Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas)
|
|
- Dan Lundqvist
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 MINNESANTECKNINGAR 1 (2) Landstingskontoret Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys Nils Eric Gustavsson Datum MÖTESRUBRIK Resultatdialog 2016 Delår 1 TIDPUNKT Tisdagen den 24 maj DELTAGARE VS Håkan Wittgren, förvaltningschef Liselotte Sjöqvist, bitr sjukhuschef Karin Lidgren, ekonomichef Annette Daneryd, utvecklingschef PPHV Christina Jogér, förvaltningschef Maria Enderborn, personalchef Eva Göransson, planeringschef Roger Carlsson, ekonomichef Vårdval Anders Ahlgren, chef Margareta Ehnebom, chefsläkare Nils Erik Limbäck, controller VLS Marianne Bergendal, förvaltningschef Gunilla Uvhagen, personalchef Claes Becker, ekonomichef Ägare Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande Hans Jansson, landstingsstyrelsens 1e vice ordförande Pernilla Rinsell, landstingsråd Anders Åhlund, landstingsdirektör Lennart Iselius, hälso och sjukvårdsdirektör Mats Beskow, HR direktör Nils Eric Gustavsson, ekonomidirektör, sekreterare Anne Kronander, controller 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordning fastställdes. 2 INLEDNING Denise Norström inleder mötet 3 GENOMGÅNG DELÅR VÅRDVAL Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas)
2 2 (2) Datum Muntlig föredragning av Vårdvals företrädare (ppt presentation bifogas) 4 GENOMGÅNG DELÅR PPHV Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av PPHV företrädare (ppt presentation bifogas) 5 GENOMGÅNG DELÅR VS Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av VS företrädare (ppt presentation bifogas) 6 GENOMGÅNG DELÅR VLS Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av VLS företrädare (ppt presentation bifogas) 7 AVSLUT Problematiken med inhyrd personal diskuteras och vilka åtgärder som pågår på nationell, landstings samt förvaltningsnivå. Denise avslutar mötet och tackar för bra presentationer och diskussioner. Vid anteckningarna Nils Eric Gustavsson
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Vårdvalsenheten Delårsrapport Sammanfattning Vårdvalsenheten Delårsrapport
22 SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 1) Uppföljningen av primärvård nationella systemet Primärvårdskvalitet Journaldata, ingen manuell rapportering 2) WORKSHOP Primärvård 2017 behov som lyfte fram var förenkling av ersättningssystem uppföljning av samverkan med kommunal vård, boenden och hemsjukvård satsning på psykisk ohälsa. 3) Flyktingsituationen FAS 2 innebär ökade insatser i primärvården Vårdvalsenheten Delårsrapport
23 VIKTIGA HÄNDELSER: ST LÄKARORGANISATION Fortsatt positiv utveckling av antalet ST läkare De flesta som blir färdiga stannar ST läkare från internmedicin har randat på vårdcentral JOURMOTTAGNINGEN VÄSTERÅS Besöksantal något under kalkylerad volym Många barn Tillgänglighet ca 70 % inom 1,5 timme TANDVÅRD Projektet Bit ifrån barn fortsätter under 2016 Asyltandvård: FTV ochh Specialisttandvården ansvarar unika besök inrapporterats, jmf besök Vårdvalsenheten Delårsrapport
24 forts Viktiga händelser INTEGRATION AV REHABILTERING Referensgrupp bildats Kartläggning av invånarnas sökmönster har genomförts COSMIC Projektet till Privata avslutas månadsskifte sept/okt Samverkanråd för IT frågor i primärvård startat, COSMIC till fysioterapeuter under 2017 VÅRD PÅ RÄTT VÅRDNIVÅ Digitala bild breddinförs fotografering av misstänkta maligna hudförändringar Samverkansdokument har tagits fram för smärta samt för ögonsjukdomar medan de för hudsjukdomar respektive urologi uppdaterats. Utveckling av Sårcentrum Egen vårdbegäran Vårdvalsenheten Delårsrapport
25 MEDBORGARE/PATIENTPERSPEKTIV Fast vårdkontakt för koordinering av de samlade vårdinsatserna Verksamhetsdialogen visar fast anställda läkare har rollen som patientens fasta vårdkontakt komplettering sker med specifikt utsedda sjuksköterskor exv seniormottagningar eller GRPsköterskor TILLGÄNGLIGHET Sju dagar >95% = 7 vårdcentraler. < 90 % = 15 vårdcentraler Snitt 89 % Telefontillgänglighet 91% jmf 92%. Åtgärd enhetlig mätning efter nationell standard Vårdvalsenheten Delårsrapport
26 FÖREBYGGANDE INSATSER Hälsobladet Ligger i COSMIC, syfte att hitta riskpatienter samtal för perioden Rådgivning samtal under perioden. Verksamhetsdialog har fokuserat på rökning Generellt Gravida Diabetiker Ungdomsmottagningar PÅ VKL:s styrelses uppdrag har Vårdvalsenheten och VKL inlett ett arbete med att ta fram ett styrdokument inkl avtalsmall i syfte att få ennhetlig struktur på UM verksamheten i länet Vårdvalsenheten Delårsrapport
27 Hjärtsviktspatienter som står på ACB/ARB 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan-apr 2016 Serie4 Serie1 Serie Vårdvalsenheten Delårsrapport
28 Kontroll av blodtryck Blodtryck mätt sista 3 åren på patienter >50 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan-apr 2016 Jan-apr 2015 Målvärde Genomsnitt Vårdvalsenheten Delårsrapport
