1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014 Prognos 2014 Avvikelse i % Månads tendens Kommunstyrelsen -600-150 -400 655 2 735 800 3 490 6 424 0 217 792 211 368 2,9% Bildnings- och lärandenämnd 0 0 0 0 500 4 050 6 850 9 250 0 463 077 453 827 2,0% Vård- och omsorgsnämnd 0 0 0 0 0-4 700-3 560-3 560 0 423 964 427 524-0,8% Revision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 790 0,0% Överförmyndare 0 0 0 0 0 100 100 140 0 3 173 3 033 4,4% Summa -600-150 -400 655 3 235 250 6 880 12 254 0 1 108 796 1 096 542 8,5%
2 Större avvikelser per nämnd Kommunstyrelsen Avvikelse +6,4Mkr Kommentar Kommunchef + 100 tkr Konsultkostnader beräknas bli ca 100 tkr lägre än budget. Medborgarkontor +2 600 tkr Överskott för allmänna val 500 tkr, pga högre statsbidrag och lägre valkostnader.cykelleder beräknas ge ett överskott på 1685 tkr, kommer troligen att begäras överförda till 2015 i bokslutet. Överskott för kaptjkostnader på IT, 300 tkr. Kultur- och fritidskontor -850 tkr Personalavvecklingskostnader. Ombyggnadskostader för kontor på biblioteket.högre kostnader än beräknat för Investeringsbidrag till samlingslokaler samt minskat antal bad i simhallen. Ingen hyreskostnad för Kaplanen då lokalerna inte är klara. Samhällsbyggnadskontor +4 000 tkr Kostnader för rekryteringar och detaljplaner är högre än budgeterat och intäkten från Heby minskar, totalt -670 tkr. Samhällsfinansierade transporter +3 500 tkr, uppskjutet beslut om riktlinjer för specialfordon och arbetsresor, effektivare planering/samordning av skolskjuts, något lägre resande med taxi. Mark beräknas ge ett överskott på intäktssidan med 930 tkr, 800 beror på förändringar i redovisningen av kv Lodjuret i samband med övergång till markexploateringsredovisning. Tekniskt kontor 3 334 tkr Lägre personalkostnader pga vakanser, föräldraledigheter, och sjukskrivningar. Lägre entreprenadkostnader pga mild vinter. Lägre kapitaltjänstkostnader pga ej utförda investeringar samt större driftprojekt som en kunnat genomföras som planerat. Några verksamheter visar underskott beroende på höga kostnader för reparationer och underhåll. Räddningstjänst 0 tkr Ersättningen från staten för såväl räddningsinsatsen som för eftersläckningsskedet för den stora skogsbranden kommer om inget oförutsett inträffar att täcka de kostnader som uppkommit. Bedömningen är att även självrisken kommer att inrymmas i ersättningen.
3 Ekonomikontor + 340 tkr Lägre personalkostnader och ett nytt avtal avseende kommunens ekonomisystem. Personalkontor + 400 tkr Överskott då rekrytering av ytterligare en medarbetare är framflyttad för att anpassa kravprofil till övergripande behov efter kommande organisationsförändring samt på grund av tjänstledigheter/deltider. Kompletteringar till upphandlade sytem (lön ochpa) kan komma att behövas för ytterligare effektiviseringar. Förhandling med leverantör pågår om det ingår i avtalet eller ej. Saneringskostnader Lodjuret -3 500 tkr Fullmäktige beslutatde i oktober om ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten 6 000 tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas som investering enligt gällande redovisningsregler och de upparbetade kostnaderna under 2014 kommer att direktavskrivas i bokslutet. Under 2014 beräknas 3 500 tkr att upparbetas. Resterande post kommer att belasta 2015 års drift. Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik- Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i % Prognosutveckling per månad -600-150 -400 655 2735 800 3490 6424 0 217 792 211 368 2,9%
4 Bildnings- och lärandenämnd Avvikelse +9,3Mkr Kommentar Central förvaltning -200 tkr Högre personalkostnader än budgeterat. Förskola -400 tkr Obudgeterad verksamhet på Bellanderska under sommaren. Grundskola + 6 000 tkr Överskottet består av personalkostnader för lärare och barnskötare 3 000 tkr, elevvårdsverksamhet 1 000 tkr, interkommunala ersättningar 500 tkr, hyror 700 tkr, kapitaltjänstkostnader 700 tkr. Gymnasiet + 1 500 tkr Interkommunala kostnader 500 tkr, högre intäkter för mjölkproduktionen 1 000 tkr. Vux/SFI + 2 000 tkr Ansökningar beviljas men kostnaderna släpar då kursstarterna varierar. Kulturskolan + 350 tkr Överskott för året beräknas bli 350 tkr då Musikprofil & kulturgaranti är budgeterat för helår men kommer att startas upp först i höst. Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik- Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i % Prognosutveckling per månad 0 0 0 0 500 4050 6850 9250 0 463 077 453 827 2,0%
5 Vård- och omsorgsnämnd Avvikelse -3,6Mkr Kommentar Individ Familj Arbete -2 560 tkr Främsta orsaken till underskottet är placeringskostnader. Äldreomsorg -1 600 tkr Högre sjuktal, vikariekostnader samt ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade. Funktionsnedsättning - 1 400 tkr Ökade kostnader för elevplaceringar på LSS skolboenden. Förvaltningsövergripande + 2 000 tkr Resursens internförsäljning går med överskott, projektet för verksamhetssystemsbytet och semesterlöneskulden upparbetar kostnad under hösten. Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik- Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i % Prognosutveckling per månad 0 0 0 0 0-4 700-3 560-3 560 0 423 964 427 524-0,8%
6
7
8 Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) Årsbudget Prognos Avvik- Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i % Kommunstyrelsen 8 300 4 629 2 873 20 114 19 672 19 444 76 060 83 218 0 157 951 74 733 52,7% Bildnings- och lärandenämnden 0 0 0 0 0 0 0 200 0 4 590 4 390 4,4% Vård- och omsorgsnämnd 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 6 406 6 406 0,0% Summa 8 300 4 629 2 873 20 114 19 672 21 444 76 060 83 418 0 168 947 85 529 57,0% Större avvikelser per nämnd Kommunstyrelsens förvaltning Medborgarkontor Ärendehantering Utveckling mot ett kommungemensamt elektroniskt dokument- och äredehanteringssystem, ephorte, fortsätter under hösten med införande av ett flertal moduler. Utbildning av handläggare, tjänstemän, politiker och chefer kommer att påbörjas under hösten. systemet är stort och består av fler moduler. Varje modul ska testköras och godkännas innan systemet tas över av kommunen. Det finns en risk med att betala systemet i sin helhet om alla moduler ej är i drift. 50 % ska betalas vid övertagande av systemet och det finns en risk att det blir först 2015. Därav behöver de pengarna 430 tkr föras med över året. De anslagna medlen beräknas bli förbrukade i sin helhet med passus för summan ovan med betalning 2015. Bredband Investeringar för bredband beräknas lämna ett överskott på ca 1 000 tkr med anledning av beställarbrist, vilket förändras i och med anställning av en samhällsplanerare vad gäller infrastrukturen för bredband. Kultur- och fritidskontor Arbetet påbörjat. Medlen beräknas inte bli förbrukade, +150 tkr. Samhällsbyggnadskontor Inköp av mark I dagsläget finns inga kända större markinköp men situationen kan förändras beroende på politiska beslut och erbjudanden vid strategiska lägen. I dagsläget beräknas ett överskott på 500 tkr. Försäljning av övrig mark Inkomsterna beräknas till ca 4 435 tkr och utgifterna till 3 995 tkr, netto således 440 tkr vilket ska jämföras mot nettobudget 1200 tkr, dvs en avvikelse på 760 tkr.
Tekniskt kontor Gatuprogram Projekt Resecentrum/busscentral är påbörjat och medel kommer att begäras i tilläggsanslag till 2015. Pendlarparkering Ransta samt parkeringsplats vid stadsparken kommer att utföras under 2015. VA-program ARVSala byte övervakningssystem pågår och kommer att fortgå under 2015, medel kommer att begäras i tilläggsanslag till 2015. På Områden aktuella för planläggning finns inga objekt och medel kommer att återlämnas. Parkprogram Projekt Ängsghagen Lodjuret framflyttas till 2015. Kontorsledningprogram Minskat behov av inköp av kontorsutrustning och överskottet återlämnas i bokslutet. Teknisk serviceprogram Överskott för projekten Maskiner, verkstadsinventarier samt förrådsinventarier kommer att återlämnas. Kart/mät program Projekt Digitalt ortofoto utgår. Gruvans vattensystemprogram För projekten Renovering sluss jakob matts kvarn och Trumma Silvköparen / olof jons kommer medel att begäras i tilläggsanslag till 2015. Lokalprogram I dagsläget är att medel kommer att begäras i tilläggsanslag för följande projekt: Servicebyggnad Stadsparken, Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen, Klimatanläggning Täljstenen, Om-tillbyggnad Sätrabrunns fsk, Äldreboende och Lärkans sportfält etapp 2. 9
10 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos 2013 2014 2014 (inkl TA) Verksamhetens intäkter 252 151 260 437 252 751 Jämförelsestörande intäkt 29 940 Verksamhetens kostnader -1 250 674-1 311 960-1 311 757 Avskrivningar -51 222-55 773-51 000 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1019805-1107296 -1110006 Skatteintäkter 839 004 855 680 857 635 Generella statsbidrag och utjämning 252 457 259 160 264 959 Finansiella intäkter 4 688 4 178 4 185 Finansiella kostnader -11 239-14 174-10 378 Årets resultat 65 106-2 452 6 395 Reavinst 4 941 1 314 Resultat efter balanskravsutredning 60165-2452 5081 Budgetavvikelse 8847 varav: Nämndernas prognos 12 254 Finans (varav AFA -9 000 tkr) -11 161 Skatteintäkter/generella statsbidrag 7 754 TA-anslag 2014 8 041