemyndigheten inte beviljat fortsättning av flera utbildningar. De fyra utbildningsanordnarna samverkar i föreningen HögskoleCentrum Ljungby. Inför höstterminen 2016 ansöker utbildningsanordnarna om att få starta 7 nya yrkeshögskoleutbildningar (YH) Information och marknadsföring De största informationskanalerna till medborgarna är idag kommunens webbplats, facebook-kanal och Veckonytt. Via vår webbplats kan medborgarna inte bara få information utan även utföra tjänster. Arbetet med att utveckla e-tjänsterna kommer att fortsätta under Marknadsföring av kommunen sker på flera sätt genom informationsmaterial, webbplatsen, profilartiklar, turistbroschyrer, särskilda projekt, sponsring och inte minst genom vänligt och professionellt bemötande av personalen det goda värdskapet Näringsliv och turism Basen i kommunens näringslivsarbete är kontakten med företagarna i kommunen och deras organisationer. För att nå målet att ge näringslivet goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning är det viktigt att skapa goda kontakter. Näringslivsavdelningen fångar upp företagarnas önskemål och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. Det ger lättillgänglighet och snabb och personlig återkoppling. Näringslivsavdelningen medverkar i en rad olika projekt för att stötta och stärka det lokala näringslivet. Besöksnäringen är Sveriges snabbaste växande näring och Ljungby kommun har beslutat att stärka arbeta med besöksnäringen. För att öka tillväxttakten till nationell nivå behövs ökade resurser och strategiskt arbete. Ljungby kommun ingår i Leaderområdet, Leader Linné Småland, under programperioden Leaderarbetet innebär möjligheter för utveckling av landsbygden i Ljungby kommun genom att nya företag uppstår, arbetstillfällen skapas, nätverk som ger affärsmöjligheter och genom kompetensutvecklingsinsatser mot näring Internationellt arbete Genom ökad efterfrågan på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och extern finansiering ses inter-nationalisering som ett allt viktigare verktyg för utvecklingen av Ljungby kommun. Informationsspridning om och omvärldsbevakning av EU-möjligheter sker på flera sätt genom informationsträffar, seminarietillfällen, kommunens blogg om EU och internationellt arbete, utbildningstillfällen, nätverkande och inte minst genom fysiska möten med idébärare som vill söka pengar på sin idé. Målgrupperna för aktiviteterna har varierat; förtroendevalda, tjänstemän, företagare och ideella aktörer. Under 2016 har kommunen varit projektägare, partner och/ eller medfinansiär i olika internationella projekt exempelvis VäxArena för näringslivet och två olika ICLD-projekt med kommuner i Sydafrika respektive Mocambique. Flera nya projektansökningar har lämnats in gällande exempelvis Erasmus + och Horisont Årets presidieresa gick under temat EU och internationellt arbete. Inom ramen för presidieresan besökte politiker och förvaltningschefer bland annat Sveriges riksdag och Europahuset i Stockholm. I oktober växlades det internationella arbetet upp genom en EU-samordnare på heltid Trygghet och säkerhetsarbete Under året som gått har arbetet med trygghet och säkerhet förändrats. Kommunen har tagit ett helhetsgrepp över området och arbetar nu förvaltningsövergripande med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet är brett och sträcker sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället. Ett arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet har påbörjats under hösten och kommer att fortsätta under Under året kommer även säkerhetsskyddet att ses över. Från nationellt håll har kommunen fått indikationer på att arbetet med civilt försvar kommer att utökas. Exakt vad detta kommer att innebära är dock oklart i nuläget. 24

25 TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnds- och styrelseverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Fysisk o teknisk planering Intäkter Kostnader Nettokostnad Gator o vägar Intäkter Kostnader Nettokostnad Parker Intäkter Kostnader Nettokostnad Miljö- och hälsoskydd Intäkter Kostnader Nettokostnad Räddningsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Kulturfastigheter Intäkter Kostnader Nettokostnad Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Kost grundskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Kost förskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Kost förskoleklass Kostnader Nettokostnad Interkommunal ersättning kost Kostnader Nettokostnad Kost gymnasieskola Intäkter Kostnader Nettokostnad

26 TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget Kost äldreomsorg Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensam kost Kostnader Nettokostnad Egna verksamhetslokaler Intäkter Kostnader Nettokostnad Hyrda verksamhetslokaler Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommersiell verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad VA OCH RENHÅLLNING Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenfs o avloppshantering Intäkter Kostnader Nettokostnad Avfallshantering Intäkter Kostnader Nettokostnad

27 TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING Exploateringsbudget Likviditetsplan exploateringar, tkr Totalt projekt Exploatering bostäder Replösa Björket, bostäder Utgift Inkomst Tomter i Ryssby Utgift Inkomst Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift Inkomst Replösa Byagården Utgift Inkomst Sallebro Replösa Utgift Inkomst Exploatering industrier NV Industriområdet, Eka Utgift Inkomst Västergatan Lagan Utgift Inkomst Karlsro Rosendal Utgift Inkomst Netto exploateringsverksamhet Markförvärv/markförsäljning Markförvärv, inlösen Utgift Markförsäljning utöver exploateringsprojekt Inkomst Netto mark och exploateringsverksamhet

28 TEKNISKA NÄMNDEN 2. Mål 2.1 Strategiska området tillväxt Övergripande mål Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling. Förvaltningsmål Det ska alltid finnas attraktiv mark och god infrastruktur för nyetableringar av boende och närings liv. Vatten -och avloppsförsörjningen samt renhållning ska upplevas hålla hög kvalitet och ha god leveranssäkerhet. 2.2 Strategiska området kunskap Övergripande mål Genom hög kompetens skapar vi en professionell verksamhet med bra kvalitet och ett samhälle för framtiden. Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande/attraktiv arbetsplats. Förvaltningsmål Medborgarna ska vara nöjda med service, tillgänglighet, information och bemötande. Kommunens fastighetsverksamhet ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och hålla god service och bemötande. Kommunens kostverksamhet ska hålla god service och bemötande. Medarbetarna ska uppleva att arbetsmiljön är god. Medarbetarna ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål. 2.3 Strategiska området livskvalitet Övergripande mål Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser. Förvaltningsmål Måltider i skola och omsorg ska vara hållbara, kvalitetssäkrade och välsmakande. Alla som bor, vistas och verkar i kommunen ska känna säkerhet och trygghet. Gator, gång- och cykelvägar ska vara tillgängliga och trafiksäkra under alla årstider. Den offentliga miljön ska upplevas attraktiv, trygg och trivsam. 3. Årets verksamhet Tekniska nämnden ska erbjuda tydlig teknisk service och skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor och vistas i Ljungby kommun. Tekniska nämnden svarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator och trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartfram ställning, rädd ningstjänst, hyror och arrenden samt kostverksamhet Sammanfattning För 2017 ska det göras en uppföljning av genomlysningen av tekniska nämndens verksamhet, som gjordes under Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda hur skötsel av grönytor och lekplatser, lokalvård och vaktmästeri kan samordnas eller om det finns möjlighet att lägga ut delar av skötseln på entreprenad eller som socialt företagande. Budgetförändringar tkr Löneökning Rivningar Demografi 808 Administrativ tjänst bilpoolen 661 Lokalsamordnare 600 Städledare 600 Inflationskompensation 69 Sänkta sociala avgifter -77 Elkostnader -79 Summa Nämnden skulle fått demografisk kompensation med tkr men den har tagits bort av besparingsskäl. 3.2 Exploatering och mark Mät- och kartverksamhet Utvecklingen inom GIS-området (geografiska informationssystem) skapar nya förutsättningar för planering och utveckling av verksamheter. Intresse och behov från andra förvaltningar ökar, därmed ökar även arbetsbelastningen. Avdelningen kommer att arbeta med att göra kartinformation tillgänglig för allmänheten. GPS-tekniken (mätning med stöd av satteliter) utvecklas så att den kan användas såväl för förrättningsmätning som för detaljmätning. Den nya översiktsplanen kommer att använda sig av nya publiceringsalternativ där kartans åtkomst i datorn är viktig. Exploatering och markreserv Planering för nya bostads- och industriområden förut-sätter långsiktighet i markförsörjningen, oavsett konjunktursvängningar och tillfällig efterfrågan. Inom verksamhetsområdena Karlsro och Rosendal pågår försäljning av mark. Arbetet med kommunens markförsörjning för nästkommande områden påbörjas då exploateringsprocessen spänner över lång tid med start i markförvärvet via planprocessen fram tills att marken är grovplanerad samt vatten avlopp och gator är utbyggda. Förvaltningen har beställt en ny detaljplan för nästa industriområde, norr om Eka industriområde. Inom området Replösa Björket kommer 25 tomter, av totalt 92, att bjudas ut till försäljning. Planering för nästa bostadsområde, öster om John A Lagers väg, kommer att påbörjas under Detaljplaneläggning är begärd för några olika områden i Ljungby stad, däribland Östra Torg och Lagavallen, för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och för grupphusbebyggelse. För utbyggnaden av flerfamiljshus kommer planläggningen av kvarteret Aspebacken och området Sallebro att ge ett tillskott av tomtmark. Planprocessen kommer dock att kräva att medel avsätts för olika typer av miljöundersökningar samt kostnader för

