Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016



Relevanta dokument
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, september 2018

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Uppföljningsrapport, juli 2018

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Resultat september 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

Uppföljningsrapport per april 2018

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016


Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Ekonomisk rapport efter november

Driftuppföljning Totalt

Ekonomisk rapport efter september 2015

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Förslag till disposition av tillfälligt statsbidrag på grund av flyktingsituationen

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Budgetuppföljning Barns lärande Dnr KS2018/269/03

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Skolförvaltningen - Uppföljning

Åtgärder för budgetutfall i balans

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Backlund KSN

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

KS 15 5 FEBRUARI 2014

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Uppföljningsrapport, februari 2019

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Driftuppföljning Totalt

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Ann-Christine Mohlin

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Lägesrapport april Socialnämnd

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor

Managementrapport 2014

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

Månadsrapport november 2015

Ekonomisk rapport efter september månad

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Socialnämnden bokslut

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Socialnämnden i Järfälla

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Ekonomisk uppföljning efter november månad

Handlingsplan för ekonomi i balans

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Månadsrapport november 2016

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Datum Dnr

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Förslag till kostnadsreduceringsåtgärder för att anpassa Socialtjänst Gävles verksamhet till budget

Budgetuppföljning och prognos efter september

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Granskning av delårsrapport

Bokslutsprognos

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Bokslutsprognos

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

1 September

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

KARLSTADS KOMMUN. Strategi för budget i balans

Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget ASN

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

Datum Delårsbokslut och helårsprognos 2012 för Uppsala kommun och Uppsala kommunkoncern

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Transkript:

Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt -977 Fritidsförvaltningen -200 +200 Total -30 227 +34 300 Tekniska förvaltningen Prognos : -2 050 Tkr Åtgärder : + 8 300 Tkr Intäktsökning Fortsatt arbete översyn och höjning av samtliga arrendeavgifter. Höja avfallstaxan 15 % från och, vilket ger ca 5,0 mnkr/år. Kommunfullmäktigebeslut. Konsekvensbeskrivning är upprättad. Höjning av elnätstaxan från och 2,7 mnkr TN -09-16 95. Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Kostnadsminskning Besparingsåtgärder inom parkens verksamhet, färre säsongsanställda. Minskad strandrensning, då extra anslag försvinner jämfört. Ingen underhållsasfaltering utföres följd att underhållsskulden för kommunens gatunät ökar 5 7 mnkr per år. Västra småbåtshamnen avvecklas, besparing ca 600 tkr. Smygehamns hamn avvecklas, besparing 2017 ca 2,0 mnkr. Båtplatser erbjuds i Gislövs hamn eller Skåre. Utreda alternativ användning av området i Smygehamns hamn. Ekonomiavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Rådhuset, Algatan 13 Fax: 0410-143 10 E-post: ekonomikontoret@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

2 (5) Projekt Endast utföra projekt som är fullt finansierade vid starten. Genomföra ett minimum av investeringsprojekt inom den skattefinansierade verksamheten och framåt. Effektivisering på sikt Ogräsupptagning/sopning i egen regi. Initialt en kostnad (inköp av nytt fordon och anställning av ny förare) men på sikt en besparing. Insamling av trädgårdsavfall i egen regi. Vinterväghållning i egen regi. Socialförvaltningen Prognos : -25 000 Tkr Åtgärder : + 23 800 Tkr Gul markering = där ligger ärendet för närvarande. Gul markering i kolumnen Ekonomisk effekt fr o m innebär att alla beslut är fattade och beslutet kan verkställas. Grönmarkerade siffror är använda i beräkningen vad gäller åtgärder för. Vad Provisoriskt barnboende Avgifter/Hyro r Nytt/utökad korttidsenhet Nytt/utökad socialpsykiatri Nytt äldreboende Socialförv altning Startades i liten skala dec 2014 Maj Socialn ämnd Decemb er 2014 Maj Servicen ämnd Utreder permane nt beonde Kommunfull mäktige Juni Ca ekonom isk effekt 5 (5) Dec 1 miljon + T-borg Dec 1,5 miljon(e xt platser avslutas) + T-borg. Dec Slippa viten och Ekono misk effekt fr o m Juni obe r

3 (5) Utbyggnad Borgvallen Avg Familjerådgiv ning Avg tekniska hjälpel Avgift färdtjänst Avgift mat korttid Avg alkoholtillstå nd Kvällsmat säbo Lunchmat säbo December 2014 Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Februari Bistånd/Lov Juni Jämkning mat Juni Översyn adm Juni Översyn Juni träffpunkter mm Personlig assistans - privat utförare Översyn Råd o stöd Åtgärder för att minska sjuklönekostn ader Bemanning på boenden eller andra personalnedd ragnignar Gemensamt hvb Juni Juni Juni Juni Juni På gång hyresavt al Dec/Jan 15/16 kostnad er för extern korttids vård + T-borg. 9 (4,5) Aug och Aug 2017 Januari 50 000 Januari (50000) 0 Januari 25 000 Januari (25000) 225 000 Januari (225 000 ) 2,5 2,5 7,5 1,5 miljon (1,5) g pågår 5 (5) Januar Maj Delvis nov Jan

4 (5) Utred gem korttid regionen Analys sociala lägenheter Juni Serviceförvaltningen Prognos : -2 000 Tkr Åtgärder : + 2 000 Tkr Servicenämnden redovisade i samband delårsbokslutet -04-30 en prognos per -12-31 på nollresultat. Det prognostiserade underskottet för året skiljer sig från aprilprognosen och en viss osäkerhet finns kring vissa faktorer i prognosen. Bl a råder det osäkerhet kring iaförbrukning för årets sista månader pga väderförhållanden och huruvida ytterligare bygglovssanktionsavgifter kommer att erhållas. Det råder vidare osäkerhet kring måltidsservice resultat vid årets slut då förhandling bildningsförvaltningen avseende portionsprissättning ännu inte är avslutad. Åtgärder kommer att vidtas avseende tryckeri- vaktmästeri och internpost för att nå en totalhantering av tjänsterna framöver för att möta övriga förvaltningars behov. Åtgärderna kommer dock inte att ge fullt resultat under.serviceförvaltningen arbetar ständigt ekonomin i fokus och en allmän försiktighet kring beslut som genererar ökade kostnader elle minskade intäkter uppmanas. Dimensionering och förändring av verksamheten är alltid pågående. Överförmyndarförvaltningen Prognos : - 977 Tkr Åtgärder : + 0 Tkr Ramen för överförmyndarnämnden kommer inte att täcka den ökade mängden ärenden samt kostnaden för bemanningen om 4 årsarbetskrafter. Helårsprognosen pekar på ett underskott på 977 tkr. Överförmyndarnämndens verksamhet redovisar ett underskott på 684 tkr per 2014-08-31. Underskottet bedöms huvudsakligen bero på ökning av antal ärenden samt att granskningen av årsredovisningarna har varit inne i ett intensivt skede och där sammanhängande utbetalningar av ersättningar till gode män. Granskningarna beräknas vara avslutade under november månad. Antalet ensamkommande flyktingbarn har fortsatt ökat. Underskottet bedöms också bero på att personalkostnaderna ökat på grund av organisationsförändringen samt ökade kostnader för lokaler, datorer samt telefoni.

5 (5) Fritidsförvaltningen Prognos : - 200 Tkr Åtgärder : + 200 Tkr Fritidsnämnden har beslutat ge förvaltningen i uppdrag att vara restriktiva när det gäller anställningar, upphandlingar och inköp under resten av år.