Årsredovisning Förvaltningstotalt LKt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Förvaltningstotalt LKt"

Transkript

1 RAPPORT 1 (19) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen har genomförts, till viss del med mindre tidsförskjutningar. För att säkra att aktiviteterna får avsedd verkan har strategin varit att samverka med övriga förvaltningar men också inom och mellan centrumbildningarna inom Regionkontoret. Årets resultat är + 35,9 mkr jämfört med +74,9 mkr år Överskott finns främst inom regionövergripande verksamheter och projekt, Vårdval och CKF. Resultatet motsvarar 1,2 % av förvaltningens totala omsättning. INVÅNARE/BRUKARPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått 1177 och e-tjänster Under året har det varit fortsatt fokus på att utveckla och marknadsföra 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid utgången av året var antalet invånare som skapat konto uppe i 39 %, vilket innebär att målet på 35 % överträffas. Antalet som ringer 1177 Vårdguiden har ökat och under årets första månader var det en markant ökning, vilket påverkat medeltiden för hela året. Medelväntetid för 2016 ligger på minuter vilket innebar att målet på 10 minuter inte nåddes. Tack vare ett målmedvetet arbete med att genomföra en rad åtgärder förbättrades väntetiderna och mediantiden för hela 2016 hamnade på 9,52 minuter. Utvecklingen av e-tjänster inom vården fortgår i hög takt. Under 2016 fortsatte utvecklingen av tjänsten Journalen, med bl.a. annat införande av privata vårdgivare och införande av informationsmängden röntgenremisser. Regionen införde också möjlighet till webbtidbokning i den egna primärvården samt delar av slutenvården. Som invånare kan man nu också nyttja e- tjänster vid de fyra Hälsocenter som finns samt vid besök på Tobaksenheten. Ytterligare ett antal aktiviteter påbörjades under året som ska slutföras under 2017, däribland informationsmängden Provsvar och Läkemedel i Journalen. Kommunikation kring e-tjänsterna har varit fortsatt intensiv och riktats både till verksamheterna och invånarna via fysiskt informationsmaterial, regionens webbplatser, reklamfilm samt olika event. Bland annat har marknadsföring skett under Cellprovsveckan, Biblioteksveckan, vid Råby och i Kungsör. Kultur Arbete har fortsatt med de prioriterade områdena samt utvecklingsområdena i den regionala kulturplanen. Under året har den digitala mötesplatsen Kulturarv Västmanland publicerats. Det är en mötesplats för alla som är intresserad av länets kulturarv. Kulturprojektet Läget som utgår från undersökningen Liv och Hälsa Ung har fått extern finansiering från Allmänna Arvsfonden för tredje och avslutande året. Länsmuseet har invigt den sista delen av den nya basutställningarna. Det innebär att nu har regionens museum en komplett permanent utställning som berättar om Västmanlands historia från forntiden fram till idag. Inom biblioteksområdet har arbetet med ett gemensamt biblioteksdatasystem pågått i samarbete med länets kommuner. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera invånare på lika villkor.

2 RAPPORT 2 (19) Länsteatern och Länsmusiken har nått målet att öka antalet besökare med 1 %. Länsmuseet Karlsgatan 2 uppvisar en mindre minskning 2016 jämfört med året innan. Under sex av årets månader överträffades dock besökssiffrorna för Minskat antal besökare under vissa månader beror troligtvis på att uppbyggnaden av de nya basutställningarna blockerade delar av lokalerna, vilket innebar att den tillfälliga utställningsverksamheten under dessa perioder var starkt begränsad. Totalt har antal besökare och publik inom Länsmusiken minskat i länet, men man kan se en ökning av antal besök på Länsmusiken i Västerås. Minskningen i länet kan härledas till färre evenemang och att stora evenemang har arrangerats i Konserthuset. Hälsofrämjande arbete Besöken till hälsocentren har under 2016 ökat med 18 %. Ökningen beror främst på att man sökt till Hälsocenter på eget initiativ. Det är en utmaning att leva upp till regionens målsättning att öka hänvisningarna från hälso- och sjukvården. Den del som anger att man hänvisats från hälso- och sjukvården har under 2016 sjunkit från 47 % till 34 %. Kompetenscenter (KCH) för hälsa bidrar med sin kunskap i utbildning av ny vårdpersonal och i det nya introduktionsåret för sjuksköterskor har innehållet utökats med hälsofrämjande förhållningssätt och patientens delaktighet. Under året har KCH inlett ett samarbete med Kostenheten för att gemensamt ta fram en utbildning kring kost och hälsosamma matvanor som ska finnas på Lärcentrum. Syftet med utbildningen är att det ska bli ett mer homogent budskap inom hälso- och sjukvården om mat ur ett hälsoperspektiv. Hälso- och sjukvårdspersonal ska få en ökad teoretisk kunskap o kost samt hur de i mötet med patienter ska samtal om det utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Primärvård oh tandvård Förutsättningarna för att bedriva primärvård I region Västmanland från 2017 och framåt fastställdes i juni av landstingsstyrelsen. Glädjande är en rejäl förstärkning dels med riktade insatser gällande äldre, barn och unga samt psykiska ohälsa, dels en generell förstärkning. Inriktningen av primärvårdsprogram 2018 bör vara stabilitet och begränsning i förändringar. Ett viktigt område att beakta är dock att tydliggöra primärvårdens roll i den nya lagstiftningen gällande Trygg och säker utskrivning. Den årliga patientmätningen av data ur patientregister gällande barns tandhälsa visade en försämring jämfört med uppsatt mål. Försämringen av data kan till viss del förklaras genom att många av de barn som blivit nya svenska invånare har stora behov av tandvård. Kunskapsstyrning Regionalt cancercentrums (RCC) lokala samverkansarbete inom regionen har under året haft fokus på cancerrehabilitering. Under 2016 har 13 vårdförlopp startat, totalt sett pågår 18 standardiserade vårdförlopp (SVF). Berörda enheter visar stort engagemang i arbetet och flera av de första SVF visar kortare ledtider. Arbetet med remisshantering, implementering och utvärdering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer fortgår. Nu omfattas ca 70 % av alla sjukdomar av nationella riktlinjer framförallt handlar det om de s.k. folksjukdomarna kroniska sjukdomar. Uppföljning av resultatet sker bl.a. genom Socialstyrelsens målnivåer. Andel kvalitetsindikatorer som når lokalt eller nationellt uppsatta mål är 63,4 %. Målvärdet för 2016 på 70 % uppnås inte, men resultatet bedöms, mot bakgrund av att mätning mot fasta målnivåer är något nytt, ändå vara rimligt tillfredställande. Att sätta fasta målnivåer är nytt, vilket inledningsvis kan

