Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens



Relevanta dokument
Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Ekonomisk rapport april 2019

Månadsrapport februari

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30

Bokslutsprognos

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal,

Uppföljning och prognos. Mars 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Roland Leek (M) Bengt Larsson (M) Kenneth Tinglöf (KD)

Uppföljning per

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Granskning av delårsrapport

Månadsuppföljning. April 2012

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Ekonomisk rapport per

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Bokslutsprognos

Kvartalsrapport mars med prognos

Delår april Kommunfullmäktige KF

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, kl. 17:00-18:00. Josephine Wrangby (M) Miriam Tinglöf (KD) Britt Larsson Gårdebäck (S)

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Månadsrapport februari 2019

Bokslutsprognos

Ekonomisk rapport per

Kenneth Tinglöf (KD)

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Månadsrapport januari 2019

Ann-Christine Mohlin

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Uppföljningsrapport per april 2018

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Bengt Larsson (M) Kenneth Tinglöf (KD)

DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Produktionsutskottet

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Månadsuppföljning. Maj 2012

Boksluts- kommuniké 2007

Årets resultat och budgetavvikelser

Månadsrapport mars 2013

Ekonomisk rapport per

Granskning av delårsrapport

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Granskning av delårsrapport 2016

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Granskning av delårsrapport

Bokslutsprognos

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Delårsrapport tertial

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Så gick det. för Håbo Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 09:00-12:00

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsuppföljning januari mars 2018

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

1 September

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Granskning av delårsrapport

Månadsrapport maj 2019

Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

Bokslutsprognos

Kvartalsrapport september med prognos

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport Arbetslivsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien :00-17:30 Beslutande

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport efter september 2015

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Plats och tid: Stensund folkhögskola, Trosa kl. 13:

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Granskning av delårs- rapport 2012

Transkript:

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2014-05-06 Tid: Onsdagen den 14 maj, kl. 18.00 Plats: Baderskan, Trosa stadshotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl. 17.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 17.30 Ärenden: Diarienr Till kommunstyrelsen 1. Information från Trosa Fibernät AB (Muntlig information från Jonas Ivervall, ordf. Trofi) 2. Kvartalsuppföljning och helårsprognos KS 2014/99 för Kommunstyrelsen 2014 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 3. Kvartalsuppföljning och helårsprognos KS 2014/98 per mars 2014 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 4. Trafikbeställning 2015 KS 2014/97 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg om att följande mening tillförs tredje stycket nerifrån i trafikbeställningen: Tidtabellerna och turplaneringen ses över för att uppnå en ökad ändamålsenlighet i trafikeringen. Yrkanden: Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att följande mening tillförs tredje stycket nerifrån i trafikbeställningen: Tidtabellerna och turplaneringen ses över för att uppnå en ökad ändamålsenlighet i trafikeringen. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) biträder Daniel Portnoffs (M) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg enligt yrkande från Daniel Portnoff (M) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S). 1 (2)

Till kommunfullmäktige 5. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för KS 2014/96 Regionstyrelsen Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 6. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Kommunal- KS 2014/86 förbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2013 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 7. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för samordnings- KS 2014/93 förbundet (RAR) i Sörmland Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 8. Budget 2015 för samordningsförbundet KS 2014/94 RAR i Sörmland Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Övrigt 9. Anmälan av delegationsbeslut KS 2014/1 10. Övriga anmälningsärenden KS 2014/2 11. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M), Bengt- Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)) Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare 2 (2)

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/99 2014-04-29 Ekonomienheten Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32 margareta.smith@trosa.se Kvartalsuppföljning och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna kvartalsrapporten med helårsprognos. Sammanfattning ekonomiskt resultat Kommunstyrelsen beräknas att för helåret 2013 redovisa ett överskott relativt budget med 672 tkr. Politisk lednings överskott beräknas till 486 tkr varav 350 tkr är medel som är kvar i den egna bufferten. Under våren har 450 tkr fördelats från Kommunstyrelsens egen buffert. 300 tkr för OSA-anställningar 150 tkr för feriearbeten Budgetmedlen har fördelats till Arbetsmarknadsenheten under Teknik- och servicenämnden. Kommunkontoret svarar för 162 tkr av överskottet och Ekoutskottet för 24 tkr. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilagor Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Ekoutskottets verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter 2 452 1 835 3 071 3 140 69 Verksamhetens kostnader -51 682-48 238-53 805-53 224 581 Personal -25 803-24 476-26 452-25 639 Kapitalkostnader -2 819-1 824-2 827-2 669 Övriga kostnader -23 060-21 938-24 526-24 916 Nettoresultat 136 707-46 403-50 734-50 084 650 Central buffert 0 0-9 000-5 000 4 000 Ekonomisk analys - helårsprognos Politisk ledning beräknas redovisa +486 tkr i överskott relativt budget. Från egna bufferten på 800 tkr överfördes 450 tkr till arbetsmarknadsenheten, 300 tkr för arbetsmarknadsåtgärder samt 150 tkr för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete under sommaren. Resterande 350 tkr beräknas ej att nyttjas under året. Kommunkontorets årsprognos beräknar ett utfall något bättre än budget. För IT-satsningar i skolan beräknas nu kapitaltjänstkostnader något under budget. IT-enheten har förstärkts med en ITtekniker från januari. Kollektivtrafiken beräknas gå med ett mindre underskott. Viktiga händelser under året Förberedelserna inför årets allmänna val pågår som bäst under början av 2014. Kommunkansliet stöder valnämnden i administrerandet av EUparlamentsval i maj och kommun-, riksdags- och landstingsval den 14 september. Sedan den 1 februari ingår Trosa kommun i finskt förvaltningsområde. En särskild arbetsgrupp samordnad av kansliet arbetar med införandet. utretts under början av året och medför ett ökat engagemang direkt i Trosa Fibernät AB som ägare. Även de investeringsmedel som avsatts för att snabba upp bredbandsutbyggnaden i kommunen, tillsammans med andra aktörer, utökas från 2 mkr 2013 till 4 mkr 2014. I början av 2014 slutfördes en mer omfattande uppgradering av Trosa kommuns webbplats. Responsivitet med anpassning till smarttelefoner och läsplattor är en del av de nya möjligheter som numera erbjuds kommuninvånarna. Kommunstyrelsens planutskott inleder under 2014 arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan som beräknas antas 2015-16. Under början av året har en fördjupad översiktplan, avseende Solbergaområdet i Vagnhärad, behandlats och beslutats i kommunfullmäktige under april. Ett utvecklingsområde som kommer att få stor framtida betydelse för tillväxtkommunen Trosa. Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälarregionen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. Trosa kommun kommer under 2014 ta ställning till att medverka som borgenär för att möjliggöra tåginköp av 20 st tåg tillsammans med landsting och länets övriga kommuner. Trosa kommun arbetar från 2013 i enlighet med den beslutade bredbandsstrategin, med ett tydligare fokus på bredbandsutbyggnad i kommunen. Hur kommunen ska medverka har