29 FORTBILDNING OCH KVALITETSUTVECKLING Fortbildning Familjeläkarnas efterutbildning Auskultation stöds för all personal Kvalitetsutveckling 10 Utvecklingsprojekt beviljade Presenteras på den Västmanländska kvalitetsdagen Vårdvalsenheten Delårsrapport
30 Produktion Läkarbesök jmf fg år , Variation från ca 350 till 50 besök / listade Sjuksköterskebesök jmf fg år Variation från 160 till 360 besök / listade Rehabilitering Arbetsterapeut Arbetsterapeut hembesök Kurator Psykolog Fysioterapeut offentliga Fysioterapeuter privata Vårdvalsenheten Delårsrapport
31 Ekonomi resultat och helårsprognos Driftredovisning Belopp i mkr Resultat delår Resultat delår Resultat 2015 Helårsprognos 2016 Prognos 2016 i % av intäkt er Vårdvalsenheten 0,5 0,1 1,4 0,0 0% Vårdval Västmanland 3,7 3,5 8,2 5,2 0% Sjukgymnaster och privata vårdgivare 2,5 2,0 7,4 3,0 2% Tandvård 0,4 0,3 1,8 1,5 1% Totalt resultat/prognos 7,1 5,9 18,7 0,7 0,0% Vårdvalsenheten Delårsrapport
32 RAPPORT 1 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport Förvaltningstotalt LK SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Huvuddelen av de planerade aktiviteterna följer uppgjord plan med endast mindre tidsförskjutningar. Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen kommer att kunna lösas. För att säkra att aktiviteterna får avsedd verkan är det viktigt med samverkan med övriga förvaltningar men också inom och mellan centrumbildningarna inom Landstingskontoret. Arbetet med regionbildningen drivs i ett intensivt tempo tillsammans med VKL, Länsstyrelsen och länets kommuner. Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är + 23,2 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +-0 mkr. Det ekonomiska läge för 2016 kan beskrivas som stabilt även om större underskott finns inom exempelvis centrum för IT och läkemedel som dock balanseras av överskott inom andra verksamheter. Periodens överskott beror framförallt på följande händelser: Vakanta tjänster inom centrumgemensamt, Läkemedelsenheten, Läkemedelskommittén och enheten för kunskapsstyrning och utbildning. Delar av det arbete som Landstingsövergripande verksamheter och projekt har budgeterat för under 2016 har inte kommit igång fullt ut ännu vilket medför ett överskott inom enheten. INVÅNARE/BRUKARPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Arbetet med de knappa 30 aktiviteterna inom invånare-/brukarpektivet följer i stort uppgjorda planer även om några aktiviteter har förskjutits framåt i tiden. Några områden/händelser som särskilt bör nämnas. Trafikförsörjningsprogrammet följer plan och man kan se en ökning av reseutvecklingen med 10 %. Den positiva trenden vad gäller NKI-resultaten för kollektivtrafiken fortsätter. För första gången någonsin har Västmanland som län Sveriges mest nöjda resenärer det första tertialet i år! Inom LTV pågår utvecklingsarbete för att bättre samordna arbetet med innovationsstöd. Från årsskiftet har organisationen permanentats inom landstinget. Vi kan se fler positiva steg vad gäller tillgänglighet till vården, både inom primärvård, specialistvård och psykiatri. Värt att notera är att i mars var Västmanland bästa landsting i Sverige vad gäller besök. Året har inletts med fortsatt fokus på att utveckla och marknadsföra 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid utgången av april var antalet invånare som skapat konto uppe i 33 % (målvärde 35 % ). Utsikterna att nå målet är därför goda. Det strategiska arbetet blir alltmer viktigt och samverkan prioriteras. Det yttersta syftet är att motverka ojämlikhet i hälsa bland länets invånare. Utvecklad samverkan in mot vården och ut mot övriga aktörer i länet blir allt viktigare. Det handlar om kommuner, Länsstyrelsen, VKL, arbetsförmedling, försäkringskassa, samordningsförbund och övriga organisationer som föreningsliv, idrottsrörelser, trossamfund m.fl. Samverkan med länets företagare kan utvecklas. Insatser gentemot Västmanlands befolkning måste även vidareutvecklas och perspektivet av insatser måste värderas långsiktigt. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