29 TEKNISKA NÄMNDEN rivning och sanering. 3.3 Gator, vägar och parker Projektering Projekteringsenheten utför uppdrag åt verksamheterna exploatering och mark, gator, vägar och parker samt vatten och avlopp. Projekteringsenhetens personal kommer mestadels att arbeta med uppdrag som rör tekniska förvaltningens investeringar. Om behov finns av externa projekteringskonsulttjänster kommer dessa tjänster inhandlas inom planerade investeringsprojekt och därmed belasta projektens budgetar. Utredningsuppdrag och förstudier kring eventuella framtida projekt inryms inte i avdelningens budget. Detta begränsar förvaltningens möjligheter till långsiktig planering av investeringsprojekt. Gatudrift Skötsel av gator, gång- och cykelvägar ska utföras med prioritering av kvalité och ekonomi. Planeringen ska vara långsiktig för att förvalta de investeringar som är gjorda i det befintliga vägnätet. Långsiktig planering är även en förutsättning för kloka framtida investeringar. Skötseln görs enligt de planer som tagits fram och dessa ger vägnäten en god tillgänglighet och en hög trafiksäkerhet. En rätt anpassad fordonspark ger låga driftkostnader och en bra miljöanpassning. Det ger en bra flexibilitet med att använda rätt maskin vid anläggnings- och underhållarbeten. Det ger även förutsättningar för att upprätthålla en god kvalité på vägar, gator och cykel- och gångvägar. Vinterväghållning För att kunna disponera personalstyrka och fordonspark på bästa sätt har en översyn och revidering av snöröjningen gjorts under Därmed har samtliga röjningsrundorna kunnat kortas ned i tid, för att överensstämma med de regelverk som finns avseende begränsningar av körtid. Beredskapsstyrkan har reviderats så att minskning av ett fordon har kunnat göras, utan att insatserna avseende skolvägar, cykelvägar och gator blivit drabbade gällande halkbekämpning och snöröjning. Parkdrift Odling sker i avdelningens växthusanläggning för att på ett ekonomiskt och effektivt sätt få fram så bra växter som möjligt. I samarbete med gatuavdelningen utförs renhållning och sopning på offentliga platser enligt planerat körschema. En stor del av avdelningens resurser läggs på fastighetsavdelningens objekt, till exempel skötsel av skolgårdar och utemiljöer vid särskilda boenden. Röjning och avverkning utförs på uppdrag av exploateringsavdelningen. Renovering och ombyggnad för att tillgänglighetsanpassa kommunens lekplatser i parker och skolmiljöer kommer att fortsätta. I samarbete med Brottsförebyggande rådet identifieras områden som upplevs otrygga, dessa åtgärdas sedan av parkavdelningen. Detta arbete pågår kontinuerligt. 3.4 Räddningstjänst Organisation Under 2017 kommer en organisationsöversyn att genomföras i syfte att hitta effektiviseringsmöjligheter. Samverkan med övriga räddningstjänster i Kronobergs län förbättras genom den nystartade ekonomiska föreningen Räddsam Kronoberg. 29 Personal Främst inom deltidsstyrkorna finns en ökad rörlighet. De senaste deltidsrekryteringarna visar även att de sökandes ordinarie arbetsgivare inte ger sitt samtyckte för en eventuell anställning. Behovet av nyrekrytering kommer att öka de närmaste åren och en ökad personalomsättning påverkar inte bara kostnaderna utan leder också till kompetens- och erfarenhetsbrist inom viktiga områden. Kompetenshöjning behövs för att kunna utföra tillsyner tillräckligt bra och ofta. Tillståndshanteringen av brandfarliga och explosiva varor ligger även fortsättningsvis på räddningstjänsten. Idag saknas resurser för hantering av tillstånd och för utbildning av personal som ska hantera tillstånden. Förebyggande Utbildningsverksamhet riktad mot den enskilde och företag för att öka deras förmåga att agera samt förebygga brand och andra olyckor kommer att fortsätta. Utbildningarna som genomförs är bland annat verksamhetsanpassade brandskyddsutbildningar, kurser i heta arbeten och hjärt- och lungräddning. Behovet av brandförebyggande rådgivning fortsätter att öka. För att stärka den enskilde i olycksförebyggande och brandskydd kommer räddningstjänsten att vara ute på evenemang för att informera och ge råd. Räddningstjänsten kommer att förbättra sin uppsökande verksamhet, framför allt med inriktning mot landsbygden där insatstiden kan vara lång. De prioriterade områdena inom tillsynsverksamheten kommer att tas fram gemensamt av räddningstjänsterna i länet i samarbetet RäddSam Kronoberg. Tematillsyner kommer att genomföras vid större evenemang. 3.5 Fastigheter Verksamhetslokaler UArbete med lokalförsörjningsstrategi kommer att fortsätta under Arbetet innebär att investeringar och reinvesteringar på kommunens fastigheter planeras på 20 års sikt för att möjliggöra bättre framförhållning. Påbörjat arbete med lokalgruppen fortsätter under Gruppen samordnar förvaltningarnas lokalbehov. Utveckling och efterfrågan på rätt verksamhetslokaler ökar. Avdelningen har fått flera önskemål om översyn av byggnadsbeståndet inom olika verksamhetsområden, främst inom förskolor, skolor samt kultur- och fritidsbyggnader. Fortsatta verksamhetsanpassningar för förvaltningarna pågår löpande och i ökande utsträckning. Arbete inleds 2017 med projektering av nybyggnation av Klövervägens förskola och Hjortsbergsskolan. Arbetet med att driftoptimera fastigheterna kommer att intensifieras genom att en driftoptimerare anställs. Syftet med tjänsten är att miljöpåverkan och driftskostnader ska minska. Samarbete pågår med räddningstjänsten för att minska kostnaderna för fellarm. Arbetet för att förbättra tillgängligheten i våra lokaler pågår ständigt. Lokalbank Kommunen äger några tomma lokaler där den framtida användningen i dagsläget är okänd, dessa lokaler kallas lokalbank.

30 TEKNISKA NÄMNDEN Lokalbanken ska innehålla relevanta lokaler som kan användas för att ge viss flexibilitet för kommunens verksamheter. Arbetet med att minska icke önskvärda ytor kommer att fortsätta genom rivningsarbete och försäljning. Internhyra Arbete med utredning av ny internhyra pågår och kommer att fortsätta under Målsättning är att ny internhyra ska tas i bruk Idag är internhyran kallhyra. Ett av målen är att internhyran ska vara varmhyra för att ge fastighetsförvaltningen incitament att sänka driftkostnaden. Ett annat mål är att skapa en mer rättvis hyressättning inom kommunen. Rivningar Under 2017 har budget beviljats för rivning av fastigheter. Under 2017 kommer fastighetsavdelningen att riva tomma fastigheter inom Eka 3:3 och Eka 3:6/Ekalund för att frigöra industrimark. Vidare kommer Berghem 1:7 att rivas på grund av att fastigheten ligger för nära rondellen samt att det inte finns någon fungerande infiltration. 3.6 Kost Kostverksamhet Maten är viktig för våra barn och äldre. Alla ska erbjudas god och vällagad mat med bra kvalitet. Bra mat gör att barnen blir piggare och får lättare att lära. Mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande. För de äldre är måltiden dagens höjdpunkt. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Bra mat är en viktig del av vården. Det ställs stora krav på kompetent personal avseende specialkoster med mera. Skollagen ställer krav på att kommunen kan styrka att maten är näringsriktig, vilket innebär att matsedlar för elever kontinuerligt näringsberäknas. För att kvalitetssäkra näringsinnehållet inom äldreomsorgen näringsberäknas lunchen och detta ska utökas med övriga måltider. En policy för måltider har tagits fram och tillhörande handlingsplaner ska utarbetas. Eftersom det är en målsättning att öka andelen mat lagad från grunden kommer kökens förutsättningar att utföra detta, att kartläggas. Kostavdelningen arbetar med ökad intensitet för mer klimatsmarta måltider. Det innebär bland annat att andelen vegetariska rätter inom förskola och skola prioriteras, inköp av frukt och grönsaker anpassas efter säsong och arbete med att minska matsvinnet. Andelen ekologiska inköp och prioritering på svenskt kött fortsätter tills målen nås. Ljungby kommun är en Fairtrade city vilket bland annat innebär att andelen Fairtrade produkter ska öka inom kommunen och detta påverkar kostavdelningen. Antalet matgäster inom förskola och skola har ökat betydligt. Av budgetmässiga skäl kan avdelningen komma att behöva sänka ambitionsnivån, vilket främst kommer att ske genom förändrade menyer och matsedlar. Kundfokus och service betyder mycket för måltidsupplevelsen. Utifrån enkäter och attitydundersökningar ska kundnöjdheten behållas alternativt öka. En kartläggning av restaurangmiljöerna ligger till grund för investeringar som ska syfta till att säkerställa en stimulerande måltidsmiljö och bra arbetsmiljö för elever, gäster och personal. Under 2017 kommer exempelvis Brunnsgårdens restaurang och samlingssal att få nya möbler. Restaurang Åsikten Restaurang Åsikten drivs som en intraprenad. Målsättningen är att restaurangen ska vara ekonomiskt självgående. Förutom den service som ingår till det särskilda boendet ska restaurangen fortsättningsvis ha kvällsöppet för större bokade sällskap. 3.7 Övrigt Teknisk nämnd Under verksamhetsåret 2017 bör antalet sammanträden ses över för att få budgeten i balans. Kansli Rekrytering av ny teknisk chef kommer att pågå under första delen av En tillförordnad teknisk chef är tillsatt tills rekrytering är klar. Detta innebär även att en tf planeringschef är tillsatt och avdelningen saknar en personal under rekryteringsperioden. Projektledning av infrastrukturprojekt kommer även fortsättningsvis att drivas av enheten. Detsamma gäller för administrativa projekt så som det kommunala partnerskapsprojektet mellan Ljungbys räddningstjänst och Tlokwes räddningstjänst i Sydafrika. De administrativa funktionerna kring nämndsekretariat, diarium och informatör behöver utvecklas och organiseras. Detta bör med fördel göras förvaltningsövergripande där bland annat ersättarplanering ses över. Marksanering godkände Mark- och miljödomstolen Ljungby kommuns miljökonsekvensbeskrivningar och lämnade tillstånd enligt 9 och 11 kapitlen i miljöbalken för att återuppta och fortsätta saneringen av norra Färsjön och bäcken mellan Färsjön och Vidöstern. Arbetena är beräknade att påbörjas/ återupptas under Torg Vid en framtida ombyggnad av Salutorget kommer torghandeln att behöva ändra placering. Den nya tillfälliga placeringen kommer i god tid att kommuniceras med torgknallar och andra handlare. Skog På grund av stormar och avverkning är virkesförrådet lågt och behöver byggas upp. Åldersfördelningen är skev, med mycket ung skog. Detta innebär höga röjnings- och gallringskostnader. För skogens skötsel behövs röjnings- och gallringsåtgärder de närmaste åren. Förstagallringarna som görs efter röjningarna kommer att ha ett lågt virkesnetto. De stora skogsvårdskostnaderna i kombination med minskad avverkning leder till att det skogliga nettot stannar på 500 tkr för det kommande året. Parkavdelningen sköter vår tätortsnära skog, bland annat för ökad trivsel och trygghet. Bilpool Målsättningen är att kommunens samtliga bilar ska ingå i bilpoolen. Bilpoolens primära mål är att sänka kostnaderna på bilarna genom bättre samordning och användning. 30

