Rapporter till kommunfullmäktige
|
|
- Roland Bengt Andersson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 16:1 Dnr KS/2018: /1 Rapporter till kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna. Beslutsunderlag Se bifogade rapporter Ingrid Fäldt (S) Ålderspresident
2 16:2
3 16:3
4 16:4
5 16:5
6 16:6
7 16:7
8 16:8
9 16:9 Delårsrapport Perioden 1 januari till 31 augusti Teknik- och servicenämnden Dnr TSN/2018:
10 16:10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Måluppföljning... 4 Väsentliga personalförhållanden Ekonomisk analys
11 16:11 Inledning Teknik- och servicenämnden ansvarar för nedanstående verksamhetsområden. Fritidsenheten Måltidsservice Räddningstjänst Stadsmiljö- och service (består av stadsmiljö och inre service) Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som servar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna servicen inom kommunen. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret (TSK) med underliggande verksamheter. Fritidsenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens idrottsplatser, idrottshallar, simhallar, motionsspår, skyttehallar, friluftsområden och badplatser. Inom enheten sker även fritidsplanering, plats- och lokalbokningar, administration för föreningsbidrag samt dialog med föreningar och allmänhet. Måltidsservice ansvarar för det interna måltidsutbudet och leveranser. Måltidsservice ska laga och servera goda, hållbara och näringsriktiga måltider till alla våra matgäster i våra verksamheter, från förskolan till de äldre på särskilda boenden. Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid bränder och olyckor, förebyggande brandskydd, utbildning i brandkunskap och första hjälpen, vissa delar av kommunens skadepreventiva arbete samt civil beredskap. Stadsmiljö- och service ansvarar för drift, underhåll och utveckling av gata/park, vägbelysning, trafiksäkerhetsarbete, projektering av exploateringsprojekt, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, tillstånd för markupplåtelse och torghandel, hamnverksamheten, husbilsplatser, Turistbyråer samt vaktmästare på Eldsund/Campus. Verksamheten ansvar även för medborgarkontor, post och repro, post- och paketleveranser inom kommunen, konsumentvägledning (50 %) och fordonsflottan. Teknik- och servicenämnden ansvarar även för VA-frågor. Nämndens delårsrapport 2 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till augusti. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till. 3
12 16:12 Måluppföljning Kriterier för måluppfyllelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmål bygger på flera faktorer som vägs in och kan sammanfattas enligt följande; Nämndens indikatorer - resultat i förhållande till målnivån, se även förklaring i tabell nedan Övriga nyckeltal som styrker och motiverar den samlade bedömningen Verksamhetens aktiviteter som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Övriga projekt och åtgärder som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Nämndens indikatorer är målsatta och utgör ett signalsystem som har till uppgift att indikera hur resultat/utfall förhåller sig till nämndens ambitionsnivå. Tabell. Kriterier för indikatorer Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Nämndmål A1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet: Stadsmiljö- och service har under januari- augusti genomfört ca 20 4
13 16:13 tillgänglighetsåtgärder. Verksamheten har påbörjat parkeringsytan i Nabben där bland annat granitkantsten, belysningsstolpar och planering av gräsmatta ingår i arbetet. Vägen justeras och delar av vägen och GC-banan till höger om kolonilotterna asfalteras som ger en bra övergång mot gång- och cykelbanan från Nabbgatan. Stadsmiljö- och service har även jobbat med mer funktionella bryggdäck i småbåtshamnen i Mariefred. Bryggdäcket är klart men det kvarstår att montera en del av förtöjningsstolparna och räcke. Ett bredare däck gör framkomligheten bättre. Hamnplan i Mariefred är klar förutom offentliga möbler. Nu är strandpromenaden sammankopplad från slottsparken till småbåtshamnen där framkomligheten har ökat markant. Genom att fortsätta öppna upp och underlätta framkomligheten framförallt nära strandlinjer bidrar vi till funktionella miljöer. Den stenlagda övergången mellan två trädäck vid strandpromenaden vid Kölnholmen i Mariefred är också klart. Även en stenlagd gång ut mot bryggan som tar emot ångbåten Maja är färdigt. Lekparker i Strängnäs och Åkers styckebruk ska rustas. Påbörjat utbyte och flytt av lekutrustning till Åkers lekpark samt bytt gungor i Västerviksparken. Släntgräsklippare upphandlas i september månad med leverans och körutbildning i början av oktober för ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och estetiskt trevligare miljö. Vidare har stadsmiljö- och serviceverksamheten arbetat med rätt belysning för rätt yta. En kartläggning pågår och de arbeten vi har budget för i år är avslutade. Förbättringar genomförs också via möten med entreprenörer och medborgare. Dialog har skett med rådet för funktionsnedsatta och tillsammans genomfördes ett studiebesök inom kommunens olika områden. 8 samverkansmöten har skett tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret (BAB). Enkäten "Tyck till om stadsmiljön i Strängnäs kommun 2018" är uppdelad på de fyra kommundelarna Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen. I år har hittills 275 invånare svarat på enkäten, framförallt via de praktikanter som besökte alla kommundelarna under sommaren. Hittills visar svaren gällande kommunens skötsel av gator och vägar att 18,9% är mycket nöjda, 47,6% är ganska nöjda, 20,4% är ganska missnöjda och 13,1% är mycket missnöjda. Bland kommentarer med förbättringsförslag nämns gropar i asfalten samt nedskräpning i form av fimpar mest frekvent. Strängnäs är en tillväxtkommun vilket medför nyanlagda områden med hög gatustandard. Detta drar upp snittet vilket ger en missvisande bild över statusen på våra gator. En minskad investeringsram har medfört en underhållsskuld som idag uppskattas till miljoner kronor. Målet och indikatorerna behöver ses över för att ge en mer rättvisande bild av gatustandarden. Fritidsenheten har redan nu uppnått målet om 12 genomförda förbättringsåtgärder år Projektplan för att starta upp fritidsbank finns framtagen. En fritidsbank med gratis utlåning av idrotts-och motionsutrustning innebär en stor förbättring för många av våra invånare och möjliggör rörelse och en givande fritid. Lämplig lokal för att starta 5
14 16:14 verksamheten undersöks. Kriterier för lokalen är att den ska ligga tillgänglig, synbar och ha anpassade öppettider. Budgeten för att starta är ännu inte klar. En annan förbättringsåtgärd inom fritidsenhetens verksamhet är att man börjat anslå lediga tider för allmänhetens åkning på kommunens hemsida. Tider anslås veckovis på kommunens hemsida. Ishallen i Åker öppnade i augusti, i Strängnäs öppnar man i mitten av september och i Mariefred i slutet av oktober. Fritidsenheten vill öppna upp för fler platser för spontan verksamhet inom motion, friluftsliv och rekreation. Några sådana exempel 2018 är Skateplazan vid Kulturskolan som invigdes lördagen 28 april (en mycket välbesökt invigning), utomhusgym, hinderbana och cykelcrossbana på Bruksvallens IP i Åkers styckebruk som är klart och en skateplaza i samma område kommer att invigas 26 september. Av fritidsenhetens skötselområde på ca 80 anläggningar är drygt 50 arenor öppna för motion och rekreation för allmänheten. Arenor som finns på idrottsplatser är öppna att användas av allmänheten när inte organiserad skol- och föreningsverksamhet pågår. Senare i höst när inomhustider i idrottshallar är lagda inför kommande inomhussäsong ska fritidsenheten marknadsföra lediga tider som finns att boka i idrottsanläggningar. Senare i höst planeras installationer av FRI-programmet på idrottsplatserna för att boka och ändra tider. Programmet ska bidra till att göra bokningar av idrottsanläggningar mer tillgängliga. Fritid har vidare utökat öppettider i Thomasbadet i samband med storhelger och lov, utökat tid i veckan för motionssim, skapat flera tider för allmänhetens åkning i ishallarna, förbättrat parkering och belysning i anslutning till Fredrikshall i Mariefred samt färdigställt ett 2 km långt elbelyst motionsspår Tosterö. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö. Gatustandard klass, skala 1-5. Antal genomförda förbättringsåtgärder inom fritidsverksamheten Nämndmål A2. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Bedömning Delvis uppfyllt 6
15 16:15 Kommentar till resultatet: Stadsmiljö- och service arbetar med att först prioritera gång- och cykelbanor (GCbanor) med snöröjning, halkbekämpning, sandsopning och lagning. Inköp av två multimaskiner har skett och användningen av dem bidrar till bättre skötsel och lättare framkomlighet genom sand- och saltsopning. Att använda redskapsbärarna till både snösopning och saltlakespridning i samma sväng har både effektiviserat halkbekämpningen men också förbättrat den avsevärt. En klipparm som förbättrar skötseln runt GC-banorna är beställd med leverans i slutet av maj. Röjningsåtgärder förbättrar även den upplevda tryggheten på GC-banor vilket i sin tur påverkar användningen av dem. Arbetet med att rusta upp och bygga nya gång- och cykelvägar till och från viktiga målpunkter i kommunen pågår kontinuerligt enligt Cykelplanen. Det har skett ett planeringsarbete med framtagna kriterier för en inventering av gång- och cykelbanor för att få ett underlag för framtida prioriteringar och nya trafikplanen för Strängnäs tätort. För att genomföra inventeringen krävs ytterligare resurser. Kontoret undersöker om det finns möjlighet att kombinera detta med integrationsarbete. Cykelställ till Vasavallens IP och Hammarens IP är beställda. Under Mälardagen/ Samhällsbyggnadsdagen den 18 augusti visade representanter från kontoret upp och lånade ut kommunens elcykel samt delade ut reflexer, cykellysen och sadelskydd till invånare. Ett flertal gång- och cykelfrämjande kampanjer är planerade i september under den europeiska mobilitetsveckan och målet beräknas då uppnås. Syftet med att samla många aktiviteter till en och samma vecka är för att kunna få större genomslag och utrymme i media. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer
16 16:16 Nämndmål A3. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet: Informationen på kontorets olika delar av webbsidan ska vara aktuell och lättillgänglig. Teknik- och servicekontorets huvudredaktör och de lokala redaktörerna för hemsidan arbetar sedan i våras med att utveckla teknik- och servicekontorets delar av den nya webben. Ett stort förändringsarbete pågår. Kontorets samtliga webbsidor och dess information, bilder, länkar m.m. gås noggrant igenom, vidareutvecklas och flyttas över till den nya plattformen. En helt ny och uppdaterad kommunal webbsida kommer att släppas under hösten. Detta innebär att sidor på webbplatsen som tillhör teknik- och servicekontoret uppdateras flera gånger i veckan. Fritidsenheten, tillsammans med kommunikationsenheten, arbetar med att ta fram kommunikationsplaner vid förändringar. Särskild kommunikation till invånare har genomförts i samband med att gymnastikhallen på Larslunda IP och skateplazan vid Kulturskolan invigdes. Information har också spridits i olika kanaler gällande gym och cykelcrossbana i Åker. Under våren har dialog genomförts med ett tiotal invånare angående invigningen av Strängnäs skateplaza. Vidare har fritidsenheten haft möten med föreningar de senaste månaderna. Bland annat med föreningar som har verksamhet på Hammarens IP, Fredrikshall, Bresshammars IP, Ishallarna, Thomas arena, Gymnastikhallen, Boulehallen, Tennisplaner i Strängnäs och Mariefred, Ridanläggningen i Malmby samt med idrottslärare på skolor som använder Thomasbadet och Vasavallens IP. På stadsmiljö- och serviceverksamheten har dialog med rådet för funktionshinderfrågor och studiebesök inom kommunens olika områden genomförts där förbättringar pekades ut. Avstämningar med föreningar och entreprenörer genomförs kontinuerligt då de berörs av stadsmiljö- och service arbete. Under alla projekt hittills 2018 har avstämningar genomförts. När projektet med Malmbyvägen startar i höst kommer en dialog att föras med berörda i området. Teknik- och servicekontoret valde att slå ihop vår tidigare Samhällsbyggnadsdag med Mälardagen i år för att nå ut bättre. Vårt tält blev mycket välbesökt och en del dialog fördes mellan tjänstemän och invånare som hade frågor och synpunkter. Kontaktcenter har även representerat Strängnäs kommun vid olika företagsträffar runt om i kommunen. Kontaktcenter möter invånare varje dag och tar in synpunkter samt hjälper till med ärenden. Nu i början på september så kommer Planavdelningen ha ett öppet hus och då kommer vi att vara delaktiga i det. 8
17 16:17 I de allra flesta fall sätter vi ut spadenskyltar. Det ingår i rutinen, varför målet anses uppnått. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Information på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring, aktuell och lättillgänglig. Antal publicerade verksamhetsrapporter. Antal genomförda invånarträffar. Andelen projekt som 80% 90% 85% har Spadenskyltar (%). Andel invånare som är nöjda med de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö (%). 75% 75% 80% Utvärderingen av projektet med Strängnäs skateplaza visar att de i referensgruppen (åkare och föräldrar till åkare) var nöjda med inverkansgraden i projektet. De kunde välja ramper och påverka inom given budget. Nämndmål A4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet: Trenden var nedåtgående under årets första månader men efter avtalsstart med ny leverantör och nytt avtal har vi vänt utvecklingen till kraftigt positiv. Orsaken till detta är främst tillgången till ekologiska råvaror i det nya avtalet, vilket visar vikten av att kravställa enligt verksamhetens mål redan tidigt i upphandlingsprocessen. De tre första månaderna med nytt avtal, maj till och med juli, uppgår de ekologiska inköpen till 48 % i medelvärde. Därmed finns gott hopp om att kunna nå årets mål om 50 % ekologiskt. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Andel ekologiska varor (%). 45% 48% 50% 9
