Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.

Relevanta dokument
Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner. De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Maskinkassajournal. Upplupna omkostnader

Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande:

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Pågående arbete till försäljningspris rapport Pågående arbete till kostpris rapport

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.

Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna som finns i systemet.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

Nedan kommer vi att gå igenom:

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order Bokföra order... 3

DYNAMICS NAV 2017 ANVÄNDARMANUAL INKÖP NAB SOLUTIONS. Stockholm Växjö Göteborg KUNGSBRO STRAND STOCKHOLM

Beställningsmetod, (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager,(Beställningsgräns)

Beställningsmetod (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager (Beställningsgräns)

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

Offerter, order och kundfakturor

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING

Innehållsförteckning

Modellbasen finns under Maskinhandel Uppsättning Modellbas. Dessutom ska ett antal fasta upplysningar betr. modellbasen definieras.

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Räntor och påminnelser kunder

En serviceorder kan beräknas med ett avtalat fastpris med funktionen Fast pris

Tidsregistrering med scanner

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla.

Vid styckkostnad är det möjligt att lägga till en fast avansprocent till styckkostnaden.

Leverantörsbetalningar

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Ersättningsartiklar. Ersättningsartiklar

Plockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet.

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

PDF-utskrift av externa dokument

Valutahanteringen i REBUS

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Lathund för ordermatchning. Version

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Inkuransberäkningen kan automatiskt skapa redovisningsposter specificerat per artikeldimension och per lagerdimension.

Inköpsfaktura

OBS! Ersättning, kräver en aktiverad varning för negativt saldo (i Försäljningsinställning).

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Rapporten Stäm av maskinvärde är ett verktyg för avstämning av maskinernas värde mot bokföringen.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Inventering per lagerställe. Inventering per lagerställe. De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.

Artikelsök - Analysera artikel. Artikelsök - Analysera artikel. Under Lager Planering och utförande Artikelsök kan du söka efter artikelnummer.

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Inbetalade kundfakturor

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Välkommen till Visma Avendo!

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Fakturering & Kundreskontra

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Internfakturaportalen

Presentation och fältförklaringar av BJ Sweden s Pris-simulator

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Förloppet kan se ut enligt följande:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

SnabbGuide. version Winassist system AB

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör.

Handledning för Fristående Svefaktura

Välj Avdelningar - Lager Lagerjournaler - Inventeringsjournaler

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Inställning För att en inläsning ska kunna utföras måste det göras vissa inställningar i systemet.

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Transkript:

Maskinhandelsinköpsorder Inköpsordern hittas under Maskinhandel Inköp Inköpsorder och är uppdelad i en huvud- och en skärmbild. Nederst på inköpsordern finns det 6 knappar som innehåller undermenyer. Undermenyerna som finns är: Order Rad Funktion Bokföring Skriv ut Hjälp De följande beskrivningarna tar upp de viktigaste fälten och undermenyerna på inköpsordern. De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel Via funktionen obligatoriska fält, kan det ställas in vilka fält som ska fyllas i för att ordern ska kunna bokföras. Se beskrivning Obligatoriska fält. Det går att föreslå inköp utifrån användaren, som är inloggad på den arbetsplats där ordern skapas. Se beskrivning Standard säljarkod via användarinställningen. 12.12.10 1

Allmänt Uppgifterna under fliken Allmänt är knutna till leverantören. Tabbordningen för orderhuvud är följande: Nummer, Inköpsleverantörsnummer, Inköparkod, Ansvarsenhet, Bokföringsdatum, Leverantörens fakturanr., Betalningsvillkorskod och sedan hoppar du vidare till raderna. Nummer Nytt ordernummer tas ut via inställd nummerserie genom att trycka F3 och Enter (om du har ställt in automatisk nummerserie). Vill du redigera i en tidigare order, hämtas ordern från översikten (F5) eller genom att söka (Ctrl+B) i fältet Nummer. Inköpsleverantörsnummer Här inmatas inköpsleverantörsnumret eller sökbeskrivningen från inköpsleverantören observera att om du matar in en del av inköpsleverantörsnumret eller söktext, kommer den första, som matchar det inskrivna, fram. Inköpsodertypkod Här skriver du in den inköpsordertypkod som du vill ha till ordern. Inköpsodertypkoden kan vara med och styra de olika rabatterna, 12.12.10 2

som kan uppnås hos inköpsleverantören. Det krävs att det är upprättat en rabattstruktur till inköpsleverantören/varunumret. Inköparkod Här anges inköparkoden. Via användarinställningar går det att göra så att inköparkoden fylls i automatiskt från användaren. (Se beskrivning Standardsäljarkod via användarinställningen. Bokföringsdatum Datum, som används till faktura-/bokföringsdatum. Vid skapandet av en order föreslås arbetsdatumet som bokföringsdatum. Det kan styras vid massfakturering. Leverantörens fakturanr. När inköpsbilagan ska bokföras ska leverantörens fakturanummer anges. Det används som externt bilagsnummer på redovisningsposter. Dokumentdatum Datum, som används till beräkning av förfallodatum på den bokförda bilagan följer bokföringsdatum med man styras manuellt. Betalningskod /Förfallodatum Betalningskoden används för att beräkna förfallodatum på ordern. Koden hämtas från inköpsleverantören när ordern skapas. Koden kan styras på ordern. Förfallodatumet kan också styras observera: ändrar du betalningskoden beräknas förfallodatumet igen. 12.12.10 3

Fakturering Betalningsleverantör Här anges den leverantör som fakturan ska skickas från. Alla uppgifter om rabatt och priser är knutna till Betalningsleverantör. D.v.s. att alla leverantörsuppgifter om fakturering, rabatt, dimensioner och statistik kommer peka på den leverantör som fakturan kommer från och inte på leverantören av varorna. Kassarabattsdatum Hämtas från leverantören vid skapandet av orden, men kan styras på ordern. Betalningskod används bl.a. till betalningsmodulen Payment Management (tillköpsmodul). Moms rörelsebokföringsmall Här föreslås leverantörens moms rörelsebokföringsmall (om det ska beräknas moms vid bokföring av ordern). Koden kan styras, men var uppmärksam på att det gör momsavstämningen för bokföringen besvärligare. Inköpsorderrader 12.12.10 4

Fältet Radtyp Det kan väljas mellan följande radtyper om det skrivs in en Redov.konto-, Artikel-, Anl.tillgångs- Omkostnads- eller Textrad. Följande möjligheter stöds i DSM: Tom Om fältet Radtyp lämnas tomt, kan det matas in text i fältet Beskrivning (de övriga fälten kan inte användas). Redov.konto Raden innehåller ett redovisningskonto. Artikel Raden innehåller en maskin eller en reservdel. Om du matas in en rad med typen Artikel och det på raden matas in ett maskinnummer, kommer det komma fram en varning om samma maskin redan ligger på en annan inköpsorder. Fältet Anskaffningstyp Fältet ska fyllas i när det görs en rad som gör transaktioner på en maskin. Radtyp och Anskaffningstyp hänger samman. Fylls fältet Anskaffningstyp i med ett värde, så fylls automatiskt radtypen med motsvarande värde i. Det finns följande anskaffningstyper på försäljningsordern: Tomt Om fältet i Anskaffningstyp är tomt används Radtypen och det 12.12.10 5

kan skrivas en text (Radtypen är tom), artikelnummer (där det inte finns en tillhörande maskin) och redovisningskonto. Köp När hela maskinen köps in. Radtypen bli Artikel och när maskinnumret matas in kommer artikelnumret automatiskt att fyllas i i fältet Nr. Vid bokföring av raden görs det både varuposter och värdeposter. Tillköp Vid tillköp av en del eller omkostnad för en maskin. Radtypen blir Redov.konto och kontonumret för Tillköp fylls i i fältet Nr. Vid bokföring ökas lagervärdet och det görs värdeposter på maskinen. Externt arbete Vid tillköp av externt arbete till en maskin. Radtypen blir Redov.konto och kontonumret för Externt arbete blir ifyllt i fältet Nr. Vid bokföring ökas lagervärdet och det görs värdeposter på maskinen. Frakt När det köps inköpsfrakt till en maskin. Radtypen blir Redov.konto och kontonumret för Inköpsfrakt blir ifyllt i fältet Nr. Vid bokföring ökas lagervärdet och det görs värdeposter på maskinen. Fältet (Radskifte) Det härfältet har den funktion att det bytas till nästa rad när du trycker Enter eller Tab i fältet. Det kan inte inmatas något värde i fältet. Fältet Inköpspris Exkl. moms Det anges ett inköpspris. Det ska anges ett inköpspris när maskinen mottages. Vill man inte ha denna funktion ska de anges genom att markera fältet Tillåt kostpris noll vid maskinköp under Maskinhandel Uppsättning DSM inställning fliken Maskin. 12.12.10 6

Knappen Order Statistik(F9) Här visas statiskt för den aktuella inköpsordern. Inköpsorderstatistiken har fem flikar: Allmänt, Fakturering, Leverans, Förskottsbetalning och Leverantör. Flikarna innehåller uppgifter om bl.a. mängd, belopp, moms och pris. Inköpsorderstatistiken ger en snabb överblick av den samlade inköpsordern, uppgifterna i inköpsorderraderna samt uppgifter i förbindelse med leverans och fakturering. Beloppen i statistikfönstret visas i samma valuta som är använt i inköpsdokumentet, om inte något annat är angivet. Fälten under 12.12.10 7

alla flikarna är desamma, men innehållet är olika under de enskilda flikarna: Fliken Allmänt innehåller upplysningar om hela inköpsordern. Det totala antalet artiklar/maskiner är specificerat i fältet Antal. Fliken Fakturering innehåller uppgifter om det antal som ska faktureras. Det antal som ska faktureras är angivet i fältet Antal. Fliken Fakturering används till att stämma av inköpsdokumentet med leverantörens faktura. Fliken Leverans innehåller uppgifter om det antal artiklar som ska levereras. Det antal som ska levereras är angivet i fältet Antal. Beloppet i fältet Totalt Inkl. moms avrundas på det sätt som är angivet i fältet Fakturaavrundningsprecision för den relevanta valutan i valutatabellen. Knappen Rad 12.12.10 8

Skapa maskin Skapa maskin tar fram en guide som är till för att skapa maskiner. Se beskrivning Maskinguiden. Artikelspårning: Artikelspårning (använt serienummer) ställs in automatiskt på orderraden, men ska raden tas bort, ska artikelspårningen tas bort först. Medan orderraden är markerad klickar du på knappen Rad och väljer Artikelspårningsrader. Här kan du se vilka uppgifter som automatiskt är gjorda vidrörande artikelspårning. Maskinnumret är automatiskt inskrivet som internt serienummer: 12.12.10 9

Det gällande serienumret kommer automatiskt bli överfört till maskinkortet i fältet Serienummer. Detta fält används till sammanlänkning mellan maskinen och de tillhörande artikelposter. Maskinens riktiga serienummer (om anmält i maskinguiden) överförs till fältet Externt serienummer på maskinen. Ska artikelspårningen tas bort, så ställ dig på raden och tryck på F4 eller Delete. Knappen Funktion 12.12.10 10

Kopiera dokument Med denna funktion kan du kopiera ett redan skapat inköpsdokument (offert, order, faktura, kreditnota, bokförd faktura eller bokförd kreditnota). Först ska du skapa ett nytt inköpsdokument (offert, order, faktura eller kreditnota), som har ett bilagenummer. Du kan på det viset används funktionen till att fylla i inköpsdokumentet. 12.12.10 11

Ange vilket inköpsdokument, du vill kopiera uppgifterna från, i körseln. Du kan välja att kopiera hela dokumentet eller endast dokumentraderna. Om du endast kopierar dokumentraderna, läggs dessa rader automatiskt till de rader, som du eventuellt redan har gjort i inköpsdokumentet du håller på att skapa. Du kan ange hur körseln ska utföras genom att fylla i fälten under fliken Alternativ. Fyll i fälten såhär: Dokumenttyp: Klicka på Assistknappen och välj den dokumenttyp du vill kopiera från. Verifikationsnr.: Klicka på Assistknappen och välj det verifikationsnummer du vill kopiera från. Uppgifterna i fältet ovanför anger vilka verifikationsnummer du kan välja mellan. Inköpsleverantörsnummer: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp ovanför. Inköpsnamn: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp ovanför. Ta med huvud: Markera rutan om uppgifterna från det dokumenthuvud, du håller på att kopiera, ska kopieras automatiskt till det dokument du håller på att skapa. Dokumentraderna blir kopierade oavsett om rutan är markerad eller inte. Om du kopierar offert, och fältet Bokföringsdatum är tomt i det nya dokumentet, används arbetsdatumet som bokföringsdatum för det nya dokumentet. Beräkna om rader: Markera rutan om du vill att körseln ska beräkna oc sätta in rader i det inköpsdokumentet du håller på att skapa. Körseln sätter in rader från det dokument du kopierar från, till det nya dokumentet. Körseln bevarar artikelnummer och varuantal, men beräknar beloppen på raderna baserat på leverantörsuppgifterna i det nya dokumenthuvudet. På det sättet tar funktionen höjd för varupriser och rabatter som är speciellt knutna till leverantören på det nya huvudet. Klicka på OK för att starta körseln. Om du inte vill använda körseln ska du klicka på Avbryt för att stänga fönstret. 12.12.10 12

Knappen Bokföring Bokför När order är färdigbehandlad ska den godkännas genom att välja Bokför eller Bokför och skriv ut. Bokför och skriv ut Som bilden ovan, men det görs också en utskrift av fakturan. Knappen Skriv ut Order Skriver ut en inköpsorder som kan skickas/faxas till leverantören. 12.12.10 13