31 TEKNISKA NÄMNDEN Samt att frigöra tid för de som använder bilarna till deras ordinarie tjänstgöring. 3.8 Vatten och avlopp Arbeten enligt VA-planen fortgår. Byholma kommer, som första samhälle i planen att få kommunalt vatten och avlopp. Idag finns det enbart enskilda brunnar och avloppsanläggningar där. Arbete med vattenskyddsområdesföreskrifter för Ljungby fortsätter. Ledningsnätförnyelse med relaining och nyanläggning pågår enligt uppgjord plan bland annat på Rune B Johanssons gata. Nybyggnation av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar kommer att utföras på nya bostadsområdet Björket. 3.9 Avfall Optisk sorteringsanläggning Nybyggnation av optisk sorteringsanläggning för matavfall kommer att ske efter upphandling. Hushållen kommer att samla in sitt matavfall i en enfärgad påse. Denna påse sorteras sedan ut från övrigt avfall ur hushållets sopkärl. Matavfallet skickas iväg för att bli biogas. Hushållen kommer inte att behöva byta ut sina sopkärl. Taxefinansierad renhållning Arbetet med målen i avfallsplanen fortsätter. Aktiviteter såsom öppet hus och föreläsningar om hur avfallet kan minskas kommer att anordnas. Miljökalendern som delas ut till alla hushåll i Ljungby kommun kommer att fortsätta innehålla information om hushållens avfall. Regeringen har under en tid arbetat med hur förpackningar och tidningar ska samlas in. En utredning om hur kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar kommer presenteras under året. Det är fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar som diskuteras samt obligatorisk insamling av matavfall. Detta kommer framöver att påverka insamlingssystemet och kostnaden för insamlingen av hushållsavfall i kommunen Deponi Arbeten med att sluttäcka den gamla deponin för icke farligt avfall pågår med att bygga upp rätt lutningar. Sluttäckningen av deponin för farligt avfall kommer att ske under året. Pengarna är sedan tidigare fonderade för ändamålet. 4. Investeringsbudget 4.1 Centrumplan Etapperna kring ombyggnad av centrum fortsätter. Under 2017 kommer Rune B Johanssons gata, Olofsgatan och Kungsgatan att byggas om. I samband med detta förnyas även delar av VA-ledningsnätet. En mindre anpassning av Lilla Torg behövs för att planteringsytorna ska skyddas från gående. 4.2 Karlsro Under 2017 fortsätter byggnationen av VA-ledningar och vägar inom industriområdet Karlsro. Movägen kommer att anpassas till ny detaljplan och Stenvägen kommer att byggas ut. 4.3 Björket Utbyggnaden av bostadsområdet Björkets första etapp påbörjades under vintern 2015 och har fortsatt under Under 2017 påbörjas andra etappen av området. Arbetena består bland annat i anläggande av gator och vatten-, dagvatten- och avloppsnät för 25 stycken tomter. Dessutom påbörjas arbeten med att anlägga gräsytor och plantera träd inom vissa områden, främst i det område där gator färdigställts under Bergalyckans förskola Den befintliga förskolan byggs till. Om- och tillbyggnad påbörjas 2017 och är planerad att slutföras Förskolan kommer att planeras så att tillagningsköket får en gemensam restaurang för alla avdelningar. 4.5 Reinvesteringar fastigheter Budget för reinvesteringar har ökats till 20 miljoner kronor för Planering för renovering av Björkäng i Lidhult planeras, likaså planering för renovering av omklädningsrum och duschar i Sunnerbohallens sporthall. Övriga fokusområden under året kommer att vara utbyte och renovering av installationer som ventilationsaggregat, styroch övervakning och läckande tak och fasader. 4.6 Beläggning Beläggningsplanen är upprättad som en treårig prioritetsplan för åtagande i tid och behov. Prioriteringarna kan förändras i tid. Bedömning sker på spårdjup, krackelering, mekaniska skador och tvär-all, alltså vägens lutning. Under 2017 är budgeten för beläggning av vägar fördubblad. Innan asfaltering filmas ledningsnätet invändigt så att dåliga partier kan bytas ut innan asfalten läggs. 4.7 Vatten och avlopp Projektering av överföringsledning mellan Ljungby och Bollstad pågår. I projektet ska cykelväg och fiber samförläggas. Kostnaderna ska fördelas mellan kommunen, Trafikverket och Ljungby Energi AB. Marklösen påbörjas av exploateringsavdelningen för åtkomst av utrymme för ledningar. För befintliga vatten- och avloppsreningsverk sker reparation och utbyte av pumpar med mera kontinuerligt under året. Exempelvis kommer vattenverket i Södra Ljunga att renoveras under året, i Ljungby kommer en större pumpstation att renoveras och i Hamneda kommer reningsverket att kompletteras med ett reningssteg för större partiklar som toapapper och tops. 4.8 Avfall På Bredemad byggs en optisk (färg) sorteringsanläggning för matavfall. Anläggningen kan mycket enkelt och kostnadseffektivt senare kompletteras med fler linjer som sorterar ut förpackningar och tidningar. Systemets enkla påbyggnadsmöjligheter ger kommunen fördelar när den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar ska införas. 31

32 MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnd och styrelseverksamhet Kostnader Nettokostnad Fysisk/ tekn plan, bostadsförb Intäkter Kostnader Nettokostnad Miljö o hälsoskydd m.utövn Intäkter Kostnader Nettokostnad Miljö, hälsa o hållbar utv Intäkter Kostnader Nettokostnad

