Socialdemokraternas yrkanden om ändringar och tillägg i föreliggande förslag till dritfbudget för år 2012, 2013 och 2014

Relevanta dokument
Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

Valprogram för Centerpartiet i Älmhults kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia vivi. haviabsodertalie.se

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola


^ Al <:> Brita Sohlin

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Kommunstyrelsens Ledningsutskott (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2008

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun

Underlag inför mål och budget för. Miljönämnden

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Svartådalen ek för- natur- och kulturcenter i Prosthagen : tkr

Riktlinjer för placering vid skolenhet

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lokalförsörjningsplan 2011

Öpartiets yrkanden till driftbudget 2018

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Tillgänglighetsplan Remiss

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Beslut om förändring strukturersättning i Vallentuna kommun

~KOMMUN Sammanträdesdatum

Svar på motion om ekologisk och lokalt odlad mat

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ...

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala

Workshop kulturstrategi för Nacka

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare

A4 Karlsborgs!...,.A' " kommun

Sätra skolas kvalitetsredovisning

Höörs kommun. Budgetramar PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR L-{ Kommunstyrelsens förslag. ,/LL+\o)L A.nl--/\)1(5

Folkhälsoplan BRÅ- och Folkhälsorådet

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket, kl. 09:00-11:30

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg

Uppdrag att granska hyresavtal mellan Danderyds kommun och Marina läroverket/klart skepp m.m.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Hur använda måtten i KKiK?

Parkskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kostpolicy Kils kommun. Förskola, skola, fritidshem och dagbarnvårdare

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år

Ekonomiska konsekvenser Åtgärderna skulle innebära följande ekonomiska konsekvenser för år 2019 för utbildningsnämnden.

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Taxor och avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del A. Plankostnadsprincip och taxor för fysisk planering i Västerviks kommun

Aktuellt från BIG-gruppen den 1 mars 2019

Budget ljusdal.se. Foto; Jakob Dahlström

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Bidrag till måluppfyllelse

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Genomlysning av Arbetsmarknadsenheten

Datum Internavtal för pedagogisk verksamhet i Uppsala kommun

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning

Budget och verksamhetsplan 2017 Socialnämnden År 2017

Remiss: Ny Tillgänglighetsplan Ärende 12 BN 2018/245

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna

Revisionsrapport Mjölby Kommun

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta Vi skapar ren välfärd

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för

KALLELSE 1(1) Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: , kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

Yttrande över förslag till riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun

PERSONALSTRATEGI. för KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige Uppdaterad av kommunstyrelsen

Förskolan Västanvind

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2011 med plan för år

Fyra nyanser av nedskärningar

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden

Granskning av årsredovisning 2017

ÄGARDIREKTIV 2015 för Jämtlands Gymnasieförbund

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Kvalitetsredovisning 2004

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling Dm.

Svar på motionen Bekämpa ungdomsbrottsligheten genom tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott

Transkript:

EKERÖ KOMMUN Scialdemkratiska gruppen i Kmmunfullmäktige 2011-11-22 Lars Hlmström Scialdemkraternas yrkanden m ändringar ch tillägg i föreliggande förslag till dritfbudget för år 2012, 2013 ch 2014 Med anledning av kmmunens för närvarande utmrdentligt ansträngda eknmi, föranledd av gigantiska underhålls- ch investeringsbehv i kmmunens lika verksamhetslkaler, tar vi scialdemkrater i kmmunen vårt ansvar genm att föreslå ytterst begränsade resursförstärkningar i den kmmunala driftbudgeten för de närmaste åren. Osäkerhet m utvecklingen vad gäller världseknmin ch dess knsekvenser för landets finanser stämmer ckså till försiktighet. Detta till trts menar vi att framtida satsningar för kvalitetsökningar i det kmmunala serviceutbudet är nödvändiga men att dessa i närtid måste stå tillbaka för en massiv upprustning av kmmunens verksamhetslkaler i syfte att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Barn- ch utbildningsnämnden tkr Besparing: kstnaderna för det kmmunalt vårdnadsbidrag 600 Ökade resurser för kmpetensutveckling inm förskla ch med särskilt fkus på grundsklan -600 0 Scialnämnden Nej till förslaget m reducering av resurserna för kntaktpersner -750 Inrättande av en servicefunktin för äldre i kmmunen, en Fixar-Malte -150-900 Uppdrag: Scialnämnden får i uppdrag att i den frtsatta planeringen/prjekteringen av det nya särskilda bendet i Stenhamra tillse att möjligheter för par att få b tillsammans tillskapas Kultur ch fritidsnämnden Halvering av taxan för deltagande i kultursklan -400 Resurser för förväntad vlymökning i anledning av vanstående -200-600 Tekniska nämnden Resurser för persnalförstärkningar för att klara av att verkställa av Kmmunfullmäktige beslutade underhålls- ch investeringsplaner -1 000 Kmmunövergripande -2 500 Minskning av driftbudgetöverskttet 2 500 0 Angående Investeringsbudgeten för 2012-2014 Vi scialdemkrater föreslår att uppförandet av ett Badhus i Ekerö skjuts någt på framtiden till förmån för en abslut nödvändig ch kraftfull förstärkning av resurserna för reparatiner ch underhåll av kmmunens verksamhetslkaler 2012 2013 2014-40 000-40 000-40 000 Bilaga 4

Tilläggs- ch ändringsförslag Ekerö kmmunfullmäktige 22 nv 2011, ärende 7, drift- ch investeringsbudget Vi i Miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverar ss mt kmmunfullmäktiges budgetbeslut för 2012-2014. Vi anser att kmmunfullmäktige skulle ha bifallit våra ändrings- ch tilläggsyrkanden. Eurpa är på väg in i en lågknjunktur. Vi befarar en depressin ch att arbetslöshet ch fallande penningvärde ckså kan drabba Sverige ch vår kmmun. Under den senaste finanskrisen nödbrmsade den brgliga majriteten vissa pågående ch planerade viktiga kmmunala verksamheter bl a de kmmande årens detaljplanering ch förberedelser för byggande. Vi anser att det är bättre att kmmunen denna gång anpassar hastigheten i tid än tvingas nödbrmsa. Därför avstår vi från kstnadskrävande tilläggsförslag till budgeten. Vi vet, liksm övriga i kmmunstyrelsen ch tekniska nämndens ledamöter, att många av kmmunens fastigheter, bl a sklr ch andra verksamhetslkaler, är i dåligt skick ch kräver mfattande renverings- ch reparatinsåtgärder. Vi anser därför att kmmunen bör skjuta upp investeringar sm inte är nödvändiga för att kmmunen ska klara sina huvuduppgifter inm barnmsrg, försklr, sklr, kultur ch fritid ch sciala insatser. Miljöpartiet föreslg följande ändringar i driftbudgeten för 2012: - att det i Tekniska nämndens budget anslås 600.000 kr till en prjektanställning för utveckling av ett system för återvinning av Ekerös matavfall ch använder det för bigasprduktinen i Stckhlmsreginen ch därmed gynnar hållbar eklgisk ch eknmisk utveckling i reginen. - att Barn- ch utbildningsnämndens budget ökas med 250.00 kr för att öka andelen eklgiska råvarr i sklrnas kök. Kökschefer sm vill använda mindre halvfabrikat ch mer eklgiska råvarr kan ansöka m utvecklingsbidrag ch kmpensatin för högre råvarukstnader ur dessa pengar. - att Scialnämndens budget ökas med 150.000 kr för ökad andel eklgiska råvarr samt utbildning ch inspiratin för dem sm planerar ch lagar mat på våra äldrebenden. Ett steg på vägen till hälssammare mat, sundare livsföring, ökad efterfrågan på eklgiska råvarr ch ökat intresse för lkal prduktin. För att finansiera våra vannämnda kstnadsökande budgettillägg var vårt förslag: - att byggnadsnämndens taxr anpassas för att täcka 90% av stadsarkitektkntrets självkstnader för hantering av byggnadsärenden. Bör öka intäkterna minst 0.3 MSEK/år. - att kmmunstyrelsens budget minskas med 0,7 MSEK bl a genm samarbete med andra kmmuner t ex gällande gemensam upphandling av varr ch tjänster, t. ex. data ch IT. I investeringsbudgeten var Miljöpartiets ändringsförslag att byggandet av Ekerö badhus, en investering på mer än 100 MSEK, skulle uppskjutas tills kmmunens eknmi är tryggad på lång ch krt sikt. När bygget startar föreslg vi en skattehöjning, se nedan. Miljöpartiet föreslg ckså att kmmunfullmäktige skulle ge nämnderna i uppdrag att planera förbättringar sm dels bidrar till en mer uthållig eklgisk, scial ch kulturell samhällsutveckling på Mälaröarna, dels till att Mälaröbrna får mer nytta ch glädje av kmmunens verksamheter ch till lägre kstnader än m uppdragen ch förbättringarna inte genmförs. Bilaga 5, sid.1

Miljöpartiet yrkade att: - Barn- ch utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta ch kstnadsberäkna A) en flerårsplan för kmpletterande utbildning av de lärare sm saknar behörighet. B) arbetsfrmer sm ger lärarna mer tid för eleverna ch minskar pappersarbetet. - Scialnämnden får i uppdrag att verka för högre livskvalitet ch bättre hälsa för äldre genm att fler får tillgång till trygghetsbende ch fritidslkaler. Det kmmer att minska behvet av ch kstnaderna för hemtjänst ch särskilt bende. - Kultur- ch fritidsnämnden får i uppdrag: A) att vidareutveckla ungdmsverksamheterna på Fabriken ch pröva liknande arbetssätt i annat ungdmsarbete. B) att utveckla samarbetet med föreningslivets, scutrörelsens ch kyrkrnas ungdmsverksamheter. C) att utveckla fältarbetet, bl a att följa ungdmarna på nätet. - Miljönämnden får i uppdrag att utreda vad en ytterligare tjänst på Miljökntret skulle innebära för att skydda miljön i kmmunen, minska kötiderna, öka intäkterna ch förbättra arbetsmiljön på kntret. Miljökntret är underbemannat med tanke på alla de viktiga uppgifter kntret har att sköta. Ökande krav på skyddet av Mälaren ch ökad energiåtervinning är några exempel på viktiga ch aktuella arbetsmråden. - Tekniska nämnden får i uppdrag att snarast ta fram en plan för hur det akuta underhållets andel av underhållskstnaderna under de närmaste 3-5 åren ska pressas ner till nrmal nivå, samt vilka behv av extra resurser i frm av arbetsinsatser ch pengar sm skulle behövas för att a) knkretisera planen ch b) genmföra den. Tekniska nämndens budgetförslag visar att en skrämmande del av underhållskstnaderna för de kmmande tre åren ska gå till akut underhåll. Vi anser att det är slöseri med skattebetalarnas pengar. Branscherfarenheter visar att kstnaderna för planerad reparatin kan bli upp till 2 3 gånger så höga sm kstnaderna för en planerad reparatin. Ekerö badhus förväntas ge en guldkantad ökning av välfärden i kmmunen. Men driften beräknas ksta kmmunen ca 10 milj kr nett per år, inräknat räntr ch amrteringar på de lån kmmunen måste ta för att finansiera badhusbygget. Det får inte påverka anslagen till kmmunens försklr, sklr, kultur- ch fritidsverksamheter ch sciala msrger eller leda till sämre kvalitet i dessa nödvändiga verksamheter anser Miljöpartiet. För att täcka badhusets driftkstnader föreslår vi att skattesatsen ökas med 15 öre per skattekrna från ch med det år badhusbygget påbörjas. Bilaga 5, sid.2

Stenhamra den 25 nvember 2011 Yrkanden budget 2012 Barn ch utbildningsnämnden Ökade resurser för att klara av nya skllagens krav 750 på integrering Satsning på ökad kvalité i försklan ch sklan 4000 Vårdnadsbidrag ska vara kstnadsneutralt -600 Vi yrkar ckså att barn ch ungdmsnämnden får uppdrag att utarbeta arbetsfrmer sm ger lärarna mer tid för eleverna ch minskar pappersarbetet. Kultur ch fritidsnämnden Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna 250 Öka verksamhetsstödet 360 Ökat stöd till studierganisatinerna 220 Ökat stöd till kulturverksamheten 120 Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn ch ungdmar 100 Satsning på kultursklan för att höja kvalitet ch minska kötiden 300 Kultursatsning 260 Vi yrkar ckså att kulturkntret får i uppdrag att vidareutveckla ungdmsverksamheten på Fabriken Scialnämnden Anställa ytterligare en fältassistent 500 Inrätta en servicefunktin för äldre, Fixar Malte 200 Egenavgifter för placering av barn utanför det egna hemmet 150 Ökat anslag för Kntaktpersner 750 Bilaga 6, sid.1

Vi yrkar att Scialkntret får i uppdrag att vid den frtsatta planeringen av det nya äldrebendet i Stenhamra tillse att möjligheter för par att få b tillsammans tillskapas. Miljönämnden Vi yrkar att miljönämnden får i uppdrag att utreda vad en ny tjänst på miljökntret skulle innebära. Kmmunstyrelsen Yrkande Kmmunledningskntret Förändring av beställar/utförarrganisatinen - 2 000 Kmmunledningskntret - 2 500 Avveckla Ekerö tidning - 360 Tekniska kntret En prjektanställning för utveckling av ett 600 system för återvinning ch matavfallet för att använda det för bigasframställning. Kmmunstyrens budgetmarginal Budgetmarginalen - 2 500 Öpartiet deltar inte i inriktningsbudgeten för 2013-2014 Investeringsbudget Uppförande av ett badhus i Ekerö skjuts någt på framtiden till förmån för en abslut nödvändig ch kraftfull förstärkning av resurserna för reparatiner ch underhåll av kmmunens verksamhetslkaler - 40 000 Reparatiner ch underhåll av kmmunens verksamhetslkaler 40 000 Belysning av tillfarten till mtinsspåret Uppgård 100 Översyn ch kmplettering av belysning av cykelvägar 1 000 Lkal för äldre träffpunkt X Hundrastgårdar 50 Cykelställ 30 Bilaga 6, sid.2