Verksamhetsberättelse 2014 Samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 Samhällsbyggnad"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnad

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Måluppföljning Strategiska förutsättningar Underhållsåtgärder prioriteras Attraktiv arbetsgivare (är även ett förvaltningsövergripande mål) Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget Förbättra service och bemötande Genomförande och uppföljning av investeringsplan (är även ett förvaltningsövergripande mål) God och trygg livsmiljö ering för att åtgärda eftersatta behov Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka Andelen medborgare som är nöjda med sin fritid skall öka Förbättrat näringslivsklimat (är även ett förvaltningsövergripande mål) ering för tillväxt Arbeta enligt av miljö- och byggnadsnämnden antagen tillsynsplan för miljöenheten Andelen medborgare som är nöjda med avfallshanteringen ska öka Frisk och tillgänglig natur Hållbar utveckling Öka Kollektivtrafikresandet ering för tillväxt Minska energiförbrukning och utsläpp Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Strategisk vatten- och naturvård Utveckling av kustzon i enlighet med ÖP Ekonomi för hela sektorn (Tkr) för va-verksamheten för avfallsverksamheten Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal (27)

3 3(27) 6.1 Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall Övriga viktiga händelser... 27

4 1 Verksamhetsöversikt Samhällsbyggnads verksamheter Sektor samhällsbyggnads verksamhet kan sammanfattas under devisen hållbarhet och tillväxt. Sektorn inrymmer följande verksamheter: Fysisk planering omfattar övergripande strategisk planering för markanvändning, trafikstruktur, gestaltning, miljö och energi, kollektivtrafik- och skolskjutsplanering, detaljplanearbete och GISsamordning. Mark och exploatering förvaltar den kommunala markreserven, upprättar avtal, ansvarar för kommunens exploateringsprojekt, genomförande samt fastighetsrättsliga frågor i samband med detaljplanering, köp och försäljning av kommunala fastigheter. Trafik, gata, park ansvarar för investeringsplanering, genomförande, drift och underhåll av offentliga anläggningar, parkeringsverksamhet, trafikreglering, grönområden, parker och lekplatser. Bygglov handlägger förhandsbesked, bygglov, bygganmälan, kontrollplan samt tillsyn, information och rådgivning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. Kart- och mät upprättar nybyggnadskartor, husutsättningar, kontrollmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar samt ansvarar för kommunens geografiska information i kommunens kartdatabas. Miljö och hälsa ansvarar för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd vilket innebär tillsyn, kontroll, prövning av ansökningar och anmälningar, klagomålshantering samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden beslutar årligen om behovsutredning och tillsynsplan. Tillståndsverksamheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande alkohol och tobak. Ansvarig myndighet är sociala myndighetsnämnden och handläggning köps från Göteborgs stad. En del arbetsuppgifter kvarstår på miljöenheten såsom kontroll av receptfria läkemedel och hantering av delegationsbeslut. Handläggning av bostadsanpassning. Ansvarig nämnd är sociala myndighetsnämnden. Handläggning av särskild kollektivtrafik (färdtjänst och riksfärdtjänst) och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Energi- och klimatrådgivning ges till enskilda pesoner och mindre företag Vatten och avlopp ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av dagvatten och avloppsvatten. VA i kustzon, kommunens långsiktiga planerings- och utbyggnadsprojekt för vatten och avlopp till kustzonen. Renhållning ansvarar för insamling av hushållsavfall, drift av kommunens fem återvinningscentraler och samtliga deponier. Insamlingen av hushållsavfallet och slamsugning drivs på entreprenad av Renova Miljö AB Samhällsbyggnads verksamhet finansieras på tre sätt genom skatter, taxor och avgifter samt externa aktörer utifrån upprättade avtal. 4(27)

5 2 Sammanfattning Strategiska mål Prioriterade områden för sektorn är fortsättningsvis att utveckla Stadskärnan och att genomföra Investeringsplanen. Kongahällatomten invigdes under året och markarbeten startar inom kort. Investeringsgenomförande Under har omställningen till ökad investeringsvolym fortsatt och även om det återstår en hel del innan budgeterad volym uppnås är verksamheten på rätt väg. et uppgår till 377 Mkr (hela förvaltningen) vilket motsvarar 76 % av budgeten. Personal Sektorn står inför stor tillväxt vilket har inneburit omfattande rekrytering. Många nyanställda varav flera med kort erfarenhet innebär stora utmaningar. Sektorn har även anställt tre trainieer. Detta kräver extra handledning från erfaren personal och extra insatser från chefer. Ekonomi Sektor Samhällsbyggnad redovisar totalt ett underskott på 17,8 mnkr Av underskottet står de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten och avlopp för 2 mnkr minus och inom renhållningsdelen är utfallet efter justering med deras resultatfond ett noll resultat. Totalt lämnar alltså den skattefinansierade delen av Samhällsbyggnad ett underskott på 15,8 mnkr. Den största delen av underskottet beror på statlig medfinansiering på ca 10,8 mnkr i bidrag främst till gång och cykelbanor och motorvägsmot. Volymer/driftkostnadskonsekvenser investeringar bedöms vara kring ca 3 mnkr det är alltså skötsel för tillkommande ytor till exempel från exploateringsområden och investeringar som lekplatser, parker och pendelparkeringar mm, ökade kostnader utredningar inom driften på trafik och gata samt ökade kostnader för belysningen. Här kommer vi förmodligen se en volymökning även Övriga kostnader är uteblivna intäkter om ca 1,3 mnkr för skogsavverkning och tomträtter dessa pengar är budgetkompenserade för Underskottet beror också på övriga kostnader som utlägg konsulter på plansidan om 0,9 mnkr (pengar kommunen vidarefakturerar). Tillkommer gör kostnader för fastighetsförsäljning om ca 500 tkr som skall ställas mot försäljningsintäkterna. Nämnas skall också färdtjänstbudgeten gör ett plus om ca 1 mnkr då resorna fortsätter minska något. 5(27)

