Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.



Relevanta dokument
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Nedan kommer vi att gå igenom:

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.

Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande:

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar

Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.

Lägga upp nytt projekt

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Skattegränsrapportering - Åland

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order Bokföra order... 3

Räntor och påminnelser kunder

Omvänd skattskyldighet (moms).

Offerter, order och kundfakturor

Checklista Omvänd Moms

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Registrera kundfaktura

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Förloppet kan se ut enligt följande:

Plockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder.

Manual. Momsrapportering NAB Solutions

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet.

Inbetalade kundfakturor

Maskinkassajournal. Upplupna omkostnader

Avtalsfakturering. Avtalsfakturering är en funktion som stödjer periodisk fakturering. Exempel på lämpliga användningsområden är:

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Handbok. Inventarier

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Förloppet kan se ut enligt följande:

Lägg till konto i rapport PromikBook

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Internfakturaportalen

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Inventering per lagerställe. Inventering per lagerställe. De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.

Pågående arbete till försäljningspris rapport Pågående arbete till kostpris rapport

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

PDF-utskrift av externa dokument

Årsrutin. Visma Control

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Med en installation av PP7 kommer det alltid med en kund som du inte ändra på; "Byt Kund".

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Artikelsök - Analysera artikel. Artikelsök - Analysera artikel. Under Lager Planering och utförande Artikelsök kan du söka efter artikelnummer.

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Integration med InExchange 1

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Krav/Påminnelsefakturering

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Kom igång med fakturering

Årsrutin. Visma Control

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

InExchange. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Fortnox koppling i Capego Bokslut

Handledning för Fristående Svefaktura

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Momsrapport Specter Business Management

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Handledning för Örebro Kommun

Momshantering i Pyramid

Kom igång med fakturering

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Handledning AT-modulen. Version

Momsförändring i bokföringen

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

För att du ska kunna registrera tidsedlar behöver du modulen Lönesystem. Och att du här har registrerat såväl lönearter som personaluppgifter.

Inställning För att en inläsning ska kunna utföras måste det göras vissa inställningar i systemet.

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Versionsdokumentation juni 2011

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Kodrättigheter 3L Pro Kodrättigheter. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Omföra moms i PromikBook

Transkript:

Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil. Priser för de olika arbetstyperna upprättas under den enskilda resursgruppen eller resursen. Arbetstyper upprättas under Resursplanering Inställningar Arbetstyper. Resursgrupper Resursgrupper används till att dela upp medarbetarna i grupper som debiteras till samma pris for samma arbete (t.ex. montör, lärling) Resursgrupper upprättas under Resursplanering Resursgrupp. Används resursgrupper och arbetstyper för prisstyrning ska priserna underhållas på resursgruppen. 1

Fältet Nummer Här kan du ange resursgruppnummer. Du kan använda upp till 20 tecken (både siffror och bokstäver). Om det skall upprättas priser per resursgrupp klicka på knappen Priser, när resursgruppen är upprättad och välj försäljningspris. Det är viktigt att ange arbetstypen och försäljningspriset. Resurser När grundupplysningarna är upplagda, kan du lägga upp medarbetaren. Medarbetaren läggs upp under Resursplanering Resurser: 2

Tryck på F3 för att upprätta en ny resurs. Fältet Nummer Här kan anges ett nummer på resursen. Det kan göras på en av följande sätt: Om du har upprättat en standard resursnummerserie, ska du trycka på Enter för att få fältet ifyllt automatiskt med nästa nummer i serien. Om du har upprättat flera nummerserier till resurserna, skall du klicka på Assistknappen till höger och välja önskad serie. Fältet fylls i automatiskt med nästa nummer i den serien. Om du inte har upprättat en nummerserie till resurserna, eller om fältet manuell numrering på nummerserien är markerad, kan du ange ett nummer manuellt. Du kan använda upp till 20 tecken (både siffror och bokstäver). Numret identifierar resursen. Man kan beskriva resursen ytterligare med hjälp av fälten Radtyp och Namn. Man kan t.ex. knappa in en kod som beskriver en funktion eller maskin. Fältet Namn Namn är en beskrivning av resursen och visas på försäljningsraderna när resursen anges. Namn kan skrivas ut på fakturan om resurserna önskas specificerade på fakturautskriften (se inställningar under bokför faktura). Fältet Basenhet Klicka på Assistknappen i fältet basenhet för att välja den enhet resursen normalt debiteras på. 3

Klicka på Assistknappen i fältet Kod för att välja enhetskod. Klicka på den relevanta enhetskoden och tryck på OK för att kopiera enheten till fönstret Resursenheter. Klicka på Ok för att kopiera koden Tim till Resurskortet, därmed anges den basenhet som resursen normalt debiteras på. Fältet Gruppnummer Här anges vilken grupp resursen tillhör: 4

Fakturering Fältet Produktbokföringsmall Här kan du registrera en Produktbokföringsmall. Klicka på Assistknappen till höger för att välja en bokföringsmall. Produktbokföringsmallarna anger, tillsammans med Gen. Rörelsebokföringsmall på kundkortet, vilka redovisningskonto det skall bokföras på i förbindelse med bokföring av försäljnings- och inköpstransaktioner. Försäljning av resurser, som registreras i modulerna Försäljning och Service, bokförs automatiskt på redovisningskontot. Observera, att resurser inte kan köpas in, och att balanskonto inte kan upprättas för dem. De konton, som bokföringsgrupperna pekar på i resursbokföringen, kan t.ex. vara: Inhemska och utländska försäljningskonto Försäljningsrabattkonto Momskonto Fältet Moms produktbokföringsmall Här kan anges den momsbokföringsmall, som resursen tillhör. När man bokför transaktioner, som berör den gällande resursen, används denna kod tillsammans med en kod på kunden för att styra momsberäkning för transaktionen. Momsbokföringsinställningarna anger de momskonton, som det automatiskt blir bokfört på. Klicka på Assistknappen till höger för att visa momsproduktbokföringsmallarna i fönstret Moms-produkt-bokf.grupp. 5

Fälten Priser Fälten priser bör inte underhållas på resursen, om man vill kunna styra olika satser per. Arbetstyp, upprättas priserna på resursen eller resursgruppen under knappen Priser. Personuppgifter Kan fyllas i. 6