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande: Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog: Elin van Doreen Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter 560 688 702 883 181 Verksamhetens kostnader -1 834-1 947-1 913-2 070-157 Personal -1 017-1 115-1 075-1 147 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Övriga kostnader -817-832 -838-923 Nettoresultat -1 274-1 259-1 211-1 187 24 Ekonomisk analys - helårsprognos Inget överskridande av budgeten befaras. Verksamheten löper som planerat och totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat per sista mars vilket beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Det har beslutats att Trosa kommun ska gå med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Kommunen var tidigare medlem i Sörmlands luftvårdsförbund som lades ner under 2013. Viktiga händelser under året En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits under våren. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. I fordonspolicyn anges vilka krav som ställs på poolbilarna vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet. Inventering av kommunens småbåtshamnar pågår som ett led i det småbåtshamnsprojekt som bedrivs tillsammans med miljökontoret under 2014-2015 med syftet att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. Nya mål har antagits för ekoutskottets verksamhet inför budget 2015. Ekoutskottet har nu totalt sex mål inom områdena vattenmiljö, energi- och klimat, intern miljöledning samt invånarnas möjlighet till miljövänligt leverne och tillgång till naturområden. Upphandling utav en webbaserad miljöutbildning för kommunens anställda har genomförts. Utbildningen startar till sommaren och ska slutföras inom ett år. Miljöutbildningen är en del av kommunens miljöledningssystem. Projektet Klimatsmart har startat och det är nu möjligt för invånarna att anmäla sitt intresse till att delta i beteendekampanjen där ett antal familjer/personer under 2014-2015 coachas om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/98 2014-04-28 Rev 2014-05-06 Ekonomienheten Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 35 margareta.smith@trosa.se Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2014 Förslag till beslut kommunstyrelsen beslutar att lägga kvartalsuppföljning/helårsprognos 2014 per 2014-03-31 till handlingarna. Metod Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till Kommunstyrelsen. Prognosen per mars har ännu inte behandlats i samtliga nämnder. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner & Landstings senaste prognos från 29 april 2014. Prognos För kommunen totalt visar helårsprognosen per mars en positiv budgetavvikelse med +3 103 tkr. Årets resultat har budgeterats till +3 290 tkr inklusive öronmärkta medel på 3 000 tkr. Kommunens resultat för 2014 blir enligt prognosen +6 393 tkr. De öronmärkta medlen har då inte nyttjats för året. Tkr Budget 2014 Prognos fördeln Budget central inkl buffert fördelning Årsprognos Budgetavvikelse Kommunstyrelse -60 945-59 645-56 273 672 Politisk ledning och kommunkontor -50 734-50 734-50 086 648 Ekoutskottet -1 211-1 211-1 187 24 Central buffert -9 000 1 300-7 700-5 000 2 700 Humanistisk nämnd -284 913-279 313-279 293 20 Barnomsorg o utbildning -261 703 5 600-256 103-260 103-4 000 Individ och familjeomsorg -23 210-23 210-19 190 4 020 Kultur- & fritidsnämnd nämnd -36 003-36 003-35 903 100 Vård- & omsorgsnämnd -135 033-6 900-141 933-141 933 0 Teknik o service skatt -36 764-36 764-36 196 568 Samhällsbyggnadsnämnd -10 584-10 584-10 584 0 Miljönämnd -962-962 -962 0 Revision -755-755 -755 0 Kommungemensamma poster -8 650-8 650-8 789-139 Affärsdriv verks 0 0 700 700 Finansiering inkl internränta 21 026 21 026 20 726-300 Skattenetto 553 873 553 873 555 655 1 782 Öronmärkning 3 000 3 000 0-3 000 Totalt 3 290 0 3 290 6 393 3 103 1

Alla kontor har, med stöd av ekonomienhetens ekonomer, gjort en kvartalsuppföljning per mars (bilaga) och beräknat helårsutfallet relativt beslutad budget. Ekonomienheten har sammanställt en bokslutsprognos för helåret 2014. Då medel från eller till central buffert beslutas i samband med delårsbokslut varje år har en prognos räknats fram som baserar sig på faktiskt antal barn och gamla samt LSS-verksamhet nu under våren samt en prognos för resterande år. Fördelning till/från central buffert görs genom att budgetbeloppen korrigeras vilket illustreras i ovanstående sammanställning. Prognosen visar att verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen förväntas bli 3,8 mkr lägre än budget. I verksamhetens nettokostnader ingår nämndernas externa kostnader och intäkter, pensionskostnader, resultatöverföring från 2013 samt avskrivningar. Skattenettot är 0,8 mkr lägre än budget. Prognosen baseras på SKL:s prognos från slutet av februari. 10 fler invånare 1 november än vad som budgeterats har medfört ökade generella statsbidrag. Nämndernas skattefinansierade verksamhet redovisar en prognos för året som är 3,9 mkr lägre än budget. Medel från kommunstyrelsens centrala buffert ansöks i samband med delårsbokslutet per augusti, men prognos har beräknats och räknats in. Medel får sökas för ökade kostnader till följd av fler barn/elever än vad budget 2014 bygger på samt dyrare programval till gymnasieskolan. Medel får även ansökas för fler äldre invånare än samt ökade LSS-kostnader. Den centrala bufferten får även användas för vikande skatteintäkter och ökade pensionskostnader. I år bedömer vi att medel kan komma att behövas för fler äldre invånare än budgeterat samt för ökade LSS-kostnader. Trosa kommer att krävas retroaktivt för 2013 för LSS-kostnader i ett ärende som avgjorts gentemot Försäkringskassan. De yngre förskolebarnen är färre än budgeterat och likaså barn i skolbarnomsorg. Även grundskoleeleverna beräknas bli något färre. Kommunstyrelsen redovisar en positiv prognos med +670 tkr relativt budget. Från den egna bufferten på 800 tkr har 300 tkr fördelats till arbetsmarknadsenheten för att åstadkomma fler OSA-tjänster och ytterligare 150 tkr för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete i sommar. Humanistiska nämnden +20 tkr Barnomsorg - utbildning förväntas redovisa ett negativt resultat för året med 4 000 tkr inklusive nämndens buffert samt prognostiserad reglering mot central buffert. Resurscentrum kommer att genomföra satsningar på tidiga insatser för barn och unga, för vilket medel finns avsatta i nämnden som ettårssatsning. Beslut har ännu inte fattats i nämnden. Skulle Skolkontoret beviljas dessa minskar underskottet till 3 300 tkr. Antalet förskolebarn 1-2 år, barn i skolbarnomsorg samt antalet grundskolebarn är färre än budgeterat. Antal studerande på gymnasiet beräknas ligga i nivå med budget. För ökade kostnader för vuxenundervisning, modersmål och SFIfördelades nära 2 mkr från den egna bufferten i början av året. Resultatenheterna totalt redovisar en prognos med 1,5 mkr i underskott varav -0,9 mkr är en överföring från 2013. Antalet förskolebarn i Vagnhärad är färre och få står i kö inför hösten, vilket medför att ännu en avdelning planeras att stänga. 2

Resekostnader och programkostnader för kommunens gymnasieelever har ökat och beräknas redovisa ett totalt underkott med -1,3 mkr. Avstämning av antal förskole- och skolbarn Barn/ I enskild elever i verks kommunens eller Totalt GPF höst- Prognos Av- Peng GPF vårterminen annan 15 febr termin Prognos vikelse tkr Prognos verks kommun 2013 en HT 2014 2014 Tot tkr Förskola 1-2 år 227 184 15 199 225 174-40 117,0-4 622 Förskola 3-5 år 379 410 31 441 384 388 33 67,5 2 226 Skolbarnomsorg 6 år 153 141 141 155 143-12 36,9-443 Skolbarnomsorg 7-12 å 462 420 1 421 472 451-31 29,6-916 F-klass 153 154 154 155 143-6 29,9-165 Grundskola år 1-5 744 721 6 727 747 730-17 48,8-829 Grundskola år 6 140 136 2 138 165 151-8 56,3-450 Grundskola år 7-9 406 387 20 407 417 405-6 58,7-323 Gymnasieelever 417 433 433 401 385 0 107,2 0-5 522 Individ- och familjeomsorgen redovisar en årsprognos med +4 020 tkr relativt budget. Utskottets egen buffert på 1 400 tkr beräknas inte att behöva nyttjas. Social administration, institutionsplaceringar av barn och vuxna samt familjehem beräknas redovisa överskott även i år även om kostnadrna för placeringar kommer att bli högre än förra året. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas bli något lägre än budget. Vid behov kan arbetsmarknadsåtgärder komma att finansieras med budgeterade medel för försörjningsstöd. Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv prognos +100 tkr relativt budget. Nämndens buffert på 100 tkr kommer inte att behöva tas i anspråk. Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett resultat i nivå med budget inklusive nämndens buffert samt prognostiserad reglering mot central buffert. Det fortsatt höga omvårdnadsbehovet inom äldreomsorgen har ökat ännu mer. Det gäller främst hemtjänst där antalet utförda timmar har ökat med 9 % jämfört med samma period 2013. Beläggningen på särskilt boende har ökat jämfört med förra året. Tekniska hjälpmedel beräknas bli 0,6 mkr dyrare än budget på grund av den nya prismodellen som antagits. Avstämning av antal äldre invånare enligt regelverket Inv sep 2013-feb 14 Prognos maraug Prognos avvikelse totalt Kostn enl kostnadsutjämning Totalt tkr enl prognos GPF 2014 80-84 år 250 246 257 2 64 991 97 85-w år 244 264 261 19 210 376 3 892 Totalt 3 989 Funktionshinderområdet prognostiserar ett negativt resultat med 3 mkr utifrån gällande beslut. Fyra nya ärenden inom personlig assistans från slutet av 2013 och början av 2014 förklarar en del. Ett assistansärende är under utredning och kommer att förutom den ökade kostnaden i år att medföra en retroaktiv kostnad för kommunen avseende 2013. Daglif g verksamhet har ökat liksom externt köp av boende. 3

Teknik & servicenämndens skattefinansierade verksamhet redovisar en positiv prognos, +568 tkr inklusive nämndens egen buffert. Samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos redovisar ett resultat enligt budget. Kostnaderna för bostadsanpassning överskrider budget även detta år. Miljönämnden redovisar prognos enligt budget. Kommungemensamma poster inom finansförvaltningen redovisar en prognos nära budget. Utbetalning av pensioner som tjänats in för 1998 beräknas bli något högre än budget. Margareta Smith Ekonomichef Bilagor: Resultatuppföljning, Driftredovisning, Nämndernas uppföljningar. 4

RESULTATPROGNOS (TKR) Invånare 11 574 11 529 11 625 11 635 10 Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 Resultatprognos mars Budget Bokslut Budget Prognos Av- Skatteprognos april 2014 2013 2013 2014 mars vikelse Verksamhetens intäkter 90 293 120 695 100 145 112 734 12 589 Verksamhetens kostnader -583 385-611 281-601 686-614 654-12 968 Avskrivningar skattekollektivet -27 836-28 401-31 625-31 625 0 Avskrivningar avgiftskollektivet -2 900-2 732-3 317-3 317 0 Central buffert -9 500 0-9 000-5 000 4 000 Verksamhetens nettokostnad -533 328-521 719-545 483-541 862 3 621 Skatteintäkter 529 741 530 467 543 761 536 107-7 654 Slutavräkning skatt -2 538 947 947 Inkomstutjämningsbidrag 15 428 14 792 14 496 21 839 7 343 Kostnadsutjämningsavgift -14 468-15 610-16 705-18 116-1 411 Regleringspost 2 797 5 254 2 267 2 699 432 Utjämning LSS -9 885-9 654-11 736-11 645 91 Införandebidrag 151 151 Strukturbidrag 1 210 1 210 Fastighetsavgift 20 774 21 896 21 790 22 463 673 Skattenetto 544 387 544 607 553 873 555 655 1 782 Finansiella intäkter 2 050 1 898 2 300 1 600-700 Finansiella kostnader -10 400-8 060-10 400-9 000 1 400 Årets resultat 2 709 16 726 290 6 393 6 103 Jämf.stör poster/reavinster Öronmärkning, 8 mkr 2011 3 000 0-3 000 Balanskravsresultat 2 709 16 726 3 290 6 393 3 103 Resultatmål 1% skattenetto 5 444 5 446 5 539 5 557 5

DRIFTPROGNOS (TKR) Marsprognos 2014 Budget Budget 2014 Prognos Avinkl progn fördelning central Kostnad Intäkt Netto buffert Kostnad Intäkt Netto vikelse Kommunstyrelse 64 564 3 619-60 945-59 645 60 297 4 024-56 273 3 372 Politisk ledning 8 060 300-7 760-7 760 7 686 412-7 274 486 Kommunkontor 45 733 2 759-42 974-42 974 45 541 2 729-42 812 162 Ekoutskottet 1 771 560-1 211-1 211 2 070 883-1 187 24 Central buffert * 9 000-9 000-7 700 5 000-5 000 2 700 Humanistisk nämnd 305 037 20 124-284 913-279 313 302 995 23 702-279 293 20 Barnomsorg o utbildning * 281 227 19 524-261 703-256 103 279 705 19 602-260 103-4 000 Individ och familjeomsorg 23 810 600-23 210-23 210 23 290 4 100-19 190 4 020 Kultur- o fritidsnämnd 39 589 3 586-36 003-36 003 39 712 3 809-35 903 100 Vård- & omsorgsnämnd* 160 561 25 528-135 033-141 933 172 614 30 681-141 933 0 Teknik o service skatt 117 180 80 416-36 764-36 764 122 069 85 873-36 196 568 Samhällsbyggnadsnämnd 13 767 3 183-10 584-10 584 13 852 3 268-10 584 0 Miljönämnd 1 845 883-962 -962 1 870 908-962 0 Revision 755-755 -755 755-755 0 Övr kommungem poster 8 650 0-8 650-8 650 8 789 0-8 789-139 Pensioner 7 500 0-7 500-7 500 8 100 0-8 100-600 Kommmungem 1 350 0-1 350-1 350 689 0-689 661 Omställningsk/rationalisering -200 200 200 0 0-200 Tot skattefin verks 711 948 137 339-574 609-574 609 722 953 152 265-570 688 3 921 Affärsdriv verks 33 252 33 252 0 0 30 415 31 115 700 700 Finansiering Avräkning internränta 29 126 29 126 29 126 28 126 28 126-1 000 Skattenetto 553 873 553 873 553 873 555 655 555 655 1 782 Finansiella kostnader 10 400 2 300-8 100-8 100 9 000 1 600-7 400 700 Öronmärkning 3 000 3 000 3 000 0 0-3 000 Total 755 600 758 890 3 290 3 290 762 368 768 761 6 393 3 103 *Prognos av fördelning från central buffert har gjorts. Beslutas i samband med delårsbokslut. Fördelning från central buffert görs genom budgetkorrigering under hösten efter beslut. 6

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter 2 452 1 835 3 071 3 140 69 Verksamhetens kostnader -51 682-48 238-53 805-53 224 581 Personal -25 803-24 476-26 452-25 639 Kapitalkostnader -2 819-1 824-2 827-2 669 Övriga kostnader -23 060-21 938-24 526-24 916 Nettoresultat 136 707-46 403-50 734-50 084 650 Central buffert 0 0-9 000-5 000 4 000 Ekonomisk analys - helårsprognos Politisk ledning beräknas redovisa +486 tkr i överskott relativt budget. Från egna bufferten på 800 tkr överfördes 450 tkr till arbetsmarknadsenheten, 300 tkr för arbetsmarknadsåtgärder samt 150 tkr för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete under sommaren. Resterande 350 tkr beräknas ej att nyttjas under året. Kommunkontorets årsprognos beräknar ett utfall något bättre än budget. För IT-satsningar i skolan beräknas nu kapitaltjänstkostnader något under budget. IT-enheten har förstärkts med en ITtekniker från januari. Kollektivtrafiken beräknas gå med ett mindre underskott. Viktiga händelser under året Förberedelserna inför årets allmänna val pågår som bäst under början av 2014. Kommunkansliet stöder valnämnden i administrerandet av EUparlamentsval i maj och kommun-, riksdags- och landstingsval den 14 september. Sedan den 1 februari ingår Trosa kommun i finskt förvaltningsområde. En särskild arbetsgrupp samordnad av kansliet arbetar med införandet. utretts under början av året och medför ett ökat engagemang direkt i Trosa Fibernät AB som ägare. Även de investeringsmedel som avsatts för att snabba upp bredbandsutbyggnaden i kommunen, tillsammans med andra aktörer, utökas från 2 mkr 2013 till 4 mkr 2014. I början av 2014 slutfördes en mer omfattande uppgradering av Trosa kommuns webbplats. Responsivitet med anpassning till smarttelefoner och läsplattor är en del av de nya möjligheter som numera erbjuds kommuninvånarna. Kommunstyrelsens planutskott inleder under 2014 arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan som beräknas antas 2015-16. Under början av året har en fördjupad översiktplan, avseende Solbergaområdet i Vagnhärad, behandlats och beslutats i kommunfullmäktige under april. Ett utvecklingsområde som kommer att få stor framtida betydelse för tillväxtkommunen Trosa. Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälarregionen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. Trosa kommun kommer under 2014 ta ställning till att medverka som borgenär för att möjliggöra tåginköp av 20 st tåg tillsammans med landsting och länets övriga kommuner. Trosa kommun arbetar från 2013 i enlighet med den beslutade bredbandsstrategin, med ett tydligare fokus på bredbandsutbyggnad i kommunen. Hur kommunen ska medverka har 7

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande: Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog: Elin van Doreen Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter 560 688 702 883 181 Verksamhetens kostnader -1 834-1 947-1 913-2 070-157 Personal -1 017-1 115-1 075-1 147 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Övriga kostnader -817-832 -838-923 Nettoresultat -1 274-1 259-1 211-1 187 24 Ekonomisk analys - helårsprognos Inget överskridande av budgeten befaras. Verksamheten löper som planerat och totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat per sista mars vilket beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Det har beslutats att Trosa kommun ska gå med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Kommunen var tidigare medlem i Sörmlands luftvårdsförbund som lades ner under 2013. Viktiga händelser under året En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits under våren. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. I fordonspolicyn anges vilka krav som ställs på poolbilarna vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet. Inventering av kommunens småbåtshamnar pågår som ett led i det småbåtshamnsprojekt som bedrivs tillsammans med miljökontoret under 2014-2015 med syftet att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. Nya mål har antagits för ekoutskottets verksamhet inför budget 2015. Ekoutskottet har nu totalt sex mål inom områdena vattenmiljö, energi- och klimat, intern miljöledning samt invånarnas möjlighet till miljövänligt leverne och tillgång till naturområden. Upphandling utav en webbaserad miljöutbildning för kommunens anställda har genomförts. Utbildningen startar till sommaren och ska slutföras inom ett år. Miljöutbildningen är en del av kommunens miljöledningssystem. Projektet Klimatsmart har startat och det är nu möjligt för invånarna att anmäla sitt intresse till att delta i beteendekampanjen där ett antal familjer/personer under 2014-2015 coachas om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. 8