33 MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2. Mål Strategiskt område: Tillväxt Nämndsmål: Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen Förvaltningsmål: 25 planlagda tomter för bostäder ska finnas i Ljungby stad 25 planlagda tomter för bostäder ska finnas i kommunens övriga orter 40 ha planlagd industrimark ska finnas i kommunen 15 dagar är genomsnittstiden för handläggning av bygglov från att ärendet är komplett. 75 NKI (Nöjd-Kund-Index) ska vi ligga på i SKL s servicemätning Löpande insikt. Strategiskt område: Kunskap Nämndsmål: Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen Förvaltningsmål: 10 utåtriktade aktiviteter ska genomföras. Strategiskt område: Livskvalitet Nämndsmål: Livsmiljön i Ljungby kommun präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer Förvaltningsmål: 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för miljöskydd ska genomföras. 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för hälsoskydd ska genomföras. 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för livsmedel ska genomföras. Andelen godkända avlopp ska öka med 5 % jämfört med föregående år. Bostäder och förskolor i nya detaljplanerade områden ska ha tillgång till ordnat parkområde i form av kvarterspark, lekplats, bollplan eller liknande på ett avstånd av högst 300 meter. Övergripande integrationsmål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle Förvaltningsmål: Planlagd mark ska finnas för 75 lägenheter i flerbostadshus. 3. Årets verksamhet Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar över bland annat plan och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. Nämnden leder verksamheten, beslutar i övergripande ärenden och delegerar till förvaltningen. Miljö- och byggnämnden ska utöver lagarna verka för en god miljö- och byggnadskultur, ha en god och tilltalande stads- och landskapsmiljö, ta initiativ i frågor om planläggning, byggande, fastighetsbildning och miljöfrågor. En viktig del av verksamheten är att lämna råd och upplysningar samt ta tillvara de möjligheter lagarna ger för att förenkla och underlätta för den enskilde. Förvaltningen arbetar med förbättringsarbete enligt lean. För att veta vad våra kunder/medborgare tycker om vår ärendehantering kommer servicemätningar utföras genom Löpande insikt. Resultatet i mätningen utgör ett viktigt underlag i fortsatt förbättringsarbete. Förvaltningen har en viktig roll i att ge information inom miljö, bygg och plan. Tio träffar planeras under 2017 som riktar sig till olika målgrupper Arbetet med att ta fram ett nytt förslag till översiktsplan fortlöper och prioriteras under Utredningar och underlagsmaterial kommer inledningsvis att tas fram. Revidering av bostadsförsörjningsprogramet, vindkraftplan samt klimatanpassningsplan planeras att antas under Arbete med höghastighetstågets dragning fortlöper under året. Nämnden prioriterar för att ha god planberedskap gällande detaljplaner för småhus, villor, flerbostadshus och industrier. En planarkitekt kommer projektanställas under året för att kunna hantera den ökade ärendemängden. Handlägga inkommande ansökningar om strandskyddsdispens, bygglov, förhandsbesked samt anmälningspliktiga åtgärder prioriteras i första hand. Förstärkning av bemanningen på byggavdelningen gjordes under 2016 vilket gör att nämnden har som avsikt att bibehålla en kort handläggningstid samt att under 2017 prioritera de tillsynsärenden som bortprioriterades under föregående år. Tillsyn ska ske av miljöavdelningen enligt fastställd tillsynsplan enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och andra lagstiftningar. Arbetet innebär tillsynsbesök, granskningar och godkännande av olika rapporter samt anmälnings- och tillståndsärenden av olika slag. Inom den ordinarie tillsynen väljs olika fokusområden ut. Inom industrins verksamhet fokuseras exempelvis på oljeavskiljare och energifrågor. Arbetet med att ta över tillsynen på berg-, grus- och moräntäkterna från länsstyrelsen påbörjas under Likaså överta tillsynen över vattenskyddsområden som fastställts av länsstyrelsen. Miljöövervakning sker i form av mätning av radioaktiv strålning, mätning av utsläpp till luft samt kalkning av våra sjöar. Under 2017 kommer miljöstrategen att fokusera på samrådsprocess och antagande av energiplanen, nystart av åtgärder för Borgmästaravtalet och implementering av ett nytt kemikaliehanteringssystem. 33

34 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Nettokostnad Gemensam administration Intäkter Kostnader Nettokostnad Förskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Fritidshem Intäkter Kostnader Nettokostnad Förskoleklass Intäkter Kostnader Nettokostnad Grundskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Obligatorisk särskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Gymnasieskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Gymnasiesärskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunal vuxenutbildning Intäkter Kostnader Nettokostnad Korttidsboende och LSS Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmiljö Kostnader Nettokostnad

35 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 3. Årets verksamhet 3.1 Verksamhetsidé VVi ska ge barn och elever utbildning (lärande/kunskap, omsorg och social utveckling) av god kvalitet för ett livslångt lärande. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, samhällets krav och våra gemensamma resurser. Nämndens verksamhet regleras främst av skollag, förordningar, läroplaner och kursplaner. I skollagen regleras att kommunen är skyldig att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Måldokumenten ger barn, elever, föräldrar och personal i samtliga verksamheter information om den politiska ambitionen för skolan och förskolan. 3.2 Ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden ansvar är att med hög kvalitet tillgodose kommuninvånarnas behov av: Förskola Verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten bedrivs i 23 kommunala förskolor och i sex fristående förskolor. Kommunen har tillsynsansvar över alla förskolor. Fritidshem Verksamhet för barn i ålder 6-13 år. Bedrivs på morgonen innan skolan börjar samt efter skoldagens slut samt på lov. Förskoleklass Verksamhet för barn i åldern 6 år. Förskoleklass är en integrerad verksamhet i grundskolan men är en frivillig skolform. Verksamheten erbjuds under 525 timmar per år och vanligtvis under förmiddagen. Grundskola Verksamhet för barn i åldern 7-15 år. Grundskolan är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten bedrivs i 13 grundskolor varav 3 skolor med år 7-9. Gymnasieskola Verksamhet för ungdomar i åldern Verksamheten bedrivs vid Sunnerbogymnasiet och är en frivillig skolform. Vuxenutbildning Utbildningsverksamhet för vuxna. Genomförs som grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). Denna bedrivs för att ge vuxna möjlighet att få grundskole- eller gymnasiekompetens. Särskola Verksamhet för barn med utvecklingsstörning. Bedrivs som grundsärskola, gymnasiesärskola samt särvuxenutbildning. Ska ge kunskaper, färdigheter och omvårdnad med utgångspunkt i den enskilda elevens behov LSS verksamhet för barn och ungdom. Bedrivs för barn- och ungdomar i åldern 0-17 år. 35 Verksamheten är till för att ge barn/ungdomar med funktionsnedsättning och deras familj ett stöd i vardagen. 3.3 Sammanfattning av verksamhetsförändringar Preliminär budget Budgeten för 2017 är en preliminär budget på grund av att internhyrorna inte har färdigställts ännu. Volymförändringar Avser kommunens egen verksamhet. Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Summa tkr 905 tkr 157 tkr tkr tkr 3.4 Verksamhetsförändringar övergripande Kvaliteten i våra verksamheter följs upp på ett nytt sätt sedan Processen innebär att vi följer upp fyra olika områden vid olika tidpunkter under året. Vilka områden som följs upp under året väljs ut från år till år. Vid varje uppföljning lämnar alla enheter in uppföljning och sedan sammanställs en central rapport på förvaltningen. Det systematiska kvalitetsarbetet kopplas ihop med respektive förskolas/skolas eget kvalitetsarbete. Processen utgår från de allmänna råden från Skolverket för hur man följer upp kvalitet. Extra statsbidrag på 736 tkr utbetalas till kommunen för att täcka kommunens extra kostnader för introduktionsår för lärarna. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag på drygt 1,2 mkr för mindre grupper på förskolan för läsåret 2016/2017. Bidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek eller för att undvika en planerad utökning av barngruppernas storlek. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lågstadiesatsningen på 4,9 mkr för läsåret 2016/2017. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för fritidshemssatsningen på 1,2 mkr för läsåret 2016/2017. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet. Bidraget ska användas till personalkostnader. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lärarlönelyftet på 7,7 mkr för läsåret 2016/2017. Lärarlönelyftet är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för karriärlärare på 3,7 mkr för läsåret 2016/2017. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Ett särskilt statsbidrag utgår för förstelärare och lektorer med kronor per månad respektive kronor per månad. För 2017 fick vi statsbidrag för att kunna tillsätta 44 förstelärare.

36 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation) är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och utvalda kommuner. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har fler än 120 skolor i 35 kommuner påbörjat arbetet med PRIO. Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av såväl lärare som skolledningar. Ljungby kommun gick in i projektet hösten 2014 och har genomfört projektet på tre skolor, Kungshögsskolan, Åbyskolan och Sunnerbogymnasiet. Läsåret 2016/2017 genomförs projektet på Astradskolan och Ekebackenskolan. Två halvtidstjänster PRIO-ledare har anställts och utbildats som ska leda vårt deltagande. PRIO-ledarna kartlägger och analyserar tillsammans med skolledningen skolans utvecklingsområden, utvecklar och tar fram nya verktyg och arbetssätt och slutligen implementerar dessa. PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker: Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare. Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta. Sommarskola för elever som har behov av särskilt stöd för att klara kunskapsmålen har genomförts Statsbidrag utgår nu till alla kommuner och det är obligatoriskt för kommunerna att anordna sommarskola. Ljungby får 83 tkr för Budgeten för sommarskolan uppgår till 300 tkr. Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevernas lärande i alla skolämnen. För att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga startades Läslyftet av Skolverket. Under läsåret 2016/2017 deltar Angelstadskolan, Agunnarydskolan, Bolmsö, Lidhultskolan, Hamnedaskola, Stensbergskolan, Hjortsbergskolan och Ekebackenskolan i projektet. Statsbidrag till handledarna söks av skolverket för detta projekt. Fram till 2018 ska alla skolor ha deltagit i detta projekt. Läslyftets syfte är att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Fortbildningen äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som de läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. Målsättningen med detta projekt är att alla barn ska kunna läsa i slutet av årskurs 1 och även resultaten i läsförmågan ska öka. 3.5 Förskolan Förskollärarnas pedagogiska ansvar har skrivits in i läroplanen. Förskollärare får ett förtydligat specifikt ansvar för till exempel att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utmanas i förhållande till målen. Det är också förskollärare som ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Antalet födda 2015 blev 289 barn och det är något högre än För 2017 prognosticeras födelsetalet till 272. Antal inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli för 2017 och det är 13 fler barn än för De fristående förskolorna ökar med 32 barn till 155för Andel inskrivna barn ger indikation på hur efterfrågan av förskola utvecklas. Andelen inskrivna barn i Ljungby är 88 procent och i riket är det 83 procent. Antal barn per årsarbetare i förskolan beräknas bli 5,4 för 2017 och det är samma nivå som Hösten 2009 sänktes personaltätheten i förskolan som en besparingsåtgärd. De 0,1 tjänst per avdelning önskas återföras till förskolan. Detta har inte kunnat finansieras i budgeten för Fritidshem De kommunala fritidshemmen ökar i volym med 32 barn jämfört med De fristående fritidshemmen minskar i volym med 39 barn jämfört med Antal inskrivna elever på fritidshemmen beräknas bli för Av dessa går elever på de kommunala fritidshemmen. Antal elever per årsarbetare på fritidshemmen beräknas bli 17 för 2017 och det är samma nivå som för Förskoleklassen Antalet folkbokförda elever till förskoleklassen ökar med 14 elever på helårsbasis. Till hösten 2017 ökar elevantalet med 11 jämfört med läsåret 2016/2017 i de kommunala förskoleklasserna och det medför att antalet tjänster kommer att öka med 0,8 tjänster. Vi budgeterar att det kommer att gå 16 elever i friskolornas förskoleklasser Läsåret 2016/2017 går det 16 elever i friskolornas förskoleklasser. Antal elever per årsarbetare i förskoleklass beräknas bli 15 för 2017 och det är samma nivå som De kommunala skolor som har färre än sju elever tilldelas ändå 0,5 tjänst i resurs för förskoleklassen. 3.8 Grundskolan För att stärka nyanlända invandrares skolresultat utökas försöksverksamheten med utökad undervisningstid i svenska och svenska som andraspråk från att enbart omfatta årskurs 6 9 till nu att även omfatta årskurs 1 5. Statsbidrag för läxhjälp kan nu sökas för läsåret 2016/2017. Detta bidrag kan sökas av huvudmän och ideella läxhjälpsföreningar för att ordna läxhjälp för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet. Skapande skola är ett projekt tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Till läsåret 2016/2017 har vi fått 415 tkr i bidrag från Kulturrådet. Antalet elever som flyttar till Ljungby har ökat markant de senaste åren. Elevantalet för årskurs 1-9 ökar med 121 jämfört med budgeten för Kommunens grundskolor ökar med 3,9 lärartjänster till läsåret 2017/2018 jämfört med läsåret 2016/2017 beroende på elevtalsförändringar. 36

