Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Relevanta dokument
Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

E-faktura adressering och fakturakrav

OpusCapita Business Network Portal

Fakturering och internationell handel

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Handledning för Stockholms stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.1

Leverantörsportalen Användarguide

Handledning för Stockholms stad

ÄNDRAD FAKTURAADRESS TILL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Region Norrbotten

Fakturaskanning -processen ver 1.1

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

48 Faktura - AT ver 2.20

Typfall för arkivering av e-fakturor. Framtaget av NEA:s Operatörssamverkan / Arbetsgrupp Arkivering

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

Fakturatolken MY INVOICE BUDDY

DHL subset av SFTI Svefaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till

SVENSK STANDARD SS

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Linköpings universitet

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Quick guide for Basware Portal

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.61 Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Val av PEPPOL-ID. Val av PEPPOL-ID

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Skicka e-faktura via webben till Schenker

Handledning för efakturering

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Ansökan om utbetalning av stöd till Nokås eller Ädellövskogsbruk

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ramavtalsbilaga 9, Standarder och versioner Standarder och versioner... 3

Information om märkning av e-fakturor som skickas till Einar Mattsson och våra förvaltningskunder

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Affärsdokumentspecifikation

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Så sänder ni elektroniska fakturor till Lantmännen

Kund- och leverantörsreskontra i Raindance Classic []

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus

Bilaga 12 Faktureringsrutiner Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Årligt yttrande 2013 socialfonden. Europeiska socialfonden (ESF) ESV 2014:23

Lathund attestera leverantörsfaktura

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

NEA webinar

Fakturaportal för Leverantörer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Transkript:

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Vad skickar jag till skanningscentralen? Skicka endast ett originalexemplar av varje faktura till en enda skanningscentral. Om du även skickar kopior riskerar de att behandlas som nya fakturor. Dela upp samlingsfakturor i enskilda fakturor så att varje faktura motsvarar en beställning och kan distribueras elektroniskt direkt till den attestant som ansvarar för inköpet/förbrukningen. Kvitton, biljetter och andra mindre räkenskapshandlingar som tidigare bifogats fakturan kan inte skickas med till skanningscentralen på grund av sin storlek. Skicka dessa separat till kunden eller kopiera dem till ett A4 papper och bifoga fakturan. Lösa gireringsblanketter skannas och informationen överförs till myndigheten. Endast en gireringsblankett skannas per faktura. Om en gireringsblankett avser flera fakturor skannas den endast en gång tillsammans med en av fakturorna. Bifoga inte meddelanden eller brev med fakturan. De rensas bort i skanningscentralen och leder till längre behandlingstider. Sammanhängande fakturor (inklusive bilagor och specifikationer) bör sättas ihop med gem. Det underlättar arbetet på skanningscentralen att se vilka papper som hör ihop. Undvik att använda häftklamrar. Den skannade fakturan är svart-vit. Färgtryck och bakgrundsfärger, till exempel grått, kan försämra bildkvaliteten på den elektroniska fakturan som går till mottagaren. Resultatet blir bäst om fakturan har svart tryck på vitt papper. Undvik att använda stämplar på fakturan. Viktig information som stämplas kan försvinna. Kreditnotor, det vill säga notor som anger att mottagaren har ett tillgodohavande, anges med ett positivt belopp. Observera: Det är viktigt att det tydligt framgår på fakturan att det är en kreditnota. Det bör till exempel stå Er tillgodo eller Kredit och texten ska framgå vid fakturabeloppet. Tips För att bidra till en effektiv och träffsäker tolkning av fakturan är det bra om ni placerar viktiga upplysningar på den övre tredjedelen av första fakturasidan. Det gäller framför allt informationsfälten Organisationsnummer, Beställarreferens, Fakturanummer och Fakturatyp.

Vilken information skannas och tolkas? Skanningsfunktionen letar efter obligatoriska uppgifter som ska finnas med på fakturan. Under varje obligatorisk uppgift finns ett antal sökord eller synonymer som används av skanningsfunktionen. Det finns en rad olika sökord, men här tar vi upp de vanligaste. Köparens organisationsnummer Sökord: Exempelvis Organisationsnummer Observera: Detta kan finnas med på fakturan antingen som mottagarens organisationsnummer eller GLN-nummer. Ett GLN-nummer är ett 13 tecken långt identifieringsnummer som vissa myndigheter använder i stället för organisationsnummer. Både organisationsnummer och GLN-nummer ska anges utan avbrott, skiljetecken eller bindestreck. Kontakta mottagaren för att få reda på vilket nummer som ska anges. Ordernummer eller Beställningsnummer Sökord: Exempelvis Ert Ordernummer, Ert Beställningsnummer Observera: För att skanningsfunktionen ska kunna skilja på fakturautställarens och fakturamottagarens ordernummer är det viktigt att tydliggöra när det handlar om mottagarens ordernummer, till exempel genom att använda sökordet Ert Ordernummer. Själva ordernumret bör skrivas utan skiljetecken och mellanrum, oavsett om det är sammansatt av både bokstäver och siffror. Beställarreferens Sökord: Er referens, Beställarreferens Observera: Skanningsfunktionen söker inte efter begreppen Attention eller Att. Det är därför viktigt att referensen står angiven vid rubriken Er referens eller Beställarreferens och inte någon annanstans på fakturan, till exempel i adress- eller fakturatextfältet. Fakturanummer Sökord: Exempelvis Fakturanummer eller Kreditnotanummer Observera: Fakturanumret bör skrivas utan skiljetecken eller mellanrum, även om det innehåller både siffror och text.

Förfallodatum Sökord: Exempelvis Förfallodatum, Betalas senast Observera: Datum ska skrivas ut fullständigt med dag, månad och år. Följande datumformat kan användas: åååå-mm-dd, åååå.mm.dd, dd-mm-åååå, eller dd.mm.åååå. Månadsnamn bör alltså inte skrivas ut i text. Förfallodatum som utformas som en regel, till exempel 14 dagar från fakturadatum, kan inte tolkas av skanningsfunktionen. Därmed riskerar fakturautställaren att inte få betalt i tid. Fakturadatum Sökord: Exempelvis Fakturadatum eller Kreditnotadatum Observera: Om ett datum står efter ledtexten Utskrivet den kommer detta inte att tolkas som fakturadatum. Se även Förfallodatum ovan. Fakturatotal Sökord: Exempelvis Att betala eller Fakturatotal Observera: Dessa sökord bör bara förekomma en gång på fakturan. Annars kan inte skanningstjänsten avgöra vilket som är totalbeloppet. Kontonummer Sökord: Exempelvis PG, BG, PlusGiro, BankGiro, Bankkontonummer Momsbelopp Sökord: Varav moms, Moms OCR-nummer Observera: OCR-numret innehåller information som gör att det inte behöver föregås av något sökord eller ledtext. Ordlista Skanningscentral GLN-nummer En skanningscentral konverterar information på en pappersfaktura till en elektronisk faktura genom att skanna fakturan, tolka innehållet och skicka fakturan vidare i elektronisk form till den kund som har beställt varan eller tjänsten. GLN (Global Location Number, GS1 lokaliseringsnummer) används när du behöver identifiera en leveransplats eller fakturamottagare, men kan även identifiera funktioner, arbetsställen, filialer eller adresser inom ett företag.

Generella fakturakrav Momslagen styr vad en faktura måste innehålla. Samma information ska finnas oavsett om det rör sig om en vanlig pappersfaktura, kreditnota eller elektronisk faktura. En faktura ska alltid innehålla: Datum för utfärdande Fakturanummer Leverantörens momsregistreringsnummer Säljarens namn och adress Köparens namn och adress Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art Datum då omsättning av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts Skattepliktigt belopp Mervärdesskattesats Det mervärdeskattebelopp som ska betalas För kreditnotor gäller även En otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan Ersättningen i ursprungsfakturan Nedsättningen av ersättningen och momsen. Adress till skanningscentralen Kontakta fakturamottagaren för information om vilken faktureringsadress som gäller. ESV utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av staten. Vi tar fram bra beslutsunderlag för den ekonomiska politiken. Vi skapar goda förutsättningar för regering och riksdag till en tydlig och effektiv styrning av statliga myndigheter. Vi säkerställer god tillgång för myndigheterna till bra metoder och effektivt stöd i sin verksamhetsstyrning. ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Box 45316 104 30 Stockholm Tfn 08-690 43 00 Fax 08-690 43 50 www.esv.se