Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015



Relevanta dokument
Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 11

Borlänge kommun. Internkontroll KS Kontroll av god man. Beslutad av kommunstyrelsen

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Internkontrollplan 2016

Arbetsmiljöplan Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN Fastställd av: Folkhälsonämnden Revideras: november 2016

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Borlänge kommun. Internkontroll KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB Lars Jönsson

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Anders Pålhed

Personalpolitisk Handlingsplan

Riskanalys. Förskolenämnden

Planerade interna kontroller Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Slutrapport internkontrollplan 2015

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Bilaga 1. Reviderad Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson

Kontrollplan gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

Lönepolicy. Landskrona stad

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Samverkan HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret

Patientsäkerhetsberättelse CityAkuten i Praktikertjänst AB

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun Ramona Numelin Jonas Eriksson

Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Uppföljning internkontroll (Bildningsnämnden)

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Sammanfattning på lättläst svenska

Uppföljning gällande Stadsarkivets tillsyn av barnoch utbildningsnämndens hantering av allmänna handlingar slutrapport

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016

Rapportering Tillsyn/ Inspektion

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Reviderad

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR GISLAVEDS KOMMUNS HAN- TERING AV KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Nationella jämställdhetsmål

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Patientsäkerhetsberättelse

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplan 2015

Birgittaskolans trygghetsplan - handlingsprogram mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Internkontrollredovisning Service- och tekniknämnden

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun


Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Uppföljning av arbetsmiljö 2014

Transkript:

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Stödprocesser Sammanfattning Förslag till åtgärder Ekonomi Statlig ersättning Inköpsprocessen Kontrollen har gällt återsökning från Migrationsverket för elever i förskola, grundskola och gymnasium. Återsökningen gäller asylsökande och andra tillståndssökande barn och ungdomar som deltar i skolundervisning. I granskningen framkom att vissa justeringar behövde göras i rutinerna. Det åtgärdades i samband med granskningen. Granskningen visade att de upprättade rutinerna följs och risken bedöms som liten att kostnader missas samt att återsökta kostnader bevakas och risken bedöms som mycket liten att intäkter missas. Analys av kommunens leverantörsfakturor har skett under perioden 2014-11-01 2015-10-31 i syfte att belysa förbättringsområden vad gäller nya avtalsområden och brister i följsamheten gentemot ramavtal. Information om ramavtal har inhämtats från avtalsägaren UhC (UpphandlingsCenter) och kompletterats med information om de avtal kommunen själva ingått. I underlaget har leverantörsfakturorna begränsats till att så långt det går visa de upphandlingsbara varorna/tjänsterna och för respektive leverantör visa om avtal finns eller ej. Brister i underlaget finns. Fakturor konteras ibland med felaktiga konton men det stora problemet är att det idag inte finns en komplett förteckning över kommunens samtliga avtal. En annan brist är att en korrekt utförd direktupphandling inte finns markerad som avtalad. Dessa kan uppgå till stora summor då gränsen för tillåtna direktupphandlingar ligger på en dryg halvmiljon. Inga åtgärder behövs. En tillförlitlig ramavtalsförteckning upprättas baserad på avtal hos UhC samt egna avtal. Denna ska underhållas dvs uppdateras när nya avtal tillkommer respektive upphör. En rutin upprättas där statistik över vilka produktgrupper (konto) kommunen har handlat av. I denna ska det framgå vilka leverantörerkommunen har avtal med. Ta fram verktyg för att sprida inköpsstatistik i organisationen så den blir ett naturligt inslag i varje enhets periodiska ekonomiuppföljning. Ekonomikontoret utvecklar/utökar information/utbildning/stöd till utsedda inköpssamordnare samt agerar för att inköpssamordnare utses i de verksamheter där de saknas.

Hantering av kontanta inbetalningar Kommunens riktlinjer och rutiner gällande kontant hantering behöver revideras men inga allvarliga brister har identifierats. Rollen avtalsansvarig ska slutgiltigt definieras och finnas inom alla kommunens inköpsområden. Ett systematiskt processtöd införs för direktupphandlingar för att dels uppfylla dokumentationskraven, dels få input till kommande ramavtal. Utredning av hur direktupphandlingar kan läggas in i inköpsstatistiken. Revidera riktlinjer och rutiner gällande kontanthantering i Borlänge kommun. Information om rutin, nyheter etc. till alla kassansvariga ca en gång per år Internutbildning till nya kassansvariga snarast möjligt Verka för att öka andelen kortbetalning för en säkrare hantering Hyreskontrakt Flyttas till 2016 Personal Borlänge kommuns dokument Anpassningsoch Rehabiliteringsarbete anvisningar/riktlinjer revideras Rehabilitering Borlänge kommuns dokument Anpassnings- och Rehabiliteringsarbeteanvisningar/riktlinjer är tvetydig, vilket innebär att det finns utrymme för viss tolkningsfrihet. Dokument kring rehabilitering ses över utifrån ändringar i Anpassnings- och Rehabiliteringsarbete anvisningar/riktlinjer. Alla chefer ska få utbildning/information om gången i kommunens rehabiliteringsprocess. Det ska vara obligatoriskt att nya chefer får

utbildning i rehabiliteringsprocessen. Arbetsmiljö/ uppföljning av medarbetarenkät Facklig samverkan Flyttas till 2016 Kontrollen visar brister i samverkansarbete inom de kommunala verksamheterna. Vikten av att fullfölja samverkansavtalet tydliggörs inom hela organisationen, såväl inom kommunen som inom de fackliga förbunden. Samtliga som deltar i samverkan skall erbjudas återkommande utbildning om samverkan och protokollskrivning. De slutsatser och förslag till åtgärder som framkom i den externa utvärderingen 2013, se bilaga 2, ska tas tillvara och handlingsplan för hur detta ska ske bör upprättas. Efterlevnad av regler, policys och beslut Sekretess Ärenderubriken stämmer enligt kontroll överens med innehållet så att intressenter lätt kan hitta det de söker efter. Aktuell rutin för rubricering av ärenden och fungerar enligt rutinbeskrivning. Återrapportering begäran om utlämnande av allmän handling samt sekretesshantering; Aktuell rutin finns och fungerar enligt rutinbeskrivning. Återrapportering personuppgiftslagen; Aktuell rutin finns, brister i registrering av personuppgifter förekommer. Inga åtgärder behövs Fortsatta kontinuerliga uppföljningar av rutinbeskrivningar. Huvudregistrator har i uppgift att efterkontrollera registreringar genom stickprov, varje vecka. Nämndsekreterarna samt registratorerna ska varje dag gå igenom dagens registrerade ärenden för att säkerställa sekretess samt PuL.

IT Systemförvaltning Kontroll har skett inom ramen för systemförvaltning på punkterna användargrad, användarvänlighet, funktionalitet och rutin vid anförskaffande av nytt system. Kontrollen påvisar stora brister i nuvarande systemförvaltning och tydliggör behovet av att systemförvaltarmodellen som tidigare beslutats införs i kommunen. Risk för stora ekonomiska förluster föreligger. Rutiner behövs för att komma till rätta med problemet. Rutiner utarbetas och implementeras inom ramen för den systemförvaltningsmodell som utarbetas i kommunen. Uppdragsdialog Uppdragshantering Projektmodell Projektredovisning Kontroll har genomförts huruvida uppdragsdislog mellan sektorchefer för kärnprocesser och utvecklingskontoret inom verksamhetsstöd sker. Vid kontrollen har det framkommit att uppdrag inte överlämnas skriftligt och att det saknas en förankrad rutin för hur uppdrag ska ges. Kommundirektören har gett verksamhetsstöd i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för projekt inom kommunen samt att anskaffa metodstöd och utbildning för detta. Denna kontroll visar att det finns ett stort behov av att detta genomförs snabbt och målmedvetet. Metodstödet/riktlinjerna skall beskriva en generell process från idé till avslut. Det är också viktigt att resultatet av genomförda projekt tas om hand av den verksamhet som beställt för att få den effekt som eftersträvats Kommunens resurser är begränsade, därför bör kopplingen till den strategiska planen tydliggöras vilket underlättar prioritering. Utarbeta rutiner för hantering av uppdrag. Kontinuerliga uppdragsdialoger ska genomföras. Riktlinjer för projekt inom kommunen tas fram. Enligt uppdrag upphandla projektmodell. Fastigheter Brandskydd Kontrollen visar att en stor del av kommunens medarbetare inte har tagit del av den grundläggande brandskyddsutbildningen. Den visar också att ansvariga för att kontrollera antalet kontrollronder respektive brandlarmkontroller inte haft möjlighet att utföra det uppdraget, på grund av arbetsbelastning. Se över möjligheterna att ge HR eller anställande enhetschef ansvaret för att medarbetarna får grundläggande brandskyddsutbildning. Se vilka funktioner som på ett naturligt sätt kan införliva skyddsronder i sin verksamhet, och underlätta rapporteringen. Upprepa uppföljningen med brandombudet kring kontrollen av brandlarm för 2017

Systematiskt säkerhetsarbete Livsmedel Egenkontrollprogram Se punkt ovan. Genomförd kontroll visar att det finns rutiner för egenkontroll gällande livsmedelslagen och HACCP. Dessa rutiner följs i stor utsträckning, det finns dock områden som behöver förbättras för att minska risken för eventuella avvikelser, exempelvis de som berör specialkost. Se punkt ovan. Innan vikarier/nyanställda lämnas ensamma att arbeta i kök, gäller både kockar och köksbiträden, ska de ha fått tillräcklig introduktion gällande specialkost och övrig egenkontroll. Diskussion av egenkontroll vid såväl arbetsplatsträffar som vid köksbesök. Vid köksbesök ska noteringar från Anticimex diskuteras med kökspersonal. Varje termin (på arbetsplatsträffar) ska specialkostrutinen tas upp för repetition. Det är viktigt att detta sker även fortsättningsvis. Utvärdering av nytt material av vikariepärm och vikarieintroduktion Kvalitetsuppföljning God man Kontrollen har identifierat en eventuell risk vid kontrollen av nya ställföreträdare. För att inte riskera att få in olämpliga ställföreträdare i uppdrag så kommer överförmyndare i samverkan ändra sina rutiner till att alltid kontrollera alla ställföreträdare mot belastningsregistret och kronofogdens register, oavsett om de kontrollerats tidigare För att verksamheten ska kunna försäkra att 100% av de ställföreträdare som tilldelas uppdrag ej förekommer i kronofogdens register eller i polisens belastningsregister så kommer rutinen förtydligas att kontroller alltid ska ske, även i de fall där gode män nyligen har kontrollerats i ett annat uppdrag. Rutinen ändras i enlighet med förslaget ovan.