37 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Lingbygdens friskola har 52 elever i årskurs 1-6 för budgetåret För 2017 är det prognostiserat att bli 39 elever. Budgeten för 2017 beräknas bli knappt 3,3 miljoner och det är en minskning med drygt 1 miljon koronor. Thorén Framtid har 69 elever i årskurs 1-6 och 55 elever år 7-9 läsåret 2016/2017. Budgeten för 2017 är baserad på denna nivå för hela året då det är svårt att prognostisera deras framtida elevtal. Budgeten för 2017 beräknas bli 10,2 miljoner. Antal elever per lärare i den kommunala grundskolan beräknas bli 11,9 för 2017 och det är samma nivå som Nu har Ljungby två moderna 7-9- skolor, Åbyskolan som är helrenoverad och nybyggda Kungshögsskolan där eleverna startade höstterminen En förstudie har gjorts av Astradskolan och det är viktigt att Astradskolan också moderniseras och blir konkurrenskraftig. Elevantalet har ökat stadigt i årskurs F-9 och det finns nu behov av ytterligare skolor i Ljungby tätort. 3.9 Gymnasiet Ljungby kommunala gymnasieskola har stått inför en elevtalsminskning under en period av år, som övriga landet. Barnoch utbildningschef och samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet har på uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ( ) gjort en utredning som underlag till strategi för Sunnerbogymnasiet I utredningen som kallas Ljungby kommunala gymnasieskola 2020 står att elevtalsminskningen påverkar Sunnerbogymnasiets ekonomi negativt. Sunnerbogymnasiet behöver tillföras pengar samtidigt som utbudet av program och inriktningar reducerats med hänsyn till att antalet elever minskar. Sunnerbogymnasiet har genomfört stora besparingar under 2013 och budgeten för 2016 är i balans. Gymnasieskolans ram har minskats med 1,3 mkr på grund av minskning av antalet folkbokförda med 17 elever för Kompensation har skett enligt gymnasieutredningen och därav blir gymnasiets budget oförändrad för Elevkullarna till gymnasiet minskar ytterligare ett år till och till läsåret 2017/2018 är det 8 färre folkbokförda i Ljungby kommun i gymnasieåldern jämfört med innevarande läsår. Antal elever per lärare i gymnasieskolan beräknas bli 11,9 för 2017 och det är samma nivå som för Ett riktat statsbidrag på 1,4 mkr på grund av ökad rätt till utbildning inom Komvux har införts. Har införts på gymnasial nivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning samt motsvarande behörighet till yrkeshögskolan. Tillskott på 800 tkr för vårdutbildning har tillförts vuxenutbildningens budget för att genomföra utbildning för de som är på väg att bli lasade. Ett särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen finns också att söka. SFI (svenska för invandrare) är en verksamhet som ökar. Verksamheten fick tillskott på 500 tkr i budgetramen. Undervisningen inom SFI ska även pågå under skolloven. Ett tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom svenska för invandare, sfi, finns att söka. Detta bidrag ska kunna sökas för insatser som bidrar till ökad kvalitet och individanpassning av utbildningen Särskola Prognosen för grundsärskolan är att elevtalet till läsåret 2017/2018 kommer att vara 30 elever och det är en ökning med sju elever. Elevantalet i gymnasiesärskolan är prognosticerat till samma som för 2016/ LSS-Verksamheten Under 2017 fyller 7 barn 18 år och lämnas över till socialförvaltningen. Under 2017 verkställer vi ett LSS-boende till en kostnad på ca 5 mkr. Två ärenden om personlig assistent har överklagats och ligger i kammarrätten och beslut förväntas under våren Förlorar vi dessa mål kommer vår kostnad att öka med 1 mkr. Denna eventuella kostnadsökning är inte inräknad i budgeten för Investeringar Under 2017 är det inga större investeringar som är beslutade Vuxenutbildning Vuxenutbildningens budget har legat på samma nivå i ett antal år. Antalet elever håller sig på drygt 250 heltidsstuderande. Under flera år har kommunen framgångsrikt sökt statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning vilket gjort det möjligt att satsa på vuxenutbildningen. Antalet platser att söka minskades drastiskt under 2012 och för 2013 ökades antalet platser något. För 2014 ökas platsantalet ytterligare något jämfört med Skolverket har i dagsläget inte fått några närmare besked om satsningen för yrkesvux kommer att fortsätta under år 2017 och framåt. 37

38 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Indikatorer Volymnyckeltal Budget Budget Budget Bokslut Bokslut Antal barn i kommunal förskola Antal barn i fristående förskola Antal barn i kommunalt fritidshem Antal barn i fristående fritidshem Antal elever i kommunal förskoleklass Antal elever i fristående förskoleklass Antal elever i kommunal grundskola Antal elever i fristående grundskola Antal elever i kommunal särskola Antal folkbokförda i gymnasieåldern Antal elever på Sunnerbogymnasiet Antal elever på Sunnerbogymnasiet från annan kommun Antal personer med LSS-insatser Antal elever på vuxenutbildningen Antal elever på SFI (svenska för invandrare) KVALITETSNYCKELTAL Antal barn per årsarbetare i förskola 5,4 5,4 5,4 5,6 5,4 Antal barn per årsarbetare i fritidshem ,2 Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen ,8 15,6 Antal elever per lärare, kommunala grundskolan 11,9 11,9 11,9 11,4 11,2 Antal elever per lärare, kommunala gymnasieskolan 11,9 11,9 11,9 11,6 10,3 EKONOMINYCKELTAL (ENLIGT SCB:S DEFINITION) Kostnad per barn i kommunal förskola Kostnad per barn i kommunalt fritidshem Kostnad per elev i kommunal förskoleklass Kostnad per elev i kommunal grundskola Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola

39 BARN- OCH SOCIALNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnd och styrelseverksamhet Kostnader Nettokostnad Övrig politisk versamhet Kostnader Nettokostnad Alkoholtillstånd mm Intäkter Kostnader Nettokostnad Totalförsvar och samhällsskydd Kostnader Nettokostnad Gemensamma kostnader SOC Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensamma kostnader ÄO OF Intäkter Kostnader Nettokostnad Äldreomsorg Intäkter Kostnader Nettokostnad Hemsjukvård Intäkter Kostnader Nettokostnad Insatser enligt LSS, SFB o HSL Intäkter Kostnader Nettokostnad Insats pers m funkt.nedsättn Intäkter Kostnader Nettokostnad Färdtjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensamma kostnader IFO Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnad Institutionsvård vuxna Intäkter Kostnader Nettokostnad HVB-vård för barn o unga Intäkter Kostnader Nettokostnad Familjehemsvård vuxna Kostnader Nettokostnad Familjehemsvård barn o unga Intäkter Kostnader Nettokostnad Öppna insatser vuxna Intäkter Kostnader Nettokostnad

40 SOCIALNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget Vård vuxna m missbruksproblem Intäkter Kostnader Nettokostnad Öppna insatser barn o unga Kostnader Nettokostnad Intäkter Barn och ungdomsvård Kostnader Nettokostnad Övriga insatser till vuxna Kostnader Nettokostnad Ekonomiskt bistånd Intäkter Kostnader Nettokostnad Familjerätt o familjerådgivn Intäkter Kostnader Nettokostnad Flyktingmottagande Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmiljö Kostnader Nettokostnad

