Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum



Relevanta dokument
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Katastrofmedicinskt Centrum

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Delårsrapport jan-mar , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-aug Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Marie Lindström diarienummer: IC

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan - aug , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Delårsrapport Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan REC

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

ÅRSREDOVISNING KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

Årsredovisning Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-augusti 2007 Informationscentrum


Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Förvaltningsberättelse

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning Informationscentrum

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug , Resurscentrum

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Dnr Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Bild

BALANSRÄKNING

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Dnr:KMC Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Årsredovisning Resurscentrum i Östergötland

Triona AB. Kvartalsrapport för Triona AB 1(7) Kvartalsrapport

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease ).

Bokslutskommuniké 2012

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson

KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Brf Linnégatan 41-45

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Moderbolagets resultaträkning

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Roxi Stenhus Gruppen AB

Finansiell information

Delårsrapport för kvartal

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

Eolus Vind AB (publ)

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar Eget kapital (Not 14) Därav årets resultat

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Eolus Vind AB (publ)

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Transkript:

-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 1

-04-21 LiÖ -03 2 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 Bilagor Blankett 1 Blankett 3C H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 2

-04-21 LiÖ -03 3 (8) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Under hösten 2005 gjordes en utredning gällande Resruscentrums fortsatta utveckling. Utifrån utredningens resultat har landstingsledningen tydliggjort Resurscentrums uppdrag och legitimitet i organisationen - arbetet med att utveckla och paketera tjänster skall fortgå - konsultrollen skall stärkas och antalet långtidsuthyrda konsulter skall minska i takt med att processerna utvecklas och tjänster paketeras - nytt ersättningssystem skall införas som stöder ovanstående Sammanfattning Skapandet av en professionell konsultorganisation inom HR och EA i landstinget ställer stora krav både på beställar- och utförarsidan. Rollfördelningen är ibland oklar och förmågan att kommunicera för att förstå varandra och kunna utvecklas mot ett gemensamt mål, nämligen att standardisera och effektivisera HR- och EA-processer, kräver kontinuitet och uthållighet. Tillskapandet av en ny ledningsorganisation, vilket innefattar tillsättning av PE-chef, tillsättning av konsultchef för ekonomikonsulterna samt en konsultchef för systemsidan, kommer att stärka Resurscentrums ställning som professionell konsultorganisation. Resurscentrum Agneta Westerdahl Produktionsenhetschef H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 3

-04-21 LiÖ -03 4 (8) 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kommentar Kunder Resurscentrums kunder är; 1. Landstingets ledningsstab, som utformat en uppdragsbeskrivning baserad på de strategiska processerna. 2. Landstingets samtliga produktionsenheter. Tjänsterna består av HR (där även utbildning och utveckling ingår), ekonomi och system. Uppdragen är kortare eller längre konsultuppdrag som regleras via avtal. Vi bidrar till våra kunders framgång genom affärsmässighet, lyhördhet och flexibilitet. Strategi 1: Med vår produktmix av kvalitetssäkrade tjänster och höga servicegrad stödjer vi våra kunders verksamhet. Nöjda kunder Nöjd kundindex 95% Under Strategi 2: Avstämning med kunderna sker kontinuerligt eller efter avslutat Hålla överenskommen leveranstid Nöjd kundindex 95 % Under Strategi 3: H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 4

-04-21 LiÖ -03 5 (8) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Kommentar REC:s affärsidé är att stå för förnyelse och nytänkande, att se möjligheter och att göra saker annorlunda i morgon än idag. Vårt uppdrag innefattar att arbetar fram och paketera nya tjänster. Strategi 1: Genom att vara proaktiva tar vi fram nya tjänster och produkter. Utveckla nya produkter/tjänster Antal nya utvecklade produkter/tjänster 2/år 0 5 Bokslut 2005 Strategi 2: DÅ X Strategi 3: DÅ X H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 5

-04-21 LiÖ -03 6 (8) 4. PROCESSPERSPEKTIVET Kommentar Genom omvärldsbevakning, benchmarking och kommunikation med våra kunder, utarbetar vi bra metoder och verktyg. Inom varje strategisk process pågår arbetet med att paketera, effektivisera och kvalitetssäkra tjänster. Strategi 1: Utarbeta bra metoder och verktyg. Benchmarking Antal benchmarking/år 2 Under Strategi 2: DÅ X Strategi 3: DÅ X H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 6

-04-21 LiÖ -03 7 (8) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Kommentar REC:s medarbetare har ett professionellt förhållningsätt med helhetssyn och koncerntänkande och är aktivt involverade i utvecklingen av landstingets verksamhet. Inom REC har vi rätt kompetensmix och förutsättningar för, utifrån våra uppdrag, god kompetensutveckling. Vi delar med oss av kunskap och information och skapar vi-känsla och delaktighet. Vi har ett engagerat ledarskap som stödjer medarbetarna i deras utveckling Under sjukfrånvaro nedan anger vi siffror för hela Resurscentrum samt inom parantes siffror för kärnverksamheten vilken utgörs av HR-, EA- och systemkonsulterna. Strategi 1: Skapa attraktiv arbetsplats Gott ledarskap God vi-känsla Genomförda utvecklingssamtal 100% Landstingets medarbetarenkät Bättre än genom snittet Under Nästa enkät Strategi 2: Hög formell och reell kompetens Kompetensutveckling utifrån kort- och långsiktiga uppdrag Individuella utvecklingsplaner 100% Under Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period 5,2 % 8,1 (4,24) 7,7 (5,4) Bokslut 2005 H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 7

-04-21 LiÖ -03 8 (8) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Kommentar Resurscentrum är fortfarande ett centrum under utveckling. Debiteringsgraden har förbättrats lite bland konsulterna samtidigt som uppdragen har ökat något. Flera stora projekt så som Spira, Generationsväxling och plusjobb hanteras genom enheten. Dessa saker bidrar positivt till resultatet. En förstärkning av ledningen genom tillsättandet av en konsultchef för ekonomerna samt en ordinarie PE-chef under våren kommer att stärka organisationen. Ovannämnda projekts ganska svårbedömda tillskott till resultatet samt effekterna av den planerade nya prissättningsmodellen som är tänkt att träda i kraft - 07-01 utgör osäkerhetsfaktorer i prognosen, som visar ett överskott på 1,3 mkr. Strategi 1: Ekonomin i balans för att skapa utrymme för utveckling och omställning. Säkerställa debiterings/beläggningsgrad för varje enskild konsult Debiterings/beläggningsgrad 80 % 78 % Uppföljning/anpassning Resultat > 0 Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet - 840 tkr -1042 tkr Bokslut 2005 Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i < eller procent jmf med motsvarande = inlämnat period ående år målvär de Ca 3% (PC och EC ej klara) 3 % = målet Lönerevi sion 2005 Strategi 3: DÅ X H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 8

Blankett 1 Ledningsstaben -03-15 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys Tillförda medel Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 1 319 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 235 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 6 267 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 69 751 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 520 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel 1 554 Summa intäkter * 76 538 Lönekostnader -56 643 Använda medel Arbetsgivaravgifter -24 709 Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader 27 266 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -54 086 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -890 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -43 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader -19 945 Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader -20 878 Summa kostnader -74 964 Förändring av likvida medel 1 554 Avskrivningar -235 Netto 1 339 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -20 Resultat efter finansnetto 1 319 Årets resultat 1 319 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2005 Eget kapital 2005 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital -257-1 299 Mark Årets resultat -1 042 1 319 Inventarier 693 495 Summa eget kapital -1 299 20 Datorutrustning 66 29 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 759 524 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 955 955 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 4 364 4 364 Kundfordringar 427 427 Upplupna kostn o förutbet intäkter 914 914 Övriga kortfristiga fordringar 178 178 Övriga kortfristiga skulder 87 87 Förutbet kostn o upplupna intäkter 69 69 Summa kortfristiga skulder 6 320 6 320 Kassa och bank 3 588 5 142 Summa omsättningstillgångar 4 262 5 816 Summa skulder 6 320 6 320 Summa tillgångar 5 021 6 340 Summa eget kap, avsättn o skulder 5 021 6 340

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 572 Resurscentrum Uppgiftslämnare: Patrik Söderlund Vilka är, för produktionsenheten, de tre viktigaste förbättringsområdena i handlingsplanen till medarbetarenkäten? 1 Tydlig målformulering Förklaring: *Rapporteras efter mars 2 Processorientering och samverkan 3 Lära av andra Har produktionsenheten analyserat och integrerat resultatet från medarbetar- och patientenkäten? Produktionsenhet (särskild enkät till långtidsuthyrda samt fördjupningsenkät kring frågor med dåligt resultat X Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter mars

Har produktionsenheten processat resultatet från chefsvärderingen? Ge konkreta exempel Produktionsenhet X Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter mars Exempel: PE-chef slutade = ej processat. Nästa chefsnivå hade mycket bra resultat - genomgång på konsultmöte. Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Verksamhetsenhet A Verksamhetsenhet B Verksamhetsenhet C osv. Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter augusti Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter augusti