6 6(27) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål 3. Underhållsåtgärder prioriteras 4. Attraktiv arbetsgivare (är även ett förvaltningsövergripande mål) Strategiska förutsättningar Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget Förbättra service och bemötande Genomförande och uppföljning av investeringsplan (är även ett förvaltningsövergripande mål) ering för att åtgärda eftersatta behov 8. Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka Andelen medborgare som är nöjda med sin fritid skall öka God och trygg livsmiljö 12. Förbättrat näringslivsklimat (är även ett förvaltningsövergripande mål) ering för tillväxt Arbeta enligt av miljö- och byggnadsnämnden antagen tillsynsplan för miljöenheten Andelen medborgare som är nöjda med avfallshanteringen ska öka Frisk och tillgänglig natur Öka Kollektivtrafikresandet ering för tillväxt Minska energiförbrukning och utsläpp Hållbar utveckling 17. Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Strategisk vatten- och naturvård Utveckling av kustzon i enlighet med ÖP Valfrihet

7 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 7(27)

8 4 Måluppföljning 8(27) 4.1 Strategiska förutsättningar Underhållsåtgärder prioriteras Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks. Arbete pågår/målsättning håller Beslutade medel är upparbetade. Arbetet med en samlad underhållsplan för anläggningar inom Samhällsbyggnads ansvar saknas. Underhållsskulden fortsätter att öka inom de områden som är utredda. De områden som är utredda är gatubeläggning och gc-vägar. Övriga delar ännu inte inventerade vilket erfarenhetsmässigt betyder att här finns det en underhållsskuld. Det akuta underhållet bedöms fortsatt vara stor. Underhållsplaner behöver tas fram för att bedöma det verkliga ekonomiska underskottet. Indikator Målvärde Minskat antal akuta utryckningar i VA-beredskap Minskat behov att akut underhåll TGP (lägre kostnad). Genomför planerat underhåll inom Trafik Gata Park och Parkering Genomför handlingsplan inom VA Anta underhållsstrategier för Gator, park, parkering Pågående Pågående Attraktiv arbetsgivare (är även ett förvaltningsövergripande mål) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Arbete pågår/målsättning håller Vi upplever en mångfacetterad bild avseende rekryteringar. Både känslan av att vara attraktiva i många yrkeskategorier och svårigheter att hitta erfaren personal. Det interna arbetet med handlinsplanerna efter /-14 års medarbetarenkät pågår. Stadshusinflyttningen har påverkat men

9 9(27) samtidigt givit oss utrymme att arbeta med våra interna processer. Huvuddelen av personalen upplever förändringen positiv efter inflyttning även om det naturligtvis finns flera anpassnings- och inkörningsproblem. Svårigheten att rekrytera erfaren personal påverkar våra möjligheter att leverera komplexa projekt på kort tid. Vi behöver ytterligare stärka vår attraktivitet, samtidigt som vi behöver anpassa oss till en perid av vikande tillgång på arbetskraft. Nyckeln till att rekrytera och behålla personal är att medarbetarna uppfattar arbetet som meningsfullt, utvecklande och inspirerande. För att skapa dessa förutsättningar arbetar vi med att ytterligare öka tydlighet i uppdrag, transparens i beslut och medarbetarinflytande på arbetsplatsen Indikator Målvärde Nöjd medarbetarindex 0 0 Genomför kompetensutvecklingsprogram för Samhällsbyggnad och Samhällsbyggnads roll i förvaltningen Ta fram och genomför handlingsplaner med anledning av medarbetarenkät Pågående Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget Målet kommer från Sektor Tolkning Budgetansvaret för förvaltningen och sektorerna innebär att tilldelad budget ska hållas. I en verksamhet med större efterfrågan än resurser krävs prioriteringar och aktiviteter för att hålla tilldelad budget. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Budgetuppföljning sker varannan månad och månadsvis rapportering till SU har i huvudsak genomförts. Sektorn arbetar och tänker ständigt med en ekonomisk medvetenhet. Indikator Målvärde Budgetuppföljning 100% 100% Månadsvis redovisning i SU

10 10(27) Förbättra service och bemötande Målet kommer från Sektor Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Handlingsplanen för insiktsarbetet uppdaterades och arbete utifrån denna pågår. Träffar tillsammans med Västsvenska handelskammaren samt representer för det lokala näringslivet har skett under och. Miljöenheten har för avsikt att delta på frukostmöten med näringslivet framöver. Hemsida och informationsmaterial kommer att förbättras. Nya medarbetare genomgår värdskapsutbildningen. Representanter från enheterna deltar i näringslivsgruppen. Miljöenheten har infört ett nytt ärendehanteringssystem och bygglovenheten kommer också att göra det. Samarbete med kundcenter i nya stadshuset pågår. Ständigt arbete utifrån handlingsplanen pågår. Deltagande i olika utbildningar rörande bemötande/värdskap har skett och kommer att ske. Införskaffandet av nytt ärendehanteringssystem är klart på miljöenhetenoch och pågår för bygglov. Vi kommer att arbeta utifrån handlingsplanen och bland annat att fortsätta att förbättra informationen på hemsidan, informationsmaterial m m, delta i kommunikationsutbildningar för nyanställda (inom tillsynsutveckling väst för miljöinspektörer) och införa tydligare ärendefördelning inom bygglovgruppen. En uppföljning av brukarkontakter genom en enkel enkät har skett på bygglovsidan och visar goda resultat. Kungälvs kommun deltar regelbundet i NKIundersökningar. Förnya handlingsprogram utifrån nya INSIKT. exempel Näringslivsgrupp, bemötande, ökad direktkontakt med lokala näringslivets organisationer Ärendehanteringssystem bygg och miljö Införa nytt debiteringssystem för renhållning Utveckla samverkan i nytt kundcenter i stadshuset Genomför åtgärder enligt granskning av plan och bygglov. Exempel utforma riktlinjer för bygglov, följ upp handläggningstid, antal beslut, antal överklaganden, genomför enkäter Delta i det förvaltningsövergripande uppdraget att utveckla tjänstegarantierna Genomförande och uppföljning av investeringsplan (är även ett förvaltningsövergripande mål) Målet kommer från Sektor Arbete pågår/målsättning håller Under har omställningen till ökad investeringsvolym fortsatt och även om det återstår en hel del innan budgeterad volym uppnås är verksamheten på rätt väg. et uppgår till 377 Mkr (hela förvaltningen) vilket motsvarar 76 % av budgeten. Det motsvarar även drygt 20 Mkr mer än vad som prognostiserades i augusti och 40 Mkr mer än oktoberprognosen. Produktionen tog verkligen fart under årets slutskede med drygt 70 Mkr (knappt 20 % av utfallet) upparbetat under

11 11(27) december. Största orsakerna till dessa avvikelser är att två stora betalningar (15 Mkr) på stadshuset hamnade i december istället för januari 2015 samt att både VA (10 mkr) och Samhällsbyggnad (5 Mkr) gick över sina oktoberprognoser. Stadshuset (130 Mkr) utgör en tredjedel av årets investeringsutfall och exkluderar man detta uppgår utfallet till drygt 70 % av budgeterad ram. VA & Renhållning Renhållningen har upparbetat 1,8 Mkr under året där mestadels gått till Återbrukshus Munkegärde och införande av EDP. Inom VA-verksamheten, investeringsram på 103 mkr, har 30-talet projekt startats upp. Fyra stora projekt har utmärkt sig i arbetsomfång och komplexitet; nybyggnad av vattenverk, överföringsledningar inom VA i kustzon (4 etapper), ombyggnad av Marstrands avloppsreningsverk och VA-sanering Mariebergsliden-Östra gatan. Drygt 50 Mkr (50 % av ram) upparbetades under året. Detta är en fördubbling av och 40 % högre än prognosen utfallet i tertialrapport 2. TGPMEX och ering et (60 Mkr + 1,5 Mkr på parkering) innefattar 19 Mkr i fastighetsinköp. Dessa plus Ytterbys pendelparkering, och byte av gatubelysningsarmatur samt diverse investeringar inom parkverksamheten utgör 40 Mkr (66 %) av utfallet. Andra större projekt som genomförts/pågått under året är bussterminalen i Kärna, som färdigställts, näridrottsplats i Munkegärde samt arbeten på Uddevallavägen och västra tullen utanför stadshuset. et exklusive fastighetsinköp är i paritet med prognosen i tertialrapport 2, men knappt 10 Mkr högre än oktoberprognosen där nedrevidering av prognosen i tertialrapport 2 gjordes. Även inom samhällsbyggnad har produktionen varit avsevärt högre under årets slutskede än under resterande del av året. Verksamhetsmässigt är det idag bättre bemanning på genomförandet av investeringarna men ytterligare några tjänster behöver besättas. Kommunen som helhet är i behov av att utveckla skiktet mellan idé/koncept och genomförandet. Kommunen har nytt avtal med Trafikverket avseende gång och cykelbanor på landsbygden. Avtalet är större än de 80mkr som är avsatta under perioden Det kan bli nödvändigt att revidera indikatorn. De flesta investerings- och infrastrukturprojekten löper under mer än ett år då det är mycket arbete i upphandling, projektledning, besiktning, myndighetskontakter, sökande av tillstånd, upprättande av erforderliga handlingar mm. Det, sett till budget, låga utfallet beror på genomförandetidens längd, utdragna myndighetsbeslut samt saknade resurser inom både förvaltningens stödfunktioner och i sektorns genomförande. Projekten är omfattande och komplexa varför många förstudier och utredningar måste genomföras innan slutlig projektering startas. Samhällsbyggnad samlar genomförandekompetens i en enhet som en effektivitetsåtgärd. Förvaltningen som helhet arbetar med en produktionsplan för genomförande där bla resurserna ska analyserar på hela förvaltningen. Ytterligare anställningar pågår för utökning och för att ersätta pensionsavgångar. Indikator Målvärde Upparbetade pengar GC-banor 80mkr/4 år

12 12(27) Övergripande samverkan av förvaltningens berörda resurser Genomför investeringar enligt budgetbeslut Pågående Pågående 4.2 God och trygg livsmiljö ering för att åtgärda eftersatta behov Målet kommer från Kommunstyrelse Arbete pågår/målsättning håller eringen för boenden har ökat och möjligheter finns att fylla kommunala behov, men det konkurrerar fortfarande med målet om generell befolkningstillväxt. För andra kommunala behov pågår planering, men fortfarande inte i den takt att de eftersatta behoven är åtgärdade. Fortsatt kapacitetsökning krävs för att klara av de eftersatta behoven. På kort sikt krävs samtidigt en bättre matchning av projekt där marken kan nyttjas för såväl eftersatta behov som för tillväxt Fortsatt arbete samordnas i Kommunplanering. Detaljplaner för bostadsförsörjning i strategiska områden Detaljplaner för samhällsservice Strategisk utredning Kode VA-plan (inkl. Dagvattenpolicy). Pågående Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Öka medborgarnas upplevda trygghet genom ett aktivt förebyggande arbete kopplat till informationsinsatser av vad som görs och befintlig statistik. Arbete pågår/målsättning håller Indikator Målvärde ''Kritik på teknik'' (SKL jämna år) Trygghetsindex i statistiska centralbyråns medborgarundersäkning 59% 61%

13 13(27) Trygghetsvandringar i tätorterna Genomför investeringar med anslagna medel (80 mkr/ kommande fyra år) enligt beslutad prioriteringsordning för gång- och cykelvägar på landsbygd och i våra tätorter. Pågående Andelen medborgare som är nöjda med sin fritid skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Våra verksamheter och utemiljöer som erbjuder möjlighet till fritidaktiviteter och rekretation ska försöka möta de behov som finns bland kommuninvånarna. Arbete pågår/målsättning håller Lekplatsprogrammet genomförs enligt uppdrag. Nya anläggningar byggs i Ytterby och i Munkegärde. Parkanläggningar med ny belysning byggs i stråk som används av många kommuninvånare. Nya promenadvägar på Koön, i Kastellegårdsskogen och i Kode gillas av besökare. Flera positiva återkopplingar sker kring park, promenad och belysningsutvecklingen ska långsiktigt möte målsättningen i kommande mätningar. Åtgärderna fortsätter i enlighet med investeringsplanen. Indikator Målvärde Enligt SCB:s medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index, Faktor, Hur nöjd är du med din kommun vad gäller fritid. 59% 60% Lekplatsprogrammet Förstärk, enligt tilldelade medel, sektorns anläggningar för bättre folkhälsa, exv belysningar, aktivitetsparker och gångstigar Förbättrat näringslivsklimat (är även ett förvaltningsövergripande mål) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden

14 14(27) medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kungälvs kommun har klättrat 28 placeringar från förra årets bottennivå på plats 210 till plats 182 på Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas näringslivsklimat. Handlingsplanen för Insiktsarbetet är uppdaterad och arbete utifrån denna pågår. Träffar tillsammans med Västsvenska handelskammaren samt representer för det lokala näringslivet har skett under och. Nya medarbetare genomgår värdskapsutbildningen. Representanter från enheterna deltar i näringslivsgruppen. Möte med KMN, Kungälv-Marstrand Marknad och Näringsliv har skett. Avsikten är att genomföra regelbundna möten. Det arbete som kommunen inlett har börjat ge resultat. Västsvenska handelskammaren kommer inom kort att lägga fram en rapport för sitt arbete. Detta kommer att vara en del i underlag för fortsatt arbete. Indikator Målvärde Insikt (vartannat år) 0 0 Förnya handlingsprogram utifrån nya INSIKT, exempel Näringslivsgrupp, bemötande, ökad direktkontakt med lokala näringslivets organisationer Dialoger med några företag ering för tillväxt Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa förutsättningar för att bygga 400 lägenheter per år, enligt styrdokument för bostadsförsörjning i Kungälvs kommun.genomförandeberedskap innebär bl.a. samhällsbyggnads förmåga att ta fram detaljplaner och övriga sektorers förmåga att beskriva behov konsekvenser/effekter. I beredskapen ligger också att verka för ett exploateringsintresse i samklang med kommunens tillväxtmål. Arbete pågår/målsättning håller Förvaltningen fokuserar allt större resurser på tillväxt, vilket leder till att volymtalen i mark, planering, och byggrätter ökar. Idag produceras fler planer parallelt än på mycket länge och antalet byggrätter i nya planer ökar. I år har 5 planer för tillväxt inom boende och näringsliv antagits. Ökningstakten är dock inte lika stor som ambitionsökningen för kommunen. Vad gäller utfall i siffror; notera att målformuleringen har förändrat år från år de senaste åren vilket försvårar jämförelser. Förvaltningen ökar kontinuerligt takten i tillväxtarbetet, men ökningen räcker inte till för att nå de

15 15(27) politiska ambitionerna. Förvaltningen genomför en ny organsering av tillväxtarbetet för att ytterligare stärka samverkan från övergripande planering till genomförda projekt. eringen för tillväxt avses stärkas genom såväl utökade personella resurser som förkortade processtider i kommunens myndighetsutövning Detaljplaner för bostadsförsörjning i strategiska områden Detaljplaner för samhällsservice Detaljplaner för näringslivets behov VA-plan (inkl. Dagvattenpolicy). Tvärfrågor i Kungälvs centrum Utredning av det strategiska området i ÖP Förankring av och kontinuerligt arbete med nya översiktsplanen (öp 2010). Pågående Arbeta enligt av miljö- och byggnadsnämnden antagen tillsynsplan för miljöenheten Målet kommer från Sektor Tolkning MoBN antar en tillsynsplan enligt miljöbalken. en är en bilaga till sektorns verksamhetsplan. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Tillsynsplanen följs i huvudsak. Vissa delmål inom tillsynen kommer inte att klaras efter att en del omprioriteringar har gjorts. Mycket tid har gått åt till miljöenhetens nya ärendehanteringssystem samt för rekrytering och upplärning av ett antal vikarier. En hel del tid har gått åt till förberedelser inför flytten samt flytt tillbaka till stadshuset. Miljöenheten planerar i oktober/november varje år hur tillsynen kommande år skall se ut. Förslaget antas därefter av miljö- och byggnadsnämnden. eringen måste omprioriteras utifrån akuta situationer, inkommande projekt etc. Detta sker varje år och är helt normalt. Tillsynsplan och behovsutredning beslutas varje år av miljö- och byggnadsnämnden utifrån miljöenhetens förslag. En viss flexibilitet och omprioritering är nödvändig påföljande år eftersom det alltid dyker upp oförutsedda saker.

16 16(27) Genomför aktiviteter enligt tillsynsplanen Andelen medborgare som är nöjda med avfallshanteringen ska öka Målet kommer från Sektor Arbete pågår/målsättning håller Resultatet av enkäten som genomfördes hösten visar att 88 % av hushållen är nöjda med avfallshanteringen. Resultatet från enkäten används för att följa upp målen i den regionala avfallsplanen. Enligt plan kommer ny enkätundersökning genomföras För att förbättra avfallshanteringen och öka kundnöjdheten genomförs en rad förändringar. Kommunen tog över kundhantering och debitering från entreprenör från och med 1 maj.med egen kundservice kan Kungälvs kommun i större utsträckning arbeta för att ge hushållen hög service. Från och med 1 maj 2015 kommer kommunen påbörja insamling av matavfall. I samband med införandet går kommunen över från säck till kärl. Alla kärl kommer att taggas vilket innebär att samtliga tömningar registreras i kommunens kundhanteringssystem. Detta medför att kommunen kan ge en bättre service vid exempelvis missade tömningar. Återvinningscentralerna rustas upp och anpassas för att möta kundernas behov. Tydlig och enhetlig skyltning planeras för samtliga återvinningscentraler. Utöka antalet fraktioner och satsa mer på återanvändning. Indikator Målvärde Kundundersökning 88% 90% Upprustning av kommunens fem återvinningscentraler. Kommunen övertar kundhantering och debitering från entreprenör. Pågående Frisk och tillgänglig natur Målet kommer från Sektor Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommunens miljöarbete, både informationsspridning och fysiska insatser, pågår med full kraft. Under året har utvecklingen av tätortsnära naturområden fortsatt, delvis med stöd av LONA bidrag. Strandstädningen utökats under året och ALCs verksamhet har bidragit till en ökad mängd insamlat skräp.

17 17(27) Arbetet med LONA bidrag har givit påtagliga resultat i både centralorten och på Marstrand. Att ALC har tagit över och utöka strandstädnigen har fallit väl ut. I huvudsak fortsätter arbetet som tidigare. Utvärdering av strandstädningen visar att med viss trimmning kan insamlingen av skräp öka ytterligare. Utåtriktad miljöinfo/dialog Strandstädning Naturvårds- och friluftslivsplan uppföljning/genomförande Håll Sverige Rent - Skräpplockardagarna 4.3 Hållbar utveckling Öka Kollektivtrafikresandet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Ökad kollektivtrafik skapar möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar, går och samåker ska öka. Ensambilåkandet ska minska. Arbete pågår/målsättning håller Kollektivtrafiken ha sjunkit något om en jämförelse görs med föregående år, men ligger fortfarande över målvärdet. De stora linjerna Grön express och Bohuståget har sjunkit. De lokala linjerna ligger ungefär kvar på samma nivå som föregående år. Det finns troligtvis många orsaker till att det har sjunkit. Västtrafik har haft ett tufft år med bl.a. förseningar och biljettautomater. År hade vi en rejäl ökning vilket innebär att det är svårt att öka i samma takt utan några åtgärder.. Fortsätta att diskutera med Västtrafik om justeringar och förbättringar. Detta för att öka antalet resor och att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för fler. Vi fortsätter att bygga pendelparkeringar, nya gc-vägar/ banor och tillgänglighetsanpassar hållplatser. Påbörja arbetet med hållbara transporter och genom att öka insatserna på olika mobilitetsåtgärder. Indikator Målvärde Antal resor med Västtrafik Mät bilåkandet (trafikräkningar)

18 18(27) Utbyggnad av pendelparkeringar Verka för separata busskörfält Bygg gång- och cykelvägar i tätort enligt plan Beteendepåverkan resvanor Ombyggnad av Kärnabusstation Elladdningsstolpar för elbilar vid pendelparkering Pågående Pågående ering för tillväxt Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa förutsättningar för att bygga 400 lägenheter per år, enligt styrdokument för bostadsförsörjning i Kungälvs kommun.genomförandeberedskap innebär bl.a. samhällsbyggnads förmåga att ta fram detaljplaner och övriga sektorers förmåga att beskriva behov konsekvenser/effekter. I beredskapen ligger också att verka för ett exploateringsintresse i samklang med kommunens tillväxtmål. Arbete pågår/målsättning håller Förvaltningen fokuserar allt större resurser på tillväxt, vilket leder till att volymtalen i mark, planering, och byggrätter ökar. Idag produceras fler planer parallelt än på mycket länge och antalet byggrätter i nya planer ökar. I år har 5 planer för tillväxt inom boende och näringsliv antagits. Ökningstakten är dock inte lika stor som ambitionsökningen för kommunen. Vad gäller utfall i siffror; notera att målformuleringen har förändrat år från år de senaste åren vilket försvårar jämförelser. Förvaltningen ökar kontinuerligt takten i tillväxtarbetet, men ökningen räcker inte till för att nå de politiska ambitionerna. Förvaltningen genomför en ny organsering av tillväxtarbetet för att ytterligare stärka samverkan från övergripande planering till genomförda projekt. eringen för tillväxt avses stärkas genom såväl utökade personella resurser som förkortade processtider i kommunens myndighetsutövning Indikator Målvärde Nya byggrätter i antagna detaljplaner Färdigställda lägenheter (SCB) Inköpt mark kvm Inköp av mark

19 19(27) Marknadsdagen Koncernsamverkan Detaljplaner för bostadsförsörjning i strategiska områden Detaljplaner för samhällsservice Detaljplaner för näringslivets behov VA-plan (inkl. Dagvattenpolicy). Tvärfrågor i Kungälvs centrum Utredning av det strategiska området i ÖP Förankring av och kontinuerligt arbete med nya översiktsplanen (öp 2010). Pågående Minska energiförbrukning och utsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, anläggning, transport, gatubelysning och VA. Avser lokala koldioxidutsläpp i Kungälvs kommun. Kommunens interna användning av fossil koldioxid skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Förvaltningen jobbar i enlighet med Energiplan och kompletterande dokument. Arbetet handlar både om kommunens interna arbete samt hur kommunen kan påverka total energiförbrukning och koldioxidutsläpp i Kungälvs kommun. Arbetet går i huvudsak i enlighet med de mål och de handlingsplaner som är antagna. Arbetet går i huvudsak i enlighet med plan. Kommunens mål är ambitiösare än de nationella målen men det är tveksamt om minskningstakten trots det motsvarar vad som krävs för långsiktig klinmatstabilitet och det globala målet att vi maximalt får öka medeltemperaturen med 2 grader. Dessutom gäller att de mål kommunen antagit endast omfattar våra lokala utsläpp samt lokal energiförbrukning. De indirekta effekterna av vårt resande och vår konsumtion bidrar också till utsläpp, men där saknar vi mål och strategi. Fortsatt arbete i linje med energiplanen rörande kommunens direkta energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Fortsatt dialog om hur vi ska jobba för att påverka våra indirekta utsläpp.

20 20(27) Indikator Målvärde Co2 utsläpp per invånare, ton/ år Utsläpp av Co2 från Kungälvs kommunförvaltning, ton /år Energiplan uppföljning och genomförande Hållbara fordon & transporter Miljöprogram bostäder, Energikrav kommunala lokaler -Implementering Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla oavsett kön ska i möte med organisationen Kungälvs kommun erbjudas lika rättigheter, ha samma skyldigheter och bli behandlade på ett likvärdigt sätt. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Med bidrag från Länsstyrelsen och Boverket genomfördes redan 2010 ett arbete om jämställdhetsintegrering inom samhällsbyggnadssektorn. Den samlade benämningen på projektet har varit "Jämt och ständigt". Detta arbete har på olika sätt involverat hela sektorn. Arbetet genomfördes bland annat med framtidsverkstad, filminspelning, arbete på enheternas APT med mera, liksom kartläggning av enheternas jämställdhet i brukarmötet. Då Samhällsbyggnad under slutet av flyttade tillbaka till Stadshuset finns det goda förutsättningar för att vidareutveckla brukarmötena. Nu finns goda förutsättningar för medborgare att möta handläggare. Detta gör att det under 2015 kan vara relevant att genomföra ny kartläggning. Indikator Målvärde Antal enheter som genomfört kartläggning av jämställdhet i brukarmötet Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Tillgängligheten ingår allt mer som en betydande del i samhällsbyggnadssektorns alla verksamheter. Genom utbildning, kunskap och information i de olika verksamheterna håller man

21 21(27) värdskapet levande och följer de långsiktiga uppsatta målen. Sektorn har i stort sett följt upp till de uppsatta mål och aktiviteter med några mindre avvikelser. De avvikelser som finns beror främst på entreprenörsavtal och anpassningarnas storlek och olikhet. De hinder som förekommit under är nu undanröjda och tillgänglighetsanpassningen kommer att ta fart igen under Indikator Målvärde Tillgänglighetsanpassa minst två hållplatser 1 2 Åtgärda minst 5 enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator med mera Hålla värdskapet levande Förbättra stigsystem på södra Martrandsön och i Kastellegården (beakta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning) Fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa lekplatser i kommunen Åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt befintlig inventeringslista Tillgänglighetsanpassa minst två hållplatser Strategisk vatten- och naturvård Målet kommer från Sektor Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Vattenförvaltningsarbetet inom framförallt 8 Fjordar (Samarbete mellan kommuner i Bohuslän) fortgår, fokus har legat på fiskevårdsinsatser. Arbetet har skett i både söt- och saltvattenförekomster i kommunen. Därutöver har det kommuninterna arbetet lyfts under året. Inom flera områden pågår ett starkt strategiskt miljövårdsarbete, redovisat bl.a i miljöbokslutet. Inom området Naturvård på land kan dock ytterligare fokusering göras. Vattenvårdsarbetet kan utvecklas ytterligare genom en starkare medverkan i vattenvårdsförbud och vattenråd. Naturvården på land bör stärkas genom ett ytterligare fokus på bilogisk mångfald. Arbete med klimatförändringarnas inverkan på naturlivet i kommunen avses inledas under Det kommuninterna miljöarbetet fokuseras ytterligare under kommande år. Vattenförvaltning Utveckling Kommuninternt miljöarbete

22 22(27) Naturreservat Marstrand Ökad lokal matproduktion Utveckling av kustzon i enlighet med ÖP Målet kommer från Sektor Arbete pågår/målsättning håller Utvecklingen av kustzonen enligt ÖP sker integrerat i processen VA kustzon. Det arbetet pågår i huvudsak i enlighet med VA's utbyggnadsplan. Genomförandet av VA utbyggnad tar längre tid än förväntat bland annat för att uppdraget utvidgats till att gälla både överföringslednignar och ledningsnät i orterna. Förvaltningen har startat ett arbete med VA plan för hela kommunen. en kommer att beskriva hur och när kustzonen kan VA försörjas bebyggelseutvecklingen anpassas till detta. Genomförande av utbyggnaden Pågående

23 5 Ekonomi 23(27) 5.1 för hela sektorn (Tkr) Volymtal e e Intäkter Tkr Personalkostnader Tkr Övriga kostnader Tkr Summa kostnader Nettokostnad ,8 mnkr avser statlig medfinansiering av främst cykelbanor och motorvägsmot. 5.2 för va-verksamheten Volymtal e e Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Orsaken till underskottet är advokatkostnader som uppstått på grund av tvist med leverantör. 5.3 för avfallsverksamheten Volymtal e e Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Kostnaderna är något högre än budgeterat i huvudsak beroende på upphandling av nya entreprenader och framtagande av taxa vilket har generat ökade kostnader för administrativa konsulter.

24 5.4 Nettokostnad per verksamhet 24(27) Volymtal e e Sektorchef Kapitalkostnader Trafik, Gata och Park Parkering erat underhåll Mark och exploatering Skogsförvaltning Fysisk planering Miljö och hälsa Bygglov och mätning Exploatering överskott/reavinst Nettokostnad Reavinst av markförsäljning räknas inte in i sektorns resultat kostnader för denna om ca 550 tkr finns i mark och exploaterings underskott. I miljö och hälsa ingår färdtjänst denna verksamhet går ca 1100 tkr plus mot budget. 5.5 Kommentar till utfall Samhällsbyggnadssektorn Totalt lämnar den skatte finansierade delen av Samhällsbyggnad ett underskott på 15,8 mnkr. Den största delen av underskottet beror statlig medfinansiering på ca 10,8 mnkr (bidrag främst till gång och cykelbanor och motorvägsmot) och på övriga kostnader som utlägg konsulter på plansidan om 0,9 mnkr (pengar kommunen vidare fakturerar), ökade kostnader på belysningssidan, kostnader för skötsel nytillkomna ytor, kostnader för skyfall, kostnader för framtagande av parkeringsstrategi Marstrand flertalet av kostnaderna avser volymer. Tillkommer gör kostnader för fastighetsförsäljning och projektering mm. Underskottet beror också på intäktsbortfall på ca 1,3 mnkr. Den största delen härrör sig till utebliven skogsavverkning. Samhällsbyggnadssektorn har ca 2,8 mnkr mer i intäkter än. Ökningen sker främst genom arbete mot investerings och exploateringsprojet om ca 2,2 mnkr och genom ökade avgifter. Personalkostnaderna har ökar från ca 41 mnkr till 47 mnkr med 6 mnkr vilket motsvarar ungefär ca 8 heltidsarbetande om man bortser från löneökningar. Av dessa kan ungefärligen sägas att ca 4 finansieras via arbete mot exploatering och investering samt avgift. I personalkostnader ingår två trainee tjänster som finansieras under halvåret utom budget. Sektorchef Slutresultatet blev ett underskott om 10,9 mnkr orsaken är statlig medfinansiering. Kapitalkostnaderna var 12,4 mnkr och blev 13,2 mnkr vilket klarades inom budgetramen, vilket är något lägre än beräknat. TGP - Drift De äskade volymökningarna inföll. Ovanpå dessa tillfördes några hundra tusen extra i kostnader som följd av redovisningsregler. Det planerade underhållet är utfört enligt uppdrag. Vinterväghållningen hade lägre kostnader på grund av väderläget. Parkverksamheten är under året särskilt positivt uppmärksammad med mycket uppmuntrande återkoppling från medborgare.

25 25(27) Parkeringsverksamheten har under året bytt entreprenör och investerat i nya parkeringsautomater i Kungälv. Intäkterna har ökat. Bedömningen är att detta är en kombination av att maskinerna i Marstrand fungerat väl under åretoch att bytet av entreprenör givit positiv effekt. Dessvärre ökar skadegörelsen på p-automaterna i Kungälv. Flera är upprepade gånger förstörda. Som ett test för att reglera parkeringen har därför SMS-betalningsmöjlighet införts i området runt Mimers hus. enheten I någon mån består resultatet av att en personaltillväxt under året inte fullt ut kunnat täckas med intäkter under introduktionsperioder. I huvudsak är dock resultatet en effekt av att relativt stora summor konsultpengar strömmar genom enheten och skapar ett negativt netto mellan inkomna och vidarefakturerade kostnader. Därutöver gjordes ett skifte i hur taxan utformas som ger hög kostnads täckning för enheten. Flera pågående planer drivs dock på äldre planavtal vilka inte ger samma intäkter, under var volymen arbetade timma i sådana planer högre än budgeterat. Mark och exploatering Reavinsten en ur markreserven beror på att vi äntligen efter mer än 15 år avslutat affärerna med de tidigare arrendatorerna på Backudden i Marstrand. Exploateringsverksamheten bidrar med några hundra tusen till resultatet. Under året är vi särskilt tillfreds med att genomförandet av 100 nya bostäder på Koön, Hareslätt, har inletts efter ett väl genomfört samarbete under projektutveckling och detaljplan med de utvalda exploatörerna. Vidare bör nämnas att investeringsviljan i stadskärnan i Kungälv är stor. Avsiktsförklaringar har under året gjorts klart med Fastighets AB Balder och med ICA-fastigheter Miljöenheten. Miljöenheten följer i stort sett budget och ligger något plus på vakanser på personalsidan. Färdtjänsten lämnar ett överskott om ca 1,1 mnkr på grund av tidigare avgiftshöjning och att budgeten har fått ligga kvar oförändrad. Nämnas bör att resorna ger ett överskott om 800 tkr och att personalkostnaderna ger ett överskott om 200 tkr. Resorna fortsätter att sjunka även för om ca 500 resor. Kart och mät o Bygglovsenheten Enheten redovisar i stort ett nollresultat. VA och renhållning För den avgiftsfinansierade delen går VA verksamheten med ett underskott om 2 mnkr. Intäkterna ökat från 56,2 mnkr till 63,5 mnkr vilket är 7,3 mnkr då står den upplösta investeringsfonden för 2,2 mnkr av dessa. Avgiftshöjningen står för den största delen av intäktsökningen. Personalkostnaderna har ökat med ca 2,6 mnkr. Övriga kostnader har ökat med 9 mnkr. Verksamheten har belastats av advokat kostnader på drygt 2 mnkr för tvist med en leverantör. Renhållningen gör ett underskott på 263 tkr, vilket är enligt plan. Renhållningen har utökat sin personalstyrka med kundtjänst och inför matavfallsinsamlingen har därför ökade kostnader på personalsidan.

26 6 Personal 26(27) 6.1 Anställda Volymtal e e Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar Volymtal e e Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro Volymtal e e Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 2,28 2,28 Arbetstid - Kvinnor 3,29 3,29 Arbetstid - Män 1,05 1,05 Ålder <= 29 år 1,92 1,92 Ålder år 2,75 2,75 Ålder >= 50 år 1,58 1,58 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 29,8 29,8 6.4 Sjuklönekostnad Volymtal e e Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO kronor Summa Kommentar till utfall

27 7 Övriga viktiga händelser Sektorns nuvarande chef slutade i maj som sektorschef. En tillförordnad chef började 1 juni. Sektorn flyttade under hösten tillbaka till det totalrenoverade Stadshuset. Med anledningen av flytten har processer startats upp för att kunna arbeta utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt. I samband med årsskiftet skedde en omorganisation där Mark- och exploateringsverksamheten flyttades till Kommunledningssektorn samt att sektorns genomförandekompetens samlades under en enhet. Bygglovenheten skickade under våren ut en enkät till alla som fått ett beslut om bygglov eller förhandsbesked under fyra månader. Samtliga beslut i nämnd samt delegation togs med, både beviljade och avslag. Man kunde betygsätta mellan 1-5 hur nöjd man var med olika frågor. Enkäten kommer att skickas ut regelbundet i fortsättningen. Frågor och delresultat i tabellen nedan. Medelbetyget för frågorna var 3,3. 27(27) Så här nöjd är jag med: (betygsätt från 1-5 där 1 är lägsta betyget och 5 det högsta) Medelvärde Median Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det 3,2 4 Handläggningstiden är rimlig 2,8 3 Handläggarna är professionella och lätta att känna förtroende för Blanketter och informationsmaterial är begripliga Information på vår hemsida är tillfredställande 3,4 4 3,3 3 3,2 3 Beslutet är tydligt och klart för mig 3,7 4