3 RAPPORT 3 (19) innebära en osäkerhet om målnivåernas rimlighet, framförallt på kort sikt. Sjukvårdsförvaltningarna arbetar kontinuerligt med att nå målen, men för vissa indikatorer kommer det att behövas längre tid. Smittskydd Andelen ålderspensionärer som vaccinerades mot säsongsinfluensa under säsongen 2015/2016 minskade något jämfört med säsongen dessförinnan, 50 % mot 53 %. Utfallet under den nu pågående säsongen kommer sannolikt ligga på en liknande nivå. Under året har antalet anmälda fall i Västmanland av de multiresistenta bakterierna ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar enzymer som bryter ned vissa antibiotika) och MRSA (stafylokocker som är särskilt resistenta mot penicilliner) ökat påtagligt jämfört med tidigare. Någon vårdrelaterad smittspridning gällande dessa bakterier har dock inte framkommit. Regionen är en av få regioner/landsting där antibiotikaförskrivningen fortsätter att öka. Patientsäkerhet Regionens patientsäkerhetsarbete håller en mycket hög nivå och arbetet är inriktat på att ingen patient skall drabbas av vårdskada. Allvarlig vårdskada eller risk för sådan anmäls enligt lex Maria. Ett viktigt systematiskt förbättringsarbete som fortsatt under året har varit att följa upp tidigare allvarliga händelser så att åtgärder är vidtagna att förhindra ett upprepande. Detta har tidigare omfattat lex Maria från och har under 2016 fortsatt med åren Från 2016 genomförs uppföljning fortlöpande. Läkemedel Följsamheten till Läkemedelskommitténs (LK) rekommendationer är mycket god. Även kvalitetsmått på läkemedelsanvändningen är övervägande goda vilket visar sig i t.ex. Öppna jämförelser. Satsningar inom diabetesområdet under 2015 och 2016 har burit frukt i form av förbättrade resultat i det nationella kvalitetsregistret. Avtalet med Apoex om läkemedelsförsörjning till regionen löper ut Landstingsstyrelsen tog under våren beslut att sjukhusapoteksfunktionen till stora delar skall drivas i egen regi efter avtalets utgång. Åtgärder Vad gäller försämringen av tandstatus hos den sjukaste tredjedelen av 12-åringarn är det viktigt att notera är den goda tandhälsa som länge funnit hos de flesta invånare i Sverige. Tandhälsan ska fortsätta att följas och en förbättring bör förväntas kommande år. För att öka hänvisningarna från hälso- och sjukvården till länets hälsocentraler planeras under 2017 ett antal workshops med lokala vårdcentraler och hälsocenter för att på så sätt öka medvetenheten om respektive verksamheters möjlighet att gemensamt stödja arbetet för förbättrade levnadsvanor. Samlad bedömning Arbetet med de 30 aktiviteterna inom invånare-/brukarpektivet har i stort följt uppgjorda planer även om några aktiviteter har förskjutits framåt i tiden. Trots att arbetet följer upplagda planer finns orosmoln inför kommande år runt hur de ekonomiskt oförändrade budgetramarna på sikt kan påverka olika utvecklingsområden.

4 RAPPORT 4 (19) PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Patientsäkerhetsarbete Arbetet med patientsäkerhet har högsta prioritet i Region Västmanland. Genomförd revision visar att regionen utvecklat sitt patientsäkerhetsarbete under de senaste åren och åtgärder för att säkerställa en god intern kontroll har vidtagits. Utmaningar finns i vårdens övergångar och relaterat till att säkra en god personalförsörjning. I det systematiska patientsäkerhetsarbetet är grunden en god avvikelserapportering. För perioden januari-november har 87 % (9 808 av ) av avvikelser klassificerats och 54 % (683 av 1 268) av patientolycksfall har allvarlighetsbedömts inom fyra veckor. Klassificering av avvikelser visar stabila värden varje månad medan allvarlighetsbedömning varierar kraftigt. Jämfört med föregående år har måluppfyllelsen förbättrats. Regionens processarbete Arbete har under året fortgått i enlighet med Programmet för processutveckling. Programmet består av 7 mål inom 4 målområden. Uppföljningen 2016 visar att 2 av målen har uppnåtts, 3 har inte uppnåtts och 2 mål har inte kunna mätas eftersom mätmetod saknas. Antalet identifierade processer har under perioden ökat från 166 till 185. Flertalet av dessa utgörs av Standardiserade vårdförlopp (SVF). Det nationella införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården har genomförts enligt plan. Projektet startade 2015 med införande av 5 pilotdiagnoser. Under 2016 har ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp startat. För detta fick Västmanland sin del av regeringens stimulansmedel. Arbetsgrupper med representation från berörda verksamheter och kompetenser har planerat och genomfört aktiviteter för att skapa smidigare och snabbare flöden för patienterna. Planering för införande av ytterligare 10 förlopp under 2017 pågår. Arbetet med att ta fram en strategi för portföljstyrning av utvecklingsprojekt med syfte att få till en tydlig prioritering av regionens utvecklingsinitiativ inklusive resurser har genomförts. I utredningen föreslås bland annat att vidareutveckla och införa en gemensam portföljstyrningsmodell. Miljö Regionen är miljöcertifierad och arbetar systematiskt för att nå ständiga förbättringar och välja de åtgärder som ger bäst effekt för miljön. Miljöcertifieringen innebär också att regionen årligen granskas av externa miljörevisorer. Regionens miljömål finns i Miljöpolitiskt program Den sammantagna bilden visar att miljömålen har en positiv utveckling, men det finns utmaningar i att nå enskilda miljömål för bland annat energiförbrukning, antibiotikaförskrivning och utbildning till medarbetare, miljöombud och chefer. Fem miljömål har redan uppnåtts, till exempel är 47 % av patientmaten ekologisk och regionen har minskat förskrivningen av läkemedelssubstanserna kinoloner och diklofenak. Regionen har också uppnått miljömålen för lustgasens klimatpåverkan och användningen av egen bil i tjänsten. För regionkontoret har antalet körda mil med egen bil minskat med nästan 15 % vilket också var det uppsatta målet. Åtgärder Handlingsplan för det Suicidpreventiva arbetet har inte helt kunnat följas då projektledaren slutade men har fortskridit avseende målområde utbildning och organisering.

5 RAPPORT 5 (19) Samlad bedömning Aktiviteterna inom målområdet löper enligt plan utan större avvikelser. Region Västmanland har utvecklat sitt patientsäkerhetsarbete inom många områden för att säkerställa ett systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete både på bredden och på djupet med engagemang inom alla verksamheter och det är glädjande att patientsäkerhetsarbetet ger fortsatt bra resultat MEDARBETARPERSPEKTIV Förvaltningsinternt HR-perspektiv - Arbetet mot mål och uppdrag, resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Sjukfrånvaron inom Regionkontoret hamnade för 2016 på 4,5 %. Motsvarande siffra för 2015 var 3,8 %. Enheten för produktion och analys och Centrum för IT (CIT) visar båda på en förhållandevis hög och fortsatt ökande sjukfrånvaro. För CIT s del är en stor del av frånvaron icke arbetsrelaterad långtidsfrånvaro. Frisknärvaron har minskat från 66,7 % till 64,8 % vilket hänger samman med den ökade sjukfrånvaron. Det är kvinnorna som står för minskningen, medan männens frisknärvaro ökat något. För 2016 har antalet antal avslutade rehabiliteringsärenden minskat till 55 vilket är 6 färre än föregående år. Antal arbetsmiljöavvikelser har minskat från 27 till 9 (därutöver 3 st felregistreringar som avser hot och våld). Åtgärder Vad gäller sjukfrånvaron är det viktigt att identifiera orsaker och inte enbart arbeta med åtgärder. För enheter som har ökad sin sjukfrånvaro är inventeringsmöten tillsammans med HR och Regionhälsan en viktig förebyggande åtgärd. Uppföljning av vidtagna åtgärder görs kontinuerligt men tidigast till hösten 2017 kommer man att kunna se någon effekt av arbetet. Arbetet med rehabiliteringsärenden fortsätter enligt rutinen för rehabiliteringsprocessen. Generellt sett behöver rehabiliteringsärenden avslutas i högre grad än idag. Icke avslutade rehabiliteringsärenden höjer sjukfrånvarosiffran. Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöavvikelser och åtgärder som kontinuerligt följs upp i samverkansgrupp. Regionens HR-perspektiv - Arbetet mot mål och uppdrag, resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Året har präglats av ett omfattande utvecklingsarbete som syftat till att regionen ska bli en attraktiv arbetsgivare, en hälsofrämjande arbetsplats samt en professionell uppdragsgivare. En stor mängd aktiviteter har genomförts och/eller avslutats enligt liggande plan. Grunden för arbetet är den medarbetarpolicy som beslutades under år Den är nu under implementering och kopplas samman med vision och värdegrund. Detta görs utifrån de tre strategiska vägval som utgör utgångspunkten för utveckling av verksamhet och organisationskultur. Effektiv samverkan Skapa förutsättningar för effektivt samarbete och för medarbetare att ta ansvar för helheten. För att uppnå detta har ett arbete inletts för att utveckla samverkan mellan Region

6 RAPPORT 6 (19) Västmanlands olika centrumbildningar och ett utvecklingsarbete inom områdena Ekonomi och HR har inletts. Därutöver har en ny chefssamarbetsyta på intranätet introducerats. Utveckling bedrivs av alla hela tiden Skapa förutsättningar för verksamheter och chefer att driva utveckling. För att uppnå detta har det under året genomförts en översyn inom områdena utveckling, utbildning och kompetensutveckling och ett utvecklingsarbete inom området startar år Ett annat exempel på aktiviteter inom det här området är den innovationssluss, Inventum, som har startat under året och där alla medarbetare uppmuntras att bidra med förbättrings- och utvecklingsförslag. Enklare och tydligare se över mål och mätningar, skapa relevanta mål och mätningar som bidrar till förtroende och samsyn. Redan under 2016 har styrprocessen förenklats och genomförs nu med en tätare involvering från respektive förvaltningsledning. Antalet mål och indikatorer har också reducerats och ett utvecklingsuppdrag inom området effektiv styrning startar under år Arbetet med kompetensförsörjning har fortsatt med alla delar i ARUBA-modellen (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla). När det gäller Attrahera har trafiken ökat på regionens webb-plats för arbetssökande samtidigt som antalet ansökningar till lediga jobb också ökat. Arbetet att tillsammans med Jobba i Västerås besöka skolor för att informera om yrken och arbetsvillkor inom vården har också burit frukt och antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet har ökat på de skolor som besökts. Utvecklingsarbetet Optimerad kompetensbemanning inom hälso- och sjukvårdens dygnet-runtverksamhet har gått enligt plan och fortsätter Ett omfattande utvecklingsarbete har bedrivits för att utveckla Region Västmanlands chefsförsörjning. Bland annat startar 2017 ett nytt introduktionsprogram för nya chefer. Programmet kommer att utgöra det första steget i ett samlat ledarutvecklingsprogram som även kommer att innehålla aktiviteter riktade till den som redan är chef samt till erfarna chefer. En viktig insats för att på sikt kunna minska sjukfrånvaron inom organisationen är de inventeringsmöten som har startat under år Vid mötena går berörd chef tillsammans med sin verksamhetsnära HRkonsult och en företagssköterska från Regionhälsan tillsammans igenom samtliga medarbetare på enheten med syftet att tidigt kunna upptäcka signaler på ohälsa. Vid behov sätts förebyggande insatser in för att bättre kunna lotsa berörda medarbetare genom rehabiliteringsprocessen. Insatsen har slagit väl ut och är mycket efterfrågad. Samlad bedömning Det är viktigt att under året följa om ovanstående åtgärder är tillräckliga och kommer att ge önskad effekt, som leder till en minskad sjukfrånvaro.

7 RAPPORT 7 (19) EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Arbetet med att utveckla de strategiska delarna av investeringsprocessen har under året påbörjats och medarbetare för att genomföra detta har rekryterats. Eftersom önskemålen överstiger de ekonomiska möjligheterna avsevärt kommer en viktig del i detta arbete vara att skapa tydliga prioriteringskriterier samt utvecklade beslutsunderlag. Organisationen för hur investeringsärenden skall beredas har också setts över. En långsiktig strategi hur kommande investeringar skall finansieras har tagits fram Projekt för utveckling av ersättningssystem inom den somatiska vården har under året bedrivits enligt projektplan. Principbeslut för utformning av ersättningssystemet fattades av styrgruppen i december. Ersättningen kommer i huvudsak att vara fast under året, men kompletteras med en mindre rörlig del. Andelen fast och rörlig kan komma att skilja mellan de medicinska verksamheternas och de kirurgiska. Utöver detta kommer det att finnas en mindre andel som utvecklingsersättning. Projekt för utveckling av den interna handeln avslutades i december 2016, varvid flera förbättringsområden utpekades. Uppdatering av riktlinjerna för den interna handeln behöver ske. En viktig förbättringspotential som påpekats av kunder är en större transparens för hur priserna räknats fram samt att detta är lätt tillgänglig. Arbetet med att överta det regionala utvecklingsansvaret har slutförts. En komplettering av de ekonomiska konsekvenserna i Regionplanen av regionbildningen hanterades av Regionfullmäktige i november. Avkastningen från förvaltningen av regionens pensionsmedel uppgick till 6,9 % för 2016 och portföljen uppgår nu till total mkr. Under året har det varit ett starkt fokus på att förbättra processerna inom styrprocessens olika faser samt ta fram de dokument som är output i processerna (Regionplan, månads/delårsrapporter och årsredovisning)

8 RAPPORT 8 (19) Ekonomisk uppföljning för förvaltningen Regionkontoret Årets resultat översikt Årets resultat blev + 35,9 mkr jämfört med +74,9 mkr år Överskott finns främst inom Regionövergripande verksamheter och projekt, Vårdval och CKF. Underskott finns inom Läkemedel och CIT. Regionkontorets omsättning (intäkter) under 2016 var mkr. Resultatet på +35,9 mkr motsvarar 1,2 procent av omsättningen. De verksamheter som har högst omsättning är Vårdval med mkr, Läkemedel 429 mkr, Regionövergripande projekt 213 mkr samt Centrum för IT med 341 mkr.

9 RAPPORT 9 (19) Driftredovisning Belopp i mkr Resultat 2015 Prognos oktober 2016 Resultat 2016 Resultat 2016 i % av intäkter Centrumgemensamt 0,6 2,5 2,7 4% L- övergripande projekt 29,2 16,7 23,1 11% LF/LS sekretariat 0,7 0,5 0,7 19% Säkerhet, miljö, beredskap (ny 2015) 0,9 0,6 1,0 6% Upphandling och varuförsörjningsnämnden(ny 2015) 1,3 1,0 0,4 2% Arkiv, diarium, skanning (ny 2015) 1,2 0,2 0,9 6% Landstingshälsan 1,2 1,3 2,3 16% Lärcentrum 0,5 0,5 0,9 5% Kommunikationsenheten 0,4 0,7 0,7 5% Kontaktcenter 0,6 0,6 7% Enheten för produktionsstöd och analys 0,6 1,7 1,7 8% Cerntrala patiensäkerhetsteamet 3,7 3,7 26% Patientnämndens kansli 0,5 0,5 0,6 16% Vårdval Totalt 18,8 13,5 5,9 0% Vårdvalsenheten 1,4 1,2 1,4 9% Vårdval Västmanland 8,2 2,5-3,8 0% Sjukgymnaster och privata vårdgivare 7,4 6,8 5,9 3% Tandvård 1,8 3,0 2,4 1% Läkemedel Totalt 3,2-17,7-10,9-3% Läkemedelskommittén 2,9 2,2 2,0 24% Läkemedelsenheten 0,3 2,6 3,1 25% Läkemedel i öppenvård (läkemedelsförmånen mm) 0,0-22,5-16,0-4% Enheten för smittskydd och vårdhygien 1,2 0,2 0,6 5% Kompetenscentrum för hälsa 1,2 0,6 1,0 4% Enheten för kunskapsstyrning och utbildning 0,8-0,8-0,2 0% AT- utbildning -0,8-1,1-0,5-5% Centrum för klinisk forskning 7,8 3,3 5,6 15% Kultur 0,4 0,0 0,1 0% Folkhögskola 0,6 0,2 0,6 2% Sjukresor/regional utveckling 0,5 0,0 0,4 2% Centrum för IT 3,3-0,8-6,2-2% Totalt resultat/prognos 74,9 29,1 35,9 1,2% Analys av årets resultat jämfört med budget händelseöversikt Nedan redogörs för väsentliga avvikelser per verksamhet.

10 RAPPORT 10 (19) Centrumgemensamt (+2,7 mkr) Huvudorsaken till överskottet är ett antal vakanta tjänster. Regionövergripande projekt (+23,1 mkr) Delar av det arbete som Regionövergripande verksamheter och projekt har budgeterat för 2016 har inte kommit igång fullt ut vilket medfört ett överskott inom IT- utveckling med 3,1 mkr samt sjukskrivningsprocessen med 6,6 mkr. I övrigt finns det reserver som inte har förbrukats under året. Gemensamma verksamheter (+13,5 mkr) De regionövergripande verksamheterna (LF/LS-sekretariat, Arkiv, diarium och scanning, Säkerhet, miljö och beredskap, Upphandling och varuförsörjningsnämnden, Regionhälsan, Lärcentrum, Kommunikationsenheten, Kontaktcenter, Enheten för produktionsstöd- och analys, Centrala patientsäkerhetsteamet samt Patientnämndens kansli) gör ett överskott på 13,5 mkr. Överskottet inom Patientsäkerhetsteamet på 3,7 mkr kan framförallt härledas till att patientsäkerhetsaktiviteterna som har planerats för året inte har genomförts i den utsträckning man önskat. Personalkostnader är lägre p.g.a. vakanta tjänster, föräldraledighet och deltid. Lägre kostnader för konsulter bidrar också till överskottet. Vårdval (+5,9 mkr) Överskott mot budget; Kvalitetsmålen visar ett överskott, vilket till stora delar beror på ersättning för att utvecklings- och utbildningsaktiviteter inte når budgeterade nivåerna. År 2016 var första året för dessa ersättningar. Vårdpengen: Ett mindre överskott på grund av att befolkningsutvecklingen var lägre än budgeterat. ST-läkarorganisationens överskott beror på frånvaro (föräldraledighet framförallt) hos ST-läkarna samt att avsatta utbildningskostnader inte använts fullt ut. För sjukgymnaster och privata vårdgivare finns överskottet i besöksersättningarna samt gällande avsatta medel för Strokerehabilitering i Västerås (ca 4 mkr vika kommer att aktiveras under 2017). Inom tandvården redovisar samtliga delar, utom särskilda stödet, ett överskott för Underskott mot budget; Cosmic för privata vårdcentraler redovisar ett underskott som beror på att införandet försköts till 2016, medan tilläggsfinansieringen upphörde år Röntgenkostnaderna och vårdavgifter enligt riksavtal redovisar högre kostnader än budgeterat. Mobil familjeläkare redovisar ett underskott som beror på högre hyrläkarkostnader. Finansieringen av Mitt Hjärta redovisar underskott som i huvudsak beror på IT- kostnader. Läkemedel (-10,9 mkr) Överskott mot budget; Momsåterbetalningen på 6 % blev 2,0 mkr högre än budgeterat. Kostnaderna för p-piller blev 2,2 mkr lägre som ett resultat av nya regler för subvention i LTV Ökad läkemedelsåterbetalning med 2 mkr p.g.a. fler och bättre nationella riskdelningsavtal. Doskostnaderna kunde sänkas med 0,8 mkr efter en ny direktupphandling.

11 RAPPORT 11 (19) Kostnaderna för inkontinensartiklar blev 0,5 mkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för läkemedel (t ex kommunala boenden, psykosläkemedel) blev 1,7 mkr lägre. Läkemedelskommittén visar ett överskott på 2 mkr beroende på lägre utbildningskostnader och vakanta informationsläkartjänster. Läkemedelsenheten visar överskott på 3,1 mkr p.g.a. vakanta kliniska farmaceuter. Underskott mot budget; 6,6 mkr, motsvarande 25 % av kostnaderna, för nya hepatit C-läkemedel var ofinansierade. Kostnaderna för smittskyddsläkemedel ökade med 3 mkr beroende på ökad behandling av hepatit B och HIV Ökade kostnader för livsmedel samt transport av livsmedelmed 2,6 mkr, som följd av fler patienter. Kostnaderna för allmänläkemedel ökade med 11 mkr, bland annat p.g.a. fria läkemedel till barn, diabetesläkemedel samt NOAK (nya blodförtunnande läkemedel). Centrum för klinisk forskning (+5,6 mkr) Forskningsprojekt pågår under många år varför 5,6 mkr av medlen inte förbrukats. Centrum för IT (-6,2 mkr) Överskott mot budget; Ökade intäkter på 6 mkr avseende hyr-pc från privata vårdgivare. 3,0 mkr i intäkter från Vårdval gällande Elektronisk journal till privata vårdgivare. Lägre personalkostnader på 2,0 mkr p.g.a. vakanser. Underskott mot budget; Licens- och serviceavtal för Cosmic ökade med 11 mkr. Ökade kostnader på 4,9 mkr för ny beställningssportal, licenser, nedskrivning av anläggningstillgångar och slutfaktura för telefoniplattform. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Vårdval Kostnaderna för Cosmicinförandet är av engångskaraktär för 2016 och endast mindre kostnader återstår under De ökade IT-kostnaderna för Mitt Hjärta finns med i planeringsunderlaget för Gällande strokerehabiliteringen så har beslut fattats om att gå ut med en intresseförfrågan att bedriva denna verksamhet som ett tilläggsuppdrag på en vårdcentral i Västerås, varför pengarna kommer att åtgå från För mobila familjeläkarenheten (MFLE) kommer kostnadsansvaret från och med 2017 att övergå till MFLE-enheten. Ersättningen kommer då att utgå från Vårdval med ett fast belopp. Vårdpengen: ACG-delen (Adjusted Clinical Groups = vårdtyngden), som är 25% av vårdpengen kommer, likt CNI (Care Need Index = socioekonomiska förhållande), som är motsvarande 20 % av vårdpeng, att

12 RAPPORT 12 (19) fördelas efter det faktiska budgeterade beloppet varken över- eller underskott kommer då att uppstå vare sig för ACG eller CNI ersättningarna inom vårdpengen. Fysioterapin kommer från 2017 ingå i primärvårdsprogrammet. Effekter kommer av den rörliga delen i ersättningsmodellen samt effekter av utökad ersättning för högre fysioterapikompetens, är två ekonomiska osäkerhetsfaktorer, i denna övergång. Läkemedel Verksamheten arbetar kontinuerligt aktivt med uppföljning, information och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för att försöka begränsa läkemedelskostnaderna. Exempel på viktiga områden där en tät och framgångsrik dialog förts är biosimilarer ( kopior/generika ) för TNF-hämmare (behandling av t.ex. reumatism och mag-tarmsjukdom) samt hepatit C läkemedel. Verksamheten överväger att föreslå ett decentraliserat kostnadsansvar för speciallivsmedel med tillhörande kostnader i syfte att påverka den höga kostnadsökningstakten. Verksamheten avser att fortsatt delta i nationell samverkan och nationella avtal för att i möjligaste mån påverka priser, kostnader och ett jämlikt införande. Den gällande direktupphandlingen av maskinell dosdispensering löper ut men en ny är tecknad och löper till och kostnaden minskar markant under Trots att Läkemedelsenheten fått en ökning i ram 2017 med 45 mkr, varav 36 mkr för hepatit C, finns viss oro inför framtiden för det ekonomiska utfallet. Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén kan endast indirekt påverka kostnadsutvecklingen. I lagd budget 2017 finns inget utrymme för oförutsedda kostnader. CIT För 2017 är de ökade kostnaderna för Cosmic finansierade i budget. Investeringsredovisning Förvaltningen har investerat för 41,8 mkr varav datorutrustning för 36,2 mkr. Länsmuseet har investerat i nya basutställningar för 4,5 mkr. Fyra basutställningar var planerade och den sista delen talet öppnade i december Under 2017 kommer ett filmrum till basutställningarna att byggas samt kompletteringar till basutställningarna att genomföras. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen Diarienummer: RV BILAGOR 1. Verksamhetsrapport 2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 3. Investeringsbilaga

13 RAPPORT 13 (19) SAMMANSTÄLLNING AV MÅL OCH UPPDRAG I FÖRVALTNINGSPLAN 2016 Medborgare/patientperspektiv Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. Resultatmål Nuläge Frekvens RM1.1 Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % RM1.2 Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % 2012: 72 % Vart 4:e år 2012: 14 % Vart 4:e år RM 1.3 Tandhälsan hos invånarna ska förbättras: Andel vuxna med självupplevd god tandhälsa ska öka och 2016 uppgå till 76 % Andel kariesfria barn och ungdomar ska öka och 2016 uppgå till 69 % 2012: 74 % 2013: 65 % 2014: 67 % Vart 4:e år År RM1.4 Skillnaden i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska: Skillnaden i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 17 % Medelvärdet hos den sjukaste tredjedelen 12-åringar ska närma sig medelvärdet för hela gruppen och 2016 uppgå till 2,0 RM1.5 Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Mått: Den medicinska kvaliteten inom valda sjukdomsområden 1 i ÖJ ska nå uppsatta mål 2 Processmål PM1,6 Antal personer som hänvisas till Hälsocenter från hälso- och sjukvården ska öka år från år Uppdrag 2012: 20 % 2013: 2,2 2014: 2,2 Nytt från : 142 pers 2014: 186 pers U1.1 Lk ska redovisa hur förvaltningen ska stödja landstingets verksamheter utifrån målen ovan och följande styrdokument: Program för bättre hälsa och sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård är under framtagande 2015) Vart 4:e år År År Delår, År Kan t ex vara de 12 som utgår från nationella riktlinjer och f n hanteras i Samverkansnämnden och/eller andra prioriterade områden (preciseras i mätplanen) Målvärden fastställda nationellt eller lokalt (preciseras i mätplanen)

14 RAPPORT 14 (19) Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Handlingsplan för HFS-arbetet (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) Utvecklingsplan för psykisk hälsa för barn och unga vuxna (Länsstrategin) Barntandvårdsprogram Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) U1.2 Lk ska arbeta med att implementera handlingsplanen för jämlik vård. Å U1.3 Lk ska stödja införandet av riktade hälsoundersökningar. Å Intention (Målområde 2 En livskraftig region ) Västmanlands invånare och aktörer uppfattar att länet är attraktivt att leva och verka i och fler vill etablera sig i länet. Resultatmål Nuläge Frekvens RM2.1 Andel invånare och aktörer som uppfattar att länet är attraktivt att leva och verka i ska öka Processmål PM2.2 Antalet besök till länsteatern, länsmusiken och länsmuséet ska öka både på institutionerna i Västerås och i den övriga verksamhet som drivs i länet med 1 procent årligen PM2.3 Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka totalt i länet med minst fyra procentenheter till 2017 (16%) PM2.4 Antal utbudskilometer/invånare för buss ska öka till år 2017 Uppdrag Basmätning Teatern: Musiken: Muséet: Teatern: Musiken: Muséet: : 12 % 2014: 18 % Utbudskm/inv för buss 2013: : U2.1 Lk ska redovisa hur förvaltningen ska stödja landstingets verksamheter utifrån målen ovan och följande styrdokument: Regional kulturplan Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Regionalt utvecklingsprogram Affärsplan Västmanland U2.2 LK ska leda arbetet med att realisera uppdrag och intentioner med anledning av Landstingets ansökan om att få överta det regionala utvecklingsansvaret samt etablera en samverkansstruktur med länets kommuner och andra samverkanspartners. Å Å År År

15 RAPPORT 15 (19) Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens RM3.1 Invånarnas förtroende för landstingets hälso- och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % RM3.2 Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso- och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2016 uppgå till 61 % RM3.3 Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år (se LK s mätplan, 5 mått inom områdena besök, telefontillgänglighet och op/åtgärd) RM3.4 Andel invånare som är nöjd med kollektivtrafiken ska öka år från år och 2016 uppgå till 55 % RM3.5 Andel resenärer som är nöjd med kollektivtrafiken ska vidmakthållas eller öka Processmål PM3.6 Ökad användning av Mina Vårdkontakter. (Mäts på lt-total nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 35 % PM3.7 Processmål beträffande tillgänglighet utöver vårdgarantins krav i VS och PPHV se LK s mätplan (sammanlagt 9 mått) Uppdrag 2013: 59 % 2014: 63 % 2013: 52,5 % 2014: 53 % 2013: 46 % 2014: 52 % 2013: 68 % 2014: 74 % 2013: 18 % 2014: 22 % U3.1 Lk ska redovisa hur förvaltningen ska stödja landstingets verksamheter utifrån målen ovan och följande styrdokument: Strategi och handlingsplan för tillgänglighet Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsplan för barnkonventionen i LTV 2014 Landstinget Västmanlands e-hälsoplan Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik U3.2 LK ska ta fram en handlingsplan för att realisera Samverkansnämndens strategier för ökad delaktighet i hälso- och sjukvården för patienter, närstående och patient- eller brukarorganisationer. Å Å Å Å Processperspektiv

16 RAPPORT 16 (19) Intention Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens RM4.1 Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska. 2013: : 53 RM4.2 Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. RM4.3 Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål). RM4.4 Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål. Processmål PM4.5 Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen: (Mäts på lt-total nivå) Andel klassificerade avvikelser 3 ska 2016 uppgå till 80 % Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser 4 ska 2016 uppgå till 60 % Uppdrag 2014: 55,2 % 2015: 55,2 % 2013: Minskar 2014: Minskar Mäts fr o m : 57 % 2014: 12 % U4.1 Lk ska redovisa hur förvaltningen ska stödja landstingets verksamheter utifrån målen ovan och följande styrdokument: Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris- och katastrofberedskap och strålsäkerhet Program och handlingsplan för processutveckling Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp 5 Handlingsplan för produktionsstyrning Primärvårdsprogrammet Miljöpolitiskt program och handlingsplan Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik U4.2 Lk ska: U4.2.1 Tillse att miljöaktiviteter ska finnas i alla verksamhetsplaner inom förvaltningen U4.2.2 Säkerställa att sakområdenas 6 krav och behov beaktas vid ny-, till- och ombyggnation av fastigheter Å Å Å Å Avser samtliga avvikelser Avser patientolycksfall Omfattar2015prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud- och halscancer, akut myeloisk leukemi(blo dcancer), matstrups- och magsäckscancer. Sakområden: Patientsäkerhet, allmän säkerhet, informationssäkerhet, strålskydd, miljö, arbetsmiljö, kris- och ka tastrofberedskap

17 RAPPORT 17 (19) U4.2.3 Säkerställa att sakområdenas krav och behov beaktas i upphandlings- och inköpsprocessen U4.2.4 Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll Medarbetarperspektiv Intention Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens RM5.1 Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka RM5.2 Värdet på Chef- och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex LtV LK 2013: : 76 Vart annat år 2013: : 76 Vart annat år RM5.3 Värdet på Uppdragstagarindex ska öka 2013: 74 - Vart annat år RM5.4 Minskad eller oförändrad sjukfrånvaro 2013: 5,8% 2014: 6,0% RM5.5 Ökad frisknärvaro 2013: 54,4% 2014: 55,0% Processmål Uppdrag 2013: 3,3% 2014: 3,0% 2013: 70,1% 2014: 68,7% Å Å - - U5.1 Lk ska redovisa hur förvaltningen ska stödja landstingets verksamheter såväl som utvecklingen i egen förvaltning med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: Framarbetad medarbetarpolicy Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Framtagen lönestrategi Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabiliteringsärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld)

18 RAPPORT 18 (19) Ekonomiperspektiv Intention Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens RM6.1 Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner 2018 RM6.2 Den totala låneskulden får vid utgången av respektive år högst uppgå till 800 miljoner kronor Processmål PM6.3 Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget. Uppdrag U 6.1 Lk ska redovisa åtgärder avseende: U6.1.1 Fortsatt utveckling av ersättningssystem inom sjukvården U6.1.2 Utvärdering och utveckling av interna köp och försäljningar U6.1.3 Utveckling av investeringsprocessen Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos Utfall jämfört med föregående år Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Investeringar Prognos aug mkr (2014: 83,5 mkr) 2015 aug 400 mkr (2014: 462 mkr) Prognos aug 2015: 50,7 mkr M, Feb, Okt, Feb, Okt,

19 RAPPORT 19 (19) Åtgärder inom de andra perspektiven som syftar till balansering av ekonomin 2016 Anställningsprövning med särskilt beaktande av effektiviseringar för att klara av oförändrade ramar/priser 2016 Genomförande av besparingsåtgärder för att klara av oförändrade ramar/priser 2016 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris Medarbetare/uppdragstagare Stödja ltv:s verksamheter nå sina mål; Färdigställa program/styr-dokument för arbetsgivarpolitik Fullfölja handlingsplan för arbetsgivarvarumärke Plan för uppskattad/respekterad uppdragsgivare (nytt primärvårdsprogram) Process Stödja ltv:s verksamheter nå sina mål; Större andel öppenvård, effektiv verksamhet, produktionsstyrning, standardiserade vårdflöden, processutveckling. Fullfölja arbetet med framtagande och samordning av program. Styrning/ledning: genomföra åtgärder utifrån årligt förbättringsarbete Konkretisera landstingets övergripande strategier, fokus, ständiga förbättringar Utveckling: Prioritera och koordinera strategiska utvecklingsaktiviteter Landstingsövergripande granskning av planerade investeringar Upphandling konsekvenser beredskap Invånare Stödja ltv:s verksamheter nå sina mål; Genomföra egna aktiviteter i strategier och planer/styrdokument Förbereda ombildning av landstinget till regionkommun* Ett kontinuerligt samarbete med länets kommuner, länsstyrelsen, VKL och Mälardalens högskola för att skapa ett attraktivt Västmanland Nytt/demografi: Flyktingfrågan* Ekonomi Utveckling av investeringsprocessen enligt handlingsplan Vidta åtgärder utifrån översyn av ltv:s it-förvaltningsmodell Genomföra projekt ersättningssystem Genomföra projekt intern handel

20 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Medarbetare 6% 5% 4% 3% 2% 1% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 3,8 4,5 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-1 2,2 2,2 - andel långtidsfrånvaro över 60 da 27,1 34,7 Män 2,7 3,3 Kvinnor 4,4 5,1 Anställda -29 år 3,8 4,6 Anställda år 4,5 5,1 Anställda 50 år- 3,1 3,7 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Målvärde 28 Antal rehabiliteringsärenden Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden Varav avslutade rehabiliteringsärenden Frisknärvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år 4 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total frisknärvaro 66,7 64,8 Män 72,5 74,0 Kvinnor 63,6 60,3 Föregående år Innevarande år 3 Arbetsmiljöavvikelser Arbetsmiljöavvikelser (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år 2 Antal negativ händelse/olycka 17 7 Antal tillbud 8 5 Antal risk/iakttagelse 2 0 Totalt antal varav hot och våld varav stickskador Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Sida 1 / 3

21 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Ekonomi Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling % -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Personal Matr, varor och tj Övrigt Finansiellt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Ersättning för privata vårdgivare 3,2 2,2 1,0 2,7 2,8 2,2 0,6 2,7 0,6 Försäljning av utbildning 3,7 3,0 0,7 3,7 3,0 3,0 0,0 3,7 0,0 Försäljning av IT 142,3 135,4 6,9 136,5 141,5 135,4 6,1 136,5 5,8 Försäljning av tjänster 153,3 153,8-0,6 148,1 155,1 153,8 1,3 148,1 5,2 Landstingsersättning 2 289, ,6 92, , , ,6 96, ,1 105,8 Specialdestinerat statsbidrag 43,5 39,8 3,7 60,1 42,0 39,8 2,2 60,1-16,6 Övriga intäkter 444,0 383,3 60,7 397,2 432,3 383,3 49,1 397,2 46,8 Summa Intäkter 3 079, ,1 164, , , ,1 155, ,3 147,5 Kostnader Personalkostnader -369,3-362,0-7,3-356,2-370,7-362,0-8,7-356,2-13,0 Övr Vårdval Västmanland -160,9-158,5-2,4-145,4-165,6-158,5-7,0-145,4-15,5 Vårdavgifter till privata vårdgivare -155,0-156,2 1,2-150,3-154,1-156,2 2,2-150,3-4,8 Vårdavgifter enligt riksavtal -9,3-1,3-8,1-8,8-7,2-1,3-6,0-8,8-0,5 Vårdpeng -619,4-617,2-2,2-567,7-616,2-617,2 1,0-567,7-51,7 Uppnådda kvalitetsmål -19,0-21,7 2,7-16,3-15,9-21,7 5,9-16,3-2,7 Ersättning för tandvård -191,1-182,6-8,5-178,4-193,7-182,6-11,2-178,4-12,7 Röntgentjänster -93,3-89,5-3,8-88,5-91,8-89,5-2,3-88,5-4,8 Läkemedel -428,3-377,3-50,9-399,8-431,1-377,3-53,7-399,8-28,5 Utbildning, kultur mm -15,3-15,5 0,3-17,7-15,3-15,5 0,3-17,7 2,4 Lämnade bidrag -235,1-207,7-27,4-204,2-233,6-207,7-25,9-204,2-30,9 Övriga kostnader i kkl 5-264,0-267,5 3,5-267,6-263,2-267,5 4,3-267,6 3,6 Lokalkostnader -44,2-43,1-1,1-42,1-43,5-43,1-0,4-42,1-2,1 IT-kostnader -204,2-168,2-36,0-181,5-201,6-168,2-33,4-181,5-22,7 Konsultarvoden för speciella utredningar -15,1-13,3-1,9-25,8-11,4-13,3 1,9-25,8 10,7 Avskivningar -40,5-42,6 2,0-39,8-41,5-42,6 1,1-39,8-0,8 Övriga kostnader i kkl ,3-189,2 11,0-164,9-183,7-189,2 5,5-164,9-13,4 Finansiella intäkter och kostnader -1,5-1,6 0,1-2,4-1,6-1,6 0,0-2,4 0,9 Summa Kostnader , ,1-128, , , ,1-126, ,3-186,5 Resultat 36,0 0,0 36,0 75,0 29,0 0,0 29,0 75,0-39,0 Sida 2 / 3

22 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,64% - varav övertid/mertid ,24% - varav timavlönade ,20% Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00% Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,00% Justering utvecklingsanställda ,84% Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,76% - varav läkare ,78% - varav sjuksköterskor ,00% - varav övriga ,01% Justering inhyrd personal från resursenheten ,07% Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00% Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00% Arbetad tid inkl jour/beredskap ,67% Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,56% Arbetad tid exkl jour/beredskap ,96% Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,96% 8 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Sida 3 / 3

23 År: 2016 Förvaltning: 30 Landstingskontoret Analys: Int Ersättning enligt avtal Ersättning för privata vårdgivare Resultatrapport RapportID: Uppdaterad: Sida: 1/2 Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133) Belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 Pe K Försäljning av utbildning Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter Försäljning av IT Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Försäljning av företagshälsovård Landstingsersättning Specialdestinerat statsbidrag Övriga intäkter Intäkter Löner Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Summa Intäkter Personalkostnader Övr Vårdval Västmanland Vårdavgifter till privata vårdgivare Vårdavgifter enligt riksavtal Vårdpeng Uppnådda kvalitetsmål Ersättning för tandvård Läkemedel Inkontinensartiklar Utbildning, kultur mm Lämnade bidrag Förändring förråd samt sålda varors kostnad Helår Rapportinformation

24 År: 2016 Förvaltning: 30 Landstingskontoret Analys: K Övriga kostnader i kkl 5 Ersättning till familjeläkare Resultatrapport RapportID: Uppdaterad: Sida: 2/2 Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133) Belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 Ö Fi Röntgentjänster Kostnader för material, varor och tjänster Lokalkostnader Projekt/objekt fastighet Energi Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Konsultarvoden för speciella utredningar Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Summa Kostnader Resultat: Helår Rapportinformation

Delårsrapport Förvaltningstotal Regionkontoret

Delårsrapport Förvaltningstotal Regionkontoret RAPPORT 1 (10) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen löper på enligt plan, till viss del med några mindre tidsförskjutningar.

Läs mer

Verksamhets- och ledningsstöd Månadsrapport

Verksamhets- och ledningsstöd Månadsrapport Kommentarer till månadens utfall Förvaltningen har startat årets arbete enligt fövaltningsplanerna för VLS och Kost. De ingår nu båda i den nybildade förvaltningen för Verksamhets- och Ledningsstöd. En

Läs mer

Delårsrapport Förvaltningstotalt Regionkontoret

Delårsrapport Förvaltningstotalt Regionkontoret RAPPORT 1 (13) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen löper på enligt plan, till viss del med några mindre tidsförskjutningar.

Läs mer

Verksamhets- och ledningsstöd Månadsrapport

Verksamhets- och ledningsstöd Månadsrapport Kommentarer till månadens utfall Förvaltningen har de första två månaderna inlett arbetet enligt förvaltningsplanen. Utvecklingen av förvaltningens servicetjänster för att tillsammans med vården gynna

Läs mer

Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas)

Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas) MINNESANTECKNINGAR 1 (2) Landstingskontoret Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys Nils Eric Gustavsson Datum 2016 05 24 MÖTESRUBRIK Resultatdialog 2016 Delår 1 TIDPUNKT Tisdagen den 24 maj 13.00 17.00

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Primärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat

Primärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse.

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås YTTRANDE 1 (2) Datum 2016-08-31 LTV 160775 Landstingets revisorer Yttrande över granskningsrapporten Granskning av patientsäkerhetsarbetet Landstingsstyrelsen instämmer i revisionens slutsatser; att ansvarig

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018 Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Primärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat

Primärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall Förvaltningens verksamheter bedriver verksamheten i enlighet med förvaltningsplan och förvaltningen prognostiserar ett bokslut med ett mindre underskott.

Läs mer

Månadsrapporten är baserad på utfallet för oktober månad och utgör en tydlig indikation på bokslutet för år 2017.

Månadsrapporten är baserad på utfallet för oktober månad och utgör en tydlig indikation på bokslutet för år 2017. Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för oktober månad och utgör en tydlig indikation på bokslutet för år 217. Resultatet uppnås genom en ekonomisk ramförstärkning,

Läs mer

Budgetinformation Finansiella förutsättningar hösten 2014

Budgetinformation Finansiella förutsättningar hösten 2014 Budgetinformation Finansiella förutsättningar hösten 2014 Primärvårdsforum 6 november 2014 Ekonomiavdelningen Finansiella mål för långsiktighet och uthållighet Egenfinansiering av investeringar Kräver

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018 Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar

Läs mer

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Primärvårdsforum 8 november 2016

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Primärvårdsforum 8 november 2016 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 8 november 2016 Dagens program 09:30 Inledning 09:45 Uppdrag och ersättning 2017 11:15 Bensträckare 11:30 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik

Läs mer

LANDSTINGSPLAN KORTVERSION

LANDSTINGSPLAN KORTVERSION 2017 LANDSTINGSPLAN KORTVERSION Landstinget ansvarar för hälsooch sjukvård, tandvård och regional utveckling i Värmland. Vården ska vara förebyggande, effektiv och behovsanpassad samt utföras på lika

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos

Ekonomiskt utfall och prognos 1 Ekonomiskt utfall och prognos Utfall per augusti +62,6 mnkr +51,5 mnkr i förhållande till budget Prognos +1,4 mnkr -15,3 mnkr i förhållande till budget Finansiella intäkter och AFA genererar positivt

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Januari februari Datum: 2017-03-21 Diarienummer: HSN-2017-02 Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 4 Medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet...

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Ledningsrapport mars 2017

Ledningsrapport mars 2017 Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport december 2017 Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till

Läs mer

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

Uppföljningsrapport, september 2018

Uppföljningsrapport, september 2018 Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSPROGRAM 2018 REVIDERING AV REGELVERK, ERSÄTTNINGAR OCH KVALITETSMÅL. Inledning (Kompletteras med text från Regionplan )

PRIMÄRVÅRDSPROGRAM 2018 REVIDERING AV REGELVERK, ERSÄTTNINGAR OCH KVALITETSMÅL. Inledning (Kompletteras med text från Regionplan ) 1 (5) Regionkontoret Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling Vårdvalsenheten PRIMÄRVÅRDSPROGRAM 2018 REVIDERING AV REGELVERK, ERSÄTTNINGAR OCH KVALITETSMÅL Inledning (Kompletteras med text från Regionplan

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Regionfastigheter och Regionservice/Drift arbetar båda med att höja kundnöjdheten bland annat genom att göra gemensamma kundbesök.

Regionfastigheter och Regionservice/Drift arbetar båda med att höja kundnöjdheten bland annat genom att göra gemensamma kundbesök. Kommentarer till månadens utfall Sammanfattande analys och framtidsbedömning Förvaltningen arbetar enligt förvaltningsplanerna för VLS och Kost. Ett arbete pågår för att tillvarata de möjligheter till

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Datum 2018-01-22 Diarienummer 170267 Landstingsfullmäktige Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan Regionstyrelsen

Verksamhetsplan Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2019 Regionstyrelsen Regionstyrelsen Innehåll Styrning från fullmäktige Styrelsens plan Uppdrag Mål Ekonomiska förutsättningar och budget Tidplan Regionstyrelsen Regionplanen utgör grunden

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland www.pwc.se Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Lina Zhou. Revisionskonsult Januari 2019 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala och Region Västmanland

Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala och Region Västmanland RAPPORT 1 (5) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Beslut om att Landstinget Sörmland ska ansluta till Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) förväntas fattas i juni. Arbetet med förberedelser inför Sörmlands

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade Hälsosamtal för 50-åringar

Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade Hälsosamtal för 50-åringar 2018-02-01 Region Kronoberg Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 Enligt beslut i regionfullmäktige 2017-06-19 81 har särskilda medel avsatts under Regionstyrelsen för att utveckla den

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Landstingsstyrelsen 2018-03-21 Fokusområden Ltkalmar.se Tillgänglighet Framtidens hälso- och sjukvård Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se 1177 Vårdguiden - 1177 på

Läs mer

Årsberättelse Programråd Sjukdomsförebyggande metoder. Karin Salomonsson Wohlin, ordförande Karin Kauppi, samordnare

Årsberättelse Programråd Sjukdomsförebyggande metoder. Karin Salomonsson Wohlin, ordförande Karin Kauppi, samordnare 30 januari 2018 Årsberättelse 2017 Programråd Sjukdomsförebyggande metoder Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft Karin Salomonsson Wohlin, ordförande Karin Kauppi, samordnare

Läs mer

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport juli 2016 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Årsredovisning Region Norrbotten 2017 Dnr

Årsredovisning Region Norrbotten 2017 Dnr ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2018-02-28 Sida 1 (6) Årsredovisning Region Norrbotten 2017 Dnr 00003-2018 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att fatta följande

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen Landstingsplan 2018-2020 med budget 2018 Landstingsstyrelsen 2017-11-13 Planeringsprocess inför 2018 Planeringsprocess inför 2018 Verksamhetsplan och budget Beslut i Nämnder och LS LF Plan- och budgetsammanträde

Läs mer

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014 -11-15 Dnr NiF -66 Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet

Läs mer

Regionstyrelsen 15 april 2019

Regionstyrelsen 15 april 2019 Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är

Läs mer

Resultat per april 2017

Resultat per april 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Tre exempel på hur vi utvecklar digitala vårdmöten

Tre exempel på hur vi utvecklar digitala vårdmöten Tre exempel på hur vi utvecklar digitala vårdmöten RPB 2019-2021 Aktiviteter/Projekt Aktiviteter/Projekt Aktiviteter/Projekt Aktiviteter/Projekt Fem målområden Inkluderande invånare/patienter Skapa trygghet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

Verksamhetsdialog våren 2018

Verksamhetsdialog våren 2018 1 (6) Regionkontoret Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling Vårdvalsenheten Verksamhetsdialog våren 2018 Vårdcentral: ÅTERKOPPLING FRÅN VERKSAMHETSDIALOGMÖTET VÅREN 2017 TILLGÄNGLIGHET Läkarbesök inom

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

1 (5) ÅTERKOPPLING FRÅN VERKSAMHETSDIALOGMÖTET VÅREN 2016 TILLGÄNGLIGHET

1 (5) ÅTERKOPPLING FRÅN VERKSAMHETSDIALOGMÖTET VÅREN 2016 TILLGÄNGLIGHET 1 (5) Regionkontoret Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling Vårdvalsenheten ÅTERKOPPLING FRÅN VERKSAMHETSDIALOGMÖTET VÅREN 2016 TILLGÄNGLIGHET Lagstadgat krav: Läkarbesök inom 7 dagar, Enligt nationell

Läs mer

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland Sjukvårdens Larmcentral Delårsrapport 1 Delårsrapport 1 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sörmland anslöt till

Läs mer

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse 2018 Regionfullmäktige 2019-04-11 Östen Högman, revisionens ordförande 2015-2018 Mandatperioden rapporter, 2015-2018 Antal skriftliga rapporter: 98

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ledningsrapport januari 2018

Ledningsrapport januari 2018 Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.

Läs mer