Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB



Relevanta dokument
Valutahanteringen i REBUS

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Versionsdokumentation juni 2011

A gare/administrato r pa en besta llning

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Periodisering i Rebus

Nedan kommer vi att gå igenom:

Skapa en mall. Första steget till att lägga upp presentkort i BeX Online är att skapa en presentkortsmall, Försäljning/Värdebevis/Mallar.

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Alternativa kundfakturaadresser

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Inbetalade kundfakturor

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Rebus: Projekthantering till Resebyrå-modulen.

Administratörsmanual Companyexpense

Startguide - Moms tillkommer (Res)

Kundfakturors sändsätt

Klarna in-store. Excellence Retail. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

System dokumentation Optitec RS - Kassa

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Offerter, order och kundfakturor

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Checklista Omvänd Moms

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Manual till fakturan

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Välkommen till Visma Avendo!

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Kom igång med Smart Bokföring

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr ), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

First Card Åbergs DataSystem AB

Börja med lektionssaldo

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul

SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön

Administratörsmanual Companyexpense (Bokföring)

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Lathund rapportverktyget

Momshantering i Pyramid

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Betala Rebus-faktura via betalsite

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

Hur säljer man en numrerad biljett?

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand

Administratörsmanual Companyexpense (Bokföring)

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

1 SKILLNAD ELEVSALDO OCH LEKTIONSSALDO ELEVSALDO Att sälja elevsaldo i kassan Betalning med elevsaldo i kassan...

Klarna in-store. Excellence Retail. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

excellence PRO Butiksdatasystem

Raindance-guide: Utrangering

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Omvänd skattskyldighet (moms).

Taurus Ekonomiutbildning

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lönelista. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

Övergång från Hogia Ekonomi till Hogia Audit/Bokslut första gången

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

PIA-kontering i Tillverkning

Vad är lektionssaldo?

Handbok. Inventarier

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: Jour:

Lathund attestera leverantörsfaktura

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

Ver 974 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Transkript:

Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB För att bokföringsmässigt kunna skilja på sålda presentkort och gåvopresentkort, både vid utställande, betalning och vid inlösen, finns det lite att tänka på. Konton och betalsätt måste läggas upp. Observera att angivna konton bara är förslag. Se till att två konton för presentkort finns i kontoplanen, sålda respektive gåva. Lägg upp två artiklar i artikelregistret. Den första finns oftast redan upplagd. PRESENT, Presentkort, ingen moms, konto 2415. PRESENT2, Presentkort GÅVA, ingen moms, konto 2410. 1

Gå in i Kundfaktura-modulen, menyvalet Grunduppgifter och rutinen Generella kundfakturadata. Lägg in de två olika presentkortsartiklarna så att de är valbara när man ställer ut ett presentkort. När man går in i presentkortsrutinen och börjar skapa ett presentkort och kommer ner till fältet ArtikelID kan man välja mellan dessa två presentkortsartiklar. Välj sedan att fakturera eller direktbetala presentkortet. Bokföringsmässigt hamnar presentkortet på 2410 (gåva) eller 2415 (sålda) beroende på vilken presentkortsartikel som valdes. 2

För att kunna betala både presentkort och beställningar så att beloppen hamnar på rätt konton i bokföringen måste kontoplanen vara korrekt uppsatt. Se följande bild i kontoplanen på vilka betalsätt som ska vara tillgängliga. Presentkort, sålda och Presentkort, gåva måste båda ha fältet Presentkort markerat. Detta för att Rebus, vid inbetalningen, ska visa rutan där man får välja vilket presentkort man ska betala med. Konto 6993 som ska användas för betalning av gåvopresentkort bokförs internt på resebyrån som en övrig kostnad. Därför bör inte några av fälten vara markerade. 3

Sålda presentkort Sålda presentkort väljer man nog oftast att fakturera eller betala direkt i presentkortsrutinen. Vid betalning används t.ex. betalsätten Bankgiro (konto 1930) eller Kontant kassa (konto 1910) beroende på hur kunden vill betala. Se nedanstående bokföringsunderlag då man ställt ut ett presentkort och kunden har betalt 5000 kronor kontant. På Kontant kassa (konto 1910) ligger nu det inbetalda beloppet 5,000 kronor. På Presentkort, sålda (konto 2415) finns kundskulden -5,000 kronor som finns där tills presentkortet används och löses in. 4

När kunden löser in presentkortet används det som betalning på en order. Det totala bokföringsförloppet för ett sålt presentkort, betalning av det och en inlösen av det vid betalning av en order, ser man i följande bokföringsunderlag: Av bokföringsunderlaget kan man läsa ut följande: 5,000 kronor har betalts in kontant (konto 1910) och motkontering -5,000 kronor har hamnat på intäktskontot till den produkt man till slut köpte för presentkortet (konto 3011). När ordern fakturerades/betalades användes även kontot för Kundfordran (konto 1510), men det konterades bort så fort betalningen gjordes så det syns inte. 5

Gåvopresentkort Gåvopresentkort väljer man nog att markera som betalda direkt i presentkortsrutinen. Använd ett betalsätt som heter Betala gåvopresentkort (konto 6993) för att bokföra betalningen som en övrig kostnad. Bokföringsunderlaget för betalning av ett gåvopresentkort ser ut så här: Om det är många gåvopresentkort kan man även samlingsfakturera dem till sig själv och sedan betala samlingsfakturan med betalsättet Betala gåvopresentkort (konto 6993). Se exempel längre fram i dokumentet. 6

När kunden kommer in och vill betala en beställning med ett gåvopresentkort, måste säljarna välja rätt betalsätt. I detta fall betalsättet Presentkort, gåva, konto 2410. Därefter ska de välja presentkortsnummer som ska lösas in. När betalningen har gått igenom kan följande bokföringsunderlag skrivas ut: Av bokföringsunderlaget kan man läsa ut följande: 2,000 kronor har betalts in via betalsättet Betala gåvopresentkort (konto 6993) och motkonteringen -2,000 kronor har hamnat på intäktskontot till den produkt man till slut köpte för presentkortet (konto 3011). 7

10 gåvopresentkort Om man ställer ut t.ex. 10 presentkort som gåva är det enklaste att samlingsfakturera dem och sedan betala samlingsfakturan med betalsättet Betala gåvopresentkort (konto 6993). Gör först ett presentkort med artikel-id Presentkort gåva. Spara uppgifterna så att man får ett presentkortsnummer. Klicka sedan på den röda pilen bredvid fältet Presentkort. Då öppnas en ruta där man kan välja hur många kopior man ska ha av det presentkortet. Jag väljer 9 kopior, vilket tillsammans med det första presentkortet blir 10 stycken. Skriv ut presentkorten. Därefter kan de samlingsfaktureras och betalas. Samlingsfakturera presentkort kan göras i Kundfaktura-modulen eller i Res-Back. 8

Därefter ska samlingsfakturan betalas. Ange betalkontot Betala gåvopresentkort konto (6993). Nu är presentkorten utskrivna och kan ges bort. De är fakturerade och betalda av resebyrån på konto 6993. Se nedanstående bokföringsunderlag: 9

Vid inbetalning av 1 presentkort, d.v.s. en kund har kommit in och köpt en resa och betalat med ett av dessa gåvopresentkort, kan bokföringsunderlaget se ut så här. Av bokföringsunderlaget kan man läsa ut följande: 10,000 kronor har betalts in via betalsättet Betala gåvopresentkort (konto 6993) eftersom alla 10 gåvopresentkort har betalats på detta sätt (belastas resebyrån). Kvar på gåvopresentkorten (konto 2410) finns -9,000 kronor. Ett presentkort har använts och för det köpte kunden en flygresa för 1,000 som belastas intäktskontot (konto 3011) för den artikeln. Sammanställning av konton: Konto 2410: Här ligger skulden för utställda och ej inlösta gåvopresentkort. Konto 2415: Här ligger skulden för utställda och ej inlösta sålda presentkort. Konto 6993: Här ligger inbetalning för gåvopresentkorten. Detta har alltså ingen kund betalat utan ska belasta resebyrån som en övrig kostnad. Glöm inte heller att använda presentkortslistan där man ser värdet på alla utestående presentkort. 10