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Måluppföljning... 5 4.1 Balans

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Samhällsbyggnad Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Samhällsbyggnad 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Måluppföljning... 5 3.1 Strategiska förutsättningar... 5 3.1.1 Attraktiv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Samhällsbyggnad

Verksamhetsberättelse 2015 Samhällsbyggnad Verksamhetsberättelse 2015 Samhällsbyggnad 2(17) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Måluppföljning... 6 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsområde samhällsbyggnad

Verksamhetsplan Verksamhetsområde samhällsbyggnad Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsområde samhällsbyggnad Innehållsförteckning Verksamhetsplan samhällsbyggnad 2018 1 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 3 3 Nulägesanalys 3 4 Verksamhetsmål, uppföljning

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

PM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman

PM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman 2018-09-20 Tomas Öhman asa.westerberg@ekero.se AVFALL TN Driftbudget för 2019-20211 Dnr TN18/6-0216 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för samtliga år. Miljöstyrande taxa kommer fortsätta att implementeras.

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Mål och budget

Mål och budget Bilaga 1 Mål och budget 2016-2018 Myndighetsnämnden 2015-04-17 Rev. 2015-05-07 1 Ordförande: Göran Pettersson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2016 Under 2016 kommer verksamheten

Läs mer

Budget 2019 med plan Avfall

Budget 2019 med plan Avfall Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Uppdragshandling. Kommunstyrelsen 2015

Uppdragshandling. Kommunstyrelsen 2015 Uppdragshandling Kommunstyrelsen 1 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Ett långsiktigt hållbart samhälle - Kommunens särart lever kvar - Förutsättningar för ett tryggt, aktivt

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsens åtaganden med mått för år 2019 Sammanfattning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsens åtaganden med mått för år 2019 Sammanfattning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott -08-20 1 (1) Sida 131 Kommunstyrelsens åtaganden med mått för år Sammanfattning, bitr. kommundirektör informerar om de förslagen på kommunens

Läs mer

Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041

Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041 2016-09-08 Frida Palander Avfallsingenjör 08-124 577 87 frida.mattila@ekero.se Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 Dnr TN16/6-041 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för

Läs mer

Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Tjänsteutlåtande 2018-09-12 Kaspar Fritz Miljö- och hälsoskyddschef 08-124 57 100 Miljönämnden Verksamhetsredovisning augusti 2018 Dnr MOV.2018.405 Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Januari april 2018 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019 Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd Verksamhetsplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...3 4 Mål...4 4.1 Hög attraktivitet...4 4.2 Stor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 2(24) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 5 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 7 3.1 Planeringsenheten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2017 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2017, skatt ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatu- och vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 eringsenheten... 6 3.2 Renhållning... 6 3.3 Vatten och avlopp... 6

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för budget år

2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för budget år Tjänsteutlåtande 2017-09-06 Kaspar Fritz Miljö- och hälsoskyddschef 08-124 57 100 Miljönämnden Budget för Miljönämnden 2018 Dnr MOV.2017.2403 Förslag till beslut 1) Miljönämnden godkänner förslag till

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Budget 2015 och plan

Budget 2015 och plan Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt

Läs mer

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd. Förslag till

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd. Förslag till Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd Förslag till Delårsbokslut 31 augusti 2018 Bokslutsprognos 2018 1 BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND Ordförande: Peter Edling (l) Vice ordförande: Per-Anders Andersson

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning

Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 14 - Renhållning Viktiga händelser 1 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med aktiviteterna är bland annat att minska mängden avfall och att omhändertagandet

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Kunden i fokus Kundundersökning, teknik- och serviceförvaltningen 2017

Kunden i fokus Kundundersökning, teknik- och serviceförvaltningen 2017 Kunden i fokus Kundundersökning, teknik- och serviceförvaltningen 2017 Innehållsförteckning KUNDEN I FOKUS Kunden i fokus hos teknik- och serviceförvaltningen... 3 Undersökningar mot externa kunder...

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Maria Jäger Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1.

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport Tertial Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Kultur o Samhällsservice Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Budget 2020 Plan

Budget 2020 Plan KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram

Läs mer

Verksamhetsplan Målstyrning

Verksamhetsplan Målstyrning www.hassleholm.se Verksamhetsplan Målstyrning 2019-2021 Omsorgsnämnden Mål- och resultatstyrning Mål- och resultatstyrning handlar om att planera och genomföra verksamheten utifrån mål för att därefter

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn 2(19) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Måltidsservice... 7 3.2 Lön- & Personaladministration...

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Måltidsservice... 7 3.2 Lön- & Personaladministration... 7 3.3

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Servicesektorn

Verksamhetsberättelse 2014 Servicesektorn Verksamhetsberättelse Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 3.2 Lön- & Personaladministration... 6 3.3 Bemanningsenheten...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

EKONOMISKT PERSPEKTIV

EKONOMISKT PERSPEKTIV tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Ordförande: Annika Eklund Ansvarig tjänsteman: Göran Hansson Ekonomiskt utfall nettokostnader Verksamhet Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Bygg-och miljönämnden 5 723,9

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018

Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018 Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik trygghet

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag

Läs mer

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog.

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog. Enkät resultat 2013 Bygglov 74 skickades ut 32 ade 43% deltog. Kundenkät bygglov Åtvidabergs kommun, Byggkontoret genomför enkätundersökningar bland alla som har ansökt om bygglov. Resultaten i enkäterna

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer