Mål och budget 2015-2017



Relevanta dokument
Genomförande av större underhållsinstaser gör att detta projekt har kunna framflyttas.

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Investeringsbudget

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

BILAGA Investeringsbudget per projekt

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72

Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2

Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Alliansens investeringsbudget 2019 plan

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Förslag till investeringsbudget för år och investeringsplan för år

Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr )

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

PITEÅ KOMMUN Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning

Budget 2017 VEP

Underlag till reinvesteringsprojekt

CYKELPLAN LEKSAND bilagor Antagen KF 61,

Jan Dahlquist, ersättare Lars-Erik Kalles. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Terese Renbro

Hur fungerar det egentligen?

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsens förslag Budget

Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan Socialdemokraterna i Lerum

Centerpartiets förslag till Mål och budget

Förvaltningsorganisation - Mål och Budget Bilaga 1. Mål och Budget Förvaltningsorganisation

Vänsterpartiets förslag till budget Driftbudget/verksamhetsförändringar

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Investeringsbudget 2019 med plan för Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Riktlinjer för investeringar

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringar Riktlinjer. Riktlinjer

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN

Lokalförsörjningsplan

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2

Budget 2019, plan KF

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Investeringsbudget

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan

Förslag till ombudgeteringar avseende bokslut 2015 för Täby kommun

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Summa Kommunstyrelse

Totalsumma Strategiska investeringar KLF Datacenter

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM TN 2007/0275

Tilläggsbudget bilaga förslag till KS 6 april

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Slutredovisning av investeringsprojekt 2018 KS2019/90/03

Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Södra Stadsskogen

Resultatbudget. Årets resultat

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad Budget för Göteborg 2016

Skriv rubrik. Investeringsbudget 2020 och -plan samt långsiktig investeringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Presentation av verksamhetsplan KS Kommunledningsförvaltningen

Förslag till investeringsprocess

Datum Kommunhuset, plenisalen

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

INVESTERINGSPLAN 2017 ( )

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630 Delplan 1, Älta C, etapp A och B Endast lokalgatan vid förskola Oxelvägen

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden Fastighetsverksamheten

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007

Status utbyggnad / försäljning av tomter Årbol

P R O J E K T P L A N NR 1-Delår

En god ljudmiljö i Örebro kommun

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

PM - Kostnadsbedömning 1 (7)

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos per

Månadsrapport oktober

Stadskärnans utveckling Styrgruppsmöte 12 november

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Helårsbedömning

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 8 oktober kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Genomförandestrategi för Ekängen

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA

Investeringsbudget- och plan

Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor

Transkript:

Investeringar - Mål och budget 215-217 Bilaga 3 Investeringsbudget flerårsplan 215-218 Mål och budget 215-217 (tkr) 215 216 217 218 KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG KOMMUNDIREKTÖR med V-STÖD O SERVICE LÄRANDE OCH STÖD 4 785 4 49 4 42 2 2 VÅRD OCH OMSORG SAMHÄLLSBYGGNAD Totalt tkr 4 785 4 49 4 42 2 2 ICKE-KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG KOMMUNDIREKTÖR med V-STÖD O SERVICE 41 157 27 51 29 295 24 455 LÄRANDE OCH STÖD 3 26 5 VÅRD OCH OMSORG 4 9 75 35 SAMHÄLLSBYGGNAD 11 12 12 5 35 55 Totalt tkr 52 857 66 91 42 95 6 355 TOTALT NETTOINVESTERINGAR* 57 642 71 391 46 515 62 375 Genomsnittlig ram 5 5 5 5 Projekt med särskild finansiering: Tunsta bostadsexploatering (netto) 19 19 19

KOMMUNDIREKTÖR SAMT VERKSAMHETSSTÖD OCH SERVICE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar Total ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar KS Strategiska 5 5 5 5 2 Ordinarie budget 211: 5 mkr. 213:,5 Mkr. 214 1 Mkr Kommunledning VA utbyggnad Laknäs, Östanhol mm. Beloppet en grov uppskattning Utförs ej under perioden. Bredbandsutbyggnad 5 5 5 5 2 Mål att 9% av befolkningen ska ha möjlighet till 1Mbit 22 Fastigheter Generella fastighetsinvesteringar 1 1 1 1 4 Behovet är minst 5 mkr/år, sänkt fr tidigare plan 5,3 mkr/år, enl LBAB Verksamhetsanpassningar i fastigheter 8 8 8 8 3 2 Enl LBAB. Reduktion, avser även fasta inventarier kök. Fasta inventarier kök Enl LBAB, flytt till verksamhetsanpassningar Tillbyggnad Brandmannen-Familjecentralen Utförs ej under perioden Nybyggnation förskola Kärringberget Budgeterad 25 Mkr 216 under LoS Staty kommunkontoret 15 2 35 Enligt underlag kulturen & enl beslut kommundir Komplettering av skolornas lekparker 5 5 5 5 2 Enl beslut KS 3/3 214. Uppdra till förv att ta med i kommande prioriteringar/lbab Förskolornas lekplatser 2 2 2 2 8 Enligt äskande LBAB, reduktion Underhållsåtgärder fastigheter 5 45 5 45 5 45 6 85 23 2 Enligt underlag Caverion/LBAB. Avser ETP. Hembygdsgårdar 25 25 25 25 1 Tot nettobehov enl utredn ca 2,4 Mkr. Planeringsreserv förvaltningen 2 2 2 2 8 Förslag utökning från 1,5 Mkr Fastighetsåtgärder skolor 55 55 Enl äskande, ny brandutrymningsväg LBAB/LoS samt solskydd och staket Reservkraft Gästishallen 5 5 Ombyggnad för att kunna ansluta ett tillräckligt reservelkraftverk, enl LBAB AMAX - ritningsdigitalisering 1 1 Fortsättning av pågående projekt, enl LBAB Gata Park Infrastruktursatsningar broar och vägar 19 2 3 7 8 31 8 Även enskilda vägar. Behoven är större än 3 mkr/år enl tidigare vägutredning Inventarier offentliga platser 15 15 15 15 6 Oförutsett i offentliga miljöer. Udden 5 2 5 3 216 plantering, växter slänt, 217 ny bro Upprustning lekplatser enl lekplatsutredningen 7 7 7 7 2 8 Beslut lekplatsutredning KS 21433

ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar Näringsliv Containerterminal Insjön Medfinansiering 216 ev Resenod Siljansnäs 15 15 Åtgärd till 22, aktualiseras på nytt. 15 tkr enkl P-platser Latrintömning småbåtar 3 3 Ny lag från 215 Faktoriet 1 5 1 5 Renovering byggnaden för att möjliggöra verksamhet Mark och exploatering Inköp och försäljning av mark Netto av +15 och -15 Flytt till och utförs av exploateringsbolag 215-1 25-12 55-5 -3-17 3 Utförs av nytt Exploateringsbolag (LEAB) Exploateringskostnader Käringberget 3 etapp 1 och 2 25 1 25 3 13 5 215: Projektering, detaljplan, 216: Kvartersgata mot Lima +övr infrastruktur, Vautbyggn, el mm, 217 detaljplan, 218: etapp 2 Exploateringskostnader Åkerö etapp 1 1 1 Detaljpl, rivning, projektering, sanering, arkitekttävling Exploateringskostnader Åkerö etapp 2 1 5 1 5 Detaljpl, rivning, projektering, sanering, arkitekttävling Exploateringskostnader Åkerö etapp 3 Exploateringskostnader/intäkter kommer att tillkomma från 217 Exploateringskostnader Södra Källberget 25 25 Projektering och detaljplan Exploateringskostnader Söder om Sang 25 25 Projektering och detaljplan Tunsta planprogram 5 5 Detaljplan Hjorthagen ny anslutning Sågmyravägen 3 xxx 3 216: planprogram, projektering 218: Ev byggation, förutsättningarna utreds Verksamhetsstöd och Service Anpasning funktionshindrade Ingår i generella verksamhtsanpassningar Beslutsstödssystem 25 25 Istället inköpssystem Adm service E-arkiv 6 335 55 945 Arkivering digitalt, idag skrivs allt ut på papper för att arkiveras Evolution Document Publish 52 52 Modul som möjliggör publicering direkt från Evolution till webben Evolution Internet 96 96 Ökat medborgarfokus, alla kan titta och leta i diariet med den här modulen Kommunikation Intranät fas 2-3 7 6 6 5 2 4 Personalisering och funktionalitet i intranätet Episerver till Open Sorce 35 35 Byte av plattform för att minska licens- och utvecklingskostnader 3 kkr/år Kontinuerilg utveckling av webben för att inte få fördyrade utvecklingskostnader om ett Externwebb e-tjänster 5 1 1 1 35 par år. Utbyte och översyn skyltar i kommunen 75 75 75 75 3 Kundtjänst Utrustning i samband med ny reception 5 5 1 Dokumenthanteringssystem reception 1 1 Förstudie Ärendehanteringssystem reception 1 1 Förstudie IT-avdelning

ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar Investeringar IT/Telefoni 8 1 1 1 3 8 Nerjusterat 5 kkr per år Byte från FC till Exchange 1 2 1 2 E-förvaltning 1 1 Fritid Snökanon Granberget 175 175 175 175 7 Löpande byte av en snökanon per år Granbergets skidanläggning, fas 3 2 26 2 26 Enligt åtgärdsprogram Granbergets skidanläggning, vattenledning från dalstation till topp 3 5 3 5 Grävning av nya vattenledningar från dalstation till toppen Granbergets skidanläggning, belysning 1 2 1 2 Befintlig armatur är gammal,ersättningslampor tillverkas ej längre Stora mängder snö krävs idag för att fylla ojämnheter. Med slät backe kan Granbergets skidanläggning, schaktning, utjäming i stora backen 1 1 2 snöläggningstiden minskas Pistmaskin, spårmaskin 1 1 Byte av gammal pistmaskin Dragning av skidspår från Källan till Granberget. Sammarbete med skidklubben, Dala Länken Källan-Granberget 3 3 Energi och Västanviks folkhögskola Fyrhjuling 5 5 Fyrhjulingarna behöver bytas kontinuerligt Inventarier motionsanläggningar 75 75 75 75 3 Löpande inköp av inventarier årsvis Inventarier idrottsplatser 1 1 1 1 4 Löpande inköp av inventarier årsvis Fritid ute byte av skoter 7 7 7 7 28 Löpande byte av en skoter per år Ny bollhall Prisuppgift saknas i dagsläget Inventarier Leksandshallen 15 2 2 2 75 Löpande inköp av inventarier årsvis Byte av golv sporthallen Leksandshallen 7 7 Leksandshallen, Luftbehandlingsaggregat i kulvert under sporthall 2 2 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, renovering omklädningsrum etapp 2 1 35 1 35 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, renovering omklädningsrum etapp 3 1 575 1 575 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, korridor, allmänna ytor källaren sporthall etapp 4 1 35 1 35 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, vattenreningsanläggning lilla poolen 6 6 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, vattenreningsanläggning process, styr och el 3 3 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, åtgärder kallras lågdelra yttertak i entredel 3 3 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, luftflöden i relax och solarier inkl kallras vägg sporthall 2 2 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, ombyggnad innertak/nytt undertak, luftkanaler i Tidro 3 3 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, utbyggnad personalrum, tvättstuga 1 25 1 25 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, uppfräsching källare, nytt lab, personaltoalett 25 25 Enligt åtgärdsplan Sprinkler C-förrådet 3 3 Föreläggande om sprinkler efter brandinspektion

ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar Kulturavd o bibliotek Utveckling fasta utställningar Kulturhuset 5 2 7 Digital infokarta över bibliotek och museum 2 2 Restaurering Dalmålningar 5 5 5 5 2 Inglasad veranda/balkong Kulturhuset Förstudie Kulturhuset, entre 5 5 Förstudie för ombyggnad entre till Kulturhus och Bibliotek Kost och städ Inventarier matsalar 1 1 1 1 4 Inventarier Kostenheten 2 2 2 2 8 Investeringsplan krävs Inventarier Städenheten 2 3 3 3 1 1 Investeringsplan krävs 41 157 27 51 29 295 24 455 122 48 TOTALT NETTOINVESTERINGAR 41 157 27 51 29 295 24 455 122 48

LÄRANDE OCH STÖD KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar 1-1 dator till varje elev, gymnasiet 1 4 1 2 1 2 3 8 Endator eller ipad till eleverna på gymnasiet. IT-satsning,grundskolan 95 95 95 95 3 8 Enligt IT-plan. IT-satsning, förskolan 3 1 1 5 Enligt IT-plan Furuhaga, kylrum och vissa inventarier 1 3 13 Nuvarande kylrum trasigt och komplettering av inventarier Inventarier förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning 2 förskolan 1 2 185 2 145 1 7 7 41 Div inventarier till verksamheten Vuxenutbildning IT-satsning 25 25 25 75 Främst elevdatorer 4 785 4 49 4 42 2 2 15 715 ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar Ny soft- och basebollsplan 1 5 1 5 Lugnetområdet Ny förskola i centrala Leksand inkl inventarier 25 25 Avser prel Kärringberget. Inventarier till stödboende 3 3 Inventarier till planerat stödboende, Majorshagen. 3 26 5 26 8 TOTALT NETTOINVESTERINGAR 5 85 3 99 4 42 2 2 42 515

VÅRD OCH OMSORG KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar SÄBO - Hjälpmedel MAS 18 18 18 18 72 Ev omdisponeras till driftbudget fr 214 SÄBO - Möbler och inventarier gemensamma utrymmen 5 4 4 5 9 Ev omdisponeras till driftbudget fr 214 LSS - Möbler och inventarier 5 2 5 3 Ev omdisponeras till driftbudget fr 214 Hemtjänst - Möbler till gemensamma utrymmen 5 5 5 5 2 Ev omdisponeras till driftbudget fr 214 HSL- hemsjukvården & sjuksköterskor inv 7 7 7 7 28 4 9 75 35 2 4 TOTALT NETTOINVESTERINGAR 4 9 75 35 2 4

SAMHÄLLSBYGGNAD Nytt förslag KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG 215 216 217 218 Totalt Ev kommentar Trafik Gatubelysning energibesparingsombyggnad 1 5 1 8 3 3 LED belysning kan fördyra projektet något men sänka driftskostn. Nedgrävning elkabel, vägbelysning Reinvestering vägbelysning 1 3 1 6 1 6 1 6 6 1 Kontinuerlig förnyelse, Almo Alvik planerad ombyggn 215 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 3 3 3 3 1 2 Medfinansiering gatubelysning i byar 15 15 15 15 6 Kommunägd anläggning Trafikplatser norra och södra infarten Leksand Strykes för tidsperioden. Moskogslänken 5 1 2 21 5 215: Åtgärdsvalsstudie 216: detaljpl, mark 217: Vägplan, 218: Byggnation Limalänken 5 1 1 5 216: Åtgärdsvalsstudie 217: detaljpl, mark 218: Vägplan, byggnation mm. Huvudprj flyttas till tidigast 219 Gång och cykelvägar 9 2 6 8 9 Avser åtgärder enligt cykelledsplanen. 218 Häradsbygden Vägvisningsplan/skyltning gående, cyklister, bilar 2 1 1 2 Centrala Leksand, Sommarland, Arenaområdet, Resecentrum mm Ledning Centrumutveckling inkl Noret och torgen 6 6 6 6 24 samt 6 mkr/år även 219. Risk att Torget blir dyrare än beräknat Utsmyckningsgruppen 5 5 1 1 3 Behov finns även av driftmedel ca 3 tkr/år Naturvård Naturvårdsutv medel växla mot statl bidrag 25 25 25 25 1 Fjällberget naturreservat markinköp Räddning Ombyggnad spolposter 2 2 4 Brandmaterial 15 15 15 15 6 Bör växlas om till driftmedel. 11 12 12 5 35 55 7 6 TOTALT NETTOINVESTERINGAR 11 12 12 5 35 55 7 6 FRAMTIDA INVESTERINGSBEHOV INOM 25 ÅR Som konsekvenser av nya översiktsplanen Ny bro Vägutredning inkl vägbelysning Energiplan Norra Kärringberget etapp 3 Rondell Insjön Tunsta inkl område reningsverk 3-5 nya förskolor Ombyggnation gångtunnel Ahrnebergs-Hjultorget