Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor
|
|
- Ulla Mattsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sida 1 av 7 TN övergrip Inventarier TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten TN övergrip Projekteringskostnader TN övergrip Åtgärder enl klimatanpassningsplan Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten TN Fast.avd Utbyte lekutrustningar TN Fast.avd Reinvesteringar TN Fast.avd Säkerhetsåtgärder TN Fast.avd Energiinvesteringar TN Fast.avd Tillgänglighet TN Fast.avd Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN TN Fast.avd Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder TN Fast.avd Bergalyckan + inventarier BUN TN Fast.avd Hjortsbergsskolan TN Fast.avd Klövervägens förskola TN Fast.avd Regnbågens förskola TN Fast.avd Harabergsgatans förskola TN Fast.avd Holmsborg boende Summa TN fastighetsavdelning Summa TN Gata - Trafiksäkerhet Summa TN Gata - Industri- och handelsområde Summa TN Gata - Bostadsområden Summa TN Gata - Gator och parkeringar
2 Sida 2 av 7 Summa TN Gata - GC-vägar Summa TN Gata - belysning Summa TN Gata -övrigt Summa TN Gata - Centrumplan Summa TN Gata Park TN Park Grönytor Byagården 200 TN Park Tillgänglighetsanpassning lekplatser TN Park Ny lekplats/fritidsyta Brunnsparken TN Park Grönstrukturplan Ryssby 250 TN Park Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark TN Park Stensberg vid dagvattendamm 300 TN Park Grönytor och lekplats Björket TN Park Karlsro industriområde grönytor TN Park Hundrastgård 350 TN Park Nytt industriområde Ekalund, grönytor TN Park Bostadsområde Djupadal, grönytor 100 TN Park Bostadsområde Replösa skola, grönytor 400 TN Park Bostadsområde Bolmörten, grönytor 100 TN Park Bostadsområde Sågverket, grönytor Summa TN Park Exploatering TN Expl Markförvärv
3 Sida 3 av 7 TN Expl Tätortskarta 200 TN Expl Fritidskarta 350 TN Expl Scanning Bolmens västra/södra, Bolmsö 500 TN Expl Scanning, övriga tätorter 600 Summa TN Exploatering Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa TN VA Vatten TN VA Vattentäkter,nya skyddsområdesföreskrifter TN VA Reinvesteringar vattenverk TN VA Transportmedel, Caddy 700 Summa vatten TN VA Avlopp TN VA Ombyggnad av pumpstationer, 2st/år TN VA Övervakningssystem VA TN VA Reinvesteringar avloppsreningsverk TN VA Reinvestering maskinutrustning= pumpar mm TN VA Transportmedel, Caddy Summa avlopp TN VA VA-ledningar TN VA Ny maskinutrustning rörnät TN VA Ledningsförnyelse TN VA Tillkommande anslutningar TN VA Bostadsområdet Björket, etapp B del 2 (43 st) TN VA Stensberg & Karlsro översvämningsproblem (ledningar+ dagvattendamm 1 500
4 Sida 4 av 7 TN VA VA-Plan Nya verksamhetsområden TN VA Transportmedel, Caddy och lastbilar TN VA Nytt industriområde Ekalund TN VA Angelstad-Bolmen vattenledning Summa VA ledningar Renhållning TN Renh. Reinvesteringar renhållning Summa Renhållning Summa VA Renhållning Teknisk nämnd summa KLF IT investeringar KLF Busshållplatser m.m KLF Ärendehanteringssystem KLF Inventarier KLF Kommunledningsförvaltning summa BUN Inventarier BUN BUN Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbets BUN Maskinell utrustning för lokalvård BUN Lärararbetsplatser BUN Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen BUN Hjortsbergsskolan återuppförande av byggnad BUN Hjortsbergsskolan inventarier BUN Klövervägens förskola nybyggnation BUN Klövervägens förskola inventarier BUN Regnbågens förskola nybyggnation BUN Regnbågens förskola inventarier BUN Harabergsgatans förskola nybyggnation
5 Sida 5 av 7 BUN Harabergsgatans förskola inventarier BUN Bergalyckans förskola inventarier BUN Agunnarydskolan ombyggnation till förskola BUN Sunnerbogymnasiet omb till fyra klassrum Barn- o utbildningsnämnd summa KFN Offentlig utsmyckning KFN Investeringar Kultur-Fritid KFN Grand, projektering och införande KFN Skateboardpark/BMX/ parkourpark/ hinderbana KFN Utegym 80 KFN Barnlagun 700 KFN Kompressor till ishallen 500 KFN Kemikaliehantering Ringbadet KFN Bokbuss KFN Ringbadet KFN Sprinkling Ljungby Arena Kultur- o fritidsnämnd summa MBN EDP Vision MBN Inventarier MBN Digital bygglovsprocess 150 Miljö- o byggnämnd summa SN Förnyelser möbler boenden ÄO+OF 600 SN Inventarier socialförvaltning SN Arbetsmiljöåtgärder SN Reinvesteringar sängar SN Reinvesteringar taklyft SN IT-förbättringar SN Holmsborg SN Holmsborg inventarier Socialnämnd summa
6 Sida 6 av 7 Summa totalt Exkl VA/renhållning
7 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål altning/ Investeringsprojekt Tekniska nämnden Parkavdelningen Ny lekpkats/fritidsyta Brunnsparken Grönstrukturplan Ryssby Gatuavdelningen Industriområde Eka etapp 1 norra delen Industriområde Eka etapp 2 västra delen Bostadsområde Sallebro Märtha Ljungbergsvägen Parkeringsplats Gängesvägen-Kånnavägen GC-väg Lagan - från ny rastplats GC-väg Ljungby-Angelstad (till Kultur och Fritid) GC-väg Angelstad-Bolmen (till Kultur och Fritid) Centrumplanen Smedjegatan Föreningsgatan-Drottninggatan Kungsgatan-Drottninggatan Bryggerigränd Drottninggatan (Föreningsgatan-Bryggerirondell) Drottninggatan (Bergagatan-Drottningplan) Barn- och utbildningsnämnden Fas i investeringsprocessen Uppskatt at belopp (tkr) Kommentar 2017 projektering 500 tkr, 2018 utförande 2017 projektering 250 tkr, 2018 utförande 2019 projektering, 2020 utförande 2020 projektering, 2021 utförande 2017 projektering 200 tkr, 2018 utförande 2018 och 2019 projektering tkr, 2020 utförande 2018 utförande 2018 projektering 500 tkr, 2019 utförande 2019 projektering och utförande 2019 projektering och utförande 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande 2019 projektering, 2020 utförande 2018 projektering 50 tkr, 2019 utförande 2021 utförande 2021 utförande Astradskolan Förstudie klar 170 mkr Etappvis renovering under 5-6 år, under perioden Ny förskola Kungshögsområdet Utredning av struktur av förskoleverksamhet visar på för lite kapacitet i västra delen av Ljungby tätort Grundskolor i Ljungby tätort Det finns en kapacitetsbrist i årskurs F-9. Utredning påbörjad. Nybyggnation och renovering av förskolelokaler Tekniska förvaltningen har gjort en preliminär kartläggning av lokalernas standard och återstående livslängd Bolmsö förskola Den äldre delen är redan uttjänt. Astrads förskolor (gula villan) Uttjänt 2006, finns rivningslov på denna byggnad. Kajsa Kavat Uttjänt 2010 Regnbågens förskola (Strömgatan) Uttjänt 2013 Fogdeskolans förskola Uttjänt 2020 Ryssby förskola Uttjänt 2021 Kånna förskola Uttjänt 2021 Donationsgatans förskola Uttjänt 2022 Renovering av skolor Verksamhetsanpassning av skollokaler till modern pedagogik. Socialnämnden Förstudie och projektering nytt äldreboende Inventarier nytt äldreboende Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende Kultur- och fritidsnämnden Kv Fritiden Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Bokbuss
Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor
Sida 1 av 5 TN övergrip Inventarier 1 500 1 750 1 100 1 300 1 600 1 150 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 3 075 5 800 2 600 2 000 7 050 2 050 TN övergrip Projekteringskostnader 1
Läs merBUDGET Plan Illustration: Hjortsbergskolan. Illustration: Brunnsparken
BUDGET 2018 Plan 2019-2020 Illustration: Hjortsbergskolan Illustration: Brunnsparken Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 8 Budgetförändringar...
Läs merKOMMUNALA BOLAG BUDGET Plan
KOMMUNALA BOLAG BUDGET 2017 Plan 2018-2019 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 8 Budgetförändringar...11 Resultatbudget... 13 Finansieringsbudget...14
Läs merBUDGET 2019 Plan
BUDGET 2019 Plan 2020-2021 Sagomuseet i Ljungby Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 9 Budgetförändringar... 13 Resultatbudget... 15 Finansieringsbudget...16
Läs merInvesteringsbudget
Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning
Läs merBILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017
BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING
Läs merKommunfullmäktiges beslut om budget 2020
TJÄNSTESKRIVELSE 2019-06-17 Kommunledningsförvaltningen Magnus Johansson Ekonomichef Tel. 0372-78 91 53 magnus.g.johansson@ljungby.se Ks2019/0152.041 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut om budget
Läs merKommunfullmäktiges beslut budget 2019
Kommunfullmäktiges beslut budget 2019 Budgetförutsättningar Befolkningsprognos Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2027. I prognosen räknar vi med
Läs merKommunfullmäktiges beslut budget 2018
Kommunfullmäktiges beslut budget 2018 Budgetförutsättningar Befolkningsprognos Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2026. I prognosen räknar vi med
Läs merBUDGET Plan
BUDGET 2016 Plan 2017-2018 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 8 Budgetförändringar... 12 Resultatbudget... 15 Finansieringsbudget...16 Balansbudget...
Läs merObjekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor
Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 55 000 29 000 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 31 500 13 000 Inventarier
Läs merSocialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov
Läs merLerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg
Läs merBudget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Läs merInvesteringsbudget 2019 med plan för Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa
Investeringsbudget 2019 med plan för 2020-2023 Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa 2019-2023 Inventarier 170 170 170 170 170 Löpande investeringar 170 170 170 170
Läs merMajoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Läs merBilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016
Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016 Sektor Projekt Utbetalningar 2013 Utbetalningar 2014 Utbetalningar 2015 Utbetalningar 2016 Kommentar Prioritet IS och FL Plattformsbyte (obs fått justerad
Läs merAvslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag
Läs merKommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Läs merKommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.
Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar,
Läs merBUDGET 2014. Plan 2014-2015. Brunnsgården servicehus
BUDGET 2014 Plan 2014-2015 Brunnsgården servicehus innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 6 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12
Läs merOMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2013-2014 Specifikation i kronor
Teknisk nämnd skattekollektivet 40700 Investeringsram - Tekn skatt kollektiv 0-5 500 000 5 500 000 0 40701 Investeringsram - Tekn Gata 0-10 000 000 10 000 000 0 40702 Investeringsram - Tekn Park 0-5 000
Läs merAlliansens investeringsbudget 2019 plan
Alliansens investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 Total kalkyl sträcker sig över tre perioder (2019-2027). Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 38 000 32 700 300 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola
Läs merVänsterpartiets förslag till budget 2013. Driftbudget/verksamhetsförändringar
Vänsterpartiets förslag till budget 2013 Driftbudget/verksamhetsförändringar KS/Kommunledningskontor 2013 2014 2015 Projektledare 2025 1 000 tkr 500 tkr Personalkostnader projektledare servicecentret 400
Läs merBUDGET 2015 Plan 2016-2017
BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11
Läs merBudgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Läs merInvesteringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över.
Sverigedemokraterna i Kumla fortsätter att prioritera kärnverksamheten och strävar efter att hålla budgeten i balans samt ansvarsfullt hantera våra gemensamma medel. Tyvärr så håller befolkningstillväxten
Läs merVerksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Läs merFörslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2012-06-07 Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum Prognos utbetalning 2012 2013 2014 2015 Skattefin. Verksamhet Infrasupport 9 235 2 960 3 750 2 910 Samhällsbyggnad
Läs merTotalsumma Strategiska investeringar KLF Datacenter
Strategiska investeringar 45 070 207 872 357 342 177 352 787 636 KLF 1 251 4 294 1 526 930 8 001 Datacenter 2016 3 221 3 221 Elektronisk tavla 150 150 Kommunikationslösning IT 1 251 223 1 526 0 3 000 Laddningsstationer
Läs merBilaga 5: INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Treklöverns förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017
10 KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag 20 400 6 800 6 800 6 800 2 Budgetberedn ändringar 9 060 7 760-2 000 3 300 Summa 29 460 14 560 4 800 10 100 Netto 29 460 14 560 4 800 10 100 90176 Upprustning Ängelholms
Läs merBUDGET 2012. Plan 2013-2014. Ljungby Gamla Torg
BUDGET 2012 Plan 2013-2014 Ljungby Gamla Torg innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12 Balansbudget...
