Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall



Relevanta dokument
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Tekniska nämnden. Verksamhetsplan

Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72

VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT INVESTERINGSPROGRAM sida 1(22)

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Räddningstjänsten. Presentation för budgetberedning verksamhetsår

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige , 47

Investeringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över.

Investeringsbudget

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

REGLER FÖRENINGSBIDRAG FÖR KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Delårsbokslut 2011 SBF

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Budget 2019 med plan Avfall

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

Budgetberedning april 2013

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

Underlag för revidering av årsplan 2020

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Bilaga till skrivelse Särredovisning. Vatten och avlopp

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Tekniska nämnden, VA 2013

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde

Tekniska nämnden. Verksamhetsplan

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Månadsuppföljning. November 2012

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Tekniskt utskott

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

Verksamhetsberättelse 2014

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9144, Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden Fastighetsverksamheten

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9190, Skvaltan, Shurgard

55 Tjänsteskrivelse 1 (5)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Prognos 1 avseende resultat 2017

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER

Verksamhetsplan Fritidsnämnden

Driftuppföljning Totalt

Budgetuppföljning och prognos efter september

Medlemsmöte

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Månadsrapport oktober

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Sve Sv nskt k Va V tte n, Enerigieff Enerigie ek ff tivisering av VA sekt sek orn Lena Blad

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S)

Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson Sekreterare Ordförande Justerare

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Kvartalsrapport mars med prognos

B 79 Utredning om teknik och lönsamhet för miljöanpassad och energieffektiv energiförsörjning av idrottsanläggningar

Granskning av årsredovisning 2009

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN


Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg KSN

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

Hållbarhetsindex och nyckeltal

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Borås Energi och Miljö AB

Delårsbokslut Kommunteknik och service

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

Transkript:

Teknisk Nämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en säker trafik- och gatumiljö. 20 p, 2013 25 p (24,3p 2010) Tekniska kontoret tillhandahåller en tillförlitlig VAförsörjning. 87 p 80 p Att kvalitetsförbättra fritidsanläggningar med inriktning Kundenkät på säkerhet, miljö och driftsekonomi, samt ge en 1 % En gång årligen, hög servicenivå. Någon kundenkät som styrker nivån Undersökningen har inte genomförts under 2013. 2012 genomfördes inte men en mätning kommer ske 2014. Tekniska kontoret upprätthåller en påvisbar hög standard avseende kontorets serviceåtaganden och därigenom ökar kommunens attraktivitet. 1 % Nästa mätning 2014 Tekniska kontoret ska hålla en hög kalkylsäkerhet vid anvisning av investeringsmedel och ges optimala möjligheter att nå nämnda mål. Förvaltningens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö där de känner trygghet, delaktighet och får möjlighet till utveckling i sin yrkesroll. Extern analys 76 p, 2013 (74 p, 2010) 3 % ökning 2014 börjar mätningen Medarbetarenkät Vartannat år. Upprätthålla en framsynt och kostnadseffektiv service avseende avfallshantering och återvinning. 82 % 83 % Förbrukning av köpt el för samtliga 1 gång årligen, nästa verksamhetslokaler ska minska med 5 % fram till 2016, jämfört med 2009 års förbrukning. (kwh/m 2 ) -2,5 % - 5 % mätning hösten 2014 Statistik sammanställs våren 2015 Andelen verksamhetslokaler uppvärmda med olja eller el som huvudvärmekälla ska 2014 utgöra max 3,5 % av 5,0 % 3,5 % 1 gång årligen, nästa mätning hösten 2013 den totala lokalytan mätt i m 2 BRA. Statistik sammanställs våren 2015 Olja som huvuduppvärmningskälla ska vara borttaget i de kommunalt ägda verksamhetslokalerna senast 3 st. 2 enh/år 1 gång årligen, nästa mätning hösten 2014 2015. Statistik sammanställs våren 2015 = Målet är uppfyllt = Målet är inte uppfyllt = Mätning är inte gjord ~ 1 ~

Kommentar ej uppfyllda mål Mätningen av målet för god tillgänglighet och säker trafik- och gatumiljö grundar sig till största delen på upplevda händelser och kontakter med kommunen som beror på individens uppfattning just vid detta tillfälle. Målet att upprätthålla en framsyn och kostnadseffektiv service avseende avfallshantering och återvinning skiljer sig 1 % mellan målnivå och nulägesnivå. Allmänheten upplever att vi inte har tillräckligt med återvinningsstationer i tätorten. Målet förbrukning av köpt el för samtliga verksamhetslokaler ska minska med 5 % fram till 2016 jämfört med 2009 års förbrukning. Detta är ett långsiktigt mål som vi jobbar med strategiskt. Målet att olja som huvuduppvärmningskälla ska vara borttaget i de kommunalt ägda verksamhetslokalerna senast 2015 är också ett mål som vi jobbar långsiktigt med och strategiskt. ~ 2 ~

Detta har hänt under 2013 Fastighetsavdelningen Underhållsarbeten på kommunens fastigheter har kunnat utföras inom anslagen budget. Underhållsfondernas avveckling under 2014 har varit i fokus och vi har enligt uppdrag från kommunstyrelsen fokuserat på energisparåtgärder. Driftoptimering av vissa skolor har genomförts och vi ser ett positivt resultat vad gäller minskad energiförbrukning. Serviceenheten har uppgraderat förvaltningssystemet Pondus till en mer modern och lättskött version. Systemet är i drift och fungerar bra. Fler funktioner kommer att aktiveras i detta system under 2014. Ombyggnaden Tinghuset var det enskilt största investeringsprojektet som genomfördes under 2013. Större ombyggnader genomfördes också på Finnvedens Gymnasium. I Aplarinken har en ny sittplatsläktare byggts samtidigt som säkerheten kring isprepareringsmaskinens in- och utfart förbättrats. I Rydaholm har Talavidshallen och Sporthallen anslutits till fjärrvärmenätet. Lokalvårdsavdelningen erhåller fler uppdrag och det ser vi som ett tecken på att man levererar god kvalitet. Låg sjukfrånvaro ger utrymme för extra lokalvårdsuppdrag och detta medför vissa år ett ekonomiskt överskott för enheten. Produktionsavdelningen En omorganisation har genomförts mellan gata och avfall-service. Service som består av verkstad och förråd har förts över till gata som därmed blir enheten gata-service. Nytt reningsverk och pumpstation med överföringsledningar är det dominerande projektet för produktionsavdelningen. Reningsverket beräknas driftsättas under 2015. Ledningsarbetena mellan Värnamo och nya reningsverket Pålslund är färdigbyggda. Vi har tvingats göra omfattande åtgärder på Värnamo gamla reningsverk på grund av att Sverige riskerade ett vitesföreläggande av EU då inte kraven i enlighet med avloppsdirektivet uppfylldes. Ny kväverening installerades och åtgärderna har resulterat i att kväveutsläppet från reningsverket minskat och förväntas uppfylla kraven från EU under 2013-2014. Tekniska kontoret har under 2013 upphandlat och påbörjat ett utbyte av samtliga gatuljus bestående av kvicksilverarmaturer. Totalt kommer cirka 2 500 kvicksilverarmaturer i kommunen att bytas ut. En gemensam utredning pågår mellan alla Jönköpingsläns kommuner vad det gäller samarbete inom avfallsverksamheten. Sanering av tomten Värnamotvätten pågår med bra resultat. För att öka saneringsgraden har ett biologiskt injekteringsmedel tillsatts i den förorenade marken. I nuläget är det inte möjligt att avgöra när åtgärderna kan slutföras. Fritid Park Året var det första för den nya avdelningen Fritid/Park. Vi har under året genomfört frekvensmätning av besökare på våra motionsspår och andra välfrekventerade vandringsstråk, resultaten kommer att ligga till grund för framtida investeringar och prioriteringar. Som ett led i att öka besöksfrekvensen i våra anläggningar inleddes till sommaren ett ettårigt test med gratis uthyrning under skollov, en klar ökning har kunnat noteras. Arbete med en behovsanalys inom området friluftsliv, rekreation och motion i kommunen har inletts genom intervjuer av föreningar och privatpersoner. Den vackra sommaren ledde till att vi hade stor beläggning på många av våra friluftsbad. Våra parker fick högt betyg i den jämförande studien Kritik på teknik. Skötseln av våra parker rankades på en 2:a plats bland 60 undersökta kommuner. Ett omfattande siktröjningsarbete längs Lagans stränder inleddes under hösten i samarbete med VAC. Ny GC belysning installerades i Apladalen mellan lekparken och ishallen. I simhallen installerades nya omklädningsskåp, vilket givit ökad komfort och säkerhet. Antalet besök i simhall och motionsanläggning var 97 000 st., vilket ligger i nivå med 2012. Verksamheten med Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) skall ~ 3 ~

utvärderades under året resultatet är att de personer som genomgått behandlingen, genomsnittligt jobbat sig till signifikant bättre rörelsevanor och hälsa. Ekonomi Tekniska kontoret har ett totalt överskott på 4,1 Mkr. Fastighetsavdelningen har ett överskott som till största delen beror på hanteringen av den förändrade mediaregleringen. Under 2012 redovisades en fordran på de övriga förvaltningarna gällande värme, avfall och VA i år har vi ett överskott. Lokalvården ger ett ekonomiskt överskott p.g.a. låg sjukfrånvaro vilket ger utrymme för extra lokalvårdsuppdrag. Fastighetsavdelningen har haft 2 vakanta tjänster under senare delen av året. Gator och vägar ger ett överskott på 1 Mkr för minskade snöröjningskostnader. VA och Avfalls verksamheterna redovisar ett överskott som avsätts till framtida byggnationer och sluttäckning av gamla tippen. Fritid Park har en avvikelse mot budget på 1,8 Mkr. 650 kkr är ökade kostnader för mediareglering och 350 kkr ändrade hyreskostnader för utemiljö sporhall och nya läktare i Aplarinken som inte kompenserats i budget. En omfattande service av reningsverket i simhallen har utförts för 100 kkr och reparation av kylsystem i Aplarinken för 100 kkr. Ökade kostnader för Superettanspel för IFK Värnamo på 300 kkr har inte kompenserats. Generellt är driften för idrottsanläggningar underfinansierad då avgiftshöjningar inte gjorts i paritet med ökade lokalkostnader. Simhallen är underfinansierad i förhållande till den service i form av öppettider och aktiviteter som erbjuds. Framtida utveckling Förvaltningen är involverad i ca 15 st. olika samverkansutredningar där samtliga bedöms vara av värde. Frågor som berör områden som information, arbetsmiljö och verksamhetskvalitet är för oss områden som vi bör arbeta med i större utsträckning än i dag. Vi måste också finna och utveckla arbets- och samarbetsformer med olika aktörer i framtiden. Som exempel kan nämnas vägföreningar, lokala samhällsföreningar, ideella föreningar, kommunens förvaltningar och bolag för att nå optimala ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter på vår verksamhet. En helt avgörande del i denna utvecklingsprocess är att våra medarbetare känner delaktighet och ser sin roll i vår omfattande verksamhet. ~ 4 ~

Ekonomi i sammandrag Driftverksamhet Belopp i kkr Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Intäkter -183 451-401 970 218 519-378 734 Kostnader 259 769 474 142-214 373 458 454 Nettokostnad 76 318 72 172 4 146 79 719 Resultat per verksamhetsblock Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Tekniska administration 2 203 1 544 659-286 Fastighetsförvaltning 0-4 718 4 718 1 070 Övrig fastighetsverksamhet 5 006 5 520-514 7 022 Gator och vägar 34 313 33 265 1 048 35 304 Parker 8 142 7 926 216 8 196 Vatten o avlopp 0 0 0 0 Driftsbidrag 500 500 0 500 Avfall 0 0 0 0 Kalkning 100 121-21 157 Skogsdrift -3 000-3 003 3-2 999 Miljöprojekt Braxen 0 0 0 125 Fritid/Anläggningar 28 763 30 918-2 155 30 452 Turis m 291 99 192 177 Nettokostnad 76 318 72 172 4 146 79 719 Investeringar Belopp i kkr Budget Bokslut Bokslut Avvikelse 2013 2013 2012 Inkomster -3 292 3 292-4 004 Utgifter 242 195 179 593 62 602 94 898 Nettoinvesteringar 242 195 176 302 65 893 90 894 Totalt budget tom 2013 Totalt utfall tom 2013 Största investeringar: 0617 Entreprenad Pålslund arv o pumps 50 851 45 527 5 324 0 50 851 45 527 0530 Överföring Vmo-P1-Pålslund 24 369 30 841-6 472 14 547 40 000 46 472 0513 Reningsverk Stomsjö Pålslund 14 763 14 763 0 8 348 15 000 24 148 0558 Avsiktsförklaring väg 27 14 386 14 386 0 864 14 950 15 250 0867 Tingshuset säkerhet 9 016 9 023-7 1 475 10 700 10 707 0535 VA nv Hindsen områdesledning 9 764 8 547 1 217 236 12 500 10 043 0631 Gc-väg Ljusseveka väg 151 0 4 500-4 500 0 0 4 500 0871 Figy, lärarbetsplats etapp 2 5 193 4 175 1 018 1 007 5 900 5 182 0879 Mosslesk ny VVS och matsal 2 091 2 274-183 409 2 500 2 683 0890 Aplarinken ny sittplats 1 992 2 214-222 8 2 000 2 222 ~ 5 ~