33 RAPPORT 2 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport Förvaltningstotalt LK Under våren har KCH genomfört en fjärde politikerutbildning i folkhälsa för både landstings- och kommunpolitiker där ett tiotal politiker deltog. I utvärderingen har alla deltagare svarat att de kommer att ha nytta av informationen i sitt arbete. Konceptet och diskussionerna uppskattades av deltagarna. En revision har genomförts gällande Mitt hjärtas sjukhusverksamhet, som underlag för ställningstagande till uppdrag och driftsform i Fagersta efter avslutad avtalsperiod. En första summering har skett vad gäller påverkan på ekonomin kopplat till förändring av patientströmmar avseende valfrihet i öppen vård. Jourmottagning Västerås öppnade den 4 april och är samlokaliserad med akutmottagningen. Arbetet med avtal gällande Uppsalas läkarstudenter fortskrider. Avslutande möte gällande avtalsförslag sker i maj. I april har tyvärr smittspridning av den multiresistenta bakterien VRE (vankomycinresistenta enterekocker) skett på Västmanlands sjukhus Västerås, inledningsvis på infektionskliniken. Ett omfattande arbete tillsammans med berörda vårdverksamheter, chefläkare och sjukhusledning har startat i form av kontrollodling av patienter och säkerställande av goda rutiner avseende vårdhygien och städning. Efter en period av sjunkande läkemedelskostnader till följd av patentutgångar har trenden vänt. Nya och effektiva men dyra läkemedel mot hepatit C har introducerats och inom onkologin är många lovande preparat i pipeline. Detta innebär möjligheter men också ekonomiska påfrestningar. Upphandling av maskinell dosdispensering, där Svensk Dos tilldelades tjänsten, är överprövad i Förvaltnings- och Kammarrätt och landstingen har nu begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Föregående avtal har löpt ut och sedan den 1 april gäller direktupphandling. Åtgärder Under andra halvåret 2016 kommer det att ske ökade satsningar inom regional busstrafiken som förväntas generera ytterligare en positiv resandeutveckling. Samlad bedömning Arbete med mål och uppdrag följer i stort uppgjorda planer. PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Primärvården har omfattande problem med att säkra kvalitet i siffrorna då data måste hämtas ur två olika journalsystem och med hjälp av två olika rapportsystem. Med anledning av det går det i dagsläget inte att följa upp hur stor andel av patienterna som får en större andel av sin öppenvård i primärvården. Att upprätthålla och ytterligare förbättra den goda patientsäkerhet landstinget Västmanland uppnått är en grundpelare för att kunna ge god vård. De övergripande målen är att: Minska antalet vårdskador, en nollvision för undvikbara skador. Bygga en patientsäkerhetskultur som kännetecknas av patientens delaktighet och medverkan samt ett förebyggande arbetssätt. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
34 RAPPORT 3 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport Förvaltningstotalt LK Som ett led i styrningen av patientsäkerhetsarbetet kommer att program för patientsäkerhet att tas fram under Under 2016 kommer följande aktiviteter inom patientsäkerhetsområdet att prioriteras: Under 2016 görs analyser och projektformuleringar utifrån standardiserade Synergirapporter på tre nivåer; verksamhet, förvaltning samt koncernnivå. Vid utgången av 2016 ska alla berörda verksamhetschefer ha genomgått modulutbildningen i patientsäkerhet. Vid utgången av 2016 ska MJG (markörbaserad journalgranskning) användas som ett verktyg för vårdskadeidentifiering inom såväl VS som PPHV. Under 2016 kommer upphandling och introduktion av personal från bemanningsföretag vara minutiöst kontrollerad så att vården är säker. Arbete fortgår i enlighet med programmet för processutveckling. Programmet gäller för perioden och innehåller aktiviteter i syfte att skapa förutsättningar för landstinget att nå målet att bli en linjeorganisation med processtöd. För att kunna följa landstingets processutveckling över tid, kommer en årlig mätning av landstingets processmognad att ske. En första mätning har genomförts och ger en bild av nuläget och något att jämföra emot. Resultatet visade medelvärdet 3,7 på en 10-gradig skala och förhoppningen är att satsningarna på landstingets processutvecklingsarbete ska bidra till en kontinuerlig ökning av processmognaden. Ett större processutvecklingsarbete, en så kallad processöversyn, avslutades under kvartal ett (Neuropsykiatriska utredningar på BUP) och en andra processöversyn (Hjärntumör) är planerad att avslutas under kvartal fyra. Arbete pågår med att identifiera nya kandidater för processöversyner. Beslut tas i Koncernledningen i juni. Miljöarbetet fortgår i linje med miljöprogrammet och förväntningen är att landstingets miljöpåverkan kommer att minska även under Samlad bedömning Aktiviteterna inom målområdet löper enligt plan utan större avvikelser. På grund av dubbla rapporteringssystem rådet dock viss osäkerhet vad gäller andel av patienterna som får en större andel av sin öppenvård i primärvården. MEDARBETARPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Sjukfrånvaron inom landstinget ligger på en högre nivå jämfört med föregående år och insatserna behöver intensifieras. En övergripande lönebildningsprocess kopplad till budgetprocessen har utformats och under våren påbörjas arbetet utifrån strategi för löner och förmåner Landstingets kompetensförsörjningsarbete fortsätter att utvecklas enligt plan för att säkerställa en långsiktig och systematisk planering. Hälso- och sjukvårdsgruppen beslutade under våren att ha fokus på Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
35 RAPPORT 4 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport Förvaltningstotalt LK kompetensförsörjning av läkare. Handlingsplaner kopplat till andra målgrupper finns redan på plats, där en av aktiviteterna har som mål att fasa ut hyrläkare inom psykiatrin. Optimerad kompetensbemanning i landstingets dygnet-runt-verksamhet fortsätter enligt plan. Fokus ligger på organisationsutveckling av verksamheten, rätt kompetenssammansättning på rätt plats kopplat till förväntad produktion/resultat och ekonomiska ramar. Medarbetarpolicyn som beslutades 2015 är under implementering i landstingets olika verksamheter och ska kopplas samman med vision och värdegrund i den kommande regionplanen. Översynen av personaloch arbetsgivarpolitiken har tagit viktiga steg genom Koncernledningsbeslut om nulägesanalys och tre strategiska vägval som utgångspunkt för utveckling av verksamhet och organisationskultur. Arbete med framtagande av en handlingsplan för det fortsatta arbetet, inklusive former för att mäta och följa upp förflyttningen i organisationskultur, pågår. Inom Landstingskontoret har flertalet verksamheter en låg sjukfrånvaro. Totalt sett har dock sjukfrånvaron ökat från 4,3 % till 5,3 % jämfört med samma period Samma verksamheter som identifierades i årsredovisningen har en fortsatt hög sjukfrånvaron. Medarbetare inom EPA tros påverkas av den höga utvecklingstakten och utökade förvaltningen. Inom CIT kan man se ett samband mellan mycket övertid och ett högt sjukskrivningstal. Åtgärder För landstinget som helhet har ett arbetsmiljöprogram tagits fram och ska beslutas innan sommaren. En projektplan för en treårig arbetsmiljösatsning är under utarbetande. Arbetet kommer att fokusera på insatser för att få fler hälsofrämjande arbetsplatser, förebyggande arbetsmiljöarbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt förstärkta insatser i rehabiliteringsarbetet av våra sjukskrivna medarbetare. Att arbeta med denna helhet bedöms som betydelsefullt; vi får tillbaka våra medarbetare till arbete och vi arbetar främjande för att bryta trenden med den ökande sjukfrånvaron. Inom Landstingskontoret är EPAs medarbetare involverade i utredningar och översyner av landstingets systemförvaltning samt styr- och prioriteringsprocesser. Förhoppningen är att resultatet av dessa utredningar ska leda till bättre styrning, vilket i sin tur leder till bättre kontroll på utvecklingsaktiviteter och löpande förvaltning. Detta bör rimligtvis också innebära en bättre arbetssituation för enhetens medarbetare. CIT gör en analys på enhetsnivå för att identifiera orsaker och möjlighet till ytterligare åtgärder. Arbetsmiljöavvikelser och åtgärder följs upp inom samråd/skyddskommitté. Samlad bedömning Det är viktigt att under året följa om ovanstående åtgärder är tillräckliga och kommer att ge önskad effekt, som leder till en minskad sjukfrånvaro. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
36 RAPPORT 5 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport Förvaltningstotalt LK EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Ett arbete med att utveckla investeringsprocessen har påbörjats. Eftersom önskemålen överstiger de ekonomiska möjligheterna avsevärt kommer en viktig del i detta arbete vara att skapa tydliga prioriteringskriterier. Projekt för utveckling av ersättningssystem inom dem somatiska vården liksom projekt för utveckling av den interna handeln pågår enligt tidplan. Arbetet med att överta det regionala utvecklingsansvaret pågår för fullt. Ännu är dock inte alla ekonomiska diskussioner avslutade. Ekonomisk uppföljning för Landstingskontoret Periodens resultat och helårsprognos översikt Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är + 23,2 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 mkr. Diagram: Förvaltningens ack. ekonomiska utfall, månadsvis åren samt helårsprognos Prognos Jan feb mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förvaltningens ekonomiska läge för 2016 kan beskrivas som stabilt även om större underskott finns inom exempelvis centrum för IT och läkemedel som dock balanseras av överskott inom andra verksamheter. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
37 RAPPORT 6 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport Förvaltningstotalt LK Driftredovisning Belopp i mkr Resultat delår Resultat delår Resultat 2015 Helårsprognos 2016 Prognos 2016 i % av intäkter Centrumgemensamt 1,0 0,8 0,6 1,4 2% L- övergripande verksamheter och projekt 1) 16,2 14,9 36,5 16,3 5% Vårdval Totalt 7,0 5,9 18,8-0,7 0% Vårdvalsenheten 0,5 0,1 1,4 0,0 0% Vårdval Västmanland 3,6 3,5 8,2-5,2 0% Sjukgymnaster och privata vårdgivare 2,5 2,0 7,4 3,0 2% Tandvård 0,4 0,3 1,8 1,5 1% Läkemedel Totalt -3,6-3,5 3,2-12,5-3% Läkemedelskommittén 1,0 0,9 2,9 1,5 18% Läkemedelsenheten 0,3 0,7 0,3 2,2 18% Läkemedel i öppenvård (läkemedelsförmånen mm) -4,9-5,1 0,0-16,2-4% Enheten för smittskydd och vårdhygien 0,5 0,2 1,2 0,0 0% Kompetenscentrum för hälsa -0,1-0,1 1,2 0,0 0% Enheten för kunskapsstyrning och utbildning -2,5-0,5 0,8 0,5 1% AT- utbildning -2,5-0,7-0,8 0,2 0% Centrum för klinisk forskning 2,4 8,4 7,8 2,5 7% Kultur 0,3 0,1 0,4 0,0 0% Folkhögskola -0,3-0,3 0,6 0,1 0% Sjukresor/regional utveckling 0,9 0,1 0,5 0,0 0% Centrum för IT 0,8-2,9 3,3-7,6-2% Totalt resultat/prognos 22,6 23,2 74,9 0,0 0,0% 1.) I Landstingsövergripande verksamheter och projekt ingår också de intäktsfinansierade verksamheterna Lärcentrum och Landstingshälsan. Analys av periodens resultat jämfört med budget händelseöversikt Periodens överskott beror framförallt på följande händelser Vakanta tjänster inom centrumgemensamt, Läkemedelsenheten, Läkemedelskommittén och enheten för kunskapsstyrning och utbildning. Delar av det arbete som Landstingsövergripande verksamheter och projekt har budgeterat för under 2016 har ännu inte kommit igång fullt ut vilket medför ett överskott. Vårdval Kvalitetsmålen: Utvecklings- och utbildningskostnader samt diabetesmedel kopplat till nationella riktlinjer har gett överskott mot budget. Dessa medel kommer att användas senare under året. Vårdpengen: Visar ett för perioden förväntat överskott. Detta kommer att försvinna i samband med befolkningsökningen i länet under Cosmicinförandet: Här redovisas ett överskott mot budget. Ersättningarna till vårdcentralerna för införandet av Cosmic ligger i slutet av införande perioden varför kostnaderna i huvudsak kommer att finnas i årets sista tertial. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
38 RAPPORT 7 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport Förvaltningstotalt LK Röntgenkostnaderna, Vårdavgifter enligt riksavtal och MOFFA-verksamheten redovisar högre kostnader än budgeterat. För sjukgymnaster och privata vårdgivare finns överskottet i besöksersättningarna samt inom ramen för Strokerehabilitering. Verksamheten Mitt Hjärta redovisar underskott. Tandvården: På grund av missad reglering gällande asylkostnader mot AIH visar tandvården ett resultat som är ca 2 mkr sämre än budgeterat. Specialisttandvårdens överskott beror på den rörliga ersättningen inom ortodonti där produktionen varit lägre än planerat. Läkemedel Ingen budget hade lagts för hepatit C-läkemedel eftersom det inte fanns någon finansiering. Kostnaden täcks till viss del av LS-anslag. Kostnaderna för speciallivsmedel är högre än budgeterat p.g.a. högre antal patienter. Läkemedelskostnaderna på det centrala konto överskrider budget eftersom solidariskt finansierade läkemedel inte inkluderas. Återbetalning för 6 %-ig moms samt högre läkemedelsrabatter. Centrum för klinisk forskning Periodens resultat ger en skev bild av det ekonomiska läget eftersom att verksamheten under tertial 1 har fått ta del av resultatregleringen samt medel från forskningsfonden. Eftersom medlen inte periodiseras ut över året ges bilden av ett väldigt högt resultat för perioden. Men kostnaderna som ska matcha dessa intäkter kommer senare under av året. Centrum för IT Ökad kostnad för serviceavtal Cosmic med 10 mkr och en engångskostnad för licenser. Slutfaktura avseende byte telefoniplattform. Ökade intäkter från privata vårdgivare och Vårdval. Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognosen baseras på att kostnaderna för bildandet av regionkommun inte är med i prognosen eftersom kostnaden ännu inte är färdigutredd och finansiering inte beslutad. Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser Vakanta tjänster inom centrumgemensamt, Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén. Delar av det arbete som Landstingsövergripande verksamheter och projekt ska finansiera under 2016 kommer inte att genomföras vilket kommer att medföra ett överskott. Inom landstingsövergripande verksamheter och projekt förväntas projektet Införande av externwebb medför ökade kostnader på 4,6 mkr jämfört med budget. Vårdval Införande av Cosmic till privata vårdgivare, som sker under 2016, är till större delen ofinansierat, vilket signalerats redan i vårdvalets verksamhetsplan för Kostnaderna förväntas framförallt komma i sista tertialet. Röntgenkostnaderna beräknas på en högre kostnadsnivå än den budgeterade. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
39 RAPPORT 8 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport Förvaltningstotalt LK Kostnaderna för tekniska hjälpmedel överstiger budget p.g.a. högre volym. För mobila familjeläkarenheten beräknas ett mindre underskott gentemot budget. För sjukgymnaster och privata vårdgivare förväntas budgeterade kostnader för planerad utbyggd strokerehabilitering i Västerås inte falla ut under Besöksersättningarna beräknas inte heller kosta lika mycket som budgeterat. Mitt Hjärta kommer att redovisa ett underskott. Framförallt är det kostnader för IT som beräknas bli högre. Det är kopplat till det tak för IT-kostnader som Mitt Hjärta har i nuvarande avtal. Överskjutande IT-kostnader hamnar på Vårdval Inom tandvården genererar specialisttandvården ett överskott för Den produktionsminskning av ortodonti som skett antas vara av engångsart under 1:a tertialet. Normal produktion beräknas ske under resten av året. Övriga delar inom tandvården räknas hålla budget. Läkemedel Ingen budget hade lagts för hepatit C-läkemedel p.g.a. att finansiering inte fanns. De LS-anslag på 20 mkr som nu beviljats täcker inte prognosen på 36 mkr. Läkemedelskostnader på centralt konto överskrider budget eftersom att solidariskt finansierade läkemedel inte inkluderades. Kostnaderna för speciallivsmedel inklusive transporter förväntas öka med knappt 2 mkr. Förväntat högre återbetalning för 6 %-ig moms kompenserar till viss del underskottet. Förväntat högre utfall på kontot för läkemedelsrabatter än budgeterat. Centrum för klinisk forskning Verksamheten bedömer att 2,5 mkr inte kommer förbrukas. Centrum för IT Huvudorsaken till underskottet är utökat serviceavtal på 10 mkr för Cosmic. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Fortsatt särskild anställningsprövning inför återbesättning av vakanser. Nytt avtal med landstinget Dalarna gällande akutverksamhet i Avesta under 2016 förväntas ge något lägre kostnader för vårdavgifter enligt riksavtal. Läkemedelsenheten för en tät dialog med Infektionskliniken för att följa förskrivningen av hepatit C- läkemedel. Läkemedelsenheten kommer via SKL att lyfta frågan om statlig finansiering av hepatit C-läkemedlen. Läkemedelsenheten avser att analysera de ökade kostnaderna för speciallivsmedel. Investeringsredovisning Centrum för IT avser att för helåret 2016 investera i immateriella anläggningstillgångar för 11 mkr och datorutrustning för 27,6 mkr. Kulturen investerar i nya basutställningar för 7,5 mkr. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
40 RAPPORT 9 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport Förvaltningstotalt LK Förvaltningschef.. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Landstingsstyrelsen Diarienummer: LTV BILAGOR DUVA-bilagor: Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader inhyrd personal, Verksamhetsrapport Duva Investeringsbilaga Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
41 År Månad: Förvaltning: 30 Landstingskontoret Analys: Driftredovisning RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: Sida: 1/1 Rapportinformation Belopp i tkr Bokslut Period Bokslut Helår Budget Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Prognos i % av Prognos Intäkt 22 Landstingsövergripande vht och proj ,6% 49 Landstingshälsan ,7% 50 Centrum för IT ,3% A1 Centrumgemensamt ,0% B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien ,1% B8 Centrum för klinisk forskning ,4% C7 Sjukresor/Regional utveckling ,0% D2 Kompetenscenter för hälsa ,0% D3 Kultur ,0% D4 Vårdval ,0% D5 Läkemedel ,9% D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning ,8% D8 Enheten för produktionsstöd och -analys ,8% D9 Kommunikationsenheten ,1% E1 LF/LS Sekretariat ,4% E6 Arkiv ,1% E7 Säkerhet, miljö, beredskap ,0% E8 Upphandling och VFN ,4% E9 Patientnämndens kansli ,7% F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet ,5% F2 Kontaktcenter ,3% S1 Lärcentrum ,0% S3 Tärna Folkhögskola ,5% Summa: , ,0%
42 År Månad: Förvaltning: 30 Landstingskontoret Analys: Lönekostnader mm RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: Sida: 1/1 Rapportinformation Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % 00 PRG övrigt ,5% ,6% 10 Sjuksköterskor m fl ,4% ,4% 11 Undersköterskor, skötare m fl ,7% ,3% -1 Saknas ,0% ,0% 20 Paramedicinsk personal ,3% ,4% 30 Läkare ,2% ,2% 40 Tandläkare ,3% ,0% 41 Tandhygienist ,0% 50 Administrativ personal ,8% ,4% 60 Teknisk personal ,4% ,6% 70 Utbildnings- och fritidspersonal ,2% ,4% 90 Ekonomi- och transportpersonal ,3% ,7% Summa lönkostnader: ,1% ,7% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % Läkare ,6% Psykologer ,0% Övrig inhyrd personal ,9% Inhyrd personal exkl resursenheten: ,7% ,0% Resursenheten: ,8% ,0% Summa inhyrd personal: ,9% ,0% Total Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: ,2% ,8%
43 Landstingskontoret Delårsrapport Dnr: Kommentarer till månadens utfall Medarbetare 6% 5% 4% 3% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 4,3 5,3 - varav långtidsfrånvaro över 60 da 22,9 22,0 Män 3,5 4,7 Kvinnor 4,7 5,6 Anställda -29 år 5,7 4,5 Anställda år 4,7 6,0 Anställda 50 år- 3,4 4,6 1% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Målvärde 24 Antal rehabiliteringsärenden Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden Varav avslutade rehabiliteringsärenden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Sida 1 / 5
44 Landstingskontoret Delårsrapport Dnr: Medarbetare 2,0 1,6 1,2 0,8 Arbetsmiljöavvikelser Arbetsmiljöavvikelser (ack) Föregående år Innevarande år Antal negativ händelse/olycka 9 3 Antal tillbud 4 3 Antal risk/iakttagelse 1 0 Totalt antal varav hot och våld varav stickskador 0 0 0,4 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 2 / 5
45 Landstingskontoret Delårsrapport Dnr: Ekonomi Ackumulerat resultat (Tkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Förenklad resultaträkning (Mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Ersättning för privata vårdgivare 0,9 0,7 0,2 0,9 2,5 2,2 0,3 2,7 0,1 Försäljning av utbildning 0,9 1,0-0,1 1,1 3,0 3,0 0,0 3,7-0,2 Försäljning av IT 46,4 45,1 1,3 44,8 135,4 135,4 0,0 136,5 1,6 Försäljning av tjänster 50,2 51,3-1,0 49,4 156,7 153,8 2,9 148,1 0,8 Landstingsersättning 764,3 732,6 31,7 716, , ,6 82, ,1 48,1 Specialdestinerat statsbidrag 17,4 13,3 4,2 23,3 40,6 39,8 0,9 60,1-5,9 Övriga intäkter 139,5 127,8 11,7 126,9 413,2 383,3 30,0 397,2 12,6 Summa Intäkter 1 019,7 971,8 47,9 962, , ,1 116, ,3 57,1 Kostnader Personalkostnader -126,6-123,5-3,1-120,9-375,0-362,0-13,0-356,2-5,8 Övr Vårdval Västmanland -51,9-52,8 0,9-45,8-164,7-158,5-6,1-145,4-6,2 Vårdavgifter till privata vårdgivare -51,9-52,3 0,4-50,2-155,2-156,2 1,0-150,3-1,7 Vårdavgifter enligt riksavtal -2,8-0,4-2,4-2,7-3,4-1,3-2,2-8,8-0,1 Vårdpeng -204,7-205,7 1,1-188,9-617,2-617,2 0,0-567,7-15,8 Uppnådda kvalitetsmål -5,7-7,2 1,6-6,5-20,1-21,7 1,6-16,3 0,8 Ersättning för tandvård -62,2-60,9-1,4-59,3-181,1-182,6 1,5-178,4-3,0 Röntgentjänster -30,9-29,8-1,1-29,5-90,8-89,5-1,3-88,5-1,4 Läkemedel -147,8-125,8-22,0-131,5-421,9-377,3-44,5-399,8-16,3 Utbildning, kultur mm -4,1-5,2 1,0-3,9-15,7-15,5-0,1-17,7-0,2 Lämnade bidrag -72,3-69,2-3,0-69,8-230,5-207,7-22,8-204,2-2,4 Övriga kostnader i kkl 5-87,2-89,5 2,3-88,4-265,4-267,5 2,1-267,6 1,2 Lokalkostnader -14,7-14,4-0,3-13,5-43,7-43,1-0,6-42,1-1,1 IT-kostnader -62,9-56,1-6,8-58,1-203,1-168,2-34,9-181,5-4,8 Konsultarvoden för speciella utredningar -3,3-4,4 1,1-6,9-10,9-13,3 2,4-25,8 3,6 Avskivningar -13,6-14,2 0,6-12,3-43,4-42,6-0,8-39,8-1,3 Övriga kostnader i kkl ,4-63,1 9,7-51,2-188,2-189,2 1,1-164,9-2,2 Finansiella intäkter och kostnader -0,5-0,5 0,0-0,6-1,6-1,6 0,0-2,4 0,2 Summa Kostnader -996,5-975,1-21,4-940, , ,1-116, ,3-56,5 Resultat 23,2-3,3 26,5 22,6 0,0 0,0 0,0 75,0 0,6 Sida 3 / 5
46 Landstingskontoret Delårsrapport Dnr: Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,24% - varav övertid/mertid ,82% - varav timavlönade ,94% Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00% Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,00% Justering utvecklingsanställda ,33% Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,94% - varav läkare ,57% - varav sjuksköterskor ,00% - varav övriga ,97% Justering inhyrd personal från resursenheten ,53% Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00% Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00% Arbetad tid inkl jour/beredskap ,70% Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,15% Arbetad tid exkl jour/beredskap ,54% Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,54% 6 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Kommentarer till resultat Ökning av den arbetade tiden förklaras främst av ökat övertidsuttag inom CIT Planerade åtgärder Sida 4 / 5
47 Landstingskontoret Delårsrapport Dnr: Avslutade kommentarer till månadens utfall Sida 5 / 5
48 Förvaltning/verksamhet: Investeringar Bokslut Belopp i tkr Helår Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos perioden utifrån budget 2015 perioden utifrån budget perioden inköp 2016 utifrån budget 2015 perioden inköp 2016 utifrån budget 2016 inköp 2017 utifrån budget 2016 Avvikelse budget - utfall 2016 Investeringsutgifter Immateriella anläggningstillg Datorutrustning Medicinsk apparatur 0 Utrustning Bygg (bygginventarier) 0 Bilar och transportmedel 0 Leasingavtal 0 Övriga maskiner och inventarier Tekniska hjälpmedel 0 Summa Konst Byggnader (endast Fastighet) 0 Totalsumma
Delårsrapport Förvaltningstotal Regionkontoret
RAPPORT 1 (10) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen löper på enligt plan, till viss del med några mindre tidsförskjutningar.
Verksamhets- och ledningsstöd Månadsrapport
Kommentarer till månadens utfall Förvaltningen har startat årets arbete enligt fövaltningsplanerna för VLS och Kost. De ingår nu båda i den nybildade förvaltningen för Verksamhets- och Ledningsstöd. En
Delårsrapport Förvaltningstotalt Regionkontoret
RAPPORT 1 (13) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen löper på enligt plan, till viss del med några mindre tidsförskjutningar.
Verksamhets- och ledningsstöd Månadsrapport
Kommentarer till månadens utfall Förvaltningen har de första två månaderna inlett arbetet enligt förvaltningsplanen. Utvecklingen av förvaltningens servicetjänster för att tillsammans med vården gynna
Primärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat
Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse.
Primärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat
Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall Förvaltningens verksamheter bedriver verksamheten i enlighet med förvaltningsplan och förvaltningen prognostiserar ett bokslut med ett mindre underskott.
Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland
Sjukvårdens Larmcentral Delårsrapport 1 Delårsrapport 1 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sörmland anslöt till
Månadsrapporten är baserad på utfallet för oktober månad och utgör en tydlig indikation på bokslutet för år 2017.
Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för oktober månad och utgör en tydlig indikation på bokslutet för år 217. Resultatet uppnås genom en ekonomisk ramförstärkning,
PROTOKOLL t o m sid 10. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås
PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 februari 2016 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), Ordförande
Årsredovisning Förvaltningstotalt LKt
RAPPORT 1 (19) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen har genomförts, till viss del med mindre tidsförskjutningar. För att
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala och Region Västmanland
RAPPORT 1 (5) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Beslut om att Landstinget Sörmland ska ansluta till Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) förväntas fattas i juni. Arbetet med förberedelser inför Sörmlands
Regionfastigheter och Regionservice/Drift arbetar båda med att höja kundnöjdheten bland annat genom att göra gemensamma kundbesök.
Kommentarer till månadens utfall Sammanfattande analys och framtidsbedömning Förvaltningen arbetar enligt förvaltningsplanerna för VLS och Kost. Ett arbete pågår för att tillvarata de möjligheter till
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Månadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Månadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Månadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Månadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Månadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Månadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari
Månadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Månadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Månadsrapport februari 2014
Månadsrapport februari 2014 Ekonomiskt resultat 2014-02-28 32,0 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 32 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 51,7 mkr. Nedan
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Månadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Ledningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Månadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.
Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET
Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier och aktiviteter fortskrider.
Kommentarer till månadens utfall Inledningen av 2018 har framförallt präglats av högt tryck inom slutenvården. Beläggningsgraden har varit hög och behovet av extra resurser i form av timanställda, inhyrning
Bil 2
Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 PROTOKOLL 31 RSAU 2017-09-20 t o m sid 34 Organ Plats Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 20 september
Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005
Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till
Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15
Stockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning
Ledningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS
1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig
Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Månadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Månadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland
Delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING I båda regionerna pågår ett arbete med arbetstidsförkortning.
Västmanlands sjukhus Månadsrapport Dnr: RV Invånare/kund Kommentarer till resultat. Kommentarer till månadens utfall
Kommentarer till månadens utfall Tidigare rapporterade analyser av utfall och framtidsbedömningar kvarstår. Hösten har präglats av högt tryck på framförallt operationsverksamheten med längre köer, högre
Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
Stockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ledningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Månadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.
FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 mars 2015, klockan 09.00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise
48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.
PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson
Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC
locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan
Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås
YTTRANDE 1 (2) Datum 2016-08-31 LTV 160775 Landstingets revisorer Yttrande över granskningsrapporten Granskning av patientsäkerhetsarbetet Landstingsstyrelsen instämmer i revisionens slutsatser; att ansvarig
Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess
Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Datum 2018-01-22 Diarienummer 170267 Landstingsfullmäktige Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Förslag
Kost Delårsrapport Dnr: Kommentarer till månadens utfall. Sammanfattande analys och framtidsbedömning RESULTATOMRÅDE PATIENTMAT
Kommentarer till månadens utfall Sammanfattande analys och framtidsbedömning RESULTATOMRÅDE PATIENTMAT Nytt flexibelt patientmatssystem infört i Köping 2017 I mitten av februari har vi som första landsting/region
PROTOKOLL 18 LS AU t o m sid 20 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt
PROTOKOLL 18 LS AU 2016 05 11 t o m sid 20 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 11 maj 2016 Ledamöter Övriga Tomas Högström
Månadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Kulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Preliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari
Månadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 2016 Ekonomiskt resultat 2016-02-29 53,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår till 53,3 miljoner. Resultatet för motsvarande
Uppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn
Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005
Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Verksamheten under de gångna månaderna har präglats av genomförandet av den nya organisationen som bildades den 1 januari
Månadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Diarienummer: DN PS140011
Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin
Delårsrapport Kollektivtrafikförvaltningen
RAPPORT 1 (8) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sammanfattning av åtgärder och resultat Förvaltningens verksamhet har genomgått en kompetensväxling i samband med att den nya organisationen har
Periodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB
locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012
1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Bokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Regionstyrelsen
Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Regionstyrelsen 2018-10-31 Fokusområden Tillgänglighet Hälsa och livskvalitet i vardagen Tillgänglighet, Samordning & Trygghet Allt fler besöker 1177.se över tio miljoner
Ledningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Månadsrapport oktober 2016
Månadsrapport oktober 2016 Ekonomiskt resultat 2016-10-31 205 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari oktober uppgår till 205 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande