Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.



Relevanta dokument
Smart Service Manual Service system. Document id: Date: 28 Nov 2012 Version: 0.9

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

Sök Idrottslyftet år 4

Snabbguide till Vårdfaktura

Lathund för er som kör mot Coop

Introduktion till och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarhandledning ICA Torget

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Ariba Network Leverantörsaktivering. Leverantörens vy

Användarmanual medium

S-gruppens portal för e-fakturor Snabbanvisning

Quick guide for Basware Portal

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Manual - Storegate Team

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Kort instruktion - Leverantörsportal

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Användarmanual extra large

Lathund Elektronisk fakturahantering

Användarguide för hantering av MySE

Cramo Business Support. användar handbok

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

manual interbook SKOLOR

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Introduktion till Wihlborgs system för ärendehantering

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

LibNet 2.1 onlinetjänst

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen

Användarmanual small

RemoteX Applications Manual för Partner Login

Instruktion för Betanias Kundportal

LUVIT Utbildningsadministration Manual

OpusCapita Business Network Portal

Installation av CABAS

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

MoKS Portal. STARTSIDA

Garantianspråk. Manual

Handbok Mäklare Direkt Innehåll

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad

Så här leveransmottar du

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Användarinstruktioner

IT-system. BUP Användarmanual

Diatel Telefonpassning

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version

ABB AB Instruction. Prepared: Prepared date: Approved: Approved date: Lang: Revision Page:

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

CRAMO BUSINESS SUPPORT

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Aon Hewitt. Användarmanual. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA)

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

Kom igång med CodeMonkey

Guide till Min ansökan

Sök Idrottslyftet år 3

FerieBas. -handbok för arbetsställe

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual Företagsadministratör. Företagskonto i Värmlandstrafiks app

LUVIT Utbildningsadministration Manual

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0,

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Manual Betongindustris kundportal

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Instruktioner entreprenörer Elektroniska blanketter 29-31

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.5. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

ABBs leverantörsfakturaportal. Handledning - Användare. Version: 1.0 Datum:

1 Handledning för vårdnadshavare Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar

Guide för Fanhultstvättens Webbportal. Innehållsförteckning. Inloggning

Transkript:

1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där alla inköpsordrar levereras direkt och i en samlad portallösning. Tillsammans med elektronisk fakturering ger det goda förutsättningar för elektronisk och effektiv hantering. Systemet Supplier Portal nås på följande länk: Supplier Portal. Det ger med övriga verktyg leverantören endast en gemensam ingång för samverkan med Ellevio. Leverantören kan själv, med hjälp av denna instruktion och stöd från Ellevio, registrera alla nödvändiga uppgifter i Supplier Portal och skapa ett eget konto för introduktionen. I detta dokument finns översiktlig vägledning för leverantören och tillvägagångssätt om; Instruktion för hantering av inköpsordrar från Ellevio via Supplier Portal Registrering av Supplier Portal och med konto och behörigheter Hantering av fakturor genom e-fakturering Support och kontaktvägar

2 Innehållsförteckning Hantering av inköpsordrar... 2 Registrering av Supplier Portal... 5 Lägga till flera användare till Supplier Portal... 5 Allmän information angående fakturering... 7 Support och kontaktvägar... 8 Hantering av inköpsordrar Du blir informerad via e-post när du har en ny order i Basware Supplier Portal. För att hantera en ny order följer du dessa översiktliga steg. Klicka på länken https://bsp.basware.com för att logga in på Basware Supplier Portal med dina inloggningsuppgifter. Klicka på "Order" i menyn till vänster. Klicka på "Sök order" och filtrera din sökning med sökkriterierna. För att acceptera ordern klicka på "Bekräfta" För att avslå ordern klicka på "Avslå" För att ändra/uppdatera ordern kontakta Ellevio innan ändring sker och vi kommer att uppdatera enligt överenskommelse. För respektive steg följer här mer detaljerad information 1. Systemet kommer att skicka ett e-post meddelande för varje ny inköpsorder som levererats till Supplier Portal. Avsändaren är supplierportal@basware.com. 1. Genom att klicka på länken kommer du att nå inköpsordern och den personliga inloggningen till Supplier Portal. 2. Inköpsorder kan sökas valfritt under "Order" (6) och genom att ange "Sök Order" (7). Med olika sökkriterier kan du söka på olika inköpsordrar och status exempelvis Alla, Nya, Delvis levererade

3 etc. Du kan även söka specifika inköpsorder genom att ange ett specifikt Ordernummer, som även återfinns i det e-post som skickas. (6) (7) (8) 3. Efter att angivit valfritt sökkriterium, klicka på Search. Samtliga inköpsordrars visas nu. New: Ny inköpsorder, ej bekräftad. Confirmed: Mottagen inköpsorder är ordererkänd av ert företag. Rejected: Ert företag har avvisat inköpsordern. Cancelled: Inköpsordern är avbruten av Ellevio. 4. Öppna inköpsordern genom att välja rad och därefter klicka View Order Information (Du kan inte öppna inköpsordern genom att dubbelklicka). (9) 5. Inköpsorderns huvudinformation visas när den är öppnad. I inköpsorderns fot (10) Comment for Supplier kan leverantören ta del av övrig information från Ellevio som relaterar till inköpsordern, samt i foten till höger (11) kan leverantören skriva kommentarer till Ellevio i samband med ordererkännande.

4 (10) (11) (12) 6. Orderrader kan nås genom att klicka på "Order lines" (12). Om orderrader skall ändras, vänligen kontakta Ellevio som kommer att uppdatera systemet enligt överenskommelse. (16) (15) 7. Inköpsordrar kan även laddas ner som separat fil i formatet pdf. För verifiering av inköpsordern, gå till "Attachment (Order Header)" (15) och klicka på ikonen under "Download". 8. Kommentarer kan även anges på inköpsordern som del av huvudinformation (16), vilket kan vara tilläggsinformation till inköpsordern. 9. Efter att inköpsorder har verifierats och är redo för ordererkännande, bekräftas det genom att klicka "Confirm" (17).

(17) 5 (17) När ordererkännande genomförs kommer systemet automatiskt att skicka en bekräftelse till ansvarig inköpare på Ellevio, dvs inget separat ordererkännande behöver skickas om inte annat är sagt. 10. Vänligen observera att alla mottagna inköpsordrar via Supplier Portal måste anges med rätt inköpsordernummer som referens på faktura (PMxxxxxxxxxxxx). Registrering av Supplier Portal Leverantören kan själv registrera sitt företag direkt via Supplier Portal Gå till https://bsp.basware.com 1. Leverantören klickar på fliken Registrering och fyller i nödvändig företagsinformation 2. Rekommendation är att företagsnamn och organisations-id är angiven helt enligt den fakturering som skickas till Ellevio då fakturering hanteras även i Basware och matchning av informationen krävs. 3. Leverantören anger en administratör och huvudanvändare. Inloggningsuppgifter och ett temporärt lösenord kommer skickas via e-post till den person som angetts, tillsammans med instruktioner. 4. Efter att administratör och obligatoriskt data är ifylld, skall kund väljas för detta inköpsområde skall Ellevio AB väljas. 5. En begäran skickas nu via systemet att den av leverantören registrerade Supplier Portal skall kopplas samman med kundens inköpsmodul. Godkännande sker normalt inom 5 arbetsdagar. 6. Supplier Portal är därefter klart för att kunna ta emot inköpsordrar Lägga till flera användare till Supplier Portal 1. Endast den av leverantörens upplagda administratörer har möjlighet att lägga till ytterligare användare

6 2. Under Administration välj "Användare" (1) 3. Med "Lägg till ny" (2) funktion kan Du lägga till nya användare för din organisation. Ange nödvändig information (röd stjärna anger obligatorisk information) och klicka "Spara" (3) V ia den här sidan kan du ange ytterligare information som språkval (4) och användarnamn (5). Vi rekommenderar att använda ordinarie e-post även som användarnamn. Administratör kan ange språkval och separat för respektive användare. (2) (3) (1)

7 Allmän information angående fakturering Ellevio har som riktlinje att fakturor från leverantören skall skickas i elektroniskt format. Riktlinjer för detta finns att läsa om på vår hemsida. Om ni ännu inte har genomfört detta, ta då kontakt med ansvarig inköpare för samordning. http://www.ellevio.se/partner/entreprenor/inkop/ Information till leverantörer med riktlinjer om e-fakturering samt Quick guide för Supplier Portal Här är en övergripande förklaring av hur man skapar en e-faktura från leverantören; 1. E-faktura skickas via Virtual Printer (100-500 fakturor per månad) 2. E-faktura skickas till angiven e-post adress och scannas in till e-faktura (<100 fakturor per månad) 3. E-faktura via Supplier Portal. Inköpsorder kan omvandlas till e-faktura med hjälp av Supplier Portal (<100 fakturor per månad)

8 Support och kontaktvägar Supplier Portal är en lösning som skapats för leverantören. Leverantören erbjuds i samband med introduktionen utbildning med utpekade kontaktpersoner hos leverantören. Vid eventuella frågor kring Supplier Portal är leverantören hänvisad till sin egen kontaktperson i första hand och därefter Basware Supportfunktion. http://www.basware.se/om-oss/kontakt/support Basware service desk E-post: support.center.scandinavia@basware.com Telefon: +46 8 50 57 44 44 Kontorstid: 08:00 16.00 (lokal tid) För eventuella frågor kring avtal, inköpsorder och övrig hantering rekommenderas att ta kontakt med din ansvariga inköpare på Ellevio.