Läs merVÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017
VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 Kumla är en blomstrande kommun som under flera år har gjort mycket attraktiva och kända satsningar med att bygga nytt och bygga om, på det har vi
Läs merEKONOMISKT PERSPEKTIV
tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merUppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige
Läs merMÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN
TEKNISKA NÄMNDEN UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna vatten- och avloppsanläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång-
Läs merInvesteringsbudget
Kommunstyrelsens förvaltning Missiv Datum Diarienummer 2017-05-15 KS/2017:92 1(1) Handläggare Maria Åhström Tfn 0142-851 27 Kommunstyrelsen Investeringsbudget 2018-2020 Sammanfattning Enligt gällande tidplan
Läs merKommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslut Inflationskompensation Nämnderna kompenseras med 2,7 procent för kostnad för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen
Läs merTILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2
sida 1(6) TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 Anslag t.o.m 2011 som överförs till 2012 års investeringsbudget Campus IT-utrustning. Teknisk högskoleutbildning 2823 202 Upphandlingsnämnden
Läs merTekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Läs merBudget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget
Datum 2014-10-09 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget Sammanfattning
Läs merKommunstyrelsens förslag budget 2016
Kommunstyrelsens förslag budget 2016 Budgetförutsättningar Befolkningsprognos Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2024. I prognosen räknar vi med
Läs merTekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007
TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007 Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden ansvarar för planering och genomförande av byggnads- och anläggningsprojekt samt drift och underhållsarbeten avseende: Allmänna vägar,
Läs mer1(24) Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden
1(24) Tid och plats Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00 - ande Övriga deltagande Åhörare Justerare Karl-Gustav Sundgren (C), ordförande Krister Lundin (M) Gunilla Åström (M) Gunnel
Läs merBudget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget
Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning
Läs merProjektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23
Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt
Läs merSocialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Läs merResultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023
Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000
Läs merP R O J E K T P L A N NR 2 Delår Bilaga 4
FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND 77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS 38-16 4 80 51 0 0 146 14 359 100 500 700 400 2 354 0 2 354 3 000 12-2017 2017 22% 1(7) 13018 Frötuna Förskola KF 104-13 38 506 0
Läs merKommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Läs merLJUNGBY KOMMUN Beslutsprotokoll 1(9) Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 8.
LJUNGBY KOMMUN sprotokoll 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 8.00- ande Carina Bengtsson (C), ordförande Conny Simonsson (S) Krister Lundin (M) Thomas Jeppsson (M)
Läs merInvesteringar 2019 Historisk
Investeringar 2019 Historisk År Budget Utfall 2012 72 41 2013 79 49 2014 (126) 100 81 2015 (125) 100 85 2016 (154) 100 101 2017 100 109 2018 prognos 100 101 2019 (173)114 Behov 2019 Kommunstyrelsen/kf
Läs merBudget 2017 VEP
Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och
Läs merSammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Läs merPITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan
Läs mer^åsm? Sammanträdesprotokoll 1(18) TXX\ LJUNGBY KOMMUN
^åsm? 1(18) TXX\ LJUNGBY Tid och plats Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00-12.00, 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Åhörare Lars-Ove Johansson (C), ordförande Gunilla Åström
Läs merTjänsteskrivelse budget 2017, plan
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-05-12 Ks/2016:96 Sida 1(2) Tjänsteskrivelse budget 2017, plan 2018-2019
Läs merUtvärdering av resursfördelningssystemet skola och förskola i Ljungby kommun
Utvärdering av resursfördelningssystemet skola och förskola i Ljungby kommun Innehåll Inledning... 3 Faktorer som har samband med elevernas skolresultat... 3 Bakgrund... 4 Syftet men utbildningen inom
Läs merBeslutsunderlag investeringsbegäran
Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering maskiner och utrustning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk
Läs merÅRSREDOVISNING 2014 INVESTERINGSREDOVISNING MILJÖ OCH TEKNIK
ÅRSREDOVISNING 2014 INVESTERINGSREDOVISNING MILJÖ OCH TEKNIK Innehållsförteckning Gata och park... 3 Investeringsredovisning... 3 Räddningstjänst... 7 Investeringsredovisning... 7 Vatten och avlopp...
Läs merVerksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar
Verksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Utveckling och stab 13 730 4 010 2 960 4 250 2 510 Lärande 96 800 16 600 28 900 30 400 20 900
Läs merVÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018. sida 1(22)
VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018 sida 1(22) Belopp i kkr Investeringsbudget/-plan beslutad i KF 131128 2014 2015 2016 2017 2018 SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 97 139 111 834 112 616
Läs merSumma Kommunstyrelse -21 144-21 144-18 320-18 440-18 560-18 680-18 800-18 920-19 040
1 GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2015 OCH EKONOMISK PLAN 2016-2021 Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET I DETALJ NETTOINVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar
Läs merUTREDNING BUN
2015-11-04 UTREDNING BUN - MALUNG-SÄLENS KOMMUN BAKGRUND Uppdrag stadieindelning Minskning av barn och elever Oförändrad ram (3 år) Arbetet med risk- och konsekvensarbetet Uppdrag KFV fick i uppdrag att
Läs merDetaljerad investeringsbudget och kompletteringar till 2020
Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-09 Kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomi KFN/2019:123 Annika Einarsson 3193 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till
Läs merOmbudgetering av pågående investeringar och revidering av 2019 års investeringsbudget
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-03-26 45 (47) Ks 77 Ombudgetering av pågående investeringar och revidering av 2019 års investeringsbudget Dnr 2018/64-041 Kommunstyrelsen har att genomföra ombudgetering
Läs merRiktlinjer för investeringar
FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning
Läs merInvesteringsbudget
Bilaga 2 KUs förslag Investeringsbudget 2018-2020 Belopp i tkr 2018 2018 2019 2020 Nämnd/Styrelse Särskilda Totalt Särskilda Totalt Särskilda Totalt Grundram tillägg anslag tillägg anslag tillägg anslag
Läs merÅrsre dovisning 2012
Årsredovisning 2012 Bilaga 5 Projek ktuppföljning 2013-01-25 Sid 1 SKOLOR & DAGHEM 77164 Omb/förändr. Barn-o KF 321-12 153 115 193 163 338 255 51 319 228 161 147 368 2 491 0 2 491 2 500 12/2012 2012 77166
Läs merPrognos 1 avseende resultat 2017
Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner
Läs merBudget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Läs merEkonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.
Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket
Läs merInv plan Inv ber fsl Tkr
Bilaga 1 TOTAL INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 Tkr i löpande pris Total Plan_2015 Plan_2016 Plan_2017 Plan_2018 Plan_2019 Plan_2020 Plan_2021 NETTOUTGIFTER SKATTEKOLLEKTIV -1 508 254-190 979-185 625-320
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
Läs merÅrsredovisning 2011 VA-verksamheten
Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar
Läs merReviderat genomförandebeslut kapacitetsökning med ny- och ombyggnad, Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7, Bandhagen
Tjänsteutlåtande SISAB:s styrelse 2019-05-25 Ärende 8.7 DNR: 2019-00243 2019-05-08 Handläggare: Anders Eklund Telefon 08-508 460 67 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Reviderat genomförandebeslut
Läs merANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget
Läs merLJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(18) Barn- och utbildningsnämnden
LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 22 april 2015, klockan 13.15-16.15 Stefan Willforss (C) ordförande Jennie Lundgren (M)
Läs merP R O J E K T P L A N NR 2 Delår
1(7) FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND 77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS 38-16 116 269 60 218 137 183 751 14 300 300 300 350 2 998 0 2 998 3 000 12-2018 2018 0% 15042 Rivning av Bålbroskolan KS 36-14
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merInvesteringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017
Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator
Läs merInvesteringar
1 (5) Datum 2016-06-01 Diarienummer KFN 2016-71 Handläggare Johan Persson Direkttelefon 0380-51 81 84 E-postadress johan.persson@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Investeringar 2017-2021 Sammanfattning
Läs merTabellbilaga 1: Driftbudget 2013 med inriktning per budgettitel
Tabellbilaga 1: Driftbudget 2013 med inriktning 2014-2015 per budgettitel FÖRSLAG BUDGET (tkr, inkl interna transaktioner) Utfall 2011 Budget 2012 Prognos (per aug) jmf budg-12 jmf progn jmf budg-12 jmf
Läs merPlats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15
Allmänna utskottet 2012-05-07 1(16) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) N Kent Hansson (M) F Tobias Leverin
Läs merDELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE
DELÅRSRAPPORT 1 2018 KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE Delårsrapport 1 2018 för Intern Service Strategi: En organisation i framkant Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Ekonomisk
Läs merResultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi
Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till
Läs merINKOMST TIDIGARE ÅR UTGIFT TIDIGARE ÅR. jan-april 2017
EXPLOATERING OMVANDLINGSOMRÅDEN 188-182 918 0-28 719-211 449-190 500-53 968 235224 Solberga Etapp 7 0-123 092 0-18 479-141 571-64 000 9 295 235243 Raksta Etapp 8 0-2 654 0-61 -2 715-31 000-10 000 235301
Läs merBUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA
BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2015 Nya Ulricehamn är ett lokalt parti som vill värna alla som bor i hela kommunen. Vi har under de senaste åren
Läs merDriftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr 2016-2018)
Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr -2018) Blankett DA Ambitions- och kvalitétsförbättringar (ange verksamhet och behov)* Personalkostnad
Läs merINVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1
2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.
Läs merLokalförsörjningsplan
Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Anne Gardelius Telefon +46 ()498 26 942 E-post anne.gardelius@gotland.se Diarienr BUN Datum 213-1-8 Lokalförsörjningsplan 215-219 Expediering till: BUN Bilaga:
Läs merKultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning
2018-09-19 Elisabet Lunde Kultur och fritidschef elisabet.lunde@ekero.se Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 Dnr KFN18/6-021 Nr. 1 Aktivitetshus vid
Läs merBudget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Läs merGrönare Stockholm - Förslag på projekt EÅV-SDN Bilaga 05
are Stockholm - Förslag på projekt EÅV-SDN Bilaga 05 Stadsdel Projekt Beskrivning Bandhagen Bandängen Upprustning av parken genom att b.la. byta till enhetlig möblering, förbättra belysning, laga damm,
Läs merLJUNGBY KOMMUN Beslutsprotokoll 1(11) Kommunstyrelsens tekniska utskott
LJUNGBY KOMMUN sprotokoll 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 13.00 17.30 ande Sten Moberg, ordförande (FP) Maria Hultman (S), ersättare för Tony Lindelöv (S)
Läs merMARIEHAMNS STAD INVESTERINGAR ÅR 2014-16
Totalt Inkomster 50 000 125 000 245 000 415 000 4 415 000 5 075 000-7 659 094-1 800 713-6 520 713-7 620 750-11 496 518-25 637 981 S:a investering -7 609 094-1 675 713-6 275 713-7 205 750-7 081 518-20 562
Läs merAntagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan
Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54
Läs merKALLELSE Sammanträdesdatum: 2014-11-25 Plats: Kommunhuset, Leja Tid: 13.30 16.00
KALLELSE Sammanträdesdatum: 2014-11-25 Plats: Kommunhuset, Leja Tid: 13.30 16.00 Val av justerare samt fastställande av dagordning DAGORDNING Allmänna ärenden 28 Informations- och anmälningsärenden 29
Läs merGrundskola/förskola Braxen 2
Ärende 5 Utbildningskontoret PM 2018-11-26 Grundskola/förskola Braxen 2 - Beskrivning av byggprojektet Handläggare: Lotta Eklund, Utbildningskontoret /konsult Lille-Vie Eklind, Utbildningskontoret Diarienummer:
Läs mer