18 16:18 Nämndmål A5. Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet: Målet avser egentligen statistiken för helår som har omräknats till delår. Endast tre utvecklade bränder har inträffat i bostadsbyggnader under de första åtta månaderna vilket gör att målet bedöms som uppfyllt hittills 2018 eftersom 0,086 utvecklade bränder i bostäder/1000 invånare är en väldigt låg siffra (målet är högst 0,35). Under årets första åtta månader inträffade sex misstänkt anlagda bränder i byggnader. Därutöver är det troligt att flera bränder utomhus har varit anlagda. Inga personer har skadats eller omkommit vid bränder de första åtta månaderna. Räddningstjänsten ska planera och genomföra minst 10 besök på platser/i forum där ungdomar samlas, denna aktivitet är påbörjad till 20%. Skiftpersonalen har varit ute i några samlingslokaler och deltagit vid exempelvis Mälardagen. Under hösten kommer det att göras lunchbesök på några av de större skolorna. Målet att utbilda minst 1300 personer i grundläggande brandskydd eller första hjälpen är uppfyllt till 40%. 520 personer har gått utbildning i BKA (Brandkunskap för alla), HLR (Hjärt-Lungräddning) och Heta arbeten under årets första åtta månader. Anmälningarna till våra kurser har varit färre än förväntat och några planerade kurstillfällen har fått ställas in. Bostadsbesöken för 2018 har stoppats. Andra verksamheter har prioriterats eftersom vi de senaste åren har besökt alla bostadsområden i Strängnäs tätort. Vi behöver ta ett nytt grepp i ytterområdena och då kan inte skiftpersonalen genomföra det under ordinarie tjänstgöring. Räddningstjänsten ska även verka för att förbättra det individanpassade brandskyddet. Planeringen påbörjades redan 2017 men hittills i år har inte så mycket gjorts. Arbetet bygger på samarbete med kommunens omsorgsverksamheter och Strängnäs Bostads AB. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Antal utvecklade bränder i bostäder/1000 inv. 0,176 0,086 0,350 10
19 16:19 Nämndmål A6. Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet: Kontorets ledningsgrupp har gått igenom larmlistor och förtydligat hur kontorets krisledning kommer arbeta i händelse av en större situation. Måltidsservice har som mål att det ska finnas tydliga och säkra rutiner vid frånvaro i såväl kök som ledningsfunktion. Vikarietavlor finns till 80% och målet om 100 % nås under hösten. På enhetsnivå sker kontinuerliga och täta budgetuppföljningar och samtal om förbättringar för att kunna följa upp givna ramar. Kontinuitetsplan för hela Måltidsservice har påbörjats och genomförs under hösten Räddningstjänsten har som mål att genom utbildning och övning vidmakthålla och förbättra ledningsförmågan hos de medarbetare som har mandat som räddningsledare och/eller TiB. Alla insatsledare som ingår i schemat har genomgått en stabsutbildning på minst två dagar. Samtliga heltidsbefäl ska delta i minst två taktiska ledningsövningar vilket är genomfört till 50% via övningar som har genomförts under våren. Under hösten genomförs ytterligare övningar i samverkan med Räddsam Mälardalen. En brandman på heltid ska gå befälsutbildningen Räddningsledning A och utbildningen startar i september. Verksamheten har under sommaren medverkat som stöd till MSB och drabbade kommuner vid skogsbränder vilket ger viktiga erfarenheter. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%).. 80% 90% 90% 11
20 16:20 Nämndmål A7. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet: Teknik- och servicekontoret har genomfört flera åtgärder för att nå målet och det bedöms uppnås helt senare under hösten. På initiativ av teknik- och servicekontoret genomfördes "100-års Regattan" i Mariefred i juli. Ett lyckat arrangemang i samverkan med det lokala näringslivet och föreningar. Under sommaren har fritid haft kontinuerlig översyn av badplatserna. Badplatserna har haft "högtryck" under säsongen då det varit extremt varmt ute men i huvudsak har det mesta fungerat bra. Normalt underhåll, exempelvis påfyllnad av sand, lagning av bryggor och stegar, åtgärder vid skadegörelse samt borttagande av getingbon har genomförts. Man hade planerat större satsningar på "huvudbaden" Visholmen/Strandbadet Mfd/Östabadet/Forsabadet men det har inte genomförts än. Fritid har haft planeringsmöte med föreningar i Stallarholmen gällande Östabadet inför Stadsmiljö- och serviceverksamheten arbetar med att öka direktkontakten med vattnet i olika kommundelar och göra strandlinjen mer lättillgänglig. Genom årlig vassröjning, släntröjning längs strandlinjen och beskärning av träd förbättras framkomligheten till vattnet och vi lyfter fram och synliggör Mälaren. Strandlinjen i Strängnäs från Eldsund till Nabben är delvis klar. Det kvarstår lite arbeten vid Nabben. En ny röjningsinsats påbörjas i september från Eldsund till Fridhem. Även vassklippning kommer utföras under september. 3 nya bryggor i Västerviken är i princip klara, småjusteringar med fästen till y-bommarna genomförs i november. Arbetet med att anlägga ett nytt bryggdäck i Mariefred är färdigt till 90 %. Kontaktcenters medarbetare har genomgått en utbildning och öppnat en turistinfopoint i kommunhusets entré. Genom samarbetet med 4M besöksnäringsgrupp så ser vi över den digitala Mälardalskartan för Strängnäs kommun. Den kan användas i våra info points och av besökare eller invånare på egen hand. Representanter från teknik- och servicekontoret sitter med i 4M besöksnäringsgrupp där vi genomför aktiviteter, seminarium, workshops med mera som bidrar till en utveckling av oss som Mälarkommun. 12
21 16:21 Räddningstjänsten bidrar via förmåga till räddningsinsatser på sjön. Mindre motorbåtar finns på samtliga tre brandstationer och en stor räddningsbåt är knuten till styrkorna på Strängnäs brandstation. Under året har ytterligare personal, både heltid och RIB, genomgått utbildning till båtförare. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Antal planerade åtgärder för att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar. Antal samarbetsområden inom 4 Mälarstäder Teknik- och servicekontoret har 4M- samarbeten inom följande områden: besöksnäring, måltid, VA och kontaktcenter. Nämndmål A8. Invånarna ska få en god service från alla verksamheter. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet: NKI för 2018 visar att markupplåtelse har indexvärde 89 (av 100) vilket gör att Strängnäs kommun är nummer ett inom SBA (Stockholm business alliance) och när det gäller brandskydd så är indexvärdet 87 (av 100) vilket ger Strängnäs kommun en 4:e plats i Sverige. Sett till teknik-och servicenämndens verksamheter uppfyller vi målet men NKI för kommunens samtliga myndighetsområden är dock 75 (av 100) Stadsmiljö- och service har arbetat med förstärkt sophantering. Fler kompressionspapperskorgar har köpts in (numera finns 11 stycken) och feriepraktikanter har under sommaren bidragit till ett minskat antal synpunkter på nedskräpning. Införandet av ett kontaktcenter där vi kan följa upp frågor från medborgarna på ett effektivt sätt har ökat servicen avsevärt. I systemet Artvise så finns ett processverktyg för att kunna följa upp olika processer och hitta effektiva lösningar. Kontaktcenter har inventerat en mängd olika interna processer som nu kan börja jobbas med och vi börjar nu även få statistik på vart vi behöver utveckla E-tjänster för att sätta invånaren i fokus. Kontaktcenter samarbetar med bland annat kommunikationsavdelningen och de inlägg som läggs på sociala medier så att alla får lika svar. Kontaktcenter bygger nu rapporter 13
22 16:22 för att kunna visa kontoren som ett led i ett förbättringsarbete för Strängnäs kommun vilket i längden förbättrar servicen gentemot våra invånare. Måltidsservice följer upp hur barn och vuxna upplever god service i mötet med måltidsservice. Svar från 26 brukare hittills i år på några av våra äldreboenden visar att 100 % är nöjda eller mycket nöjda med servicen, ingen har svarat att man endast är ganska nöjd eller missnöjd! Svaren från 2412 barn/elever visar att 75,5 % är nöjda eller mycket nöjda med servicen, 16,2 % är ganska nöjda och 8,3 % är inte nöjda. Ny telefoni och nåbarhet på centralköket (trevägskoppling), viss närvaro på kostråd och samtal med äldre på särskilda boenden är exempel på förbättringsåtgärder för ökad service. Måltidsservice har som mål att barn med särskilda behov lätt ska finna information om vilken mat som är säker. Rutin för ansökan om anpassad kost, samt praktiska rutiner i kök och matsalar är genomfört under första delen av Inför årsbokslut planeras enkätundersökning hos några barn och vårdnadshavare med behov av anpassad kost för att undersöka i vilken grad de upplever att informationen är lätt att hitta och förstå. Räddningstjänsten har fokus på rättssäker och professionell myndighetsutövning. Under våren och sommaren har relativt få tillsyner utförts. Redan nu finns dock bättre planering för hösten så att vi borde kunna nå upp till årets mål. Flera släpande tillsyner har klarats av. På grund av för få utförda tillsyner har vi ännu inte fått några siffror för NKI i år. Under hösten, då fler tillsyner utförs, är underlaget tillräckligt för att få fram resultat. Ytterligare genomgång och utveckling av dokumenthantering/arkiv ska bidra till målet. Under september införs programmet Daedalos i verksamheten. Det kommer att kunna underlätta den digitala hanteringen av våra dokument. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Andel nöjda 80% 88% 80% invånare (%). Kommunfullmäktiges mål B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Nämndmål B1. Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet: Stadsmiljö- och service försöker se till att det finns fungerande gång- och cykelbanor genom att rusta upp bristande sträckor och genom att bygga nya gång- och cykelvägar. Nya länkar anläggs där det tidigare saknats. Arbetet med Rådmansgatan och 14
23 16:23 Munkhagsgärdet är utfört och bidrar till bättre framkomlighet via cykel till viktiga målpunkter. Planer finns på att inspektera och utvärdera stora delar av det befintliga nätet. En annan typ av aktivitet är att förbättra miljön i anslutning till cykelbanorna vilket stadsmiljö- och serviceverksamheten börjat med. Det är viktigt att röja i anslutning till GC-banorna för att öka framkomligheten samt förbättra den upplevda tryggheten. Från Brostugevägen upp till Läggesta station har belysningen förbättrats. Gång- och cykelbanan på Nabbgatan som länkar ihop med parken och vidare mot resecentrum är påbörjat. All belysning i Nabben är klar. Ett flertal kampanjer är planerade i september under den Europeiska trafikantveckan. Tävlingen och kampanjen Framtidskampen kommer tyvärr inte att genomföras 2018 på grund av skolstrukturfrågan men målet beräknas uppnås ändå under hösten. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Andel elever som går eller cyklar till skolan (%). 65% 0% 75% Inget resultat kommer att erhållas i år då våra frågor inte kommer med i skolans enkät. Antal genomförda insatser på stadsmiljö, kopplade till gång- och cykel som transport. Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer Nämndmål B2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet: Hittills i år har 2412 barn på förskolor och skolor i kommunen svarat på enkäter för att bedöma måltiderna och måltidsmiljön. 52 % är nöjda eller mycket nöjda med maten, 29,8 % är ganska nöjda och 17,8 % är inte nöjda. Gällande måltidsmiljön svarar 70 % att de är nöjda eller mycket nöjda, 22,6 % är ganska nöjda och 7,1 % är inte nöjda. 15
24 16:24 Måltidsservice har som mål att måltiderna ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten i skola och förskola. I år har hittills 3 tillfällen genomförts där pedagogisk- och måltidsverksamhet planerar och deltar gemensamt. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Andelen 75% 52% 75% matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). 80% 70% 80% Kommunfullmäktiges mål C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Nämndmål C1. Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet: Enkäten "Tyck till om stadsmiljön i Strängnäs kommun 2018" är uppdelad på de fyra kommundelarna Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen. I år har hittills 275 invånare svarat på enkäten, framförallt via de praktikanter som besökte alla kommundelarna under sommaren. Hittills visar svaren gällande kommunen i helhet att 23,6% är mycket nöjda med trafiksäkerheten, 46,5% är ganska nöjda, 20% är ganska missnöjda och 9,8% är mycket missnöjda. Nöjdast gällande trafiksäkerhet är man i Mariefred, över 80% är mycket eller ganska nöjda. Gällande den upplevda känslan av trygghet i kommunen visar enkäten att 69,5% av invånarna är mycket eller ganska nöjda medan 30,6% är ganska eller mycket missnöjda. Fritidsenheten har som mål att i samarbete med Sörmlandsidrotten förbättra trygga idrottsmiljöer. Hittills i år har man genomfört insatser i Malmby ridanläggning (fräsning av golv i stall), Fredrikshall (belysning vid parkering), Visholmens tennisbanor samt dykning på badplatser. Besiktning av idrottshallar och badplatser är genomförda och rättelser av fel och brister är genomförda. Idrottsplatser och simhallar genomför skyddsronder senare i höst men fel som upptäcks rättas till allt eftersom de uppstår. Planerad utbildning och information för föreningar har blivit försenat på grund av att Sörmlandsidrottens/SISUs personal har drabbats av sjukdom. 16
25 16:25 Stadsmiljö- och service utvärderar säkerheten och tryggheten på allmänna platser kontinuerligt och åtgärdar dem inom ramen, framförallt genom förstärkt belysning och röjning av sly. Hittills i år har man kartlagt belysningen till 80% och förstärkt en del belysning, bland annat har Brostugevägen och Nabbenparken samt övergångsställen nära resecentrum fått förstärkt belysning. Trygghetsvandringar i Åker och Strängnäs har genomförts tillsammans med socialtjänsten och polis. På räddningstjänsten genomförs flera av de dokumenterade trygghetsåtgärderna löpande. Exempel på åtgärder som genomförts i år är att åka på förmodade hjärtstoppslarm i väntan på ambulans, åka på larm gällande hot om suicid samt genomföra utbildningar i Första hjälpen för psykisk ohälsa i Strängnäs. Information om larmning och utrymning till alla förskoleklasser (6-åringar) sker genom teater/studiebesök på Strängnäs brandstation vecka 37. Information om utrymning av offentliga lokaler och konsekvenser av anlagd brand för alla klasser i årskurs 7 genomförs under vecka 36 i samarbetsprojektet "Känn dig trygg, förebygg". Heltidsbrandstyrkan gör ibland besök på platser där många ungdomar vistas på sin fritid. Enstaka besök har gjorts och samverkan har skett med socialkontor och säkerhetsenhet. Under hösten påbörjas lunchbesök i större skolor. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Antal planerade trygghetsåtgärder. Nämndmål C2. Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltidsmiljö. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet: Hittills i år har 26 brukare svarat på enkäten om måltiderna och måltidsmiljön. Vi har ett mycket positivt resultat. 88,4 % anger att de är nöjda eller mycket nöjda med maten, 7,7 % är ganska nöjda och 3,8 % är inte nöjda. Gällande måltidsmiljön svarar 88,4 % att de känner sig nöjda eller mycket nöjda med måltidsmiljön. 11,5 % svarar att de inte är nöjda. För att bidra till målet får korttidsboende längre beställningstid för att undvika brist på mat och SVC/Vårdcentralens kök har renoveratsvilket vilket har ökat kapaciteten i köket och ger förutsättningar till ökad kvalitet på matlagningen. Måltidsservice rullar alla köttbullar själva till ÄO för att bidra till målet andel särskilda boenden där måltidsprojekt pågår som syftar mot välbefinnande och självbestämmande för individen. Många av de mest tidskrävande rätterna till 17
26 16:26 äldreomsorgen lagas från grunden, till exempel pannkakor, stekta pannbiffar och desserter. Den serverade och från grunden tillagade lunchen/middagen upplevs mycket positivt bland de äldre. Punktinsatser görs när de äldre har frågor kring maten alternativt livsmedel vi tillhandahåller. Vi har dialog med anhöriga som hör av sig, träffar de äldre ute i deras boendemiljö och pratar förbättringar med vårdpersonal och boendechefer. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Andelen 75% 88% 75% matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). 80% 88% 80% Kommunfullmäktiges mål D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Nämndmål D1. Frisknärvaron ska öka. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet: Andelen frisknärvarande på kontoret har minskat något jämfört med juli 2017 från 92,4 % till 92,1% Trenden hittills i år är dock ökande och den ackumulerade siffran är 90,4% mot 2017 då det var 90,2%. Andelen långtidssjukskrivna är 70,8% av andelen totalt sjukskrivna. Trenden under tidigare år är att uttaget av friskvårdspeng ökar under hösten. Kontoret kommer att aktualisera frågan under hösten för att nå målet. Det var ett mycket bra gensvar från medarbetarna på teknik- och servicekontoret på HME enkäten för 2018, nämligen 92% svarande, och index för motivation blev 4,27 (av 5). Det här tyder på att vi har en stor andel engagerade medarbetare vilket bör bidra till målet om lägre sjukfrånvaro. På räddningstjänsten har viss genomgång av mål, arbetsplan, budget och uppföljning genomförts vid olika slags personalmöten. Mer kommer att genomföras under maj. Stadsmiljö- och serviceverksamheten fokuserar på 18
27 16:27 engagemang bland medarbetare och tydliga uppdrag. Det sker ständigt dialog kring projekt och verksamhet. Under hösten kommer kontoret att genomföra en enkät till medarbetarna varje månad. Målet med enkäten är att mäta engagemang och arbetsbelastning i realtid för att kunna återkoppla och följa upp mer regelbundet. HME- index är väldigt nära målet men når inte riktigt ända fram. Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Andel medarbetare som är 5% 7% 5% sjukskrivna (%). Andel medarbetare som 60% 20% 60% tar ut friskvårdspeng (%). Andel medarbetare som 90% 90% 90% känner sig engagerade (%). Andel medarbetare med 100% 100% 100% kompetensutvecklingsplan (%). HME totalindex skala ,2 4,2 4,3 Kommunfullmäktiges mål E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder. Nämndmål E1. Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Bedömning Ej utvärderad Kommentar till resultatet: Inom resultatenheten måltidsservice finns ett budgeterat underskott på 1,8 miljoner kronor. Övriga verksamheter beräknas hålla budget. Fokus för matsvinnsarbetet har under 2018 legat på ständiga förbättringar på lokal nivå, det vill säga kockarnas egna förslag till förbättring i det egna köket. Det handlar till exempel om bättre matlagningsrutiner för att laga lite mat åt gången, förbättrad nedkylningsrutin, brödbakning med överbliven soppa och rester från grönsaksbuffé, soppa serverad som extrarätt, lagad med rester från gårdagen eller livsmedel med kort datum, en mer flexibel meny med utrymme för kyl- och frysrens. Vi har fokuserat på kökets svinn som ska vara nära noll. 19
28 16:28 Indikator Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Budgetavvikelse tkr 0 ( ) (tkr). Andelen matsvinn ska minska (%). 15% 15% 12% 20
29 16:29 Väsentliga personalförhållanden Kompetensförsörjning Personalförsörjningen inom nämndens område är under kontroll men det finns utmaningar framförallt inom yrkesgrupperna kockar, brandmän och ingenjörer. När det gäller kockar så finns det ett samarbete inom 4M och med restaurangskolan vilket ökar rekryteringsmöjligheterna på längre sikt. Måltidsservice har en tydlig inriktning att i första hand rekrytera kompetenta kockar men parallellt även rekrytera in ekonomibiträden med en plan för internutbildning och validering till kock. Räddningstjänsten arbetar med nya lösningar med kombinationstjänster för att säkra upp beredskapen i Mariefred och Åker. Kontoret arbetar med att ständig förbättra trivseln på jobbet utifrån resultat från medarbetarenkät och medarbetarsamtal. Personalomsättningen första halvåret var 8,7%, rensat från intern rörlighet så var det 2,6%. Personalomsättningen på kontoret är relativt låg vilket tyder på en arbetsplats med hög trivsel och stimulerande arbetsuppgifter. Utifrån behovet i kompetensutvecklingsplaner genomförs kompetensutveckling. Utöver detta genomförs strategiska utbildningsinsatser inom områden som ledarutveckling, Smart Cities, byggnation m.m. med syfte att hålla oss ajour. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Kontoret har infört nya rutiner när det gäller hur vi följer upp de korta sjukskrivningarna och systematiskt genomför rehabiliteringsinsatser. När det gäller de långa sjuktalen så är det ett pågående arbete med insatser och uppföljning med syfte att få medarbetare tillbaka i arbete så fort som möjligt. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att fördjupas under hösten. Räddningstjänsten erbjuder exempelvis möjlighet till träning på arbetstid. Sedan 2017 får RIB-personal ersättning för en träningstimme per månad. Två av fyra tillfällen för läkarkontroller för medarbetare har genomförts, de övriga två är inplanerade under hösten. Avlastningssamtal erbjudas efter behov efter insatser som kan vara psykiskt påfrestande. Genomgång av mål, budget och uppföljning har gjorts på AP-möten, befälsmöten och RIB-möten. Mer kommer att genomföras under hösten. Sådana aktiviteter bidrar till en ökad känsla av kontroll och överblick av sin arbetssituation. Inom måltidsservice läggs fokus på individuella/medarbetarsamtal under hösten 2018 efter den nya plan som HR tagit fram med måltidsservice och ett pilotområde inom förskolekök. Sjukfrånvaro Andelen frisknärvarande på kontoret har minskat något jämfört med juli 2017 från 92,4 % till 92,1% Trenden hittills i år är dock ökande och den ackumulerade siffran är 90,4% mot 2017 då det var 90,2%. På räddningstjänsten är det två långa sjukskrivningar och ett större antal influensadrabbade som påverkar statistiken negativt. 21
30 16:30 Ekonomisk analys Driftredovisning per nämnd Teknik- och servicenämnden redovisar en negativ avvikelse med kronor, inklusive semesterlöneskuld och en negativ avvikelse med 0,7 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuld. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 0,6 miljoner kronor. Nedan kommenteras beloppen exklusive semesterlöneskuld men prognoserna är beräknade inklusive semesterlöneskuld. Verksamheter exkl. balanserade resultat redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor per sista augusti och en prognos om ett överskott på 0,9 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror bland annat på vakanser, att sjukfrånvaro delvis inte har ersatts med vikarier, buffertpost samt att alla planerade åtgärder inte har utförts. Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 2,2 miljoner kronor och en negativ prognos på 1,5 miljoner kronor. Underskottet finns inom måltidsservice och är i paritet med det budgeterade underskottet samt inom vinterväghållning. Driftredovisning per verksamhet Teknik- och servicenämnden Januari-augusti 2018 Utfall (U) Budget (B) Avvikelse (B-U) Avvikelse exkl. sem.skuld Prognos Intäkt Prognos kostnad Årsprognos (P) Helår 2018 Årsbudget (Å) Avvikelse (Å-P) (tkr) Teknik- och servicenämnden Ledning och administration Stadsmiljö och service Fritid Räddningstjänst Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållning Summa driftredovsn balanserade verksamheter Summa driftredovisning teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämndens egen verksamhet redovisar ett överskott om kronor till följd av lägre personalkostnader samt lägre tryckkostnader än budgeterat. Prognosen är ett överskott med kronor vid årets slut. Ledningsstöd redovisar en positiv avvikelse på 1,3 miljoner kronor och är ett resultat av lägre personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser och sjukskrivning som inte har ersatts samt att buffertposten inte har utnyttjats. Prognosen är ett överskott på 1,2 miljoner kronor om inte buffertposten behöver utnyttjas. Stadsmiljö och service redovisar en negativ avvikelse med 0,3 miljoner kronor per sista augusti och en negativ prognos på 0,4 miljoner kronor vid året slut. Underskottet beror bl.a. på lägre intäkter från parkeringsövervakning samt ökade kostnader för drift och 22
31 16:31 underhåll för gatubelysningen. I resultatet och i prognosen finns också kostnader för asfaltåterställning från ledningsdragande verk och fiberutbyggnaden. Det beror på att asfalten på många gator är i så dåligt skick att ett större område behöver asfalteras än vad som har grävts upp i gatan. Fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor och prognosen vid årsskiftet är ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på att åtgärder inom bl.a utomhusverksamheten inte har slutförs ännu samt att flera kostnader inom inomhusverksamheten utförs under den senare delen av året. Bland annat kommer åtgärder vid Visholmen att ske med utökad gräsyta och förbättrad strandlinjen, förstärkning av plexiglas i ishallen på Vasavallen, möbler till cafeteria och komplementbyggnad på Larslunda, lekutrustning till Thomasbadet, ombyggnation vid Thomasarena för skapa lokal för att ha fritidsbank i. Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor och resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat, men följer tidigare års trend med mer intäkter senare på året då fler tillsyner görs. Prognos för helåret är därför en budget i balans. Belopp tkr Eget kapital Förändring 2018 Eget kapital Prognos Eget kapital Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållningsfond Fordonsverksamheten redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor och prognosen för verksamheten är ett överskott med 0,5 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror på lägre personalkostnader till följd av sjukdom samt lägre kostnader för fordonen. Det finns dock en osäkerhet i prognosen då det är svårt att förutse framtida kostnader då det finns fler än 100 fordon inom verksamheten. Måltidsservice redovisar ett underskott med 2,5 miljoner kronor. Prognosen är ett underskott på 1,8 miljoner kronor och är i paritet med det budgeterade underskottet som är en följd av att intäkterna inte räknades upp I samband med budgetarbetet 2019 behöver måltidspriserna höjas så att verksamheten kan ha en budget i balans. Vinterväghållningen redovisar ett negativt resultat på 0,3 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Resultatet och underskottet beror högre kostnad för snöröjning, halkbekämpning och upptagning av vintersand än beräknats. Det finns dock en stor osäkerhetsfaktor i prognosen när det gäller väderrelaterade kostnader. 23
32 16:32 Investeringar Investeringar (tkr) Total Periodens utfall Helårsprognos 2018 netto Projektbenämning budget Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Avvikelse prognos Netto Maskiner och inventarier IT och digitalisering Idrotts- och friluftsanläggningar Anläggningar, övriga Summa investeringar Teknik- och servicenämndens investeringsbudget år 2018 uppgår till 37,5 miljoner, där 25,5 miljoner kronor beslutades i Årsplan 2017, 8,4 miljoner kronor är överförda från föregående år och 3,6 miljoner kronor är omfördelade från KS (kontaktcenter och asfalt). Nettoutfallet för perioden är 16,6 miljoner kronor och det återstår 20,9 miljoner kronor. Prognosen är en budget i balans men det finns en osäkerhet i om det blir ett överskott på 3,6 miljoner kronor inom maskiner och inventarier och anläggningar övrigt. Det motsvarar det värde som färdigställandet av Larslunda gymnastikhall beräknas att dra över budget som en följd av att budgeten minskades med 30 % i samband med överföringen av budget från år Det prognostiserade överskottet beror på senareläggning av projekt och dessa medel behöver tillföras nämnden till år Maskiner och inventarier Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till räddningstjänsten, fordon och utrustning till stadsmiljö och idrott och fritid, utrustning till konferensrum med mera. Ramen uppgår 12,6 miljoner kronor och under året har 3,3 miljoner kronor förbrukats. I nuläget görs bedömningen att ett överskott på 2,2 miljoner kronor kommer att erhållas vid årets slut bl.a. beroende av försening i inköp i ny brandbil. IT och digitalisering Ramen för investeringar i IT och digitalisering är 0,2 miljoner kronor och hittills har inget förbrukats. Inom den här gruppen redovisas digitaliserad visning av lokalbokningen utanför konferensrummet, alkotest fastmonterade på brandstationerna med koppling till chefer och skrivplatta för tillsynsprotokoll. Idrotts- och fritidsanläggningar Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 3,0 miljoner kronor varav 3,7 miljoner kronor har förbrukats. För att kunna slutföra markarbeten, uppföra byggnad för förråd, mötesrum m.m. samt slutfakturering från entreprenören för Larslunda gymnastikhall så är prognosen att budgeten dras över med 3,6 miljoner kronor. 24
33 16:33 Investeringar (tkr) Total Utfall Planerad projekttid Budget och redovisning totalt för projektet (-) netto Prognos Projektbenämning budget 2018 Intäkt Kostnad Netto Återstår Startår Planerat färdigställt Total budget Total redovisning Återstående budget total utfall Avvikelse prognos Idrottshall Larslunda Summa investeringar Anläggningar, övrigt Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, gång-, cykel- och mopedvägar (GCM-vägar), investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Budgeten uppgår till 21,7 miljoner kronor varav 9,6 miljoner kronor har förbrukats. I nuläget görs bedömningen att ett överskott på 1,4 miljoner kronor kommer att erhållas vid årets slut. Kontroll Prognossäkerhet Avvikelse helårsprognos, mkr Mar Apr Maj Aug Teknik- och servicenämnden 0,0 0,0 0,0 30,0 Lednings och administration 200,0 250,0 600, ,0 Stadsmiljö och service 0,0 0,0 0,0-400,0 Fritid 0,0 0,0 0,0 100,0 Räddningstjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordonsverksamheten 0,0 0,0 0,0 500,0 Måltidsservice , , , ,0 Vinterväghållning 0,0 0,0 0,0-200,0 Avvikelse nämnderna totalt , , ,0-620,0 Nämndens prognos har förbättrats under året och det är en följd av att det i nämndens verksamheter ofta förekommer oförutsedda kostnader. Det gör att verksamheterna är försiktiga i sina prognoser i början på året. Ramprotokoll Teknik- och servicenämndens ram har förändrats med 0,8 miljoner kronor sedan föregående rapport. Det beror på att räddningstjänsten har fått över ansvaret för kommunens Rakelutrustning och att det har skett hyresjustering till följd av ombyggnationer för kontaktcenter samt för det aktivitetsbaserade kontoret. 25
34 PROTOKOLLSUTDRAG 16:34 Socialnämnen /SammanträdeDatum/ /2 SN/2017: Svar på medborgarförslag om utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Strängnäs kommun Beslut Socialnämnden beslutar att 1. medborgarförslaget inte föranleder någon åtgärd då förvaltningen redan arbetar med en utredning som omfattar detta. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir socialnämndens beslut. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har lämnats in om utökad dagverksamhet för personer med en demenssjukdom i Strängnäs kommun. Förslagsställarna föreslår att det upprättas ytterligare dagverksamhet i Strängnäs och då gärna i anslutning till anhörigcentrum eller Kristinagården, att dagverksamheten vid Sictoniagården utökas till minst 5 dagar per vecka samt att en behovsanalys görs. Medborgarförslaget är daterat den 15 november Förslaget behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017, 245. Kommunfullmäktige fattade då beslut om att överlämna förslaget till socialnämnden för beslut. Förvaltningen yttrar sig över förslaget i tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti Av yttrandet framgår bland annat följande: Socialstyrelsen upprättade 2017 nya Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Dessa riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom. Rekommendationerna gäller utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Socialkontoret har en styrgrupp för demens som har i uppdrag att driva utvecklingen av demensvården i Strängnäs kommun. I uppdraget ingår att göra en kartläggning och översyn av kommunens nuvarande vård och omsorg vid demenssjukdom där bland annat förslagsställarnas synpunkter kommer beaktas. I den kartläggningen av demensvården ingår dagverksamheten och Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för 2018
Bilaga 8:1 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. anta teknik- och servicenämndens
7. Taxa för torghandel i Strängnäs kommun, revidering TSN/2018: Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering
KALLELSE Teknik- och servicekontoret 2018-09-19 1/1 Teknik- och servicenämnden Tid: 2018-09-25 kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset, Kommunhuset Strängnäs. Majoriteten har gruppmöte i Gustav Vasa
Delårsrapport , perioden 1 januari till 30 april, teknik- och servicenämnden
Bilaga 5:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/:182-042 -05-16 1/2 Handläggare Josefine Ericsson 0152-292 24 Delårsrapport 1, perioden 1 januari till 30 april, teknik- och servicenämnden
Rapporter till kommunstyrelsen
TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Tobias Rundström 0152-29252 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:430-101 2018-10-08 1/1 Rapporter till kommunstyrelsen 2018-10-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Delårsrapport 2017 perioden 1 januari till 30 april 2017
TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga 5:1 Teknik- och servicekontoret Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Dnr TSN/:01-042 Teknik- och servicenämnden -05-11 1/2 Delårsrapport perioden 1 januari till 30 april
Årsrapport 2018 för teknik- och servicenämnden
Bilaga 5:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Josefine Ericsson 0152-292 24 Dnr TFN/2019:86-012 2019-02-12 1/3 Teknik- och servicenämnden Årsrapport 2018 för teknik- och servicenämnden
5. Delårsrapport 1 år 2018 för teknik- och servicenämnden 2018:
KALLELSE Teknik- och servicekontoret 2018-05-18 1/1 Teknik- och servicenämnden Tid: 2018-05-29 kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs. Majoriteten har gruppmöte i Gustav Vasa kl. 15:00. Oppositionen
Rapporter till kommunfullmäktige
ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2019:172-101 2019-04-12 1/1 Rapporter till kommunfullmäktige 2019-04-29 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna. Beslutsunderlag
Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e
D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret
Mars 2017 Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Fritidsenheten Den idrottsliga verksamheten är inne i en mellanperiod då vinteridrotten håller på att avslutas och sommaridrotterna kommer igång.
Delårsrapport 2, 2017 perioden 1 januari till 31 augusti 2017
Bilaga 6:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Karolina Zander 0152-291 36 Dnr TSN/2017:1-042 2017-09-19 1/2 Teknik- och servicenämnden Delårsrapport 2, 2017 perioden 1 januari till
Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden
Bilaga 3:1 Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:44 042 2016-02-10 1/5 Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden 1. Bakgrund Under 2014 gav kommunfullmäktige, i samband
Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018
PROTOKOLLSUTDRAG 10:1 Kommunstyrelsen KS 194 Dnr KS/2018:273-042 2018-10-03 1/2 Delårsrapport 2 2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret
Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Fritidsenheten Fritidsbank Fritidsenheten har under sommaren omfördelat personal från Thomasbadet som haft till uppgift att utreda förutsättningar och möjligheter
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-17:30. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.
1/16 Plats och tid Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-17:30 Paragrafer 74-83 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista
Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden.
TJÄNSTEUTLÅTANDE 10.1 Kulturkontoret Dnr KN/2019:75-042 Multeum 2019-05-14 1/2 Handläggare Christer Hermansson 0152-296 61 Kulturnämnden Delårsrapport 1:2019, Kulturnämnden Kulturnämnden beslutar att 1.
Teknik- och servicenämnden. Föredragningslista. Tid: kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset, Kommunhuset Strängnäs.
KALLELSE Teknik- och servicekontoret 2018-02-16 Teknik- och servicenämnden Tid: 2018-02-27 kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset, Kommunhuset Strängnäs. Majoriteten har gruppmöte i Gustav Vasa kl.
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Årsrapport kommunfullmäktige 2017
PROTOKOLLSUTDRAG 16:1 Kommunstyrelsen KS 37 2018-02-28 1/2 Dnr KS/2018:97-012 Årsrapport kommunfullmäktige 2017 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna Årsrapport 2017
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport
Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret
Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Räddningstjänsten När det gäller avtalet med Brandmännens riksförbund (BRF) ska vi ha överläggningar med HR-avdelningen och BRF den 25 april. Mötet börjar
Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret
Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Den nya skateparken är redan väldigt populär! Parken har anlagts av teknik- och servicekontoret i nära samverkan med de ideella krafter bland barnen och deras
Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2017:540-101 2017-09-22 1/1 Handläggare Anna-Karin Ahlgren 0152-291 57 2017-10-06 Rapporter Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. lägga föreliggande
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Månadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund
1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Granskning av delårsrapport 2008
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden
Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet
Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Årsrapport 2016 kommunfullmäktige
KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...4 - Prognos...4 Effektivisering...5
ST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Årsrapport 2017 kommunfullmäktige
TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Niklas Almhager Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:97-012 2018-02-14 1/2 Årsrapport 2017 kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos... 3 1.1 Stab... 5 1.2 Mat och måltider... 6 1.3 Verksamhetsservice...
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och
Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret
Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Månadens KF-mål: A. Samhälle. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i, där ett
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.
Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Omfattning: 25 Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13:00-16:15 Beslutande: Bengt Ferm (M) Ragnar Nilsson (C) Thomas Larsson (MP) Elise Arnell
Månadsrapport per februari 2017
Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Årsrapport 2016 perioden 1 januari till 31 december
TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga 5:1 Teknik- och servicekontoret Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Dnr TSN/2017:69-042 Teknik- och servicenämnden 2017-02-09 1/2 Årsrapport perioden 1 januari till 31
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges
Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och
DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Uppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-13 Dnr AVUX/2019:1 5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2019.
Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2
Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1
Ekonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Perspektiv och övergripande mål. Kritiska framgångsfaktorer
Perspektiv och övergripande mål Vart kommer vi att befinna oss inom resp. perspektiv? Kund Vi har nöjda kunder och invånare Kritiska framgångsfaktorer Vad krävs för att nå de övergripande målen? Ha ett
Osby kommun Granskning av delårsrapport per
Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av
Program för uppföljning av privata utförare, remissvar
Bilaga 7:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2018:120-003 2018-04-03 1/2 Handläggare Josefine Ericsson 0152-292 24 Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Förslag till
Svar på kommunrevisionens synpunkter i revisionsrapport angående räddningstjänstens verksamhet
TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga 6:1 Räddningstjänsten Handläggare Mårten Eskilsson Tel. 0152-291 84 Dnr TSN/2018:193 2018-08-01 1/5 Teknik- och servicenämnden Svar på kommunrevisionens synpunkter i revisionsrapport
Beslut om program för uppföljning av privata utförare
TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Maria Ekblad 0152-291 78 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:76-003 2018-05-09 1/2 Beslut om program för uppföljning av privata utförare Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Delårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal
Kommunstyrelsens kontor Ärende 12 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos Varav helårsresul
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan 2018 Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2018 1 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 4 3 Nulägesanalys 5 4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar 7 4.1 Attraktiv
Brukarundersökning vård- och omsorgsboende. Vård- och äldrenämnden
Brukarundersökning vård- och omsorgsboende Vård- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning av brukarundersökning 2018... 3 1.2 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.3 Uppföljning
Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till
Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Uppföljning av handlingsprogram för skydd mot olyckor
TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga 5:1 Räddningstjänsten Handläggare Mårten Eskilsson Tel. 0152-291 84 Dnr TSN/2018:118-170 2018-03-08 1/1 Teknik- och servicenämnden Uppföljning av handlingsprogram för skydd mot
Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning
- Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,
Verksamhetsplan Teknik- och servicenämnden. Dnr TSN/2016: ,
Verksamhetsplan 2017 Teknik- och servicenämnden Dnr TSN/2016:125-0061, 2016-10-12 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Majoritetsförklaring... 4 3 Nämndens ansvarsområde och organisation... 7 4 Omvärlds-
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Verksamhetsplan Teknik- och servicenämnden. Dnr TSN/2017: ,
Verksamhetsplan 2018 Teknik- och servicenämnden Dnr TSN/2017:489-0061, 2017-10-12 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Majoritetsförklaring... 4 3 Nämndens ansvarsområde och organisation... 7 4 Omvärlds-