Humanistiska nämnden/barnomsorg- Utbildning Ordförande: Helena Koch (M) Skolchef: Mats Larsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter 18 796 25 415 20 551 19 602-949 Verksamhetens kostnader -269 392-281 060-282 254-279 705 2 549 Personal -144 078-152 163-145 624-147 821 Kapitalkostnader -3 258-2 812-2 734-2 734 Övriga kostnader -122 056-126 085-133 896-129 150 Nettoresultat -250 596-255 645-261 703-260 103 1 600 Nettoresultat inkl just från central buffert (beslut delår) -252 842-255 645-256 103-260 103-4 000 Varav resultatöverföring -765-916 Ekonomisk analys helårsprognos Helårsprognos totalt för Barnomsorg Utbildning Prognosen för Barnomsorg Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2014 till -4 000 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert och justering mot central buffert. Resurscentrum kommer att genomföra satsningar gällande tidiga insatser för barn och unga, motsvarande 700 tkr, vilket finns avsatt i ettårssatsning hos HUM. Under förutsättning att skolkontoret får del av dessa medel förändras prognosen till 3 300 tkr. I början av året har enligt beslut i nämnd en fördelning av nämndens buffert gjorts med 1 960 tkr för att täcka ökade kostnader inom 3 områden, vuxenutbildning, SFI och modersmål. Under våren är antalet barn i förskola fler än jämfört med budget. Under hösten beräknas antalet barn i förskola vara lägre än budget vilket gör att vid avstämning av central buffert kommer budgeten att minskas. Då förskolebarnen kommer att vara fler under årets första 7 månader och färre under resterande 5 månader medan vid avstämning av central buffert räknas barnen endast 2 ggr per år (feb och sept) i snitt 6 månader vår och 6 månader höst kommer ett mindre underskott på ca 400 tkr att uppstå. Grundskolebarnen är under våren färre än GPF och beräknas även under hösten bli lägre än budget vilket gör att budgeten kommer att minskas vid avstämning central buffert. Antal studerande på gymnasiet beräknas på helår bli detsamma som i budget men resekostnaderna och programkostnaderna per elev prognostiseras att öka jämfört med budget vilket ger ett underskott på ca 1 300 tkr. Helårsprognos för resultatenheterna Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2014 uppskattas till 1516 tkr, inklusive resultatöverföringen från 2013 på -916 tkr. Kyrkskolan/Björke -1 300 tkr inkl resultatöverföring 2013-872 tkr. En total översyn av organisationen både på Kyrkskolan och Björke förskola pågår. Ett organisationsförslag finns där kostnaderna i teorin kan sänkas med ca 800 tkr under kommande läsår. Fageräng/Fagerhult -425 tkr inkl resultatöverföring 2013-208 tkr. Antalet barn i kö för barnomsorg till hösten är få vilket gör att ännu en avdelning på Fagerängs förskola planeras stängas. Personalminskningar kommer ske genom att visstidsanställningar avslutas, vakanser inte återbesätts samt att viss omflyttning av personal kommer att behöva göras. Trots åtgärder kommer förskolorna inte att kunna ha en budget i balans vid årets slut samt att förra årets underskott inte kommer att kunna hämtas hem. Inom skolbarnomsorg är antalet barn färre än budget och även hösten ser ut att ha ett lägre barnantal vilket kommer att medföra en budgetminskning vid avstämning mot central buffert. 9

Viktiga händelser under året Satsning på kunskap Förskolorna fortsätter framgångsrikt att utveckla verksamhetens måluppfyllelse. Ytterligare ett kompetensnätverk utöver matematik, språk, specialpedagogik och NTA har startats inom Trosa Kommuns förskolor för att förmedla goda exempel, skapa likvärdighet och för att ta upp aktuell forskning. Det nya kompetensnätverket arbetar med IKT-frågor. Arbetet med att öka och befästa elevernas måluppfyllelse i grundskolan har högsta prioritet och visar positiva resultat. De sex förstelärare som är i tjänst har tillsammans med skolkontoret byggt en arbetsmodell för förstelärare som nu kommer att användas vid rekrytering och introduktion av ytterligare nio förstelärare. Nyckeltal Verksamhetsmått GPF VT Utfall Avvikelse Budget Feb utfall- 2014 2014 budget Förskola Antal barn Förskola 1-2 år 227 184-43 Förskola 3-5 år 379 417 38 Enskild förskola 45 45 Barn i andra kommuner 1 1 Barn från andra kommuner 7 7 Summa 606 640 34 Skolbarnomsorg Antal barn Fritidshem 615 566-49 Enskild verksamhet/friskola 1 1 Barn från andra kommuner 5 5 Summa 615 562-53 Ny rektor har rekryterats till Fornbyskolan. Framtidsveckan har genomförts med mycket positiva utvärderingar och har genomförts i samverkan med näringslivet. Stora insatser görs i kompetensutveckling med fokus på lärarlyftet, matematiklyftet, tidig språkinlärning, specialpedagogik och bedömning för lärande. Utfallet av preliminära gymnasieantagningen visar en ökning av andelen sökande till friskolor och till skolor i Stockholmsregionen. Grundskola Antal elever Förskoleklass 153 155 2 År 1-5 744 729-15 År 6-9 546 528-18 Elever i specialskola 4 4 Friskola/Utland 19 19 Barn i andra kommuner 5 5 Barn från andra kommuner 14 14 Summa 1 443 1426-17 Kommentarer Förskola och skolbarnomsorg Antalet barn i förskolan är fler än GPF. Inom skolbarnomsorgen har vi färre barn än budgeterat. Grundskola Vi har totalt något färre barn i grundskolan än budgeterat. I siffrorna för grundskoleelever är frånräknat elever som bor i andra kommuner samt medräknat våra elever som går i andra kommuners skolor och friskolor. 10

Humanistiska nämnden/individ- och familjeutskottet Ordförande: Ann Larsson Produktionschef: Georg Hammertjärn Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter 4 340 4 957 4 100 4 100 0 Verksamhetens kostnader -27 590-21 022-27 310-23 290 4 020 Personal -8 497-8 566-9 675-9 675 Kapitalkostnader -49-14 -50-50 Övriga kostnader -19 044-12 442-17 585-13 565 Nettoresultat -23 250-16 065-23 210-19 190 4 020 Ekonomisk analys - helårsprognos Individ och familjeomsorgen är uppdelat på enheterna Individ- och familjeutskott, Socialadministration, Ekonomi- och vuxenenhet, Familjehem/Kontaktpersoner, Barn- och familjeenhet samt Flyktingmottagning för ensamkommande barn. Individ- och familjeutskottet Utskottet har en buffert på 1 400 tkr som ingår i helårsbudgeten. I slutet av året tas ställning till om bufferten kommer att behöva tas i anspråk eller ej. Helårsprognosen är + 1 400 tkr. Social administration Budgetkontot och köp av stödverksamhet förväntas öka på grund av inhyrd personal men övriga administrativa kostnader bedöms ligga i nivå med budget. Helårsprognosen är +20 tkr. Ekonomi- och Vuxenenheten Kostnader för försörjningsstöd bedöms ge ett mindre överskott. Vid behov kan arbetsmarknadsåtgärder komma att finansieras med budgeterade medel för försörjningsstöd. Helårsprognosen är +200 tkr. Kostnaderna för institutionsvård för vuxna missbrukare har under perioden legat lägre än budgeterat men en kostnadsökning bedöms ske under året. Verksamheten fortsätter att ge största möjliga vård i egen regi. Helårsprognosen är +-0 tkr. Barn- och familjeenheten Kostnaden för institutionsplaceringar är betydligt lägre än budgeterat men om behov uppstår förändras prognosen hastigt. Helårsprognosen är + 1 500 tkr. Flyktingmottagning ensamkommande barn Verksamheten är finansierad genom statsbidrag. Det är för närvarande 10 barn placerade och utbetalningen sker kvartalsvis i efterskott vilket innebär att det föreligger en fordran om ca 1000 tkr. vid rapporttillfället. Helårsprognosen är +- 0. Viktiga händelser under året Verksamheten har tre vakanssatta tjänster. Det har inte varit möjligt att rekrytera personal med rätt kompetens på tjänsterna vilket medfört att inhyrd personal från bemanningsföretag arbetar i verksamheten. Det har redan under första kvartalet framkommit att placering av såväl missbrukare som barn kommer att öka under året i förhållande till förra året. Ett nytt avtal med Migrationsverket gäller från årsskiftet. Avtalet innebär att kommunen förbinder sig att hålla 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 4 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande. Familjehem/kontaktpersoner Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner är mindre än budgeterat. Det är för närvarande tre placeringar som pågår men ytterligare två barn kommer att placeras inom den närmaste tiden. Tre vårdnadsöverflyttningar till familjehem pågår och dessa kvarstår till dess barnen fullgjort gymnasiet. Helårsprognos är + 900 tkr. 11

Kultur och fritidsnämnden Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos helår Verksamhetens intäkter 3 586 3 568 3 809 3 809 0 Verksamhetens kostnader -36 192-35 578-39 812-39 712 100 Personal -8 709-8 367-9 027-9 027 Kapitalkostnader -7 275-7 211-10 176-10 176 Övriga kostnader -20 208-20 000-20 609-20 509 Nettoresultat -32 606-32 010-36 003-35 903 100 Ekonomisk analys - helårsprognos Ekonomin ser ut enligt plan med ett plus på 222 tkr per den sista mars. Vi har verksamheter med ojämn kostnads och intäktsbild så detta är fullt normalt och väntat. Prognosen visar mot att vi inte använder nämndens buffert på 100 tkr i dagsläget och landar på ett nollresultat vid årets slut. Viktiga händelser hittills under året Bibliotekschefen har sagt upp sig, ny organisation för kulturverksamheterna har beslutats och införs den 2 maj. Samarbetet med skolorna gällande skolbiblioteken startade under första kvartalet. Skolbibliotekarie anställd. Planeringen för den andra upplagan av KonstTriangeln pågår för fullt. Byte av 20 elstolpar och armaturer på elljusspåret. Gästhamnsbryggan är renoverad och uteserveringen utbyggd. Startat en ungdomsgrupp på Trosa Fritidsgård. Alla köande till Kulturskolan har fått börja spela, dock har det nu anmält sig många nya igen Årets orkesternybörjare fick åka på hemlig resa till ABBA-museet och spelade sedan för treorna på Fornbyskolan 12

Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Martina Johansson (C) Vård- och omsorgschef: Kajsa Fisk Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter 28 359 34 518 30 681 30 681 Verksamhetens kostnader -165 066-171 482-165 714-172 614 Personal -114 708-115 934-111 300-111 900 Kapitalkostnader -664-518 -617-617 Övriga kostnader -49 694-55 030-53 797-60 097 Nettoresultat -136 707-136 964-135 033-141 933 Nettoresultat inkl just från central buffert (beslut delår) -137 312-136 964-141 933-141 933 0 Varav resultatöverföring 255 Ekonomisk analys - helårsprognos Totalt sett prognostiserar Vård- och omsorgsnämnden ett nollresultat. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Gemensam ledning och stöd inom vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. för kommunen avseende 2013 och även en ej budgeterad kostnad för helår 2014 på totalt 1 500 tkr. Utöver detta har behov av daglig verksamhet ökat liksom externt köp av boende enligt LSS. Hälso- och sjukvården prognostiserar ett nollresultat. Helårsprognosen för tekniska hjälpmedel är -600 tkr på grund av den nya prismodellen som antagits. Årsprognosen för hela äldreomsorgen är -1 300 tkr. Prognosen för resultatenheterna särskilt boende är -600 tkr, föregående års resultatöverföring inkluderat. Beläggningen har förbättrats jämfört med föregående år vid samma tidpunkt och ligger på 94,4% jämfört med 91,4 % 2013. Behovet av särskilt boende ligger i linje med lagd budget varför ett nollresultat prognostiseras för särskilt boendepengen. I dagsläget finns inga icke verkställda beslut avseende särskilt boende. Den kommunala hemtjänsten prognostiserar ett nollresultat. Antal utförda timmar under perioden jan - mars har ökat med 9% jämfört med samma period föregående år. Detta motsvarar en ökning med i snitt drygt 200 timmar i månaden. Behovet av hemtjänst har med andra ord ökat och ligger avsevärt mycket högre jämfört med budget. I dagsläget finns ingenting som tyder på att behovet kommer att minska. Mot bakgrund av detta prognostiseras ett resultat motsvarade 4 500 tkr gällande hemtjänstpengen. Funktionshinderområdet prognostiserar totalt sett ett negativt resultat på -3 000 tkr utifrån gällande beslut. Anledningen till detta är ärenden som inte är inkluderade i budget 2014. Ett annat personlig assistansärende är under utredning och kommer innebära retroaktiv kostnad Viktiga händelser under der året Det pågår ett arbete med att införa ett intranät i kommunen och inom vård- och omsorg löper arbetet parallellt med utvecklingen av förvaltningens kvalitets- och ledningssystem. Målet är att integrera systemet med intranätet. Trosa kommun är sedan den 1 feb 2014 ett finskt förvaltningsområde vilket innebär att kommunen har ett utökat åtagande gentemot den finsktalande befolkningen. Av den anledningen har en fördjupad kartläggning påbörjats i syfte att ta reda på vad brukare med finskt ursprung inom vård och omsorgs verksamheter har för behov, önskemål och förväntningar. I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2013-10-28, om en utökning av vård och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr för inköp av arbetskläder till omvårdnadspersonalen, har utprovning av kläder gjorts på samtliga enheter. I samband med detta har ett omklädningsrum färdigställts på industrigatan med tvätt och duschmöjligheter. Ett pilotprojekt genomfördes hösten 2013 inom framförallt äldreomsorgen i syfte att öka möjligheten till ökad sysselsättningsgrad för personalen. Under året kommer satsningar att 13

göras som omfattar samtliga verksamheter, i enlighet med gällande politiska vision. Utifrån den undersökning avseende medarbetarengagemanget (HME) som gjordes under vinterhalvåret 2013 har förvaltningen analyserat sitt resultat och fastställt prioriteringsområden att arbeta vidare med. All personal har fått tagit del av enkätens resultat på respektive enhet. Utredningsgruppen, som är benämningen på den arbetsgrupp som ansvarar för implementeringen av trygg hemgång fortskrider. Syftet med satsningen är att skapa trygghet efter sjukhusvistelse/korttidsvistelse och det första pilotfallet har nu genomförts och insatsen mottogs mycket positivt av den enskilde. Utredningsgruppen arbetar i dagsläget också,ed att framställa informationsmaterial samt sprida syfte och avsikt till berörda inom landstinget. Under våren har cirkelträffar samt mötescafér anordnats för brukare inom socialpsykiatrin. Träffar för personliga ombud och överförmyndare har också genomförts. I maj månad tillträder en ny enhetschef inom funktionshinderområdet. Demografi Äldre Enligt invånarstatistik visar prognosen för 2014 en positiv avvikelse jämfört med GPF i åldersgruppen 80-84 med +1 st, och +18 st i åldersgruppen 85 och äldre. Totalt ger detta en positiv avvikelse mot GPF (gemensamma planeringsförutsättningar) för vård och omsorg med +3 900 tkr på helår 2014. LSS Totalt visar LSS en negativ prognos på -3 000 tkr som är hänförligt till nya ärenden som inte finns i budget. Detta bör regleras vid avstämning av central buffert vid delårsbokslutet. Ovanstående är en av flera viktiga aktiviteter som pågår i syfte att nå målet med en bättre samordnad vård för de mest sjuka äldre. Inom hälso- och sjukvårdsenheten har grupper bildats med olika specialiseringar. Prioriterade områden att förstärka kompetensen inom är demens och palliativ vård. Vad gäller området demens examineras förvaltningens första silviasjuksköterska (specialisering i demensvård för sjuksköterskor) i juni månad. Vidare utbildar sig baspersonal fortsättningsvis i demensregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) i syfte att öka kunskap och användandet. För att höja kompetensen inom specifika områden har den prestationsersättning som erhållits genom registrering i kvalitetsregister används till detta. Ett exempel är Silviasjuksköterskan ett annat är att en dermatologisjuksköterska anlitats och utbildat sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i sårvård. Registrering, uppföljningar och utvärderingar i kvalitetsregister sker kontinuerligt och nästa avstämning görs per den sista september. Arbete pågår också med att erbjuda alla inskrivna i hemsjukvård en samordnad individuell plan (SIP). På de särskilda boendena arbetar personalen vidare med utvecklingen av måltidspolicyn, vilket inkluderar måltidsmiljö och aptitretare. Målet är att uppnå än bättre kvalitet avseende mat och matsituationen samt minska nattfastan. När det gäller funktionshinderområdet har Biblioteksvägens LSS boende avvecklats då individerna har haft en positiv utveckling så att andra insatser nu är aktuella. 14

Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos helår Verksamhetens intäkter 71 362 74 273 85 873 85 873 0 Verksamhetens kostnader -102 406-105 022-122 637-122 069 568 Personal -15 715-15 608-23 277-23 277 Kapitalkostnader -39 513-38 877-49 144-49 144 Övriga kostnader -47 178-50 536-50 216-49 648 Nettoresultat -31 044-30 749-36 764-36 196 568 Ekonomisk analys - helårsprognos Resultatet efter första kvartalet 2014 är plus 2 963 tkr. Ett väntat och bra resultat där de stora underhållskostnaderna kommer under sommaren samtidigt som vi har gynnats av den snöfattiga starten på året.. För fastighet och gata sker underhållarbeten uteslutande under vår och sommar. Tekniska står ensam för ett plus med 3 179 tkr medans AME gör minus 129 tkr och Kost & städ minus med 88 tkr. Både resultatet inom AME och Kost & städ är väntade och kommer att räta upp sig innan året är slut. Prognosen för resultatet på helårsbasis är noll kronor för våra verksamheter så som det ser ut idag och att nämndens buffert inte ska behöva tas i anspråk. Detta under förutsättning att inget oförutsätt inträffar, vilket det brukar göra varje år. Viktiga händelser hittills under året Markplanering av strandlinje där vassröjning är genomförd. Fjärrvärmeanslutning av stationshusen i Vagnhärad pågår. Kost och städ Framtagande av underlag till livsmedelsupphandlingen pågår. Compare, nytt system för statistik och upphandlingsstöd. Närproducentträff i januari och även en i april. Fortsatt arbete med AiVO, avseende bl a näringsberäkning. Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra skolmåltiderna. Städ får utökade ytor på Industrigatan. Investeringsuppföljning enligt separat dokument. Skattefinansierad verksamhet Byggnation av å- miljö Husby kvarn, finjustering återstår. Upphandling driftentreprenad park, gata och fastighet är genomförd och nya avtal från 1 januari. Implementering genomförd. Förhandling pågår gällande ersättning för felprojektering av Safiren. Vagnhärads torg klart, finjustering pågår. Ombyggnation av infartsparkering vid Vagnhärads station pågår. Byggentreprenad Safiren pågår. Byggnation av upplagsplats för muddermassor färdigställd. Byggnation av förskola på Tomtaäng pågår. Hyresgästanpassningar på Industrigatan pågår. 15

Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Tomas Landskog (M) Samhällsbyggnadschef: Mats Gustafsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter 2 783 4 670 3 268 3 268 0 Verksamhetens kostnader -13 580-15 405-13 852-13 852 0 Personal -4 854-4 558-4 952-4 854 Kapitalkostnader -61-55 -42-42 Övriga kostnader -8 665-10 792-8 858-8 956 Nettoresultat -10 797-10 735-10 584-10 584 0 Ekonomisk analys - helårsprognos Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på knappt 400 tkr per mars 2014. Detta beror i första hand på lägre intäkter än förväntat men även på bland annat kostnader för bostadsanpassning som överskrider fastslagen budget. Då intäkterna förväntas öka under våren görs trots detta bedömningen att nämndens verksamheter bör klara sig inom gällande budget för 2014. Viktiga händelser under året Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har inletts och beräknas vara färdigt i slutet av 2015. Hökeberga, Sockengatan, Skjuvkärr, kvarteret Mejseln, Åda fritidshusområde och Bråta Torp. I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst i centrala Vagnhärad samt i Väsbyområdet. I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen. I övrigt präglas flera av nämndens verksamhetsområden av omfattande lagförändringar. Detta gäller bland annat en mer begränsad bygglovplikt, förenklad planprocess samt ökade formella krav vid exploateringsavtal, gatukostnadsersättning m.m. Stora planeringsuppgifter pågår kring arbetet med val av lokaliseringsalternativ rörande Förbifart Trosa och Ostlänkenplaneringen intensifieras. Byggnation av ny förskola Tomtaäng, Trosa. Nya detaljplaner för nya bostadsområden i kommunens olika delar arbetas fram i enlighet med översiktsplanen. I Trosa fortsätter planeringen/exploatering för nya bostäder vid bland annat Öbolandet, Trosalundsberget, 16

Miljönämnden Ordförande: Sune G Jansson (M) Produktionschef: Mats Gustafsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter 883 1 050 908 908 0 Verksamhetens kostnader -1 833-1 906-1 870-1 870 0 Personal -1 419-1 545-1 450-1 450 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Övriga kostnader -414-362 -420-420 Nettoresultat -950-856 -962-962 0 Ekonomisk analys - helårsprognos Miljönämnden visar på ett negativt resultat på knappt 100 tkr per mars månad vilket bland annat förklaras av högre personalkostnader än budgeterat beroende på personell överlappning inför föräldraledighet. Intäkterna är betydligt högre än föregående år men likväl något under fastslagen budget. Miljönämndens verksamhet beräknas sammantaget klara sig inom gällande budget för år 2013. Miljökontoret kommer under 2014-2015 att driva ett hamnprojekt tillsammans med Ekologienheten som syftar till att inventera och göra tillsyn på de småbåtshamnar som finns i kommunen, gästhamnen inkluderad. Projektet kommer under 2014 främst att inriktas på inventering och uppgiftsinsamling medan informationsinsatserna planeras för 2015. Under 2014 prioriteras även tillsyn av förskolor och skolor, minireningsverk och hästgårdar i särskilda projekt. Viktiga händelser under året Under 2014 ska Miljökontoret utöver ordinarie tillsyn bland annat fokusera på projektinriktad tillsyn av U-objekt (verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan). De för kommunen kända objekten kommer att tillsynas i enlighet med plan, medan särskilda tillsynsinsatser kommer att läggas på identifiering och tillsyn av mindre bilverkstäder och verksamheter som hanterar kemikalier i Vagnhärad och Västerljung. Under 2014 kommer Miljökontoret fortsätta att prioritera tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att återstoden av kommunens avloppsbestånd ska inventeras under perioden 2014-2016. Miljösamverkan Sörmland har arbetat med ett projekt rörande hantering av dagvatten från verksamheter. Projektet har resulterat i ett förslag kring metodik för tillsyn och checklistor för verksamheter med utsläpp av dagvatten. Trosa kommun kommer att välja ut ca fyra verksamheter under 2014 och arbeta med tillsyn inom ramen för projektet. 17

Teknik och servicenämnden/avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos helår Verksamhetens intäkter 31 273 31 505 31 115 31 115 0 Verksamhetens kostnader -31 273-36 068-31 115-30 415 700 Personal -1 675-1 306-1 709-1 709 Kapitalkostnader -5 386-5 293-5 712-5 712 Övriga kostnader -24 212-29 469-23 694-22 994 Nettoresultat 0-4 562 0 700 700 Ekonomisk analys - helårsprognos Investeringsuppföljning enligt separat dokument. Resultatet efter första kvartalet 2014 visar på ett överskott på 822 tkr. VA står för 73 tkr och Renhållningen för 749 tkr. Ett resultat som är bra med tanke på tidigare års resultat och att vi ska arbeta ikapp med ekonomin de kommande tre åren för avgiftskollektivet. För helårsprognosen räknar vi med ett resultat på plus 700 tkr. Ett överskott som är till för att delvis balansera tidigare underskott från 2012. Viktiga händelser under året Intrimning av Trosa reningsverk har slutförts. Nytt styrsystem för verk och pumpstationer är genomfört. Byggnation av VA-anläggning för anslutning av fastigheter etapp 3 Öbolandet pågår. Samrådsredogörelse för Sörtuna vattentäkt pågår. Byggnation av ny överföringsledning till Sörtuna pågår. Byggnation för förstärkning av kapacitet Sörtuna vattentäkt pågår. Projektering och ledningsrätt för VAanslutning mellan Trosa och Vagnhärad pågår. Byggnation för VA-anslutning Hökeberga och anslutningspunkt för Åda backar pågår. VA-utbyggnad för område Hagstugan pågår. Projektering för sluttäckning av Korslöt pågår, justering enl. terrängmodell pågår. Nytt tillstånd för verksamhet på Korslöt är ianspråktaget, samråd med Länsstyrelsen genomförd. 18