41 SOCIALNÄMNDEN 2. Mål En ny styrmodell för Ljungby kommun är framtagen. Kommunen ska fokusera särskilt på de tre strategiska områdena tillväxt, kunskap och livskvalitet. I samband med kommunfullmäktige i juni 2014 antogs sex övergripande mål som socialnämnden arbetat fram. Dessa sex mål sorterar under de tre strategiska målen. Därefter har socialförvaltningen arbetat fram mål för förvaltningens olika verksamheter som är kopplade till de övergripande målen. Förvaltningsmålen är konkreta och mätbara. 2.1 Tillväxt Nämndens mål: Vi tar tillvara individens resurser och förmågor. Förvaltningen fokuserar i sina mål på att tydliggöra det salutogena synsättet i vårt arbete för att öka självständighet och delaktighet hos den enskilde, att minska våra kringtider och att alla genomförande-planer ska vara aktuella. Nämndens mål: God grundtrygghet skapar tillväxt för individen och verksamheten. För att öka tryggheten för den enskilde arbetar förvaltningen med personalkontinuitet. 2.2 Kunskap Nämndens mål: Motiverad personal med relevant utbildning ger rättssäkerhet samt trygg omsorg och vård. Förvaltningsmålet är att förbättra HME Index, hållbart medarbetarengagemang. Dessutom ska förvaltningen arbeta för ökat ekonomiskt tänkande i arbetsgrupperna. Nämndens mål: Vi använder metoder och teknik som bidrar till utveckling av värde för individen och verksamheten. Förvaltningen ska under året implementera innovativa metoder och/eller tekniska lösningar. 2.3 Livskvalitet Nämndens mål: De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade livsvillkor samt ökad självständighet.för att öka självständigheten och förbättra livsvillkoren är förvaltningens mål att minska antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd och att minska antalet unga som placeras på institution eller i familjehem, med barnens bästa i fokus. Nämndens mål: Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och gott bemötande. Förvaltningsmålet är att förbättra tillgängligheten, vår information och vårt engagemang. Varje chef ska även arbeta för att öka medarbetarnas välmående för att minska sjukfrånvaron. Med utgångspunkt från dessa förvaltningsmål ska respektive chef tillsammans med sina anställda ta fram handlingsplaner med aktiviteter. Under senhösten 2016 tillkom ett övergripande integrationsmål, I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Socialförvaltningen håller på att arbeta fram ett förvaltningsmål kopplat till detta. 3. Årets verksamhet 3.1 Sammanfattning Socialnämnden hade inför 2016 en budgetram på tkr. Budgetförändringar beslut KF tkr Demografifaktor justering 15/ Demografifaktor Tillskott Ökad bemanning ÄO Färdtjänst flytt från KLF till SN Inflationskompensation Ek.handläggare från SN till KLF -312 Bilpool -661 Elkostnader -117 Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO -221 Stödboendereform -55 Sänkt sociala avgifter -496 Löneökning Summa Löneökningarna på tkr samt minskningen av budget för de sociala avgifterna på 496 tkr är fördelad över förvaltningen. Tillskottet på tkr budgeteras centralt för kommande behov. Det sker en minskning av ram med tkr inför 2017 genom demografifaktorn. Den minskningen justeras mot den ofördelade budgeten som finns centralt på förvaltningen. Inflationskompensationen läggs där kostnader för köpt verksamhet finns. Nämnden fick tkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Inför 2017 fortsätter arbetet kring att förstärka budget där det behövs genom olika omfördelningar inom socialförvaltningens tilldelade ram. Vissa justeringar har gjorts löpande under budgetåret De förändringar som skett är följande: tkr har omfördelats från ekonomiskt bistånd till barn- och ungdomssektionen för att kunna anställa två socialsekreterare för en nyinrättad mottagningsenhet. Av de tkr som förra året låg centralt för hemtjänsten har tkr används för att budgetera upp hemtjänstpotten som används vid resursfördelningen och resterande tkr har använts till att få till en budget för LSS-boendet som öppnades i november Budgeten för socialnämndens arvoden har justerats med 697 tkr. Kostnaderna för våra IT-system har ökat. Därmed har budgeten justerats från tkr till tkr. 3.2 Avvikelser från standardkostnad Standardkostnad är ett mått som ger en fingervisning om kommunen har en högre eller lägre kostnad än vad som kan förväntas utifrån den relativa strukturen. Med andra ord ett mått på vad verksamheten borde kosta om man inte tar hänsyn till strukturella skillnader kommuner emellan så som åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund etc. Avvikelserna kan bero på att förvaltningen bedriver verksamheten på en 41

42 SOCIALNÄMNDEN annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas. I tabellerna nedan jämförs Ljungby kommun med referenskommunerna för år Individ och familjeomsorg Ljungby 11,0% 7,4% 0,0% Jämförelsekommuner* 12,9% 8,5% 9,8% *) Ulricehamn, Stenungsund, Nybro, Mariestad, Håbo, Mora, Alingsås Vi har tidigare år sett en kostnadsökning inom individ- och familjeomsorgen. Den kostnadsökningen berodde på ökad ärendemängd samt att vi hade några mer kostsamma ärenden än vad vi haft genomsnittligt tidigare. Vi gjorde en översyn för att genomlysa vilka ambitionsnivåer verksamheterna ska ha för att hamna på en rimlig kostnadsnivå. Standardkostnadsavvikelsen minskades något 2014 och har fortsatt ner 2015 och visar inte längre på någon avvikelse från standardkostnaden. Äldreomsorg Ljungby 6,6% 8,2% 7,8% Referenskommuner* 1,5% 1,6% 1,3% *) Laholm,, Vetlanda, Oskarshamn, Boden, Nässjö, Lindesberg, Falköping Inom äldreomsorgen har förvaltningen en positiv avvikelse vilket kan tolkas som att vi har högre kostnader än vad strukturen motiverar. Under 2014 påbörjades en omfattande analys av hemtjänsten då det är där vi ligger högt kostnadsmässigt jämfört med våra referenskommuner. Det arbetet fortgår minskades kostnadsavvikelsen något i jämförelse med LSS Ljungby -5,4% -4,0% -6,2% Referenskommuner* -5,1% -4,0% -4,2% *) Köping, Mariestad, Vallentuna, Nässjö, Bollnäs, Ulricehamn, Finspång Verksamheterna inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har däremot en negativ avvikelse, liksom våra referens-kommuner. Det kan analyseras som att LSS-verksamheterna har en något lägre kostnad än vad den relativa strukturen motiverar. 3.3 Verksamhetsövergripande Socialförvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en myndighetsavdelning. Socialförvaltningen har under de senaste åren haft en omfattande utökning av sin verksamhet på grund av volymökningar. Detta har inneburit att antalet baspersonal har ökat men inte antalet chefer. Arbetsmiljöverket har de senaste åren undersökt chefernas situation inom olika verksamheter och påpekat att chefer inom omsorg och vård har för många medarbetare per chef. I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom socialförvaltningen. Tack vare stimulansmedel har förvaltningen kunnat utöka antalet verksamhetsnära chefer. Socialnämnden äskade om budget för två sektionschefer inför 2017 för att kunna hantera utökningen när stimlansmedlen inte längre finns att tillgå. Äskandet avslogs med hänvisning att förvaltningen har stimulansmedel under Ett länsgemensamt så kallat barnahus som uppfyller nationellt framtagna kriterier är i uppstart i början av Barnahuset kommer vara placerat i Växjö. Ett länsgemensamt samverkansavtal är upprättat sedan februari Kommunerna i Kronoberg löser idag uppgiften med socialtjänst utanför kontorstid på olika vis. Vissa kommuner i länet har tjänsteman i beredskap medan andra har politiker i beredskap. Under 2015 och 2016 har Ljungby kommun haft tjänstemän i beredskap på helger. Tanken var att en länsgemensam social jour skulle startas upp innan sommaren. Då det har varit svårt att rekrytera lämplig personal så har starten senarelagts. Så fort rekryteringen är klar ska den länsgemensamma sociala jouren sättas igång. Sjukfrånvaron inom förvaltningen är hög. Ett av förvaltningsmålen berör detta. Det har under året arbetats med att minska sjukfrånvaron på ett flertal olika sätt. Nu under hösten 2016 verkar den uppåtgående trenden ha brutits. Som ett led i kommunens förbättringsarbete kommer socialförvaltningen att fortsätta utbildning inom Lean. Intentionen på sikt är att samtlig personal på socialförvaltningen ska arbeta med Lean. 3.4 Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen är uppdelad i en myndighetsoch en verkställighetsavdelning. Biståndshandläggning Biståndshandläggarna utreder och handlägger inom äldreomsorg samt för personer med funktions-nedsättning och psykiatri. Under året har en förste bistånds- och LSShandläggare tillskapats, som till stor del arbetar med att ärendehandleda. Utredning vuxen Under sektionen utredning vuxna arbetar en första socialsekreterare. Funktionen ska finnas till hands för socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd, missbruksvården samt flyktingmottagningen. Ljungby kommun har under flera års tid legat lågt kostnadsmässigt jämfört med jämförelsekommunerna vad gäller ekonomiskt bistånd. Så ser det fortfarande ut. Trots den låga kostnaden relativt sett så har verksamheten tidigare varit underbudgeterad och 2014 förstärktes därför budgeten för ekonomiskt bistånd. Under 2015 minskade antal 42

43 SOCIALNÄMNDEN biståndsmottagande hushåll, vilket medförde lägre utbetalt belopp. Den trenden har fortsatt. Verksamheten kommer avsluta innevarande år med ett plusresultat. Därmed kommer tkr flyttas från ekonomiskt bistånd inför budget 2017, för att istället förstärka barn- och ungdomssektionens verksamhet. Medelkostnad/ mån Utredning missbruk * jan-sep 2016 Missbruksvården har de senaste åren haft en högre kostnad än budgeterat. En budgetförstärkning inför 2014 gjordes med tkr. Under 2016 har i snitt 4 personer i månaden varit institutions-placerade. Allt tyder på att missbruksvården numer har en rimlig budgetnivå. Vid placeringar övervägs alltid lösningar på hemmaplan. Utredning barn och ungdom Under första halvåret 2016 har ärendemängden varit fortsatt hög inom sektionen utredning barn och ungdom. Budgeten har under året förstärkts med 2,0 åa för en mottagningsenhet genom omfördelning inom ram. Denna förstärkning kvarstår under Arbetet kring att kunna säkerställa en rimlig resurs i förhållande till behovet fortgår. Inom familjehemsvården har antalet placerade barn och ungdomar fortsatt att öka under Ökningen beror bland annat på att fler ensamkommande barn behöver placeras i familjehem. Kostnaderna för dessa placeringar återsöks hos Migrationsverket. Kostnaderna för institutionsplaceringar har under 2016 återigen ökat. Det har varit ovanligt många SiS-placeringar. Med tidigare års budgetjusteringar anses ändå budgeten vara tillräcklig framöver. Utredning barn och ungdom ensamkommande Under 2016 skapades en ny utredningsfunktion riktad mot ensamkommande barn och ungdomar. Det budgeterades för 3,75 åa socialsekreterare. Enheten har utökats under året finns det budgeterat för en förste socialsekreterare samt 3,0 åa socialsekreterare. Deras löner har hittills finansierats genom återsökning för utredningskostnaden hos Migrationsverket. En kommande utmaning är att fortsatt kunna finansiera dessa tjänster då uppföljningskostnaden i dagsläget inte ingår i återsökningsbidraget. Flyktingverksamhet Ljungby kommun har avtal med Migrationsverket på ett mottagande av 110 flyktingar för Enligt Migrationsverkets statistik daterad har Ljungby kommun tagit emot 152 flyktingar hittills under Utöver dessa har kommunen tagit emot 12 ensamkommande barn och ungdomar som har blivit placerade på HVB samt familjehem. 43

44 SOCIALNÄMNDEN Från 1 juli 2017 aviseras det om en ny ersättningsform för ensamkommande barn och ungdomar. Socialförvaltningen har i och med det påbörjat en konsekvensensanalys av vad det kan komma att innebära för verksamheten samt kommunen i stort. Konsekvensanalys tillsammans med plan för åtgärder rapporteras till socialnämnden i december Källa: Migrationsverket Äldreomsorg Enligt befolkningsprognosen kommer antalet personer 65 år och äldre fortsätta öka. Det påverkar socialförvaltningen då det främst är åldersgruppen 80 år och äldre som ansöker om hemtjänst och särskilt boende. Bilden är hämtad från Migrationsverket och visar utvecklingen i Sverige de senaste tre åren och fram till oktober i år. Ökningen var mycket kraftig under hösten Den nedersta linjen är antalet asylsökande per vecka under År 2017 har Ljungby kommun avtal med Migrationsverket på ett mottagande av 103 flyktingar. Avtalet kring flyktingmottagandet inkluderar även ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar. I och med lagen om etableringsinsatser övergår ansvaret från arbetsförmedlingen till kommunen efter två år för de personer som inte är självförsörjande. Den enskilde kan då ha behov av ekonomiskt bistånd. Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer från Migrationsverket. Från och med 2015 fördelas ersättningen mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen enligt en fastställd fördelningsmodell. Från 2016 fördelas även en del till överförmyndarnämnden. 3.5 Verkställighet öppenvård Länets kommuner och Region Kronoberg har beslutat om införande av en gemensam integrerad mottagning för missbruksvård med uppstart början av Mottagningar kommer att finnas i Växjö och Ljungby. Internt HVB Fyren Fyren är Ljungbys hem för vård eller boende med 10 platser för ungdomar mellan 15 och 20 år. Ungdomar placeras på Fyren efter utredning av socialsekreterare både enligt socialtjänstlagen och lag om särskilda bestämmelser om vård av unga. Internt HVB asyl Ljungby kommun har asylboenden för ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen har avtal för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar sedan flera år, både asylsökande barn och barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Idag omfattar avtalet 84 platser för asyl och 20 för s.k. PUT-platser. Det är en ökning med 65 platser jämfört med Med anledning av detta upprättades en ny sektion med fler boendeenheter under Verksamheten tar emot ungdomar i åldrarna 15 till 18 år efter anvisning från Migrationsverket och beslut från socialnämnden. Målet för verksamheten är att ge de ensamkommande flyktingbarnen en introduktion i det svenska samhället samt att erbjuda stöd och hjälp i vardagen som ska leda till ett självständigt liv. Regeringen beslutade under 2015 om en tillfällig bemanningssatsning inom äldreomsorgen under åren Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Dessa stimulansmedel rekvireras årligen. Socialnämnden beslutade 2015 att höja personaltätheten på särskilt boende med 0,01 per omsorgstagare, starta upp en larmpatrull, utöka antalet sektionschefer med 4,0 åa samt starta upp projekt för salutogen vardagsrehabiliterande hemplaneringsteam. Satsningarna fortgår under Särskilt boende Ljungby kommun har 280 platser fördelade på 6 särskilda boenden. Ett av boendena, Ljungsätra, drivs på intraprenad. Ljungberga plan 4 stängdes vid årsskiftet 2015/2016. Boende på Ljungberga plan 4 erbjöds att flytta till det nyrenoverade Brunnsgården. Grundbemanningen höjs från 0,55 till 0,56 på särskilt boende med hjälp av de tkr som tilldelats socialnämnden. Då förvaltningen fortfarande har ovan beskrivna stimulansmedel att tillgå kommer särskilt boende ha ett snitt på 0,57 årsarbetare per plats under I förhållande till våra referenskommuner har vi haft lägre kostnader för särskilt boende. Det speglar även förvaltningens bild att vi nu har lyckats balansera kostnaderna mellan särskilt boende och hemtjänsten på ett bättre sätt. 44

45 SOCIALNÄMNDEN Korttidsboende Socialförvaltningen har 30 korttidsplatser fördelat på tre av de särskilda boendena. Budgeterad personaltäthet är 0,61 årsarbetare per plats. Hemtjänst Inom hemtjänsten har vi högre kostnader i förhållande till våra referenskommuner. Hemtjänsten är en komplex verksamhet där många faktorer påverkar kostnaden. Under 2016 har antalet beviljade timmar fortsatt att öka. Inom personlig assistans har vi en ökning av extra insatser i form av timmar eller andra åtgärder för att säkerställa personalens trygghet på grund av hot- och våldsituationer. Vi har sedan tidigare konstaterat att det finns behov av att upprätta resursfördelningssystem inom verksamhetsområdet OF. Under 2016 har det pågått ett arbete kring att ta fram förslag på resursfördelning för bostäder med särskilt stöd och service för vuxna samt daglig verksamhet/dagverksamhet. Arbetet fortsätter under Hemtjänsten tillämpar valfrihetssystemet vilket innebär att hemtjänstmottagare i kommunen kan välja mellan kommunens hemtjänst eller något privat företag. I juni 2016 utfördes 15,2 % av de beviljade timmarna av privata utförare (11,1 % i juni 2015). Larm och teknik Larm och teknik har flyttats från att ligga under hemsjukvårdens organisation till att tillsammans med den nystartade larmpatrullen tillhöra äldreomsorgen. Bemanningen Socialförvaltningen har en bemanningsenhet. Enheten ska tillhandahålla personaltjänster för kortare och längre perioder vid oplanerade och planerade behov hos socialförvaltningens vård- och omsorgspersonal. 3.6 Hemsjukvård Den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver regleras i lagstiftningen och i det hemsjukvårdsavtal som länets kommuner tecknat med dåvarande Landstinget Kronoberg. Sedan hemsjukvården övergick till kommunerna och skatteväxling av verksamheten skedde i slutet på nittiotalet har mycket förändrats. Det utförs idag mer sjukvård i den enskildes hem. Den vård som bedrivs är betydligt mer komplex och omfattande än när avtalet tecknades. Kommunrehab ingår under hemsjukvårdens organisation. 3.7 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning(of) Omsorgen om personer med funktionsnedsättning verkställer både LSS- och SoL-insatser för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Insatserna omfattar boende, omsorg och sysselsättning för funktionsnedsatta över 18 år. Personlig assistans Tidigare hade förvaltningen en ökning av extra insatser i form av timmar eller andra åtgärder för att säkerställa personalens trygghet på grund av hot- och våldsituationer inom personlig assistans. Den problematiken har minskat något. Däremot har personer fått assistans indragen på grund av att Försäkringskassan har gjort omprövningar. Förvaltningen ser att det kan leda till en ökning av beslut avseende bostad med särskild service inom LSS. Daglig verksamhet/dagverksamhet Inom daglig verksamhet/dagverksamhet finns det behov av fler arbetsplatser och praktikplatser som i sin tur kommer att leda till ökat behov av fler medarbetare. Under 2016 har det blivit än mer påtagligt att det finns ett behov av utöka personalstyrkan inom dessa verksamheter. Boendestöd Behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin har ökat de senaste åren. En del av brukarna har dessutom komplex problematik med samtidigt missbruk utöver psykiatrisk diagnos, så kallad samsjuklighet. Under 2016 blev utredningen kring förvaltningens behov av att utöka boendestödet till fler målgrupper klar. Det nya arbetssättet håller på att implementeras. 4. Investeringsbudget Äldreomsorg Sett till befolkningsökningen kommer åldersgruppen 65 år och äldre öka. Den största procentuella ökningen är i gruppen 80 år eller äldre. Den åldersgruppen har i stor utsträckning beslut om hemtjänst eller särskilt boende. 45

46 SOCIALNÄMNDEN År 2015 hade Ljungby kommun personer som var 80 år och äldre. Den siffran beräknas vara personer år 2022, vilket är en ökning med 274 personer i jämförelse med år Enligt befolkningsprognosen kommer den åldersgruppen fortsätta att öka. Därmed ser förvaltningen ett stort behov av ytterligare ett särskilt boende samt utökad hemtjänst. Dessutom bevakar förvaltningen utvecklingen och eventuella konsekvenser av regionens neddragning av vårdplatser, vilket ökar trycket på kommunens verksamheter. Bostad med särskild service för vuxna I Ljungby kommun finns idag 53 boendeplatser inom LSSverksamheten. För att tillgodose framtida behov kommer ett nytt boende att byggas får socialnämnden tkr i investeringsmedel för nytt LSS-boende inklusive inventarier. Allt är klart för byggnation och beräknas vara klart sommaren En utredning kring bostad med särskild service påbörjades under hösten Mycket tyder på att vi måste skapa fler boendeplatser under Ensamkommande barn och ungdomar Sedan år 2015 är arbetet med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansträngt. År 2015 tog Ljungby kommun emot 151 ensamkommande barn och ungdomar. Motsvarande siffra för år 2014 var 37. Hittills under 2016 har antalet ensamkommande flyktingbarn minskat avsevärt. Den siste oktober hade vi tagit emot 13 ensamkommande barn. För att Ljungby kommun ska kunna motsvara kraven på mottagandet av de barn och ungdomar som redan anvisats hit krävs stora insatser. För att möta behovet av fler platser på HVB fattade socialnämnden i slutet av 2015 beslut om att beställa nyproduktion av 32 lägenheter i s.k. SABO Kombohus Mini samt att teckna avtal med tekniska förvaltningen om blockförhyrning av dessa. 46

47 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Nettokostnad Ungdomsrådet Kostnader Nettokostnad Turistverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Allmän fritidsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Allmän kulturverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Biblioteksverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Musikskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Fritidsgårdsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad LSS Kostnader Nettokostnad

48 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2. Mål Strategiskt område: Tillväxt Övergripande mål: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet. Förvaltningsmål: Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet för kommuninvånarnas och besökarnas välbefinnande. Strategiskt område: Kunskap Övergripande mål: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap. Förvaltningsmål: Minst 50% av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer. Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter och arrangemang jämfört med föregående mätning. Strategiskt område: Livskvalitet Övergripande mål: Skapa och utveckla möteplastser med kultur och idrott som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus. Förvaltningsmål: Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller kultur jämfört med föregående mätning. Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller idrottsoch motionsanläggningar jämfört med föregående mätning. Övergripande mål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Förvaltningsmål: Under 2017 kommer barn och ungdomar gratis kunna låna viss idrottsutrustning. 3. Årets verksamhet Vårt uppdrag är att bidra till kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande, samt ge god information om sevärdheter och upplevelser till besökare/turister i Ljungby kommun. Vi vet att en aktiv fritid i kombination med avkoppling leder till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt att röra på sig och motionera. Det är också viktigt att berika själen med kulturens olika uttrycksformer, som stimulerar kreativt tänkande och hjälper oss att i en stressig tid kunna slappna av. Tillsammans med andra upplever vi gemenskap och minskar upplevelsen av ensamhet. Kultur- och fritidsnämnden stöttar och uppmuntrar särskilt idrott, kultur och annan föreningsverksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna. Förvaltningen omfattar folkbiblioteken, musikskolan, kulturarrangemang, bidragsfördelning till föreningar och studieförbund, sportanläggningar och fritidsområden, fritidsgårdar, turistbyrån, idrottsfrågor, friluftsliv, kulturområdet Ljungby Gamla Torg samt kultur- och fritidsaktiviteter. Under 2017 kommer vi fortsätta med det uppbyggda arbetet kring integration, mångfald och tolerans i våra verksamheter. Med hjälp av integrationsmedel kan vi erbjuda aktiviteter och föreningsbidrag för ett kraftfullare integrationsarbete i vår kommun. Förvaltningens egna lönekriterier betonar jämställt och professionellt bemötande till våra kunder, samt uppmuntrar arbetet med leanarbete. För att vi bättre ska klara vårt uppdrag och kunna ge information professionellt och effektivt, förstärks verksamheten med 0.5 årsarbetare förvaltningsinformatör. Budgeten för nämndens egen verksamhet förstärks. Under flera år har kostnaden för e-boksutlån ökat. Denna utveckling kommer inte att minska, därför är det av vikt att förstärka budgeten för e-boksutlån. 3.1 Allas barn Varje år börjar ca 300 sexåringar grundskolan i Ljungby kommun. Enligt statistiken hamnar 38 av dem utanför samhället senare i livet. Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet. Allas barn är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, studieförbund och föreningar. Övergripande mål: Ett bra liv för allas barn Delmål: Färre placeringar av barn och unga. Fler unga går ur skolan med fullständiga betyg. Fler barn och unga som har en aktiv och meningsfull fritid. 3.2 Allmän Kultur Ljungby kommuns mål är att medborgare och besökare ska kunna ta del av ett varierat kulturutbud. Samarbeten sker med föreningar och andra aktörer för att sprida kulturutbudet över kommunen. Samarbeten görs också med länsorganisationer för att öka utbudet började verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun att gälla. I planen görs kopplingar till Ljungby kommuns visionsarbete samt även till region Kronobergs kulturplan, det är viktigt att Ljungby kommun är en del i Kronobergs kulturliv, vad gäller satsningar, samarbeten och utbud. År 2017 kommer den lokala kulturplanen att förnyas. Ljungby kommun är sedan 2012 en del av Musikriket, länsmusiken Musik i Syds stora konsertsatsning i Kronobergs län. Ljungby ordnar 5 konserter med musik ur många olika genrer samt internationella gästspel. Målet med konsertserien är att bredda musikutbudet i kommunerna genom att erbjuda musikupplevelser på hemmaplan. Konserterna är mycket uppskattade. 48

Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor

Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor Sida 1 av 7 TN övergrip Inventarier 1 750 2 200 1 400 1 600 1 150 1 350 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 5 800 3 300 2 650 6 900 3 450 2 000 TN övergrip Projekteringskostnader 1

Läs mer

Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor

Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor Sida 1 av 5 TN övergrip Inventarier 1 500 1 750 1 100 1 300 1 600 1 150 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 3 075 5 800 2 600 2 000 7 050 2 050 TN övergrip Projekteringskostnader 1

Läs mer

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut budget 2018

Kommunfullmäktiges beslut budget 2018 Kommunfullmäktiges beslut budget 2018 Budgetförutsättningar Befolkningsprognos Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2026. I prognosen räknar vi med

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 TJÄNSTESKRIVELSE 2019-06-17 Kommunledningsförvaltningen Magnus Johansson Ekonomichef Tel. 0372-78 91 53 magnus.g.johansson@ljungby.se Ks2019/0152.041 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut om budget

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut budget 2019

Kommunfullmäktiges beslut budget 2019 Kommunfullmäktiges beslut budget 2019 Budgetförutsättningar Befolkningsprognos Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2027. I prognosen räknar vi med

Läs mer

BUDGET Plan Illustration: Hjortsbergskolan. Illustration: Brunnsparken

BUDGET Plan Illustration: Hjortsbergskolan. Illustration: Brunnsparken BUDGET 2018 Plan 2019-2020 Illustration: Hjortsbergskolan Illustration: Brunnsparken Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 8 Budgetförändringar...

Läs mer

BUDGET Plan

BUDGET Plan BUDGET 2016 Plan 2017-2018 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 8 Budgetförändringar... 12 Resultatbudget... 15 Finansieringsbudget...16 Balansbudget...

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag budget 2016

Kommunstyrelsens förslag budget 2016 Kommunstyrelsens förslag budget 2016 Budgetförutsättningar Befolkningsprognos Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2024. I prognosen räknar vi med

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut Inflationskompensation Nämnderna kompenseras med 2,7 procent för kostnad för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

BUDGET 2019 Plan

BUDGET 2019 Plan BUDGET 2019 Plan 2020-2021 Sagomuseet i Ljungby Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 9 Budgetförändringar... 13 Resultatbudget... 15 Finansieringsbudget...16

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Mål- och resursplan 2019

Mål- och resursplan 2019 Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

BUDGET 2014. Plan 2014-2015. Brunnsgården servicehus

BUDGET 2014. Plan 2014-2015. Brunnsgården servicehus BUDGET 2014 Plan 2014-2015 Brunnsgården servicehus innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 6 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12

Läs mer

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se 8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet

Läs mer

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs

Läs mer

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem. I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Finansförvaltning under kommunstyrelsen Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att

Läs mer

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer