Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård



Relevanta dokument
BUDGET G ötebor gs botaniska tr ädgår d

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

Årsredovisning 2013 Göteborgs botaniska trädgård

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Delårsrapport. Mars 2014 BOT 2014:75:1

Budgetinstruktion för år 2014

Dnr Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport jan-aug Lunnevads folkhögskola

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Budget 2015 med plan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Delårsrapport. Augusti 2014 BOT 2014:113:1

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Internbudget 2013 och verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Budgetunderlag för verksamhetsåren

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

Ekologiska livsmedel i Stockholms stad

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Årsrapport Samrehabnämnden 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsberättelse 2014

Strategisk kompetensförsörjning

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Swanberg

Slutrapport för projektet

Internationell policy för Tranemo kommun

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl samma dag.

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Halmstad

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

brandstation i Karlshamn Mats Lindstén Per-Olof Larsen Nelly Alvarsson Carl-Eric Birgersson Bengt-Åke Karlsson Lars Andersson Gert Gustavsson

ÅRSREDOVISNING Ekonomivdelningen

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

Månadsrapport. Socialnämnden

Delårsrapport tertial

T IKommunledningskontoret

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen invånare år 2035

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

i Gällstaö Restaura Mer information /gallstao Varmt välkomna!

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd

Avtal bilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiijarden, Stockholms stad

Connect Green. För tillväxt i svensk miljöteknik

Jomala kommun Mål och riktlinjer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess Miljarden

Budget- och verksamhetsplan 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Jämställdhetsplan för Trosa kommun

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Socialnämnden

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Årsredovisning Förskola Förskoleområdet

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige , 47

Verksamhetsplan Utbildningsnämnd

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning

Granskning av årsredovisning 2009

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Näringslivsprogram

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

Å R S R E D O V I S N I N G

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Slutrapport för projektet

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Transkript:

Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Förvaltningen behöver även fortsättningsvis visa stor ekonomisk återhållsamhet. Under 2013 genomfördes omfattande besparingar i verksamheten. Det utökade regionbidraget fr.o.m. 2014 används för att återta viss verksamhet, bl.a. ledningsfunktioner. Återbetalning av negativt kapital påbörjas. Förvaltningen har mycket angelägna fastighetsinvesteringsbehov. Flera lokaler har dömts ut eller stängts p.g.a. arbetsmiljöproblem. Förstudier för ny ekonomigård och ny skollokal har genomförts under 2013. En förstudie för nya växthus påbörjades 2013 och slutförs 2014. Förvaltningen avvaktar vidare en kostnadskalkyl från Västfastigheter för nödvändiga arbeten i samband med dagvattenhantering. Den publika verksamheten kommer att ha Tema Japan under sommarhalvåret. Under senhöst och vinter visas en utställning om trä och träslag i Växthuset. Planeringen inför ett nytt Göteborgs lustgårdar 2016 intensifieras. Skolverksamheten söker externa medel för att kunna arbeta med läromedel och metoder som passar alla barn, med eller utan funktionsnedsättning. Det glädjande beskedet att Arbetsmarknadsnodens finansiering fortsätter innebär att angelägna arbetsinsatser i bl.a. Arboretet kan fortsätta. Förvaltningen har aktivt deltagit i branschdiskussioner med VGR- IT. En utredning har visat att Botaniskas befintliga nätverk inte uppfyller den standard som krävs. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Göteborgs botaniska trädgård har till uppgift att utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang. Botaniska skall utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö och har en viktig roll när det gäller kunskap och informationsspridning om effekter som klimatförändringarna har, och de nya förutsättningarna som förändringarna för med

Sida 2(6) sig för den biologiska mångfalden. För 2014 har Regionfullmäktige lyft fram följande uppdrag: Miljönämnden får i uppdrag att tillsammans med Botaniska trädgården ta fram en långsiktig utvecklingsplan för verksamheten. Miljönämnden uppdrar åt Botaniska att arbeta fram ett underlag för hur en långsiktig utvecklingsplan kan tas fram. Underlaget ska innehålla en tidsplan, en processplan och ev. behov av utredning. Arbetet ska ske i dialog med Miljösekretariatet. genomföra förstudie ang. nya växthus tillsammans med Västfastigheter (medel för detta har redan beviljats). fortsatt diskutera med Länsstyrelsen angående skötselansvar för Änggårdsbergens naturreservat och möjligheten att skapa en tillgänglig gångförbindelse mellan Sahlgrenska och Botaniska. ta fram en kostnadskalkyl för åtgärder gällande dagvattenproblematiken. fortsatt arbeta för en stärkt miljöprofil. Styr- och måltal: antal besökare antal skolbarn som deltagit i aktiviteter antal deltagare vid Gröna Rehab. 2.2 Verksamhetens mål Aktiviteter under 2014: Under sommarhalvåret 2014 har den publika verksamheten fokus på Botaniskas rika samling av japanska växter. Under temat erbjuds särskilda visningar, föredrag och olika kulturella verksamheter med koppling till Japan. Satsningen medfinansieras av Botaniskas vänner och medel har även sökts från en Japansk utställningsfond. Under vintern anordnas en utställning om trä och träslag i samarbete med Västarvet, Röhsska museet, Högskolan för design och konsthantverk och Nääs byggnadsvård. Skolverksamheten fortsätter att bedriva odling tillsammans med barn. Externa medel söks för att kunna anpassa barn- och ungdomsverksamheten så att alla, med eller utan funktionsnedsättning, kan delta. Samarbetet med Naturbruksgymnasierna fördjupas. På uppdrag av Botaniskas styrelse utreds hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. Ett nytt skyltprogram genomförs. Anslutning till VGR-IT.

Sida 3(6) 2.3 Insatser för kommunikation Insatser för kommunikation: genomförande av nytt skyltprogram daglig direktkontakt med våra besökare visningar, föreläsningar och guidade turer telefonrådgivning tre dagar i veckan informationsmaterial och audioguider på flera språk vidareutveckling av den nya hemsidan i samarbete med Kulturplattformen en aktiv Facebook-sida med nästan 7000 vänner. Botaniska finns också på Twitter. 2.4 Rättighetsfrågor Jämställdhet Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40. I interna arbetsgrupper, t.ex. i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Barnets rättigheter Kontinuerlig dialog med barn och unga för utveckling/utvärdering av skolverksamheten. Publika aktiviteter/anläggningar som utformas tillsammans med barn och unga. Funktionsnedsättning Tillgänglighetsarbeten (gångvägar) i Vitsippsdalen. Samarbete med Bräcke diakoni. Övrigt Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även 2014. 2.7 Prestationer Enligt uppdrag: Antal besökare i parken ska behållas på samman nivå som 2013 Undervisningen av skolbarn ska ligga på samma nivå som 2012. Kommentar: Under 2013 har insatsen tillfälligt utökats tack vare externa bidrag. Basresursen är en heltidstjänst vilken innebär att ca 5 000 skolbarn kan tas emot varje år. Behovet och intresset överstiger kraftigt tillgången på lektionstid. När nya lektioner släpps i början

Sida 4(6) av varje termin blir samtliga fulltecknade inom en vecka. I regionen finns idag närmare 170 000 barn i åldrarna 6-15 (källa: VGRs hemsidas befolkningsstatistik, 2012) ). Det finns därför en stor utvecklingspotential för den pedagogiska verksamheten vid trädgården. Antal deltagare vid Gröna Rehab ska ligga på samma nivå som 2013 (fullbelagt). 2.8 Miljömål Mål: Miljöperspektivet ska vara närvarande i all verksamhet. Aktiviteter 2014: fortsatt optimering av komposthanteringen förstudie nya växthus där energifrågan är en viktig del partnerskap med miljöanalytikerprogrammet i Kalmar miljöenkät ställd till all personal på uppdrag av Botaniskas styrelse utreds hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. bevarande av rödlistade västsvenska växter bl.a. ostronört i samarbete med Länsstyrelsen fortsatt arbete inom Botanical Gardens Conservation International. I övrig arbetar förvaltningen utifrån VGRs miljömål och styrtal. 3. Personal Aktiviteter: Det utvecklingsarbete som påbörjats under 2013 fortsätter. Rekrytering av vissa nyckelfunktioner som varit vakanta under 2013. En kompetenskartläggning genomförs och en kompetensförsörjningsplan tas fram. Medarbetarenkäten följs upp och en handlingsplan tas fram i samverkan med personalorganisation, skyddsombud och friskvårdsgrupp. 5. Ekonomi Utökat anslag om 3 miljoner används för återbetalning av negativt kapital, rekrytering av nyckelpersoner (1-2 tjänster fr.o.m. 1 april 2014), energikostnader för Växthus, samt ökade IT-kostnader. Återbetalning av negativt kapital inleds. Uttag från fonder begränsas till 450 tkr. 5.1 Ekonomiskt resultat Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 1312 1308 1412

Sida 5(6) Statsbidrag 8,0 8,0 7,8 Erhållna bidrag 23,1 23,1 26,0 Övriga intäkter 7,2 6,7 7,4 Verksamhetens intäkter 38,3 37,8 41,2 Personalkostnader -27,0-26,4-28,1 Övriga kostnader -9,8-10,5-11,1 Avskrivningar -1,2-1,2-1,4 Verksamhetens kostnader -38,0-38,1-40,6 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,4-0,4-0,3 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0-0,6 0,3 Observera! Under posten erhållna bidrag ingår uttag ur fonder om 450 000 kr. Förvaltningen budgeterar med ett positivt resultat på 330 tkr (återbetalning negativt kapital 2012). 5.3 Eget kapital Botaniska går in i 2014 med ett negativt kapital om minst 1 mkr. 5.4 Investeringar Botaniska räknar med att använda sin budgetram om 2 mkr under 2014. Därutöver finns angelägna fastighetsinvesteringsbehov (ekonomigård 16 mkr, skollokal 5,4 mkr, och dagvattenhantering (uppskattad kostnad 15 mkr). Botaniska har även, i likhet med fler förvaltningar inom Turism och Utveckling, ett investeringsbehov för att kunna anslutas till VGR-IT. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Fossil energi: Fossil energi utgör en liten del (< 5 %)av förvaltningens totala energiförbrukning (fjärrvärme, el). Genom utbyte av verktyg och fordon har en minskning uppnåtts under föregående år. Vi räknar inte med att kunna minska användningen ytterligare under år 2014. Ekologiska livsmedel: Botaniska har ingen egen måltidsproduktion. För kaffe eller liknande används de leverantörer och varor som erbjuds via Marknadsplatsen.

Sida 6(6) Miljö- och hälsofarliga ämnen: Förvaltningen använder KLARA. Vid förvaltningen förekommer begränsad användning av ett utfasningsämne, pyrethrin. Volymerna är dock mycket små. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Botaniska trädgårdens verksamheter ingår i Tillgänglighetsdatabasen sedan 2011. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Det finns idag få/inga anställda med ofrivillig deltid. Samtliga chefer har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Botaniskas verksamhet har en stark säsongsprägel och arbetsbehovet varierar under året. Det finns ett stort behov av att säsongsanställa för att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Förvaltningen arbetar därför inte mot målet att minska andelen tillfälliga anställningar. Aktiviteter 2014: uppföljning av medarbetarenkäten och handlingsplan för bättre arbetsmiljö kompetensförsörjning handlingsplan tas fram. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Botaniskas anslag höjs under 2014 vilket innebär att några vakanser kan fyllas och att viss verksamhet som varit nedlagd under 2013 kan återtas. Kommande år kommer ändå att kräva en stor ekonomisk återhållsamhet. Återbetalning av det negativa kapitalet kommer att påbörjas under 2014, men full återbetalning kan ske först 2016. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Förvaltningen arbetar självklart kontinuerligt med att optimera alla arbetsinsatser och för att producera så mycket som möjligt till så liten kostnad som möjligt. Eftersom det arbetet pågått intensivt under flera år är möjligheterna att uppnå ytterligare effektivitet under 2014 små. Fokus behöver i stället läggas på att anpassa/avveckla verksamhet i förhållande till tillgängliga resurser.